О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года № 35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы"

Новый

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 25 июля 2019 года № 43/415. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 6 августа 2019 года № 3965

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 05 июля 2019 года №29/343 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2018 года № 22/265 "Об областном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3949), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года № 35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3794, опубликовано 24 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1)доходы – 18 143 517,4 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 915 851,8 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 51 926,6 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 955 373,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 11 220 366,0 тысяч тенге;

      2)затраты – 17 590 538,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 45 015,5 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 189 374,5 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 144 359,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 507 963,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -507 963,0 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 189 374,5 тысяч тенге;

      погашение займов – 716 401,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 19 063,5 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2019 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 2 700 411,5 тысяч тенге, в том числе:

      сельского округа Атамекен – 372 995,1 тысяч тенге;

      сельского округа Баскудык – 435 926,4 тысяч тенге;

      сельского округа Батыр – 246 305,5 тысяч тенге;

      села Баянды – 211 246,0 тысяч тенге;

      сельского округа Даулет – 219 207,1 тысяч тенге;

      сельского округа Кызылтобе – 467 308,4 тысяч тенге;

      села Мангистау – 747 423,0 тысяч тенге.";

      подпункт 3) пункта 3 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "3) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 18,6 процентов;";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Мунайлинского района (председатель комиссии Н. Жолбаев).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии Е. Жұмабаев
      Секретарь Мунайлинского районного маслихата Б. Назар

  Приложение
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 июля 2019 года № 43/415
  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 14 января 2019 года № 35/371

Районный бюджет на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс

1

2

3




1. ДОХОДЫ

18 143 517,4

1



Налоговые поступления

5 915 851,8


01


Подоходный налог

1 906 914,8



2

Индивидуальный подоходный налог

1 906 914,8


03


Социальный налог

1 640 889,0



1

Социальный налог

1 640 889,0


04


Hалоги на собственность

2 263 161,0



1

Hалоги на имущество

2 050 646,0



3

Земельный налог

17 000,0



4

Hалог на транспортные средства

195 000,0



5

Единый земельный налог

515,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

80 475,0



2

Акцизы

5 534,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

28 397,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

46 400,0



5

Налог на игорный бизнес

144,0


07


Прочие налоги

300,0



1

Прочие налоги

300,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

24 112,0



1

Государственная пошлина

24 112,0

2



Неналоговые поступления

51 926,6


01


Доходы от государственной собственности

28 596,6



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

154,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

27 877,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

565,6


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов)
Национального Банка Республики Казахстан

7 872,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

7 872,0


06


Прочие неналоговые поступления

15 458,0



1

Прочие неналоговые поступления

15 458,0

3



Поступления от продажи основного капитала

955 373,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

676 233,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

676 233,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

279 140,0



1

Продажа земли

248 899,0



2

Продажа нематериальных активов

30 241,0

4



Поступления трансфертов

11 220 366,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 220 366,0



2

Трансферты из областного бюджета

11 220 366,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа

1

2

3




2. ЗАТРАТЫ

17 590 538,9

01



Государственные услуги общего характера

659 764,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

25 156,9



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 043,9



003

Капитальные расходы государственного органа

1 113,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

179 946,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

179 271,0



003

Капитальные расходы государственного органа

675,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

385 417,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

60 552,8



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

320 573,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 687,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 250,0



015

Капитальные расходы государственного органа

355,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

69 243,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

49 208,0



013

Капитальные расходы государственного органа

185,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

19 850,3

02



Оборона

14 108,3


122


Аппарат акима района (города областного значения)

14 108,3



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

14 108,3

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

28 570,4


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

4 027,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

4 027,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

24 543,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

24 488,4



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0

04



Образование

9 263 186,6


464


Отдел образования района (города областного значения)

9 039 151,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

55 918,1



003

Общеобразовательное обучение

7 951 728,5



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

550 106,5



006

Дополнительное образование для детей

246 907,8



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

4 761,8



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

25 885,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

88 774,4



012

Капитальные расходы государственного органа

55,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

573,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

103 550,7



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

10 890,8


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

175 782,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

175 782,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

48 253,0



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

48 253,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

1 589 259,8


464


Отдел образования района (города областного значения)

863,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

863,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

1 588 396,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

50 258,8



002

Программа занятости

110 500,0



005

Государственная адресная социальная помощь

647 067,0



006

Оказание жилищной помощи

200,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

551 197,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

15 150,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 946,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

45 293,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

100 680,0



021

Капитальные расходы государственного органа

455,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

38 618,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

26 032,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 896 945,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 886 945,1



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

144 882,5



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

22 952,6



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 719 110,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 000,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

253 364,2


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

148 129,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

25 426,8



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

24 860,0



005

Поддержка культурно-досуговой работы

84 898,0



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 725,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

8 000,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

165,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

85 234,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

43 952,3



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

31 427,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

9 800,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

20 000,0



011

Развитие объектов культуры

20 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

204 894,9


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

34 157,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

31 662,4



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

2 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

495,0


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

88 854,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

88 075,5



003

Капитальные расходы государственного органа

55,0



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

689,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

35,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

81 883,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

81 883,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

60 525,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

35 693,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

35 599,8



017

Капитальные расходы государственного органа

94,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

24 831,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

24 537,9



004

Капитальные расходы государственного органа

293,4

12



Транспорт и коммуникации

243 706,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

243 706,1



022

Развитие транспортной инфраструктуры

210 226,4



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

33 479,7

13



Прочие

669 460,4


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

37 139,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

20 902,4



003

Поддержка предпринимательской деятельности

16 091,0



004

Капитальные расходы государственного органа

146,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

203 725,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 000,0



026

Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

193 725,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

428 596,0



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі

428 596,0

14



Обслуживание долга

6 293,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

6 293,7



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

 6 293,7

15



Трансферты

2 700 460,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 700 460,3



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

48,8



038

Субвенции

2 700 411,5




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

45 015,5




Бюджетные кредиты

189 374,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

189 374,5



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

189 374,5

5



Погашение бюджетных кредитов

144 359,0


01


Погашение бюджетных кредитов

144 359,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

144 359,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

507 963,0




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

-507 963,0

7



Поступления займов

189 374,5


01


Внутренние государственные займы

189 374,5



2

Договоры займа

189 374,5




Погашение займов

716 401,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

716 401,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

 716 401,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

19 063,5


01


Остатки бюджетных средств

19 063,5



1

Свободные остатки бюджетных средств

19 063,5


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.