О бюджете сельского округа Косшынырау на 2020-2022 годы

С истёкшим сроком

Решение Кызылординского городского маслихата от 25 декабря 2019 года № 290-54/8. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 30 декабря 2019 года № 7067. Прекращено действие в связи с истечением срока

      В соответствии с пунктом 2 статьи 75 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2020-2022 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2020 год в следующем объеме:

      1) доходы – 183 460,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 767 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 261 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 178 432,7 тысяч тенге;

      2) расходы – 183 739,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -279,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 279,2 тысяч тенге;

      поступления займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 279,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Кызылординского городского маслихата Кызылординской области от 14.12.2020 № 413-72/10 (вводится в действие с 01.01.2020).

      2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Косшынырау в сумме на 2020 год – 105 425 тысяч тенге, на 2021 год– 106 784 тысяч тенге, на 2022 год – 107 929 тысяч тенге.

      3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2020 год согласно приложению 4.

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

      Председатель внеочередной ХХХХХІV
сессии Кызылординского городского
маслихата, секретарь Кызылординского
городского маслихата
Р. БУХАНОВА

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 25 декабря 2019 года № 290-54/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2020 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Кызылординского городского маслихата Кызылординской области от 14.12.2020 № 413-72/10 (вводится в действие с 01.01.2020).

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

183 460,7

1



Налоговые поступления

4 767,0


01


Подоходный налог

440,0



2

Индивидуальный подоходный налог

440,0


04


Hалоги на собственность

4 327,0



1

Hалоги на имущество

60,0



3

Земельный налог

300,0



4

Hалог на транспортные средства

3 967,0

2



Неналоговые поступления

261,0


01


Доходы от государственной собственности

72,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

72,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

189,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

189,0

4



Поступления трансфертов

178 432,7


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

178 432,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

178 432,7

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

183 739,9

01




Государственные услуги общего характера

46 699,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

46 699,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 699,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 699,8

04




Образование

41 911,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

39 307,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 307,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

39 307,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 604,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 604,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 604,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 560,4


3



Благоустройство населенных пунктов

28 560,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 560,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

20 719,3




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

835,8




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7005,3

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

21 098,0


1



Деятельность в области культуры

21 098,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

21 098,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

21 098,0


2



Спорт

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0

12




Транспорт и коммуникации

42 591,9


1



Автомобильный транспорт

42 591,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 591,9




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

256,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

42 335,9

13




Прочие

2 878,2


9



Прочие

2 878,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 878,2




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

2 878,2

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-279,2





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

279,2

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

279,2


01



Остатки бюджетных средств

279,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

279,2




01


279,2

  Приложение 2 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 25 декабря 2019 года № 290-54/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

112 064,0

1



Налоговые поступления

4 994,0


01


Подоходный налог

271,0



2

Индивидуальный подоходный налог

271,0


04


Hалоги на собственность

4 723,0



1

Hалоги на имущество

168,0



3

Земельный налог

302,0



4

Hалог на транспортные средства

4 253,0

2



Неналоговые поступления

286,0


01


Доходы от государственной собственности

76,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

76,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

210,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

210,0

4



Поступления трансфертов

106 784,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

106 784,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

106 784,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

112 064,0

01




Государственные услуги общего характера

27 363,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 363,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 363,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 363,0

04




Образование

41 988,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

39 307,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 307,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

39 307,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 681,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 681,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 681,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 970,0


3



Благоустройство населенных пунктов

18 970,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 970,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

17 730,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

982,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

258,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20 055,0


1



Деятельность в области культуры

19 898,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 898,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 898,0


2



Спорт

157,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

157,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

157,0

12




Транспорт и коммуникации

269,0


1



Автомобильный транспорт

269,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

269,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

269,0

13




Прочие

3 419,0


9



Прочие

3 419,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 419,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

3 419,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

 0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 25 декабря 2019 года № 290-54/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

113 420,0

1



Налоговые поступления

5 194,0


01


Подоходный налог

282,0



2

Индивидуальный подоходный налог

282,0


04


Hалоги на собственность

4 912,0



1

Hалоги на имущество

175,0



3

Земельный налог

314,0



4

Hалог на транспортные средства

4 423,0

2



Неналоговые поступления

297,0


01


Доходы от государственной собственности

79,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

79,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

218,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

218,0

4



Поступления трансфертов

107 929,0


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

107 929,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

107 929,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

113 420,0

01




Государственные услуги общего характера

27 549,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27 549,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 549,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27 549,0

04




Образование

42 051,0


1



Дошкольное воспитание и обучение

39 307,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

39 307,0




041

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

39 307,0


2



Начальное, основное среднее и общее среднее образование

2 744,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 744,0




005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

2 744,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 730,0


3



Благоустройство населенных пунктов

19 730,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 730,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

18 440,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 022,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

268,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

20 254,0


1



Деятельность в области культуры

20 091,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20 091,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

20 091,0


2



Спорт

163,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

163,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

163,0

12




Транспорт и коммуникации

280,0


1



Автомобильный транспорт

280,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

280,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

280,0

13




Прочие

3 556,0


9



Прочие

3 556,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 556,0




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

3 556,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

 0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

0,0

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4 к решению
Кызылординского городского маслихата
  от 25 декабря 2019 года № 290-54/8

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2020 год

Наименование

Здравоохранение

Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.