В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 "О бюджетах поселков и сельских округов на 2018-2020 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6583, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 4 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджеты поселков и сельских округов на 2019-2021 годы согласно приложениям 1-8 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 018 493,7 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет- 597 393,6 тысяч тенге;
поселок Белкуль- 200 565,4 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма- 188 519 тысяч тенге;
сельский округ Аксуат- 513 715,2 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма- 210 327 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе- 104 406,2 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек- 100 490,3 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау- 103 077 тысяч тенге;
налоговые поступления – 139 618 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет- 83 265 тысяч тенге;
поселок Белкуль- 16 500 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма- 3 675 тысяч тенге;
сельский округ Аксуат- 8 925 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма- 13 598 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе- 3 916 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек- 5 302 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау- 4 437 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 511,4 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет- 656 тысяч тенге;
поселок Белкуль- 0;
сельский округ Акжарма- 147 тысяч тенге;
сельский округ Аксуат- 189,4 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма- 0;
сельский округ Карауылтобе- 0;
сельский округ Кызылозек- 0;
сельский округ Косшынырау- 519 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 877 364,3 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет- 513 472,6 тысяч тенге;
поселок Белкуль- 184 065,4 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма- 184 697 тысяч тенге;
сельский округ Аксуат- 504 600,8 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма- 196 729 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе- 100 490,2 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек- 95 188,3 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау- 98 121 тысяч тенге;
2) расходы – 2 067 181,5 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет- 609 681,6 тысяч тенге;
поселок Белкуль- 207 406,7 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма- 190 120,9 тысяч тенге;
сельский округ Аксуат- 528 808,6 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма- 218 157 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе- 105 259,3 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек- 103 842,5 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау- 103 904,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -48 687,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 687,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 48 687,8 тысяч тенге, в том числе:
поселок Тасбогет- 12 288 тысяч тенге;
поселок Белкуль- 6 841,3 тысяч тенге;
сельский округ Акжарма- 1 601,9 тысяч тенге;
сельский округ Аксуат- 15 093,4 тысяч тенге;
сельский округ Кызылжарма- 7 830 тысяч тенге;
сельский округ Карауылтобе- 853,1 тысяч тенге;
сельский округ Кызылозек- 3 352,2 тысяч тенге;
сельский округ Косшынырау- 827,9 тысяч тенге.".
Приложения 1, 3, 4, 7, 8 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной ХХХХІХ сессии Кызылординского городского маслихата |
М. АБДУКАЛЫКОВ |
Секретарь Кызылординского городского маслихата |
Р. БУХАНОВА |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 24 октября 2019 года № 265-49/1 | |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 |
Бюджет поселка Тасбогет города Кызылорды на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 597 393,6 | ||||
1 | Налоговые поступления | 83 265,0 | |||
01 | Подоходный налог | 17 725,2 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 725,2 | |||
04 | Hалоги на собственность | 65 409,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 000,0 | |||
3 | Земельный налог | 13 505,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 50 904,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 130,8 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 130,8 | |||
2 | Неналоговые поступления | 656,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 183,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 183,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 473,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 473,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 513 472,6 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 513 472,6 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 513 472,6 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 609 681,6 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 59 826,9 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 826,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 826,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 082,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 13 686,6 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 58,0 | |||
4 | Образование | 389 012,0 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 382 065,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 382 065,0 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 147 052,0 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 235 013,0 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 6 947,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 947,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 6 947,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 16 975,0 | |||
02 | Социальная помощь | 16 975,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 975,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 16 975,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 67 689,4 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 67 689,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 689,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 006,1 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 33 173,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14 510,3 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 34 949,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 34 805,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 805,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 34 805,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 144,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 144,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 39 507,6 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 39 507,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 507,6 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 152,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 38 355,6 | |||
15 | Трансферты | 1 721,7 | |||
01 | Трансферты | 1 721,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 721,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 721,7 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -12 288,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 12 288,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12 288,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 12 288,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12 288,0 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 12 288,0 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихатa от 24 октября 2019 года № 265-49/1 | |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 |
Бюджет сельского округа Акжарма города Кызылорды на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 188 519,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 675,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 785,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 785,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 890,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 44,0 | |||
3 | Земельный налог | 271,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 575,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 147,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 147,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 147,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 184 697,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 184 697,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 184 697,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 190 120,9 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 31 285,0 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 285,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 285,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 508,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 777,0 | |||
4 | Образование | 32 262,0 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 29 268,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 268,0 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 29 268,0 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 994,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 994,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 994,0 | |||
5 | Здравоохранение | 49,0 | |||
09 | Прочие услуги в области здравоохранения | 49,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 49,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 712,9 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 8 712,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 712,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 402,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 810,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500,9 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 726,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 10 582,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 582,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 582,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 144,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 144,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 105 099,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 105 099,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 099,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 252,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 104 847,0 | |||
13 | Прочие | 1 987,0 | |||
09 | Прочие | 1 987,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 987,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 987,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 601,9 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 1 601,9 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 601,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 601,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 601,9 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 601,9 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихатa от 24 октября 2019 года № 265-49/1 | |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 |
Бюджет сельского округа Аксуат города Кызылорды на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 513 715,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 925,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 835,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 835,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 090,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 200,0 | |||
3 | Земельный налог | 850,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 040,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 189,4 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 189,4 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 189,4 | |||
4 | Поступления трансфертов | 504 600,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 504 600,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 504 600,8 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 528 808,6 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 119 208,4 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 119 208,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 119 208,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 126,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 078,2 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 88 004,0 | |||
4 | Образование | 212 566,8 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 212 566,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 212 566,8 | |||
004 | Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения | 132 079,8 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 80 487,0 | |||
5 | Здравоохранение | 50,0 | |||
09 | Прочие услуги в области здравоохранения | 50,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 50,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 983,0 | |||
02 | Социальная помощь | 1 983,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 983,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 983,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 464,0 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 30 464,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 464,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 762,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 786,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 916,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 936,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 21 792,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 792,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 792,0 | |||
02 | Спорт | 144,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 144,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 144,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 133 752,4 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 133 752,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 133 752,4 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 300,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 133 452,4 | |||
13 | Прочие | 3 848,0 | |||
09 | Прочие | 3 848,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 848,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 848,0 | |||
15 | Трансферты | 5 000,0 | |||
01 | Трансферты | 5 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 000,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 000,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -15 093,4 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 15 093,4 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 15 093,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 15 093,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 093,4 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 15 093,4 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихатa от 24 октября 2019 года № 265-49/1 | |
Приложение 7 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 |
Бюджет сельского округа Кызылозек города Кызылорды на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 100 490,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 302,0 | |||
01 | Подоходный налог | 735,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 735,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 567,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 70,0 | |||
3 | Земельный налог | 262,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 235,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 95 188,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 188,3 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 95 188,3 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 103 842,5 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 27 252,2 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27 252,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 252,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 801,9 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 450,3 | |||
4 | Образование | 1 921,0 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 921,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 921,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 1 921,0 | |||
5 | Здравоохранение | 47,0 | |||
09 | Прочие услуги в области здравоохранения | 47,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47,0 | |||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 47,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 103,7 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 11 103,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 103,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 305,8 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 713,7 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 084,2 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 564,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 15 421,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 421,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 421,0 | |||
02 | Спорт | 143,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 143,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 143,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 44 687,2 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 44 687,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 687,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 226,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 44 461,2 | |||
13 | Прочие | 3 267,4 | |||
09 | Прочие | 3 267,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 267,4 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 267,4 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 352,2 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 3 352,2 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 352,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 352,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 352,2 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 352,2 |
Приложение 5 к решению Кызылординского городского маслихатa от 24 октября 2019 года № 265-49/1 | |
Приложение 8 к решению Кызылординского городского маслихатa от 21 декабря 2018 года № 205-34/2 |
Бюджет сельского округа Косшынырау города Кызылорды на 2019 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 103 077,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 437,0 | |||
01 | Подоходный налог | 250,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 250,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 187,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 70,0 | |||
3 | Земельный налог | 280,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 837,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 519,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 69,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 69,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 450,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 450,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 98 121,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 98 121,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 98 121,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 103 904,9 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 35 698,2 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 698,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 698,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 115,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 583,0 | |||
4 | Образование | 31 739,0 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 29 268,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 268,0 | |||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 29 268,0 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2 471,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 471,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 471,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 698,0 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 14 698,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 698,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 924,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 891,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 883,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 18 318,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 18 175,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 175,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 18 175,0 | |||
02 | Спорт | 143,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 143,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 143,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 244,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 244,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 244,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 244,0 | |||
13 | Прочие | 3 101,0 | |||
09 | Прочие | 3 101,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 101,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 3 101,0 | |||
15 | Трансферты | 106,7 | |||
01 | Трансферты | 106,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 106,7 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -827,9 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 827,9 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 827,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 827,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 827,9 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 827,9 |