О бюджете сельского округа Косшынырау на 2020-2022 годы

Решение Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 290-54/8. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 30 декабря 2019 года № 7067. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2020 год в следующем объеме:

      1) доходы – 183 460,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 767 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 261 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 178 432,7 тысяч тенге;

      2) расходы – 183 739,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -279,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 279,2 тысяч тенге;

      поступления займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 279,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Кызылординского городского маслихата Кызылординской области от 14.12.2020 № 413-72/10 (вводится в действие с 01.01.2020).

      2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Косшынырау в сумме на 2020 год – 105 425 тысяч тенге, на 2021 год– 106 784 тысяч тенге, на 2022 год – 107 929 тысяч тенге.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2020 год согласно приложению 4.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХХХХІV
сессии Кызылординского городского
маслихата, секретарь Кызылординского
городского маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 25 декабря 2019 года № 290-54/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2020 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Кызылординского городского маслихата Кызылординской области от 14.12.2020 № 413-72/10 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

183 460,7

1



Налоговые поступления

4 767,0


01


Подоходный налог

440,0



2

Индивидуальный подоходный налог

440,0


04


Hалоги на собственность

4 327,0



1

Hалоги на имущество

60,0



3

Земельный налог

300,0



4

Hалог на транспортные средства

3 967,0

2



Неналоговые поступления

261,0


01


Доходы от государственной собственности

72,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

72,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

189,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

189,0

4



Поступления трансфертов

178 432,7


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

178 432,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

178 432,7

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

183 739,9

01




Государственные услуги общего характера

46 699,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46 699,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 699,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 699,8

04




Образование

41 911,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

39 307,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 307,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

39 307,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 604,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 604,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 604,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 560,4


3



Благоустройство населенных пунктов

28 560,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 560,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 719,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

835,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7005,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

21 098,0


1



Деятельность в области культуры

21 098,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 098,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

21 098,0


2



Спорт

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12




Транспорт и коммуникации

42 591,9


1



Автомобильный транспорт

42 591,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 591,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

256,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

42 335,9

13




Прочие

2 878,2


9



Прочие

2 878,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 878,2




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

2 878,2

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-279,2





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

279,2

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

279,2


01



Остатки бюджетных средств

279,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

279,2




01


279,2

  Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 25 декабря 2019 года № 290-54/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

112 064,0

1



Налоговые поступления

4 994,0


01


Подоходный налог

271,0



2

Индивидуальный подоходный налог

271,0


04


Hалоги на собственность

4 723,0



1

Hалоги на имущество

168,0



3

Земельный налог

302,0



4

Hалог на транспортные средства

4 253,0

2



Неналоговые поступления

286,0


01


Доходы от государственной собственности

76,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

76,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

210,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

210,0

4



Поступления трансфертов

106 784,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

106 784,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

106 784,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

112 064,0

01




Государственные услуги общего характера

27 363,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 363,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 363,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 363,0

04




Образование

41 988,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

39 307,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 307,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

39 307,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 681,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 681,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 681,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 970,0


3



Благоустройство населенных пунктов

18 970,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 970,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 730,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

982,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

258,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20 055,0


1



Деятельность в области культуры

19 898,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 898,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 898,0


2



Спорт

157,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

157,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

157,0

12




Транспорт и коммуникации

269,0


1



Автомобильный транспорт

269,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

269,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

269,0

13




Прочие

3 419,0


9



Прочие

3 419,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 419,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

3 419,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

 0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 25 декабря 2019 года № 290-54/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

113 420,0

1



Налоговые поступления

5 194,0


01


Подоходный налог

282,0



2

Индивидуальный подоходный налог

282,0


04


Hалоги на собственность

4 912,0



1

Hалоги на имущество

175,0



3

Земельный налог

314,0



4

Hалог на транспортные средства

4 423,0

2



Неналоговые поступления

297,0


01


Доходы от государственной собственности

79,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

79,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

218,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

218,0

4



Поступления трансфертов

107 929,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

107 929,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

107 929,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

113 420,0

01




Государственные услуги общего характера

27 549,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 549,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 549,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 549,0

04




Образование

42 051,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

39 307,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 307,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

39 307,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 744,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 744,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 744,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 730,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19 730,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 730,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 440,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 022,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

268,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20 254,0


1



Деятельность в области культуры

20 091,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 091,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20 091,0


2



Спорт

163,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

163,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

163,0

12




Транспорт и коммуникации

280,0


1



Автомобильный транспорт

280,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

280,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

280,0

13




Прочие

3 556,0


9



Прочие

3 556,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 556,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

3 556,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

 0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
  от 25 декабря 2019 года № 290-54/8

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2020 год

Наименование

Здравоохранение

Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь


2020-2022 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылғы 25 желтоқсандағы № 290-54/8 шешімі. Қызылорда облысының Әділет департаментінде 2019 жылғы 30 желтоқсанда № 7067 болып тіркелді. Мерзімі өткендіктен қолданыс тоқтатылды

      "Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі" Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы кодексінің 75-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2020-2022 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 183 460,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 767 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 261 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 178 432,7 мың теңге;

      2) шығындар – 183 739,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -279,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) –279,2 мың теңге;

      қарыздар түсімдері – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 279,2 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – Қызылорда облысы Қызылорда қалалық мәслихатының 14.12.2020 № 413-72/10 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Қалалық бюджеттен Қосшыңырау ауылдық округі бюджетіне берілетін субвенция көлемі 2020 жылға – 105 425 мың теңге, 2021 жылға – 106 784 мың теңге, 2022 жылға –107 929 мың теңге сомасында бекітілсін.

      3. 2020 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округі бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

      4. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Қызылорда қалалық мәслихатының
кезектен тыс ХХХХХІV сессиясының
төрағасы, Қызылорда қалалық
мәслихатының хатшысы
Р. БУХАНОВА

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 290-54/8 шешіміне 1-қосымша

2020 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – Қызылорда облысы Қызылорда қалалық мәслихатының 14.12.2020 № 413-72/10 шешімімен (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

183 460,7

1



Салықтық түсiмдер

4 767,0


01


Табыс салығы

440,0



2

Жеке табыс салығы

440,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 327,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

60,0



3

Жер салығы

300,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 967,0

2



Салықтық емес түсiмдер

261,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

72,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

72,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

189,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

189,0

4



Трансферттердің түсімдері

178 432,7


03


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

178 432,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

178 432,7

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Кіші бағдарлама



Атауы






2. Шығындар

183 739,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

46 699,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

46 699,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

46 699,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 699,8

04




Бiлiм беру

41 911,0


1



Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

39 307,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 307,0




041

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

39 307,0


2



Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 604,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 604,0




005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 604,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

28 560,4


3



Елді-мекендерді көркейту

28 560,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 560,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

20 719,3




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

835,8




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 005,3

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

21 098,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

21 098,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

21 098,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

21 098,0


2



Спорт

0,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0

12




Көлiк және коммуникация

42 591,9


1



Автомобиль көлiгi

42 591,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 591,9




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

256,0




045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

42 335,9

13




Басқалар

2 878,2


9



Басқалар

2 878,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 878,2




040

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 878,2

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-279,2





6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

279,2

7




Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

279,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

279,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

279,2




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

279,2

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсаны
№ 290-54/8 шешіміне 2-қосымша

2021 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

112 064,0

1



Салықтық түсiмдер

4 994,0


01


Табыс салығы

271,0



2

Жеке табыс салығы

271,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 723,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

168,0



3

Жер салығы

302,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 253,0

2



Салықтық емес түсiмдер

286,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

76,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

76,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

210,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

210,0

4



Трансферттердің түсімдері

106 784,0


03


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

106 784,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

106 784,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Кіші бағдарлама



Атауы







2. Шығындар

112 064,0

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27 363,0


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 363,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 363,0




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 363,0

04





Бiлiм беру

41 988,0


1




Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

39 307,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 307,0




041


Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

39 307,0


2




Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 681,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 681,0




005


Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 681,0

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18 970,0


3




Елді-мекендерді көркейту

18 970,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 970,0




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

17 730,0




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

982,0




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

258,0

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

20 055,0


1




Мәдениет саласындағы қызмет

19 898,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 898,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

19 898,0


2




Спорт

157,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

157,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

157,0

12





Көлiк және коммуникация

269,0


1




Автомобиль көлiгi

269,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

269,0




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

269,0

13





Басқалар

3 419,0


9




Басқалар

3 419,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 419,0




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 419,0






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0






Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

 0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7





Қарыздар түсімдері

0,0

16





Қарыздарды өтеу

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсаны
№ 290-54/8 шешіміне 3- қосымша

2022 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

113 420,0

1



Салықтық түсiмдер

5 194,0


01


Табыс салығы

282,0



2

Жеке табыс салығы

282,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 912,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

175,0



3

Жер салығы

314,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 423,0

2



Салықтық емес түсiмдер

297,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

79,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

79,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

218,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

218,0

4



Трансферттердің түсімдері

107 929,0


03


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

107 929,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

107 929,0

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Кіші бағдарлама



Атауы







2. Шығындар

113 420,0

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27 549,0


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27 549,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27 549,0




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 549,0

04





Бiлiм беру

42 051,0


1




Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

39 307,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

39 307,0




041


Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

39 307,0


2




Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2 744,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 744,0




005


Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

2 744,0

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

19 730,0


3




Елді-мекендерді көркейту

19 730,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19 730,0




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

18 440,0




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 022,0




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

268,0

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

20 254,0


1




Мәдениет саласындағы қызмет

20 091,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20 091,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

20 091,0


2




Спорт

163,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

163,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

163,0

12





Көлiк және коммуникация

280,0


1




Автомобиль көлiгi

280,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

280,0




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

280,0

13





Басқалар

3 556,0


9




Басқалар

3 556,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 556,0




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 556,0






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0






Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0 






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

7





Қарыздар түсімдері

0,0

16





Қарыздарды өтеу

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2019 жылғы 25 желтоқсаны
№ 290-54/8 шешіміне 4-қосымша

2020 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округ бюджетін атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалар тізбесі

Атауы

Денсаулық сақтау

Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру