О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата от 24 декабря 2019 года № 29/321 "О бюджете города Актау на 2020-2022 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 11 сентября 2020 года № 35/392. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 17 сентября 2020 года № 4292

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 28 августа 2020 года №37/443 "О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 12 декабря 2019 года №32/395 "Об областном бюджете на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4283), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 24 декабря 2019 года №29/321 "О бюджете города Актау на 2020-2022 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №4093, опубликовано 8 января 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания: 

      "1. Утвердить городской бюджет на 2020-2022 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

      1) доходы – 42 157 588,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 25 567 403,3 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 104 609,3 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 894 535,7 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 15 591 040,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 42 780 017,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 16 315 672,7 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 16 316 591,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 918,3 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 16 938 101,8 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16 938 101,8 тысяча тенге, в том числе:

      поступление займов – 16 316 591,0 тысяча тенге;

      погашение займов – 926,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 622 436,8 тысяч тенге.";

      в пункте 2:

      абзац первый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 49,7 процентов;";

      абзац пятый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "социальный налог – 21,5 процентов.";

      в пункте 3:

      абзац первый изложить в новой редакции следующего содержания:

      "674 626 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;";

      пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "5. Утвердить резерв акимата города в сумме 45 000 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

      приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата − Д.Телегенова) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).

      4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2020 года.

      Председатель сессии Т. Найзабеков
      Секретарь Актауского городского маслихата С.Закенов

  Приложение к решению
  Актауского городского маслихата
  от 11 сентября 2020 года №35/392
  Приложение 1 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 24 декабря 2019 года №29/321

Бюджет города Актау на 2020 год

Категория


Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. Доходы

42 157 588,3

1



Налоговые поступления

25 567 403,3


01


Подоходный налог

13 960 510,3



1

Корпоративный подоходный налог

5 795 338,0



2

Индивидуальный подоходный налог

8 165 172,3


03


Социальный налог

5 168 650,0



1

Социальный налог

5 168 650,0


04


Hалоги на собственность

4 231 975,6



1

Hалоги на имущество

1 874 238,0



3

Земельный налог

358 979,0



4

Hалог на транспортные средства

1 998 758,6


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

759 167,0



2

Акцизы

20 864,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

320 046,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

407 091,0



5

Налог на игорный бизнес

11 166,0


07


Прочие налоги

2 773,0



1

Прочие налоги

2 773,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 444 327,4



1

Государственная пошлина

1 444 327,4

2



Неналоговые поступления

104 609,3


01


Доходы от государственной собственности

42 401,9



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

42 401,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

0,9


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

362,3



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

362,3


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

6 002,6



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

6 002,6


06


Прочие неналоговые поступления

55 842,5



1

Прочие неналоговые поступления

55 842,5

3



Поступления от продажи основного капитала

894 535,7


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

253 962,7



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

253 962,7


03


Продажа земли и нематериальных активов

640 573,0



1

Продажа земли

490 064,1



2

Продажа нематериальных активов

150 508,9

4



Поступления трансфертов

15 591 040,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

1,0



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

1,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 591 039,0



2

Трансферты из областного бюджета

15 591 039,0

Функциональная группа

Сумма тысяч тенге

Администратор бюджетных программ


Программа




Наименование




2. ЗАТРАТЫ

42 780 017,4

01



Государственные услуги общего характера

322 825,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

24 589,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 439,0



003

Капитальные расходы государственного органа

150,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

176 763,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

171 539,0



003

Капитальные расходы государственного органа

5 224,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

58 637,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

37 799,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

15 828,5



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

5 010,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

30 104,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

29 104,6



004

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

32 731,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

32 731,0

02



Оборона

36 828,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

36 828,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

36 828,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

76 090,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

45 959,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

45 959,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

30 131,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

30 131,0

04



Образование

21 036 881,3


464


Отдел образования района (города областного значения)

19 087 220,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

59 828,0



003

Общеобразовательное обучение

12 494 781,2



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

492 151,5



006

Дополнительное образование для детей

625 072,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

3 100,0



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

2 764 464,1



012

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

50 744,0



022

Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

1 988,0



040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 549 158,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

44 433,5


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 568 950,0



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

1 568 950,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

380 711,0



017

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

380 711,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 452 402,6


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

3 381 166,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

88 824,0



002

Программа занятости

322 946,0



005

Государственная адресная социальная помощь

1 086 260,6



006

Оказание жилищной помощи

83 412,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 099 228,6



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

21 300,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 000,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

233 555,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

385 544,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

57 096,4


464


Отдел образования района (города областного значения)

1 236,0



030

Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям

1 236,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

70 000,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

70 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

11 011 843,2


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

547 200,0



070

Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан

547 200,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 778 933,8



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 253 170,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2 460 906,8



005

Развитие коммунального хозяйства

31 745,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

3 032 778,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

334,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

23 742,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

23 742,0


497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

3 661 967,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

144 550,4



003

Капитальные расходы государственного органа

18,6



025

Освещение улиц в населенных пунктах

819 322,6



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 231 854,9



034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

7 237,5



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 358 983,4



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

100 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

626 388,5


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

392 413,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

18 619,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

309 284,5



006

Функционирование районных (городских) библиотек

60 444,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

4 066,3


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

156 891,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

58 469,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

8 911,2



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

89 511,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

17 387,2



008

Развитие объектов спорта

7 387,2



011

Развитие объектов культуры

10 000,0


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

59 696,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

44 066,0



003

Капитальные расходы государственного органа

500,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

10 851,7



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 278,6

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

4 138 675,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 138 675,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

3 271 384,0



036

Развитие газотранспортной системы

867 291,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

97 663,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 214,3



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 214,3


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

48 231,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

19 268,7



007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

5 954,0



012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

23 009,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

48 217,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

43 127,0



003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

5 000,0



007

Капитальные расходы государственного органа

90,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

223 918,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

58 237,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

56 737,8



017

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

165 681,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

42 921,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

122 760,0

12



Транспорт и коммуникации

1 190 228,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 190 228,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

53 488,0



003

Капитальные расходы государственного органа

500,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

382 826,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

753 414,0

13



Прочие

105 000,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

45 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

45 000,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

5 000,0



003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов

5 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 000,0



077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

50 000,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

5 000,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

5 000,0

14



Обслуживание долга

12 051,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

12 051,4



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

12 051,4

15



Трансферты

449 222,5


452


Отдел финансов района (города областного значения)

449 222,5



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

6 196,5



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

84 860,0



038

Субвенции

358 166,0




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

16 315 672,7




Бюджетные кредиты

16 316 591,0

01



Государственные услуги общего характера

116 606,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

116 606,0



040

Развитие объектов государственных органов

116 606,0

04



Образование

2 390 673,0


464


Отдел образования района (города областного значения)

1 160 482,0



003

Общеобразовательное обучение

9 044,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 151 438,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 230 191,0



024

Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования

1 230 191,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

12 964 945,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

9 164 299,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

7 488 037,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

647 181,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

849 982,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

179 099,0


497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

3 800 646,0



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 800 646,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

750 194,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

750 194,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

750 194,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 977,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

3 977,0



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

3 977,0

12



Транспорт и коммуникации

90 196,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

90 196,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

90 196,0




Погашение бюджетных кредитов

918,3

5



Погашение бюджетных кредитов

918,3


01


Погашение бюджетных кредитов

918,3



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

918,3




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-16 938 101,8




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

16 938 101,8

7



Поступление займов

16 316 591,0


01


Внутренние государственные займы

16 316 591,0



2

Договоры займа

16 316 591,0

16



Погашение займов

926,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

926,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

926,0




Используемые остатки бюджетных средств

622 436,8

8



Используемые остатки бюджетных средств

622 436,8


01


Остатки бюджетных средств

622 436,8



1

Свободные остатки бюджетных средств

622 436,8

  Приложение 2 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 11 сентября 2020 года №35/392
  Приложение 4 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 24 декабря 2019 года №29/321

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период за 2020-2022 годов

Наименование

2020

2021

2022

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

358 166,0

126 866

128 167

Село Умирзак

358 166,0

126 866

128 167


Ақтау қалалық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 29/321 "2020-2022 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2020 жылғы 11 қыркүйектегі № 35/392 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2020 жылғы 17 қыркүйекте № 4292 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2020 жылғы 28 тамыздағы №37/443 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы №32/395 "2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №4283 болып тіркелген) сәйкес Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. "2020-2022 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" Ақтау қалалық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы №29/321 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №4093 болып тіркелген, 2020 жылғы 8 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын: 

      "1. 2020-2022 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 42 157 588,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 25 567 403,3 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 104 609,3 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 894 535,7 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 15 591 040,0 мың теңге;

      2) шығындар – 42 780 017,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 16 315 672,7 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 16 316 591,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 918,3 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 16 938 101,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 16 938 101,8 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 16 316 591,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 926,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 622 436,8 мың теңге.";

      2 тармақта:

      бірінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 49,7 пайыз;";

      бесінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "әлеуметтік салық – 21,5 пайыз.";

      3 тармақта:

      бірінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "674 626 мың теңге − мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге;";

      5 тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. Қала әкімдігінің резерві 45 000 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген шешімнің 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. "Ақтау қалалық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы − Д. Телегенова) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақтау қалалық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б. Шапқан).

      4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Т. Найзабеков
      Ақтау қалалық мәслихатының хатшысы С.Зәкенов

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2020 жылғы 11 қыркүйектегі
  №35/392 шешіміне қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының
  2019 жылғы 24 желтоқсандағы
  №29/321 шешіміне 1 қосымша

2020 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы  




Атауы




1. Кірістер

42 157 588,3

1



Салықтық түсімдер

25 567 403,3


01


Табыс салығы

13 960 510,3



1

Корпоративтік табыс салығы

5 795 338,0



2

Жеке табыс салығы

8 165 172,3


03


Әлеуметтiк салық

5 168 650,0



1

Әлеуметтік салық

5 168 650,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 231 975,6



1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 874 238,0



3

Жер салығы

358 979,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1 998 758,6


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

759 167,0



2

Акциздер

20 864,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

320 046,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

407 091,0



5

Ойын бизнесіне салық

11 166,0


07


Басқа да салықтар

2 773,0



1

Басқа да салықтар

2 773,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 444 327,4



1

Мемлекеттік баж

1 444 327,4

2



Салықтық емес түсiмдер

104 609,3


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

42 401,9



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

42 401,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

0,9


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

362,3



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

362,3


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 002,6



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

6 002,6


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

55 842,5



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

55 842,5

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

894 535,7


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

253 962,7



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

253 962,7


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

640 573,0



1

Жерді сату

490 064,1



2

Материалдық емес активтерді сату

150 508,9

4



Трансферттердің түсімдері

15 591 040,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

1,0



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттерінен трансферттер

1,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

15 591 039,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

15 591 039,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

42 780 017,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

322 825,1


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

24 589,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 439,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

176 763,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

171 539,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 224,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

58 637,5



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 799,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

15 828,5



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

5 010,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

30 104,6



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 104,6



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

32 731,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 731,0

02



Қорғаныс

36 828,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

36 828,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

36 828,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

76 090,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

45 959,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

45 959,0


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

30 131,0



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 131,0

04



Білім беру

21 036 881,3


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

19 087 220,3



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 828,0



003

Жалпы білім беру

12 494 781,2



005

Ауданның (облыстык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

492 151,5



006

Балаларға қосымша білім беру

625 072,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

3 100,0



009

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

2 764 464,1



012

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500,0



015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

50 744,0



022

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер

1 988,0



040

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға

2 549 158,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

44 433,5


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 568 950,0



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 568 950,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

380 711,0



017

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру

380 711,0

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

3 452 402,6


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

3 381 166,6



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

88 824,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

322 946,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

1 086 260,6



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

83 412,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

1 099 228,6



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

21 300,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 000,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

233 555,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

385 544,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

57 096,4


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 236,0



030

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу

1 236,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

70 000,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

70 000,0

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

11 011 843,2


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

547 200,0



070

Қазақстан Республикасында төтенше жағдай режимінде коммуналдық қызметтерге ақы төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтеу

547 200,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 778 933,8



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 253 170,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

2 460 906,8



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

31 745,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

3 032 778,0



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

334,0


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

23 742,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 742,0


497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

3 661 967,4



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

144 550,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

18,6



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

819 322,6



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 231 854,9



034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

7 237,5



035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 358 983,4



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

100 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

626 388,5


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

392 413,8



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18 619,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

309 284,5



006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

60 444,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

4 066,3


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

156 891,2



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 469,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

8 911,2



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

89 511,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

17 387,2



008

Cпорт объектілерін дамыту

7 387,2



011

Мәдениет объектілерін дамыту

10 000,0


804


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі, спорт және туризм бөлімі

59 696,3



001

Дене тәрбиесі, спорт және туризм саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

44 066,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорт жарыстарын өткізу

10 851,7



007

Облыстық спорт жарыстарында түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командалары мүшелерінің дайындығы және қатысуы

4 278,6

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

4 138 675,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 138 675,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

3 271 384,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

867 291,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

97 663,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 214,3



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

1 214,3


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

48 231,7



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 268,7



007

Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру

5 954,0



012

Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу

23 009,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

48 217,0



001

Аудан (облыстық манызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 127,0



003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

5 000,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

90,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

223 918,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

58 237,8



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 737,8



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

165 681,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 921,0



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

122 760,0

12



Көлік және коммуникация

1 190 228,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 190 228,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 488,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

382 826,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

753 414,0

13



Басқалар

105 000,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

45 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

45 000,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5 000,0



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

5 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50 000,0



077

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

50 000,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

5 000,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

5 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

12 051,4


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

12 051,4



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

12 051,4

15



Трансферттер

449 222,5


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

449 222,5



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

6 196,5



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

84 860,0



038

Субвенциялар

358 166,0




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

16 315 672,7




Бюджеттік кредиттер

16 316 591,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

116 606,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

116 606,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

116 606,0

04



Білім беру

2 390 673,0


464


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

1 160 482,0



003

Жалпы білім беру

9 044,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 151 438,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 230 191,0



024

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

1 230 191,0

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

12 964 945,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

9 164 299,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

7 488 037,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

647 181,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

849 982,0



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

179 099,0


497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

3 800 646,0



035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 800 646,0

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

750 194,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

750 194,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

750 194,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

3 977,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

3 977,0



006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

3 977,0

12



Көлік және коммуникация

90 196,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

90 196,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

90 196,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

918,3

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

918,3


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

918,3



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

918,3




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-16 938 101,8




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

16 938 101,8

7



Қарыздар түсімдері

16 316 591,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

16 316 591,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

16 316 591,0

16



Қарыздарды өтеу

926,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

926,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

926,0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

622 436,8

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

622 436,8


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

622 436,8



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

622 436,8

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2020 жылғы 11 қыркүйектегі
  №35/392 шешіміне 2 қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының
  2019 жылғы 24 желтоқсандағы
  №29/321 шешіміне 4 қосымша

2020-2022 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі

Атауы

2020

2021

2022

Қалалық бюджеттен ауыл бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемі

358 166,0

126 866

128 167

Өмірзақ ауылы

358 166,0

126 866

128 167