Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата "Об областном бюджете на 2022-2024 годы" от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 25824) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет Акмолинской области на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объҰмах:
1) доходы – 477 728 265,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 62 117 158,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 6 838 475,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 157 748,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 408 614 883,4 тысячи тенге;
2) затраты – 479 459 636,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 4 171 500,1 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 11 893 190,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 721 689,9 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -63 772,3 тысячи тенге, в том числе:
поступления от продажи финансовых активов государства - 63 772,3 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 839 098,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 839 098,3 тысяч тенге.";
приложения 1, 4 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Акмолинского областного маслихата |
Т.Жунусов |
"СОГЛАСОВАНО"
Исполняющий обязанности акима Акмолинской области |
М.Таткеев |
"20" декабря 2022 года
Руководитель государственного учреждения "Управление экономики и бюджетного планирования Акмолинской области" |
К.Дузелбаев |
"20" декабря 2022 года
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 20 декабря 2022 года № 7С-24-2 |
|
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 |
Областной бюджет на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 477 728 265,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 62 117 158,3 | ||
01 | Подоходный налог | 58 057 555,3 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 17 592 387,5 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 40 465 167,8 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 059 569,4 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 033 664,1 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 25 905,3 | ||
07 | Прочие налоги | 33,6 | ||
1 | Прочие налоги | 33,6 | ||
2 | Неналоговые поступления | 6 838 475,4 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 748 413,2 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 29 247,4 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 14 330,1 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 129 870,9 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 8 427,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 566 537,8 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 192,2 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 192,2 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 400,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 400,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 214 769,9 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 3 214 769,9 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 870 700,1 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 870 700,1 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 157 748,6 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закреплҰнного за государственными учреждениями | 157 748,6 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закреплҰнного за государственными учреждениями | 157 748,6 | ||
4 | Поступления трансфертов | 408 614 883,4 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 71 959 642,4 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 71 959 642,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 336 655 241,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 336 655 241,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 479 459 636,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 6 378 391,2 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 167 617,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 149 533,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 170,2 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 787,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 13 127,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 2 725 201,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 425 633,8 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 929,2 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 73 478,6 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 179 358,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 44 802,0 | ||
257 | Управление финансов области | 155 249,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 154 349,6 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 2 248 599,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 285 060,3 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 900,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 959 639,4 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 104 142,2 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 104 142,2 | ||
269 | Управление по делам религий области | 167 197,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 73 281,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 93 016,2 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 383 153,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 382 253,7 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 267 891,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 254 647,7 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 300,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 12 043,3 | ||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 159 338,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 156 028,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 410,0 | ||
02 | Оборона | 875 170,5 | ||
120 | Аппарат акима области | 410 671,6 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 106 304,9 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 304 366,7 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 464 498,9 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 384 338,6 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 80 160,3 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 10 669 648,6 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 10 553 214,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 9 131 845,7 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 215,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 416 153,6 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 116 434,3 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 116 434,3 | ||
04 | Образование | 179 933 808,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 14 142,6 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 14 142,6 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 993 422,4 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 14 605,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 500 830,4 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 477 987,0 | ||
261 | Управление образования области | 168 649 764,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 759 232,8 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 722 940,8 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 165 548,1 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 887 452,7 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одарҰнных детей в специализированных организациях образования | 2 082 441,1 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 1 110 030,0 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 774 055,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 12 824 311,8 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 2 055 909,0 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 799 567,7 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 3 511 866,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 499 698,8 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 868 664,3 | ||
080 |
Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов | 21 704,2 | ||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 2 611 166,0 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 94 410 250,0 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 143 190,0 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребҰнка (детей)-сироту и ребҰнка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3 648,3 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребҰнка-сироты (детей-сирот), и ребҰнка (детей), оставшегося без попечения родителей | 432 349,7 | ||
089 | Организация профессионального обучения | 210 500,0 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 18 564 087,0 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 19 191 151,3 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 131 538,9 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 4 580 109,4 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одарҰнных в спорте детей в специализированных организациях образования | 551 429,5 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 144 939,5 | ||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 860 504,1 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 3 852 656,5 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 431 778,9 | ||
05 | Здравоохранение | 4 938 471,4 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 4 895 345,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 241 037,5 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 217 529,5 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 25 000,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 129 778,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населҰнного пункта на лечение | 3 007,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 22 442,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 50 000,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 649 827,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 130 436,3 | ||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 900,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 532 208,3 | ||
039 |
Оказание дополнительного объҰма медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг | 33 768,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объҰма бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 362 116,4 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 859,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретҰнных на условиях финансового лизинга | 496 436,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 43 126,4 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 43 126,4 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 12 507 441,5 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 11 290 798,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 229 002,2 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 314 528,6 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 84 863,4 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 8 422,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 315 980,2 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 478 775,1 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 97 140,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 51 548,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 710 538,8 | ||
261 | Управление образования области | 1 003 892,9 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 798 184,2 | ||
092 | Содержание ребҰнка (детей), переданного патронатным воспитателям | 189 176,7 | ||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приҰмных семьях | 16 532,0 | ||
270 | Управление по инспекции труда области | 149 220,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 148 320,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 63 529,0 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 63 529,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 613 427,1 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 34 613 427,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 166 605,4 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 542 614,4 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 3 100,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 9 865 068,2 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 23 035 139,1 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 200 969,9 | ||
262 | Управление культуры области | 5 693 229,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 106 241,6 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 435 477,4 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 457 257,2 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 986 799,8 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 169 668,5 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 35 150,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 502 634,4 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 1 592 308,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 327 226,3 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодҰжной политики | 274 879,3 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 847 978,0 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 72 625,7 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 200,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 67 499,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 014 049,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 107 488,3 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 94 567,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 330 084,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 333,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 568 432,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 911 144,7 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 500 000,0 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 500 000,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 79 062,8 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | 73 065,8 | ||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 5 997,0 | ||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 1 322 320,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 582 622,3 | ||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 553 333,1 | ||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 13 136,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 19 913,9 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 153 315,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 5 778 165,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 778 165,0 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 5 356 139,0 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населҰнных пунктов | 422 026,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 64 142 616,3 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 6 700 496,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 176 167,5 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 977 992,2 | ||
006 | Охрана животного мира | 48 538,2 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 413 015,8 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 7 878,0 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 3 796 325,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 280 580,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 2 095 167,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 327 624,1 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 26 193,6 | ||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 4 763,0 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 11 336,2 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 33 111,6 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 175 544,5 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 50 000,0 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 1 413 843,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 3 115,8 | ||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 4 251,6 | ||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 380,3 | ||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 2 346,7 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 42 657,1 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 55 346 952,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 318 830,1 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 789 012,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 10 551 248,0 | ||
008 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 700 000,0 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 140 794,0 | ||
046 | Государственный учҰт и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 480,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 3 171 368,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесҰнных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 20 905 632,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 7 225 636,0 | ||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 43 535,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 10 311 000,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 997 815,0 | ||
077 | Субсидирование возмещения расходов, понесҰнных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок | 182 702,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 6 264 790,4 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 6 166 771,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 244 066,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 342 624,6 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 5 579 181,1 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 98 018,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 88 928,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 090,7 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 65 289 811,1 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 65 289 811,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 112 567,2 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 731 575,3 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 302 480,8 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 13 024 775,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 35 007 296,2 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 15 110 216,1 | ||
13 | Прочие | 7 017 880,6 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 15 000,0 | ||
104 | Возмещение части расходов, понесҰнных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 15 000,0 | ||
257 | Управление финансов области | 45 900,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 45 900,0 | ||
261 | Управление образования области | 595 491,2 | ||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 595 491,2 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 725 949,9 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 577 278,3 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнҰрства | 148 671,6 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 303 150,5 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 344 297,0 | ||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 147 040,0 | ||
094 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 2 811 813,5 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 2 332 389,0 | ||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 100 000,0 | ||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 1 846 161,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 347 228,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 39 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 2 368 321,2 | ||
257 | Управление финансов области | 2 368 321,2 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 363 945,2 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 4 376,0 | ||
15 | Трансферты | 63 480 723,4 | ||
257 | Управление финансов области | 63 480 723,4 | ||
007 | Субвенции | 50 236 129,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 139 683,5 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 9 836 699,0 | ||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 238 513,6 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 3 029 698,3 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 4 171 500,1 | |||
Бюджетные кредиты | 11 893 190,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 683 121,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 683 121,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 5 683 121,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 6 210 069,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 189 976,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 189 976,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 2 428 300,0 | ||
017 | Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары | 2 428 300,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 2 591 793,0 | ||
078 | Кредитование для микрокредитования в сельских населҰнных пунктах и малых городах | 2 591 793,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 7 721 689,9 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 7 721 689,9 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 7 721 689,9 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 7 197 072,1 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 524 617,8 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | -63 772,3 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 63 772,3 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 63 772,3 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 63 772,3 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 63 772,3 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 839 098,3 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 839 098,3 |
Приложение 2 к решению Акмолинского областного маслихата от 20 декабря 2022 года № 7С-24-2 |
|
Приложение 4 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2022 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 180 229 241,0 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 137 400 770,0 |
в том числе: | |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 6 786 835,0 |
Аппарат маслихата области | 33 119,0 |
На повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 33 119,0 |
Аппарат акима области | 176 058,0 |
На обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 176 058,0 |
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 1 103 779,0 |
На повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних дел | 876 992,0 |
На жилищные выплаты сотрудникам специальных учреждений, конвойной службы, дежурных частей и центров оперативного управления, кинологических подразделений и помощникам участковых инспекторов полиции | 216 302,0 |
На повышение заработной платы медицинских работников из числа гражданских служащих органов внутренних дел | 10 485,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 6 107 080,0 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 960 901,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 280 117,0 |
На услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 97 140,0 |
На развитие продуктивной занятости | 2 081 624,0 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 613 336,0 |
На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения | 2 073 404,0 |
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | 558,0 |
Управление образования области | 49 298 727,0 |
На увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования | 3 115 156,0 |
На доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций дошкольного образования | 23 216,0 |
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования | 647 402,0 |
На реализацию подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 3 070 503,0 |
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых | 24 354 316,0 |
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых | 10 681 797,0 |
На доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций среднего образования | 319 805,0 |
На доплату за степень магистра методистам методических центров (кабинетов) государственных организаций среднего образования | 4 181,0 |
На доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам физической культуры государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 22 268,0 |
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 2 115 333,0 |
На доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 420 619,0 |
На размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и малообеспеченных семей | 84 653,0 |
На увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального послесреднего образования | 521 580,0 |
На обеспечение охвата дошкольным воспитанием и обучением детей от трҰх до шести лет | 322 809,0 |
На увеличение оплаты труда медицинским работникам организаций дошкольного образования | 255 503,0 |
На увеличение оплаты труда медицинским работникам государственных организаций образования, за исключением организаций дополнительного образования для взрослых | 75 700,0 |
На увеличение оплаты труда медицинским работникам в государственных организаций технического и профессионального, послесреднего образования | 30 927,0 |
На обеспечение молодҰжи бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям | 254 260,0 |
На компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи со снижением нормативной учебной нагрузки педагогов государственных организаций среднего образования | 2 413 601,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 565 098,0 |
Управление здравоохранения области | 2 405 352,0 |
На проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемых на основании решения суда | 859,0 |
На возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретҰнных на условиях финансового лизинга | 496 436,0 |
На увеличение размера государственной стипендии обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 19 225,0 |
На повышение заработной платы работников организаций в области здравоохранения местных исполнительных органов | 158 060,0 |
На оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы" | 33 768,0 |
На закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов | 1 537 514,0 |
На пропаганду здорового образа жизни | 25 000,0 |
На материально-техническое оснащение организаций здравоохранения за счҰт гарантированного трансферта из Национального фонда | 4 712,0 |
На реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД | 129 778,0 |
Управление физической культуры и спорта области | 923 573,0 |
На увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего и дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | 874 423,0 |
На увеличение оплаты труда медицинских работников государственных организаций в сфере физической культуры и спорта | 49 150,0 |
Управление культуры области | 867 593,0 |
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений | 630 499,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 237 094,0 |
Управление предпринимательства и туризма области | 44 997,0 |
На предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 39 000,0 |
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 5 997,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 31 865 628,0 |
На финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 29 320 421,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 2 545 207,0 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 15 000,0 |
Возмещение части расходов, понесҰнных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 15 000,0 |
Управление цифровизации и архивов области | 66 685,0 |
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений | 66 685,0 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 37 706 344,0 |
На возмещение части расходов, понесҰнных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 20 905 632,0 |
На субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 43 535,0 |
На субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 10 311 000,0 |
На субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 2 992 272,0 |
На субсидирование возмещения расходов, понесҰнных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок | 182 702,0 |
На субсидирование развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства | 2 571 203,0 |
На субсидирование развития производства приоритетных культур | 700 000,0 |
Целевые трансферты на развитие | 39 046 702,0 |
в том числе: | |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 807 150,0 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 220 410,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 347 040,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 1 239 700,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 19 030 830,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 522 600,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населҰнных пунктах | 8 498 062,0 |
На строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения Щучинско-Боровской курортной зоны | 819 162,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 2 722 740,0 |
На развитие теплоэнергетической системы | 462 692,0 |
На развитие газотранспортной системы | 2 829 847,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 1 618 521,0 |
На развитие малых и моногородов | 557 206,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 13 412 397,0 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 244 449,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 12 174 847,0 |
На развитие малых и моногородов | 993 101,0 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 3 796 325,0 |
На развитие объектов охраны окружающей среды | 3 796 325,0 |
Бюджетные кредиты | 3 781 769,0 |
в том числе: | |
Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 189 976,0 |
Для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 189 976,0 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 2 591 793,0 |
На кредитование для микрокредитования в сельских населҰнных пунктах и малых городах | 2 591 793,0 |
Приложение 3 к решению Акмолинского областного маслихата от 20 декабря 2022 года № 7С-24-2 |
|
Приложение 5 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 |
Целевые трансферты из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на 2022 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 38 404 504,3 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 28 543 605,0 |
в том числе: | |
Аппарат акима области | 8 980,0 |
На укрепление материально-технической базы | 8 980,0 |
Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 602 192,0 |
На увеличение размера подъҰмного пособия | 38 214,0 |
На содержание исполнительных органов города Косшы | 580 100,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 66 687,0 |
На оплату труда государственных служащих | 917 191,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 1 818 922,9 |
Размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 31 776,0 |
На обеспечение лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами | 5 649,4 |
На выплату единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне ветеранам Великой Отечественной войны | 13 000,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 155 761,3 |
На реализацию краткосрочного профессионального обучения | 104 996,2 |
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов | 34 473,7 |
На реализацию проекта "Первое рабочее место" | 28 556,0 |
На реализацию проекта "Контракт поколений" | 5 577,0 |
На обеспечение льготного проезда | 66 069,4 |
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 248 185,0 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности. | 634 389,7 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью | 385 336,8 |
На единовременную социальную помощь ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана | 56 667,1 |
На единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне | 25 813,7 |
На разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта административного здания коммунального государственного учреждения "Центр активного долголетия "Белсендi ұзақ өмір" Бурабайского района | 7 689,6 |
На внедрение единой информационной площадки модуля планирования бюджета | 14 982,0 |
Управление культуры области | 1 057 188,1 |
На ремонт объектов культуры | 755 034,7 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 153 767,8 |
На материально-техническое оснащение организациям культуры | 92 151,1 |
На содержание Астраханского районного дома культуры в селе Астраханка Астраханского района | 55 400,0 |
На оплату заработной платы сотрудникам центральной библиотечной системы Жаркаинского района | 834,5 |
Управление цифровизации и архивов области | 150 592,0 |
На содержание коммунальное государственное учреждение "Smart Aqkol" | 150 000,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 592,0 |
Управление физической культуры и спорта области | 887 311,7 |
На ремонт объектов спорта | 155 387,3 |
Установка спортивных площадок | 400 972,0 |
На приобретение спортивного инвентаря для лиц с инвалидностью Есильского района | 5 000,0 |
На содержание физкультурно-оздоровительного комплекса "Жастар" при акимате Астраханского района в селе Астраханка | 26 000,0 |
На приобретение спортивного инвентаря для лиц с инвалидностью города Степногорск | 5 000,0 |
На содержание физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Степняк района Биржан сал | 12 921,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 3 777,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 278 254,4 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 9 865 068,2 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 8 681 660,6 |
Выкуп жилья в Шортандинском районе | 28 436,0 |
Ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 1 154 971,6 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 12 798 682,2 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог | 11 673 507,6 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 1 125 174,6 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 342 624,6 |
На разработку генеральных планов с проектом детальной планировки, схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей | 342 624,6 |
Управление предпринимательства и туризма области | 12 043,3 |
На ремонт коммунальной собственности | 12 043,3 |
Целевые трансферты на развитие | 9 860 899,3 |
в том числе: | |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 4 158 771,1 |
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 2 208 069,3 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 317 722,8 |
На развитие объектов спорта | 358 048,8 |
На развитие объектов государственных органов | 88 359,0 |
На развитие объектов культуры и отдыха | 170 541,7 |
На развитие объектов сельского хозяйства | 16 029,5 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 004 309,1 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения | 108 301,0 |
На развитие систем водоснабжения в сельских населҰнных пунктах | 1 003 154,8 |
На развитие теплоэнергетической системы | 1 030 710,3 |
На развитие и благоустройство города Кокшетау | 179 740,5 |
На развитие коммунального хозяйства | 1 595 379,5 |
На развитие газотранспортной системы | 87 023,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 697 819,1 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 1 697 819,1 |