В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Каракиянского районного маслихата от 19 июля 2019 года №32/322 "О внесении изменений и дополнения в решение Каракиянского районного маслихата от 8 января 2019 года №23/267 "О районном бюджете на 2019 - 2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3958), Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 25 января 2019 года №25/279 "О бюджетах сел на 2019 - 2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3801, опубликовано в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан 31 января 2019 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить бюджеты сел на 2019 - 2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 199 821,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговым поступлениям – 119 437,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 4 753,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 1 075 630,1 тысяч тенге;
2) затраты – 1 224 658,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретения финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 24 837,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 837,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тенге;
внутренние государственные займы – 0 тенге;
договоры займа – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 24 837,9 тысяч тенге.";
приложения 1, 2, 3 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Каракиянского районного маслихата по вопросам экономики и бюджета (председатель комиссии Е.Есенкосов).
3. Государственному учреждению "Аппарат Каракиянского районного маслихата" (руководитель аппарата Р.Ибраева) после государственной регистрации настоящего решения в Департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | Б. Дусупов |
Временно осуществляющий полномочия | |
секретаряКаракиянского районного маслихата | Д. Сабытова |
Приложение 1 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 1 августа 2019 года № 32/326 | |
Приложение 1 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Жетыбай на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. Доходы | 478 181,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 30 175,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 5 048,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 048,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 25 127,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 348,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 540,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 24 239,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 691,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 691,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 691,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 446 315,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 446 315,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 446 315,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2.Затраты | 488 120,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 563,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 563,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 563,0 | ||||||
04 | Образование | 370 775,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 370 775,0 | ||||||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 370 775,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 439,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 439,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 6 439,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 60 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 000,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 37 230,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 770,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 343,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 343,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 155,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 188,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 9 939,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 939,0 | |||||||
Поступление займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 939,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 939,0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 939,0 |
Приложение 2 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 1 августа 2019 года № 32/326 | |
Приложение 2 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Курык на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. Доходы | 418 265,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 68 783,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 12 992,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 992,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 55 791,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 158,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 39 619,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 16 014,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 692,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 692,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 692,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 347 790,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 347 790,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 347 790,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 427 522,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 277,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 277,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 777,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 500,0 | ||||||
04 | Образование | 282 284,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 282 284,0 | ||||||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 282 284,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 064,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 064,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 7 064,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 77 448,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77 448,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 40 320,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 37 128,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 449,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 449,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 743,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 706,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 9 257,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 257,0 | |||||||
Поступление займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 257,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 257,0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 257,0 |
Приложение 3 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 1 августа 2019 года № 32/326 | |
Приложение 3 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Мунайшы на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. Доходы | 224 267,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 9 729,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 023,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 023,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 8 706,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 181,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 151,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 8 374,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 118,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 118,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 118,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 213 420,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 213 420,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 213 420,0 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 227 823,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 34 597,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 597,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 819,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 778,0 | ||||||
04 | Образование | 147 388,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147 388,0 | ||||||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 147 388,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 990,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 990,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 990,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43 222,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 222,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26 222,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 000,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 626,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 626,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 626,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 000,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 3 556,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 556,0 | |||||||
Поступление займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 556,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 556,0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 556,0 |
Приложение 4 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 1 августа 2019 года № 32/326 | |
Приложение 4 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Сенек на 2019 год
Категория | Класс | Подкласс |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
І. Доходы | 79 108,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 10 750,9 | ||||||
01 | Подоходный налог | 97,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 97,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 10 653,9 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 75,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 68,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 10 510,9 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 252,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 252,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 252,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 68 105,1 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 68 105,1 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 68 105,1 | ||||||
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа |
|
| ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 81 193,9 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 379,9 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 379,9 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 379,9 | ||||||
04 | Образование | 23 721,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 721,0 | ||||||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 23 721,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 504,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 504,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 504,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 183,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 183,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 183,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 000,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 406,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 406,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 443,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 963,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 2 085,9 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 085,9 | |||||||
Поступление займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 085,9 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 085,9 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 085,9 |