В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 05 июля 2019 года №29/343 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 22/265 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3949), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года № 35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3794, опубликовано 24 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1)доходы – 18 143 517,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 915 851,8 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 51 926,6 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 955 373,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 11 220 366,0 тысяч тенге;
2)затраты – 17 590 538,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 45 015,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 189 374,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 144 359,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 507 963,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -507 963,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 189 374,5 тысяч тенге;
погашение займов – 716 401,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 19 063,5 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
"2. Учесть, что из районного бюджета на 2019 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 2 700 411,5 тысяч тенге, в том числе:
сельского округа Атамекен – 372 995,1 тысяч тенге;
сельского округа Баскудык – 435 926,4 тысяч тенге;
сельского округа Батыр – 246 305,5 тысяч тенге;
села Баянды – 211 246,0 тысяч тенге;
сельского округа Даулет – 219 207,1 тысяч тенге;
сельского округа Кызылтобе – 467 308,4 тысяч тенге;
села Мангистау – 747 423,0 тысяч тенге.";
подпункт 3) пункта 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
"3) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 18,6 процентов;";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Мунайлинского района (председатель комиссии Н. Жолбаев).
3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2019 года.
Председатель сессии | Е. Жұмабаев |
Секретарь Мунайлинского районного маслихата | Б. Назар |
Приложение | |
к решению Мунайлинского районного | |
маслихата от 25 июля 2019 года № 43/415 | |
Приложение 1 | |
к решению Мунайлинского районного маслихата | |
от 14 января 2019 года № 35/371 |
Районный бюджет на 2019 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 18 143 517,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 915 851,8 | ||
01 | Подоходный налог | 1 906 914,8 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 906 914,8 | ||
03 | Социальный налог | 1 640 889,0 | ||
1 | Социальный налог | 1 640 889,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 263 161,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 2 050 646,0 | ||
3 | Земельный налог | 17 000,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 195 000,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 515,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 80 475,0 | ||
2 | Акцизы | 5 534,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 28 397,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 46 400,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 144,0 | ||
07 | Прочие налоги | 300,0 | ||
1 | Прочие налоги | 300,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 24 112,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 24 112,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 51 926,6 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 28 596,6 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 154,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 27 877,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 565,6 | ||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) | 7 872,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 7 872,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 458,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 458,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 955 373,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 676 233,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 676 233,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 279 140,0 | ||
1 | Продажа земли | 248 899,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 30 241,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 11 220 366,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 220 366,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 11 220 366,0 | ||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | ||
2. ЗАТРАТЫ | 17 590 538,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 659 764,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 25 156,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 24 043,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 113,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 179 946,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 179 271,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 675,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 385 417,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 60 552,8 | ||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 320 573,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 687,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 250,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 355,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 69 243,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 49 208,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 185,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 19 850,3 | ||
02 | Оборона | 14 108,3 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 14 108,3 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 14 108,3 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 28 570,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 027,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4 027,0 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 24 543,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 24 488,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 55,0 | ||
04 | Образование | 9 263 186,6 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 9 039 151,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 55 918,1 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 7 951 728,5 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 550 106,5 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 246 907,8 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 4 761,8 | ||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 25 885,0 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 88 774,4 | ||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 55,0 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 573,0 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 103 550,7 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 890,8 | ||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 175 782,0 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 175 782,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 48 253,0 | ||
024 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 48 253,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 589 259,8 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 863,0 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 863,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 588 396,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 50 258,8 | ||
002 | Программа занятости | 110 500,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 647 067,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 200,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 551 197,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 15 150,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 946,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 45 293,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 100 680,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 455,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 38 618,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 26 032,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 896 945,1 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 886 945,1 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 144 882,5 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 22 952,6 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 719 110,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 000,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 253 364,2 | ||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 148 129,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 25 426,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 55,0 | ||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 24 860,0 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 84 898,0 | ||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4 725,0 | ||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8 000,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 165,0 | ||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 85 234,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 43 952,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 55,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 31 427,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 9 800,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 20 000,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 20 000,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 204 894,9 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 34 157,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 31 662,4 | ||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2 000,0 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 495,0 | ||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 88 854,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 88 075,5 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 55,0 | ||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 689,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 35,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 81 883,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 81 883,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 60 525,1 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 35 693,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 35 599,8 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 94,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 24 831,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 24 537,9 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 293,4 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 243 706,1 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 243 706,1 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 210 226,4 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 33 479,7 | ||
13 | Прочие | 669 460,4 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 37 139,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 20 902,4 | ||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 16 091,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 146,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 203 725,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 10 000,0 | ||
026 | Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 193 725,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 428 596,0 | ||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі | 428 596,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 6 293,7 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 293,7 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 6 293,7 | ||
15 | Трансферты | 2 700 460,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 700 460,3 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 48,8 | ||
038 | Субвенции | 2 700 411,5 | ||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 45 015,5 | |||
Бюджетные кредиты | 189 374,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 189 374,5 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 189 374,5 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 144 359,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 144 359,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 144 359,0 | ||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 507 963,0 | |||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -507 963,0 | |||
7 | Поступления займов | 189 374,5 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 189 374,5 | ||
2 | Договоры займа | 189 374,5 | ||
Погашение займов | 716 401,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 716 401,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 716 401,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 19 063,5 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 19 063,5 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 19 063,5 |