О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 25 января 2019 года №36/375 "О бюджете сел, сельских округов на 2019-2021 годы"

Решение Мунайлинского районного маслихата Мангистауской области от 20 декабря 2019 года № 48/457. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 25 декабря 2019 года № 4074

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мунайлинского районного маслихата от 11 декабря 2019 года № 48/452 "О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 14 января 2019 года № 35/371 "О районном бюджете на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4059), Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 25 января 2019 года № 36/375 "О бюджете сел, сельских округов на 2019-2021 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3800, опубликовано 31 января 2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджеты сел, сельских округов на 2019-2021 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:

      1) доходы – 3 598 912,9 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 420 402,3 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 76,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;

      поступлениям трансфертов – 3 178 434,6 тысяч тенге;

      2)затраты – 3 604 713,1 тысяч тенге;

      3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

      бюджетные кредиты – 0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -5 800,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 800,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 0 тенге;

      погашение займов – 0 тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 5 800,2 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета в бюджеты сел, сельских округов на 2019 год выделена субвенция в сумме 2 664 136,6 тысяч тенге, в том числе:

      сельскому округу Атамекен – 390 900,7 тысяч тенге;

      cельскому округу Баскудык - 454 377,1 тысяч тенге;

      cельскому округу Батыр – 263 185,7 тысяч тенге;

      cеле Баянды – 189 437,4 тысяч тенге;

      cельскому округу Даулет – 203 479,4 тысяч тенге;

      cельскому округу Кызылтобе – 454 423,8 тысяч тенге;

      cеле Мангистау – 708 332,5 тысяч тенге.";

      приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.

      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Мунайлинского района (председатель комиссии Н. Жолбаев).

      3. Государственному учреждению "Аппарат Мунайлинского районного маслихата" (руководитель аппарата А. Жанбуршина) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан и средствах массовой информации.

      4. Настоящее решение вводится в действия с 1 января 2019 года.

      Председатель сессии К. Ильясов
      Секретарь Мунайлинского районного маслихата Б. Назар

  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 20 декабря 2019 года № 48/457
  Приложение 1
  к решению Мунайлинского районного
  маслихата от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Атамекен на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс




Подкласс




1. Доходы

527 641,0

1



Налоговые поступления

76 403,0


01


Подоходный налог

35 273,9



2

Индивидуальный подоходный налог

35 273,9


04


Hалоги на собственность

41 129,1



1

Hалоги на имущество

2 100,0



3

Земельный налог

1 048,1



4

Hалог на транспортные средства

37 981,0

4



Поступления трансфертов

451 238,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

451 238,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

451 238,0

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ




Программа




2. Затраты

528 259,9

01



Государственные услуги общего характера

62 715,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 715,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

62 301,2



022

Капитальные расходы государственного органа

414,0

04



Образование

388 879,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

388 879,1



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

360 408,5



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

28 470,6

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

76 665,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76 665,6



008

Освещение улиц в населенных пунктах

36 904,1



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

26 928,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 833,5




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-618,9




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

618,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

618,9


01


Остатки бюджетных средств

618,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

618,9

  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 20 декабря 2019 года № 48/457
  Приложение 2
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Баскудык на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

671 718,3

1



Налоговые поступления

81 022,0


01


Подоходный налог

47 500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

47 500,0


04


Hалоги на собственность

33 522,0



1

Hалоги на имущество

1 800,0



3

Земельный налог

1 104,0



4

Hалог на транспортные средства

30 618,0

4



Поступления трансфертов

590 696,3


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

590 696,3



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

590 696,3

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. Затраты

672 597,2

01



Государственные услуги общего характера

57 946,5


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 946,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

57 329,2



022

Капитальные расходы государственного органа

617,3

04



Образование

541 671,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

541 671,9



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

101 566,9



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

440 105,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

72 175,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

72 175,2



008

Освещение улиц в населенных пунктах

35 454,1



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

24 355,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12 366,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

803,6


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

803,6



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

803,6




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-878,9




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

878,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

878,9


01


Остатки бюджетных средств

878,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

878,9

  Приложение 3
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 20 декабря 2019 года №48/457
  Приложение 3
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года №36/375

Бюджет сельского округа Батыр на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

478 164,0

1



Налоговые поступления

24 516,9


01


Подоходный налог

13 387,9



2

Индивидуальный подоходный налог

13 387,9


04


Hалоги на собственность

11 129,0



1

Hалоги на имущество

1 000,0



3

Земельный налог

1 179,0



4

Hалог на транспортные средства

8 950,0

4



Поступления трансфертов

453 647,1


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

453 647,1



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

453 647,1

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. Затраты

478 579,8

01



Государственные услуги общего характера

44 372,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 372,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43 872,8



022

Капитальные расходы государственного органа

500,0

04



Образование

336 943,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

336 943,0



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

224 110,6



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

112 832,4

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

97 264,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

97 264,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

48 051,9



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

33 162,1



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

16 050,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-415,8




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

415,8




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

415,8


01


Остатки бюджетных средств

415,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

415,8

  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 20 декабря 2019 года №48/457
  Приложение 4
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года №36/375

Бюджет села Баянды на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

235 335,2

1



Налоговые поступления

32 819,8


01


Подоходный налог

12 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

12 000,0


04


Hалоги на собственность

20 819,8



1

Hалоги на имущество

680,0



3

Земельный налог

963,8



4

Hалог на транспортные средства

19 176,0

4



Поступления трансфертов

202 515,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

202 515,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

202 515,4

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. Затраты

235 630,3

01



Государственные услуги общего характера

38 042,2


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38 042,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37 567,7



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5

04



Образование

137 375,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

137 375,1



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

137 375,1

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

41 523,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 523,0



008

Освещение улиц в населенных пунктах

14 567,3



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

18 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 955,7

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

18 690,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18 690,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

590,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

18 100,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-295,1




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

295,1




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

295,1


01


Остатки бюджетных средств

295,1



1

Свободные остатки бюджетных средств

295,1

  Приложение 5
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 20 декабря 2019 года №48/457
  Приложение 5
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года №36/375

Бюджет сельского округа Даулет на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

251 340,2

1



Налоговые поступления

28 594,0


01


Подоходный налог

15 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

15 000,0


04


Hалоги на собственность

13 594,0



1

Hалоги на имущество

561,0



3

Земельный налог

179,0



4

Hалог на транспортные средства

12 854,0

4



Поступления трансфертов

222 746,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

222 746,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

222 746,2

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. Затраты

251 954,1

01



Государственные услуги общего характера

47 508,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 508,3



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47 030,8



022

Капитальные расходы государственного органа

477,5

04



Образование

145 284,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

145 284,4



005

Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности

10 396,5



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

134 887,9

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

58 301,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 301,4



008

Освещение улиц в населенных пунктах

27 979,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

21 333,3



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 989,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

860,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

860,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

860,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-613,9




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

613,9




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

613,9


01


Остатки бюджетных средств

613,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

613,9

  Приложение 6
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 20 декабря 2019 года № 48/457
  Приложение 6
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года № 36/375

Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

552 285,8

1



Налоговые поступления

65 130,6


01


Подоходный налог

30 493,0



2

Индивидуальный подоходный налог

30 493,0


04


Hалоги на собственность

34 637,6



1

Hалоги на имущество

1 194,0



3

Земельный налог

1 883,6



4

Hалог на транспортные средства

31 560,0

2



Неналоговые поступления

76,0


01


Доходы от государственной собственности

76,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

76,0

4



Поступления трансфертов

487 079,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

487 079,2



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

487 079,2

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ


Программа




2. Затраты

553 289,4

01



Государственные услуги общего характера

64 716,4


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 716,4



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

64 133,9



022

Капитальные расходы государственного органа

474,5



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

108,0

04



Образование

329 976,3


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

329 976,3



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

329 976,3

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

99 570,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

99 570,7



008

Освещение улиц в населенных пунктах

60 122,1



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

29 003,6



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

10 445,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

59 026,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

59 026,0



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

59 026,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 003,6




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 003,6




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 003,6


01


Остатки бюджетных средств

1 003,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 003,6

  Приложение 7
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 20 декабря 2019 года №48/457
  Приложение 7
  к решению Мунайлинского районного маслихата
  от 25 января 2019 года №36/375

Бюджет села Мангистау на 2019 год

Категория

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс




1. Доходы

882 428,4

1



Налоговые поступления

111 916,0


01


Подоходный налог

59 000,0



2

Индивидуальный подоходный налог

59 000,0


04


Hалоги на собственность

52 916,0



1

Hалоги на имущество

1 500,0



3

Земельный налог

900,0



4

Hалог на транспортные средства

50 516,0

2



Неналоговые поступления

0,0


01


Доходы от государственной собственности

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

0,0

4



Поступления трансфертов

770 512,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

770 512,4



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

770 512,4

Функциональная группа

Наименование

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




2. Затраты

884 402,4

01



Государственные услуги общего характера

65 491,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 491,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65 039,8



022

Капитальные расходы государственного органа

452,0

04



Образование

677 157,7


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

677 157,7



004

Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения

677 157,7

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 328,8


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2 328,8



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 328,8

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

139 424,1


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

139 424,1



008

Освещение улиц в населенных пунктах

62 958,0



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

63 000,0



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

13 466,1

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

0,0


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0



028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

0,0




3. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0




Погашение бюджетных кредитов

0,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 974,0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 974,0




Поступление займов

0,0




Погашение займов

0,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 974,0


01


Остатки бюджетных средств

1 974,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 974,0


Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 қаңтардағы №36/375 "2019-2021 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 20 желтоқсандағы № 48/457 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2019 жылғы 25 желтоқсанда № 4074 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 11 желтоқсандағы № 48/452 "Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 14 қаңтардағы № 35/371 "2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4059 болып тіркелген) шешіміне сәйкес, Мұнайлы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. "2019-2021 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері туралы" Мұнайлы аудандық мәслихатының 2019 жылғы 25 қаңтардағы № 36/375 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3800 болып тіркелген, 2019 жылғы 31 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2019-2021 жылдарға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттері тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 және 21 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 3 598 912,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 420 402,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 76,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0 теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 3 178 434,6 мың теңге;

      2) шығындар – 3 604 713,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттер – 0 теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 800,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 800,2 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0 теңге;

      қарыздарды өтеу – 0 теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 5 800,2 мың теңге.";

      2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. Аудандық бюджеттен 2019 жылға арналған ауылдардың, ауылдық округтердің бюджеттеріне 2 664 136,6 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Атамекен ауылдық округіне – 390 900,7 мың теңге;

      Басқұдық ауылдық округіне – 454 377,1 мың теңге;

      Батыр ауылдық округіне – 263 185,7 мың теңге;

      Баянды ауылына – 189 437,4 мың теңге;

      Дәулет ауылдық округіне – 203 479,4 мың теңге;

      Қызылтөбе ауылдық округіне – 454 423,8 мың теңге;

      Маңғыстау ауылына – 708 332,5 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6 және 7 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Мұнайлы ауданының бюджет комиссиясына жүктелсін (комиссия төрағасы Н. Жолбаев).

      3. "Мұнайлы аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы А. Жанбуршина) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.

      4. Осы шешім 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы К. Ильясов
      Мұнайлы аудандық мәслихатының хатшысы Б. Назар

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 20 желтоқсандағы
  № 48/457 шешіміне 1 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 1 қосымша

2019 жылға арналған Атамекен ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Кіші сыныбы




1. Кірістер

527 641,0

1



Салықтық түсімдер

76 403,0


01


Табыс салығы

35 273,9



2

Жеке табыс салығы

35 273,9


04


Меншікке салынатын салықтар

41 129,1



1

Мүлікке салынатын салықтар

2 100,0



3

Жер салығы

1 048,1



4

Көлік құралдарына салынатын салық

37 981,0

4



Трансферттердің түсімдері

451 238,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

451 238,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

451 238,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама




2. Шығындар

528 259,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

62 715,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

62 715,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

62 301,2



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

414,0

04



Білім беру

388 879,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

388 879,1



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

360 408,5



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

28 470,6

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

76 665,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76 665,6



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

36 904,1



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

26 928,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 833,5




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-618,9




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

618,9




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары

618,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

618,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

618,9

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 20 желтоқсандағы
  №48/457 шешіміне 2 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 2 қосымша

2019 жылға арналған Басқұдық ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

671 718,3

1



Салықтық түсімдер

81 022,0


01


Табыс салығы

47 500,0



2

Жеке табыс салығы

47 500,0


04


Меншікке салынатын салықтар

33 522,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 800,0



3

Жер салығы

1 104,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

30 618,0

4



Трансферттердің түсімдері

590 696,3


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

590 696,3



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

590 696,3

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. Шығындар

672 597,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

57 946,5


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

57 946,5



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

57 329,2



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

617,3

04



Білім беру

541 671,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

541 671,9



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

101 566,9



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

440 105,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

72 175,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

72 175,2



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

35 454,1



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

24 355,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12 366,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

803,6


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

803,6



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

803,6




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-878,9




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

878,9




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары

878,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

878,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

878,9

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 20 желтоқсандағы
  № 48/457 шешіміне 3 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 3 қосымша

2019 жылға арналған Батыр ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

478 164,0

1



Салықтық түсімдер

24 516,9


01


Табыс салығы

13 387,9



2

Жеке табыс салығы

13 387,9


04


Меншікке салынатын салықтар

11 129,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 000,0



3

Жер салығы

1 179,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

8 950,0

4



Трансферттердің түсімдері

453 647,1


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

453 647,1



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

453 647,1

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама




2. Шығындар

478 579,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

44 372,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44 372,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 872,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0

04



Білім беру

336 943,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

336 943,0



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

224 110,6



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

112 832,4

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

97 264,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

97 264,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

48 051,9



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

33 162,1



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

16 050,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-415,8




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

415,8




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары

415,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

415,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

415,8

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 20 желтоқсандағы
  № 48/457 шешіміне 4 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 4 қосымша

2019 жылға арналған Баянды ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

235 335,2

1



Салықтық түсімдер

32 819,8


01


Табыс салығы

12 000,0



2

Жеке табыс салығы

12 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

20 819,8



1

Мүлікке салынатын салықтар

680,0



3

Жер салығы

963,8



4

Көлік құралдарына салынатын салық

19 176,0

4



Трансферттердің түсімдері

202 515,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

202 515,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

202 515,4

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. Шығындар

235 630,3

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

38 042,2


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38 042,2



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37 567,7



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5

04



Білім беру

137 375,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

137 375,1



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

137 375,1

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

41 523,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 523,0



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

14 567,3



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

18 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 955,7

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

18 690,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18 690,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

590,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

18 100,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-295,1




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

295,1




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары

295,1


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

295,1



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

295,1

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 20 желтоқсандағы
  № 48/457 шешіміне 5 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 5 қосымша

2019 жылға арналған Дәулет ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

251 340,2

1



Салықтық түсімдер

28 594,0


01


Табыс салығы

15 000,0



2

Жеке табыс салығы

15 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

13 594,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

561,0



3

Жер салығы

179,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

12 854,0

4



Трансферттердің түсімдері

222 746,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

222 746,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

222 746,2

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. Шығындар

251 954,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

47 508,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47 508,3



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 030,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

477,5

04



Білім беру

145 284,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

145 284,4



005

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру

10 396,5



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

134 887,9

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

58 301,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58 301,4



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

27 979,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

21 333,3



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 989,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

860,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

860,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

860,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-613,9




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

613,9




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары

613,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

613,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

613,9

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 20 желтоқсандағы
  №48/457 шешіміне 6 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  №36/375 шешіміне 6 қосымша

2019 жылға арналған Қызылтөбе ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

552 285,8

1



Салықтық түсімдер

65 130,6


01


Табыс салығы

30 493,0



2

Жеке табыс салығы

30 493,0


04


Меншікке салынатын салықтар

34 637,6



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 194,0



3

Жер салығы

1 883,6



4

Көлік құралдарына салынатын салық

31 560,0

2



Салықтық емес түсімдер

76,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

76,0



5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

76,0

4



Трансферттердің түсімдері

487 079,2


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

487 079,2



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

487 079,2

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. Шығындар

553 289,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

64 716,4


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

64 716,4



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

64 133,9



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

474,5



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

108,0

04



Білім беру

329 976,3


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

329 976,3



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

329 976,3

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

99 570,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

99 570,7



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

60 122,1



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

29 003,6



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10 445,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

59 026,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

59 026,0



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

59 026,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 003,6




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 003,6




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары

1 003,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 003,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 003,6

  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 20 желтоқсандағы
  № 48/457 шешіміне 7 қосымша
  Мұнайлы аудандық мәслихатының
  2019 жылғы 25 қаңтардағы
  № 36/375 шешіміне 7 қосымша

2019 жылға арналған Маңғыстау ауылының бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы




1. Кірістер

882 428,4

1



Салықтық түсімдер

111 916,0


01


Табыс салығы

59 000,0



2

Жеке табыс салығы

59 000,0


04


Меншікке салынатын салықтар

52 916,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 500,0



3

Жер салығы

900,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

50 516,0

2



Салықтық емес түсiмдер

0,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

770 512,4


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

770 512,4



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

770 512,4

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




2. Шығындар

884 402,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

65 491,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65 491,8



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

65 039,8



022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

452,0

04



Білім беру

677 157,7


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

677 157,7



004

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

677 157,7

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2 328,8


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 328,8



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

2 328,8

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

139 424,1


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

139 424,1



008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

62 958,0



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

63 000,0



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

13 466,1

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

0,0


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0



028

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

0,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 974,0




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 974,0




Қарыздар түсімі

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

8



Бюджет қаражатының
пайдаланылатын қалдықтары

1 974,0


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 974,0



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 974,0