В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет Акмолинской области на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 477 728 265,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 62 117 158,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 6 838 475,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 157 748,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 408 614 883,4 тысячи тенге;
2) затраты – 479 459 636,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 4 171 500,1 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 11 893 190,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 721 689,9 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -63 772,3 тысячи тенге, в том числе:
поступления от продажи финансовых активов государства - 63 772,3 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 839 098,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 839 098,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 20.12.2022 № 7С-24-2 (вводится в действие с 01.01.2022).2. Установить нормативы распределения доходов в областной бюджет и районные (городов областного значения) бюджеты в следующих размерах:
1) по корпоративному подоходному налогу с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора в областной бюджет – 100 %;
2) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты в областной бюджет – 100 %;
3) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты в районные (городов областного значения) бюджеты – 100 %;
4) по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты в районные (городов областного значения) бюджеты – 100 %;
5) по социальному налогу в районные (городов областного значения) бюджеты – 100 %;
6) по отчислениям недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры в областной бюджет – 100 %.
Сноска. Пункт 2 - в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 15.03.2022 № 7С-15-5 (вводится в действие с 01.01.2022).3. Учесть, что в областном бюджете на 2022 год предусмотрены бюджетные изъятия из бюджета города Кокшетау в сумме 6 811 954 тысячи тенге.
4. Учесть в составе поступлений областного бюджета на 2022 год целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета согласно приложению 4.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов и бюджетных кредитов определяется постановлением акимата области.
5. Учесть, что в областном бюджете на 2022 год предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам, в сумме 50 236 129 тысяч тенге, в том числе:
Аккольскому району | 2 885 963 | тысячи тенге; |
Аршалынскому району | 2 166 157 | тысяч тенге; |
Астраханскому району | 2 367 053 | тысячи тенге; |
Атбасарскому району | 2 616 542 | тысячи тенге; |
району Биржан сал | 2 170 839 | тысяч тенге; |
Буландынскому району | 2 933 574 | тысячи тенге; |
Бурабайскому району | 3 674 673 | тысячи тенге; |
Егиндыкольскому району | 1 030 265 | тысяч тенге; |
Ерейментаускому району | 2 697 593 | тысячи тенге; |
Есильскому району | 2 875 272 | тысячи тенге; |
Жаксынскому району | 2 570 917 | тысяч тенге; |
Жаркаинскому району | 2 280 347 | тысяч тенге; |
Зерендинскому району | 3 238 923 | тысячи тенге; |
Коргалжынскому району | 1 959 730 | тысяч тенге; |
Сандыктаускому району | 2 187 034 | тысячи тенге; |
Целиноградскому району | 8 032 161 | тысяча тенге; |
Шортандинскому району | 2 429 996 | тысяч тенге; |
городу Степногорск | 2 119 090 | тысяч тенге. |
6. Учесть, что в составе расходов областного бюджета на 2022 год предусмотрены целевые трансферты районным (городов областного значения) бюджетам согласно приложению 5.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов определяется постановлением акимата области.
7. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2022 год в сумме 1 083 047 тысяч тенге.
8. Учесть, что в областном бюджете на 2022 год предусмотрено погашение займов в сумме 7 150 597,8 тысяч тенге, в том числе: погашение долга местного исполнительного органа – 4 058 628,0 тысяч тенге, погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом – 2 567 352,0 тысячи тенге, возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан - 524 617,8 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 8 - в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 27.07.2022 № 7С-19-2 (вводится в действие с 01.01.2022).9. Утвердить перечень областных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2022 год, согласно приложению 6.
10. Утвердить перечень районных (городов областного значения) бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районных (городов областного значения) бюджетов на 2022 год, согласно приложению 7.
11. Установить лимит долга местного исполнительного органа области на 2022 год в размере 89 469 216 тысяч тенге.
12. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Акмолинского областного маслихата |
М.Балпан |
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 |
Областной бюджет на 2022 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 20.12.2022 № 7С-24-2 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 477 728 265,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 62 117 158,3 | ||
01 | Подоходный налог | 58 057 555,3 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 17 592 387,5 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 40 465 167,8 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 059 569,4 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 033 664,1 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 25 905,3 | ||
07 | Прочие налоги | 33,6 | ||
1 | Прочие налоги | 33,6 | ||
2 | Неналоговые поступления | 6 838 475,4 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 748 413,2 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 29 247,4 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 14 330,1 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 129 870,9 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 8 427,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 566 537,8 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 192,2 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 192,2 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 400,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 400,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 214 769,9 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 3 214 769,9 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 870 700,1 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 870 700,1 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 157 748,6 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закреплҰнного за государственными учреждениями | 157 748,6 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закреплҰнного за государственными учреждениями | 157 748,6 | ||
4 | Поступления трансфертов | 408 614 883,4 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 71 959 642,4 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 71 959 642,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 336 655 241,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 336 655 241,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 479 459 636,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 6 378 391,2 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 167 617,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 149 533,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 170,2 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 787,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 13 127,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 2 725 201,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 425 633,8 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 929,2 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 73 478,6 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 179 358,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 44 802,0 | ||
257 | Управление финансов области | 155 249,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 154 349,6 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 2 248 599,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 285 060,3 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 900,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 959 639,4 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 104 142,2 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 104 142,2 | ||
269 | Управление по делам религий области | 167 197,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 73 281,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 93 016,2 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 383 153,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 382 253,7 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 267 891,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 254 647,7 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 300,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 12 043,3 | ||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 159 338,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 156 028,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 410,0 | ||
02 | Оборона | 875 170,5 | ||
120 | Аппарат акима области | 410 671,6 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 106 304,9 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 304 366,7 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 464 498,9 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 384 338,6 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 80 160,3 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 10 669 648,6 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 10 553 214,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 9 131 845,7 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 215,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 416 153,6 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 116 434,3 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 116 434,3 | ||
04 | Образование | 179 933 808,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 14 142,6 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 14 142,6 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 993 422,4 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 14 605,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 500 830,4 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 477 987,0 | ||
261 | Управление образования области | 168 649 764,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 759 232,8 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 722 940,8 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 165 548,1 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 887 452,7 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одарҰнных детей в специализированных организациях образования | 2 082 441,1 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 110 030,0 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 774 055,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 12 824 311,8 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 2 055 909,0 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 799 567,7 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 3 511 866,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 499 698,8 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 868 664,3 | ||
080 |
Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов | 21 704,2 | ||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 2 611 166,0 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 94 410 250,0 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 143 190,0 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребҰнка (детей)-сироту и ребҰнка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3 648,3 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребҰнка-сироты (детей-сирот), и ребҰнка (детей), оставшегося без попечения родителей | 432 349,7 | ||
089 | Организация профессионального обучения | 210 500,0 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 18 564 087,0 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 19 191 151,3 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 131 538,9 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 4 580 109,4 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одарҰнных в спорте детей в специализированных организациях образования | 551 429,5 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 144 939,5 | ||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 860 504,1 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 852 656,5 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 431 778,9 | ||
05 | Здравоохранение | 4 938 471,4 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 4 895 345,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 241 037,5 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 217 529,5 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 25 000,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 129 778,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населҰнного пункта на лечение | 3 007,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 22 442,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 50 000,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 649 827,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 130 436,3 | ||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 900,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 532 208,3 | ||
039 |
Оказание дополнительного объҰма медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг | 33 768,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объҰма бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 362 116,4 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 859,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретҰнных на условиях финансового лизинга | 496 436,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 43 126,4 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 43 126,4 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 12 507 441,5 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 11 290 798,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 229 002,2 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 314 528,6 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 84 863,4 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 8 422,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 315 980,2 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 478 775,1 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 97 140,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 51 548,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 710 538,8 | ||
261 | Управление образования области | 1 003 892,9 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 798 184,2 | ||
092 | Содержание ребҰнка (детей), переданного патронатным воспитателям | 189 176,7 | ||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приҰмных семьях | 16 532,0 | ||
270 | Управление по инспекции труда области | 149 220,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 148 320,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 63 529,0 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 63 529,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 613 427,1 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 34 613 427,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 166 605,4 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 542 614,4 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 3 100,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 9 865 068,2 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 23 035 139,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 200 969,9 | ||
262 | Управление культуры области | 5 693 229,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 106 241,6 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 435 477,4 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 457 257,2 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 986 799,8 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 169 668,5 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 35 150,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 502 634,4 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 1 592 308,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 327 226,3 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодҰжной политики | 274 879,3 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 847 978,0 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 72 625,7 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 200,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 67 499,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 014 049,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 107 488,3 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 94 567,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 330 084,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 333,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 568 432,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 911 144,7 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 500 000,0 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 500 000,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 79 062,8 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | 73 065,8 | ||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 5 997,0 | ||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 1 322 320,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 582 622,3 | ||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 553 333,1 | ||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 13 136,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 19 913,9 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 153 315,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 5 778 165,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 778 165,0 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 5 356 139,0 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населҰнных пунктов | 422 026,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 64 142 616,3 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 6 700 496,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 176 167,5 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 977 992,2 | ||
006 | Охрана животного мира | 48 538,2 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 413 015,8 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 7 878,0 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 3 796 325,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 280 580,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 2 095 167,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 327 624,1 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 26 193,6 | ||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 4 763,0 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 11 336,2 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 33 111,6 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 175 544,5 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 50 000,0 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 1 413 843,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 3 115,8 | ||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 4 251,6 | ||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 380,3 | ||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 2 346,7 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 42 657,1 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 55 346 952,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 318 830,1 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 789 012,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 10 551 248,0 | ||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 700 000,0 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 140 794,0 | ||
046 | Государственный учҰт и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 480,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 3 171 368,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесҰнных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 20 905 632,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 7 225 636,0 | ||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 43 535,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 10 311 000,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 997 815,0 | ||
077 | Субсидирование возмещения расходов, понесҰнных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок | 182 702,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 6 264 790,4 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 166 771,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 244 066,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 342 624,6 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 5 579 181,1 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 98 018,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 88 928,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 090,7 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 65 289 811,1 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 65 289 811,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 112 567,2 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 731 575,3 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 302 480,8 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 13 024 775,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 35 007 296,2 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 15 110 216,1 | ||
13 | Прочие | 7 017 880,6 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 15 000,0 | ||
104 | Возмещение части расходов, понесҰнных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 15 000,0 | ||
257 | Управление финансов области | 45 900,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 45 900,0 | ||
261 | Управление образования области | 595 491,2 | ||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 595 491,2 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 725 949,9 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 577 278,3 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнҰрства | 148 671,6 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 303 150,5 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 344 297,0 | ||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 147 040,0 | ||
094 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 2 811 813,5 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 2 332 389,0 | ||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 100 000,0 | ||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 1 846 161,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 347 228,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 39 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 2 368 321,2 | ||
257 | Управление финансов области | 2 368 321,2 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 363 945,2 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 4 376,0 | ||
15 | Трансферты | 63 480 723,4 | ||
257 | Управление финансов области | 63 480 723,4 | ||
007 | Субвенции | 50 236 129,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 139 683,5 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 9 836 699,0 | ||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 238 513,6 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 3 029 698,3 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 4 171 500,1 | |||
Бюджетные кредиты | 11 893 190,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 683 121,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 683 121,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 5 683 121,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 6 210 069,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 189 976,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 189 976,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 2 428 300,0 | ||
017 | Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары | 2 428 300,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 2 591 793,0 | ||
078 | Кредитование для микрокредитования в сельских населҰнных пунктах и малых городах | 2 591 793,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 7 721 689,9 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 7 721 689,9 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 7 721 689,9 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 7 197 072,1 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 524 617,8 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | -63 772,3 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 63 772,3 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 63 772,3 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 63 772,3 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 63 772,3 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 839 098,3 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 839 098,3 |
Приложение 2 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 |
Областной бюджет на 2023 год
Сноска. Приложение 2 - в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 14.09.2022 № 7С-20-3 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 260 024 858,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 50 395 346,0 | ||
01 | Подоходный налог | 46 289 531,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 12 315 431,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33 974 100,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 105 812,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 091 836,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 13 976,0 | ||
07 | Прочие налоги | 3,0 | ||
1 | Прочие налоги | 3,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 4 717 092,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 579 308,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 19 455,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 60,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 84 691,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 2 000,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 473 102,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 371,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 371,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 904,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 904,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 587 828,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 587 828,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 548 681,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 548 681,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 204 912 420,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 6 811 954,0 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 6 811 954,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 198 100 466,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 198 100 466,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 260 612 710,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 5 488 231,0 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 173 097,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 173 097,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 2 468 722,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 345 895,0 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 7 023,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 115 804,0 | ||
257 | Управление финансов области | 159 724,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 159 724,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 591 101,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 863 686,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 727 415,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 116 541,0 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 116 541,0 | ||
269 | Управление по делам религий области | 177 022,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 74 887,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 102 135,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 363 704,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 363 704,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 273 686,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 273 686,0 | ||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 164 634,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 164 634,0 | ||
02 | Оборона | 763 770,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 399 109,0 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 79 623,0 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 319 486,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 329 661,0 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 257 194,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 72 467,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 35 000,0 | ||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 35 000,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 7 932 365,3 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 7 732 365,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 7 255 999,3 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 268,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 471 098,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 200 000,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 200 000,0 | ||
04 | Образование | 136 167 047,2 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 773,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 1 773,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 959 543,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 14 605,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 380 951,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 563 987,0 | ||
261 | Управление образования области | 120 819 634,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 697 990,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 870 779,0 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 204 202,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 1 119 661,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одарҰнных детей в специализированных организациях образования | 1 576 092,0 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 770 670,0 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 620 925,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 12 270 189,0 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 2 036 964,0 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 362 430,0 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 2 237 070,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 408 755,0 | ||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 89 512,0 | ||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 169 625,0 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 62 478 227,0 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 60 266,0 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребҰнка (детей)-сироту и ребҰнка (детей), оставшегося без попечения родителей | 9 297,0 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребҰнка-сироты (детей-сирот), и ребҰнка (детей), оставшегося без попечения родителей | 452 227,0 | ||
089 | Организация профессионального обучения | 161 675,0 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 16 522 377,0 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 14 700 701,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 318 081,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 3 846 983,0 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одарҰнных в спорте детей в специализированных организациях образования | 471 098,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 068 016,2 | ||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 593 896,0 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 8 560 206,2 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 913 914,0 | ||
05 | Здравоохранение | 1 389 894,3 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 910 718,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 248 473,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 174 593,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 14 335,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населҰнного пункта на лечение | 3 007,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 22 442,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 50 000,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 112 313,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 131 456,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объҰма бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 154 099,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 479 176,3 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 479 176,3 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 288 890,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 023 585,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 245 588,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 011 214,0 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 46 653,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 776 200,0 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 328 575,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 615 355,0 | ||
261 | Управление образования области | 918 503,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 724 470,0 | ||
092 | Содержание ребҰнка (детей), переданного патронатным воспитателям | 175 947,0 | ||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приҰмных семьях | 18 086,0 | ||
270 | Управление по инспекции труда области | 146 802,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 146 802,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 200 000,0 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 200 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 417 127,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 19 417 127,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 162 518,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 405 461,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 17 849 148,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 297 887,0 | ||
262 | Управление культуры области | 4 941 724,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 110 286,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 691 225,0 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 450 652,0 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 003 232,0 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 167 790,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 518 539,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 1 402 157,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 377 665,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодҰжной политики | 245 112,0 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 469 238,0 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 86 589,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 223 553,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 426 581,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 110 268,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 112 385,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 3 973 706,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 100 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 130 222,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 335 418,0 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 1 335 418,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 64 526,0 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | 64 526,0 | ||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 1 127 481,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 544 825,0 | ||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 575 879,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 777,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 573 404,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 573 404,0 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населҰнных пунктов | 573 404,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 20 585 205,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 081 889,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 158 934,0 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 730 085,0 | ||
006 | Охрана животного мира | 57 531,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 135 339,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 1 644 564,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 325 561,0 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 15 000,0 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 39 000,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 76 465,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 50 000,0 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 1 134 893,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 3 645,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 16 858 752,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 337 874,0 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 789 012,0 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 7 558 976,0 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 140 794,0 | ||
046 | Государственный учҰт и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 480,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 3 171 368,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 654 433,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 197 815,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 2 053 710,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 962 487,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 213 743,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 748 744,0 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 91 223,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 91 223,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 786 355,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 11 786 355,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 108 316,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 369 891,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 160 000,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 327 308,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 8 820 840,0 | ||
13 | Прочие | 28 347 892,2 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 5 000,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнҰрства | 5 000,0 | ||
257 | Управление финансов области | 1 102 249,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 102 249,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 24 445 025,2 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнҰрства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнҰрства и концессионных проектов | 1 271 699,0 | ||
008 | Расходы на новые инициативы | 23 173 326,2 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 148 672,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнҰрства | 148 672,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 2 646 946,0 | ||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 40 000,0 | ||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 2 259 718,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 347 228,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 2 260 257,0 | ||
257 | Управление финансов области | 2 260 257,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 255 947,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 4 310,0 | ||
15 | Трансферты | 4 260 675,0 | ||
257 | Управление финансов области | 4 260 675,0 | ||
007 | Субвенции | 4 260 675,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | -7 031 280,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 7 031 280,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 7 031 280,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 7 031 280,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 7 031 280,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 6 443 428,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -6 443 428,0 |
Приложение 3 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 |
Областной бюджет на 2024 год
Сноска. Приложение 3 - в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 14.09.2022 № 7С-20-3 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 250 970 702,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 51 493 859,0 | ||
01 | Подоходный налог | 47 223 811,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 12 808 048,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 34 415 763,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 270 045,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 255 510,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 14 535,0 | ||
07 | Прочие налоги | 3,0 | ||
1 | Прочие налоги | 3,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 4 495 875,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 466 093,0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 19 528,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 60,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 84 775,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 2 000,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 359 730,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 386,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 386,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 940,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 940,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 467 578,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 467 578,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 560 878,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 560 878,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 194 980 968,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 6 811 954,0 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 6 811 954,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 188 169 014,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 188 169 014,0 |
Функциональная группа |
Сумма, | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 253 742 155,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 6 206 349,0 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 175 511,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 175 511,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 2 519 797,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 396 970,0 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 7 023,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 115 804,0 | ||
257 | Управление финансов области | 160 804,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 160 804,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 2 222 946,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 869 030,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 353 916,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 130 783,0 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 130 783,0 | ||
269 | Управление по делам религий области | 187 335,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 75 775,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 111 560,0 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 365 814,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 365 814,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 276 624,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 276 624,0 | ||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 166 735,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 166 735,0 | ||
02 | Оборона | 486 773,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 414 306,0 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 79 623,0 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 334 683,0 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 72 467,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 72 467,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 8 149 737,3 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 7 749 737,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 7 273 371,3 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 268,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 471 098,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 400 000,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 400 000,0 | ||
04 | Образование | 135 249 133,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 773,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 1 773,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 981 846,0 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 14 605,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 403 254,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 563 987,0 | ||
261 | Управление образования области | 125 533 892,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 701 710,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 004 816,0 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 232 094,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 1 119 661,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одарҰнных детей в специализированных организациях образования | 1 737 424,0 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 787 910,0 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 673 283,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 12 645 360,0 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 2 187 522,0 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 423 296,0 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 2 489 113,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 408 755,0 | ||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 89 512,0 | ||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 169 625,0 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 64 416 814,0 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 60 266,0 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребҰнка (детей)-сироту и ребҰнка (детей), оставшегося без попечения родителей | 9 297,0 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребҰнка-сироты (детей-сирот), и ребҰнка (детей), оставшегося без попечения родителей | 452 227,0 | ||
089 | Организация профессионального обучения | 168 583,0 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 17 434 470,0 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 15 322 154,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 549 795,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 4 048 264,0 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одарҰнных в спорте детей в специализированных организациях образования | 501 531,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 181 827,0 | ||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 250 000,0 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 931 827,0 | ||
05 | Здравоохранение | 1 098 794,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 948 794,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 253 360,0 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 194 199,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 14 335,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населҰнного пункта на лечение | 3 007,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 22 442,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 50 000,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 112 313,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 145 039,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объҰма бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 154 099,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 150 000,0 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 150 000,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 843 738,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 397 251,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 252 041,0 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 116 763,0 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 46 653,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 934 524,0 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 368 583,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 678 687,0 | ||
261 | Управление образования области | 998 097,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 801 387,0 | ||
092 | Содержание ребҰнка (детей), переданного патронатным воспитателям | 178 624,0 | ||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приҰмных семьях | 18 086,0 | ||
270 | Управление по инспекции труда области | 148 390,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 148 390,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 300 000,0 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 300 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 862 175,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 8 862 175,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 164 030,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 405 461,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 7 292 684,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 117 126,0 | ||
262 | Управление культуры области | 6 162 629,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 111 124,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 739 263,0 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 527 178,0 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 188 620,0 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 198 359,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 398 085,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 1 393 838,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 344 328,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодҰжной политики | 252 381,0 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 475 467,0 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 98 109,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 223 553,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 487 442,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 113 935,0 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 112 385,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 010 678,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 100 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 150 444,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 743 090,0 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 743 090,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 67 867,0 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | 67 867,0 | ||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 1 262 260,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 582 188,0 | ||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 669 379,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 10 693,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 573 404,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 573 404,0 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населҰнных пунктов | 573 404,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 24 290 900,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 374 996,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 164 776,0 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 2 008 215,0 | ||
006 | Охрана животного мира | 66 666,0 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 135 339,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 400 000,0 | ||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 3 400 000,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 1 646 098,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 327 095,0 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 15 000,0 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 39 000,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 76 465,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 50 000,0 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 1 134 893,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 3 645,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 16 869 806,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 348 928,0 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 789 012,0 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 7 558 976,0 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 140 794,0 | ||
046 | Государственный учҰт и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 480,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 3 171 368,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 654 433,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 197 815,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 3 449 730,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 357 043,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 216 444,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 3 140 599,0 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 92 687,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 92 687,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 448 630,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 3 448 630,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 109 622,0 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 350 000,0 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 160 000,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 327 308,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 501 700,0 | ||
13 | Прочие | 34 558 017,7 | ||
257 | Управление финансов области | 1 119 795,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 119 795,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 30 791 276,7 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнҰрства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнҰрства и концессионных проектов | 1 271 699,0 | ||
008 | Расходы на новые инициативы | 29 519 577,7 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 2 646 946,0 | ||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 40 000,0 | ||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 2 259 718,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 347 228,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 2 146 973,0 | ||
257 | Управление финансов области | 2 146 973,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 143 039,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 3 934,0 | ||
15 | Трансферты | 4 260 675,0 | ||
257 | Управление финансов области | 4 260 675,0 | ||
007 | Субвенции | 4 260 675,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | -5 570 556,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 5 570 556,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 5 570 556,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 5 570 556,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 5 570 556,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 2 799 103,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -2 799 103,0 |
Приложение 4 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2022 год
Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 20.12.2022 № 7С-24-2 (вводится в действие с 01.01.2022).
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 180 229 241,0 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 137 400 770,0 |
в том числе: | |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 6 786 835,0 |
Аппарат маслихата области | 33 119,0 |
На повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 33 119,0 |
Аппарат акима области | 176 058,0 |
На обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 176 058,0 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 1 103 779,0 |
На повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел | 876 992,0 |
На жилищные выплаты сотрудникам специальных учреждений, конвойной службы, дежурных частей и центров оперативного управления, кинологических подразделений и помощникам участковых инспекторов полиции | 216 302,0 |
На повышение заработной платы медицинских работников из числа гражданских служащих органов внутренних дел | 10 485,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 6 107 080,0 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 960 901,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 280 117,0 |
На услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 97 140,0 |
На развитие продуктивной занятости | 2 081 624,0 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 613 336,0 |
На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения | 2 073 404,0 |
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 558,0 |
Управление образования области | 49 298 727,0 |
На увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования | 3 115 156,0 |
На доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций дошкольного образования | 23 216,0 |
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования | 647 402,0 |
На реализацию подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 3 070 503,0 |
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых | 24 354 316,0 |
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых | 10 681 797,0 |
На доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций среднего образования | 319 805,0 |
На доплату за степень магистра методистам методических центров (кабинетов) государственных организаций среднего образования | 4 181,0 |
На доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 22 268,0 |
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 2 115 333,0 |
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 420 619,0 |
На размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и малообеспеченных семей | 84 653,0 |
На увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального послесреднего образования | 521 580,0 |
На обеспечение охвата дошкольным воспитанием и обучением детей от трҰх до шести лет | 322 809,0 |
На увеличение оплаты труда медицинским работникам организаций дошкольного образования | 255 503,0 |
На увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых | 75 700,0 |
На увеличение оплаты труда медицинским работникам в государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 30 927,0 |
На обеспечение молодҰжи бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям | 254 260,0 |
На компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи со снижением нормативной учебной нагрузки педагогов государственных организаций среднего образования | 2 413 601,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 565 098,0 |
Управление здравоохранения области | 2 405 352,0 |
На проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемых на основании решения суда | 859,0 |
На возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретҰнных на условиях финансового лизинга | 496 436,0 |
На увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 19 225,0 |
На повышение заработной платы работников организаций в области здравоохранения местных исполнительных органов | 158 060,0 |
На оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы" | 33 768,0 |
На закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов | 1 537 514,0 |
На пропаганду здорового образа жизни | 25 000,0 |
На материально-техническое оснащение организаций здравоохранения за счҰт гарантированного трансферта из Национального фонда | 4 712,0 |
На реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД | 129 778,0 |
Управление физической культуры и спорта области | 923 573,0 |
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | 874 423,0 |
На увеличение оплаты труда медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта | 49 150,0 |
Управление культуры области | 867 593,0 |
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений | 630 499,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 237 094,0 |
Управление предпринимательства и туризма области | 44 997,0 |
На предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 39 000,0 |
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 5 997,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 31 865 628,0 |
На финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 29 320 421,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 2 545 207,0 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 15 000,0 |
Возмещение части расходов, понесҰнных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 15 000,0 |
Управление цифровизации и архивов области | 66 685,0 |
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений | 66 685,0 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 37 706 344,0 |
На возмещение части расходов, понесҰнных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 20 905 632,0 |
На субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 43 535,0 |
На субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 10 311 000,0 |
На субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 2 992 272,0 |
На субсидирование возмещения расходов, понесҰнных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок | 182 702,0 |
На субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства | 2 571 203,0 |
На субсидирование развития производства приоритетных культур | 700 000,0 |
Целевые трансферты на развитие | 39 046 702,0 |
в том числе: | |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 807 150,0 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 220 410,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 347 040,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 1 239 700,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 19 030 830,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 522 600,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населҰнных пунктах | 8 498 062,0 |
На строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения Щучинско-Боровской курортной зоны | 819 162,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 2 722 740,0 |
На развитие теплоэнергетической системы | 462 692,0 |
На развитие газотранспортной системы | 2 829 847,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 1 618 521,0 |
На развитие малых и моногородов | 557 206,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 13 412 397,0 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 244 449,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 12 174 847,0 |
На развитие малых и моногородов | 993 101,0 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 3 796 325,0 |
На развитие объектов охраны окружающей среды | 3 796 325,0 |
Бюджетные кредиты | 3 781 769,0 |
в том числе: | |
Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 189 976,0 |
Для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 189 976,0 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 2 591 793,0 |
На кредитование для микрокредитования в сельских населҰнных пунктах и малых городах | 2 591 793,0 |
Приложение 5 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 |
Целевые трансферты из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на 2022 год
Сноска. Приложение 5 - в редакции решения Акмолинского областного маслихата от 20.12.2022 № 7С-24-2 (вводится в действие с 01.01.2022).
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 38 404 504,3 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 28 543 605,0 |
в том числе: | |
Аппарат акима области | 8 980,0 |
На укрепление материально-технической базы | 8 980,0 |
Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 602 192,0 |
На увеличение размера подъҰмного пособия | 38 214,0 |
На содержание исполнительных органов города Косшы | 580 100,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 66 687,0 |
На оплату труда государственных служащих | 917 191,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 1 818 922,9 |
Размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 31 776,0 |
На обеспечение лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами | 5 649,4 |
На выплату единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне ветеранам Великой Отечественной войны | 13 000,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 155 761,3 |
На реализацию краткосрочного профессионального обучения | 104 996,2 |
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов | 34 473,7 |
На реализацию проекта "Первое рабочее место" | 28 556,0 |
На реализацию проекта "Контракт поколений" | 5 577,0 |
На обеспечение льготного проезда | 66 069,4 |
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 248 185,0 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности. | 634 389,7 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью | 385 336,8 |
На единовременную социальную помощь ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана | 56 667,1 |
На единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне | 25 813,7 |
На разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта административного здания коммунального государственного учреждения "Центр активного долголетия "Белсендi ұзақ өмір" Бурабайского района | 7 689,6 |
На внедрение единой информационной площадки модуля планирования бюджета | 14 982,0 |
Управление культуры области | 1 057 188,1 |
На ремонт объектов культуры | 755 034,7 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 153 767,8 |
На материально-техническое оснащение организациям культуры | 92 151,1 |
На содержание Астраханского районного дома культуры в селе Астраханка Астраханского района | 55 400,0 |
На оплату заработной платы сотрудникам центральной библиотечной системы Жаркаинского района | 834,5 |
Управление цифровизации и архивов области | 150 592,0 |
На содержание коммунальное государственное учреждение "Smart Aqkol" | 150 000,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 592,0 |
Управление физической культуры и спорта области | 887 311,7 |
На ремонт объектов спорта | 155 387,3 |
Установка спортивных площадок | 400 972,0 |
На приобретение спортивного инвентаря для лиц с инвалидностью Есильского района | 5 000,0 |
На содержание физкультурно-оздоровительного комплекса "Жастар" при акимате Астраханского района в селе Астраханка | 26 000,0 |
На приобретение спортивного инвентаря для лиц с инвалидностью города Степногорск | 5 000,0 |
На содержание физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Степняк района Биржан сал | 12 921,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 3 777,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 278 254,4 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 9 865 068,2 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 8 681 660,6 |
Выкуп жилья в Шортандинском районе | 28 436,0 |
Ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 1 154 971,6 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 12 798 682,2 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог | 11 673 507,6 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 1 125 174,6 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 342 624,6 |
На разработку генеральных планов с проектом детальной планировки, схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей | 342 624,6 |
Управление предпринимательства и туризма области | 12 043,3 |
На ремонт коммунальной собственности | 12 043,3 |
Целевые трансферты на развитие | 9 860 899,3 |
в том числе: | |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 158 771,1 |
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 2 208 069,3 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 317 722,8 |
На развитие объектов спорта | 358 048,8 |
На развитие объектов государственных органов | 88 359,0 |
На развитие объектов культуры и отдыха | 170 541,7 |
На развитие объектов сельского хозяйства | 16 029,5 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 004 309,1 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения | 108 301,0 |
На развитие систем водоснабжения в сельских населҰнных пунктах | 1 003 154,8 |
На развитие теплоэнергетической системы | 1 030 710,3 |
На развитие и благоустройство города Кокшетау | 179 740,5 |
На развитие коммунального хозяйства | 1 595 379,5 |
На развитие газотранспортной системы | 87 023,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 697 819,1 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 1 697 819,1 |
Приложение 6 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 |
Перечень областных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на 2022 год
Наименование |
Образование |
Общеобразовательное обучение |
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам |
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования |
Здравоохранение |
Услуги по охране материнства и детства |
Пропаганда здорового образа жизни |
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов |
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан |
Приложение 7 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 |
Перечень районных (городов областного значения) бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районных (городов областного значения) бюджетов на 2022 год
Наименование |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |