В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Каракиянского районного маслихата от 30 октября 2019 года № 34/361 "О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 8 января 2019 года № 23/267 "О районном бюджете на 2019 - 2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4014), Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 25 января 2019 года № 25/279 "О бюджетах сел на 2019 - 2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3801, опубликовано 31 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания :
"1. Утвердить бюджеты сел на 2019 - 2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 126 504,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговым поступлениям – 123 170,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 020,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 1 002 313,1 тысяч тенге;
2) затраты – 1 151 341,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 24 837,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 837,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 24 837,9 тысяч тенге.";
приложения 1, 2, 3 и 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Каракиянского районного маслихата по вопросам экономики и бюджета (председатель комиссии Е.Есенкосов).
3. Государственному учреждению "Аппарат Каракиянского районного маслихата" (руководитель аппарата Р.Ибраева) после государственной регистрации настоящего решения в Департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | Ж.Тулегожаев |
Секретарь Каракиянского районного маслихата | А.Мееров |
Приложение 1 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 22 ноября 2019 года № 35/365 | |
Приложение 1 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Жетыбай на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 442 169,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 31 616,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 6 048,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6 048,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 25 568,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 348,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 540,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 24 680,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 250,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 250,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 250,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 410 303,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 410 303,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 410 303,0 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 452 108,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 650,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 650,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 010,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 640,0 | ||||||
04 | Образование | 337 199,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 337 199,0 | ||||||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 337 199,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 674,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 674,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 7 674,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 59 851,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 851,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 37 230,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 621,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 734,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 734,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 155,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 579,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 9 939,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 939,0 | |||||||
Поступление займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 939,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 939,0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 939,0 |
Приложение 2 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 22 ноября 2019 года № 35/365 | |
Приложение 2 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Курык на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Доходы | 384 720,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 72 210,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 16 127,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16 127,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 56 083,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 158,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 39 619,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 16 306,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 400,0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 400,0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 400,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 312 110,0 | |||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 312 110,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 312 110,0 | |||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма тысяч тенге | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Затраты | 393 977,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 432,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 432,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 252,0 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 180,0 | |||||||
04 | Образование | 252 420,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 252 420,0 | |||||||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 252 420,0 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 576,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 576,0 | |||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 7 576,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 76 443,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 443,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 40 320,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 36 123,0 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 106,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 106,0 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 400,0 | |||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 706,0 | |||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 9 257,0 | ||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 257,0 | ||||||||
Поступление займов | 0 | ||||||||
Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||
Договоры займа | 0 | ||||||||
Погашение займов | 0 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 257,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 257,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 257,0 |
Приложение 3 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 22 ноября 2019 года № 35/365 | |
Приложение 3 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Мунайшы на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 212 499,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 10 729,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 1 823,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 823,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 8 906,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 181,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 151,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 8 574,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 118,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 118,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 118,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 201 652,0 | ||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 201 652,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 201 652,0 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 216 055,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 820,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 820,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 042,0 | ||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 778,0 | ||||||
04 | Образование | 137 046,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 137 046,0 | ||||||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 137 046,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 152,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 152,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 152,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 38 411,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 411,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26 222,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 189,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 626,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 626,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 626,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 000,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | ||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 3 556,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 556,0 | |||||||
Поступление займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 556,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 556,0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 556,0 |
Приложение 4 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 22 ноября 2019 года № 35/365 | |
Приложение 4 | |
к решению Каракиянского районного маслихата | |
от 25 января 2019 года № 25/279 |
Бюджет села Сенек на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 87 116,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 8 615,9 | ||||||
01 | Подоходный налог | 162,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 162,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 8 453,9 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 75,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 68,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 8 310,9 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 252,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 252,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 252,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 78 248,1 | ||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 78 248,1 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 78 248,1 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 89 201,9 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 053,9 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 053,9 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 053,9 | ||||||
04 | Образование | 32 326,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 326,0 | ||||||
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 32 326,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 233,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 233,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 233,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 183,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 183,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 183,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 000,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 406,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 406,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 643,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 763,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | - 2 085,9 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 085,9 | |||||||
Поступление займов | 0 | |||||||
Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
Договоры займа | 0 | |||||||
Погашение займов | 0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 085,9 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 085,9 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 085,9 |