Маслихат города Косшы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Косшы "О городском бюджете на 2021-2023 годы" от 28 октября 2021 года № 24/6-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8499) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 394 933,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 90 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 304 933,2 тысяч тенге;
2) затраты – 394 933,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие со дня подписания..
Секретарь маслихата города Косшы | Б.Ибраев |
Приложение к решению маслихата города Косшы от 29 ноября 2021 года № 33/8-7 |
|
Приложение 1 к решению маслихата города Косшы маслихата от 28 октября 2021 года № 24/6-7 |
Городской бюджет на 2021 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 394 933,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 90 000,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5 033,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 033,0 | ||
03 | Социальный налог | 25 291,0 | ||
1 | Социальный налог | 25 291,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 58 646,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 43 646,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 15 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 030,0 | ||
2 | Акцизы | 19,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 328,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 683,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 304 933,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 304 933,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 304 933,2 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 394 933,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 91 076,1 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 11 531,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 11 453,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 78,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 61 833,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 61 755,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 78,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 009,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 6 931,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 78,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 703,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 7 075,1 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 3 628,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 331,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 7 331,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 7 253,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 78,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39 341,1 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 39 341,1 | ||
015 | Освещение улиц населенных пунктов | 39 341,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 7 542,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 7 542,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 7 464,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 78,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5 405,0 | ||
806 | Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения) | 5 405,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства | 5 327,0 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 78,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 238,0 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района ( города областного значения) | 4 238,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района ( города областного значения) | 4 160,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 78,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 240 000,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 240 000,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 240 000,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |