Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата "Об областном бюджете на 2022-2024 годы" от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 25824) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет Акмолинской области на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 409 851 531,8 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 54 807 364,9 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 5 419 931,0 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 59 596,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 349 564 639,1 тысяч тенге;
2) затраты – 413 297 430,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 326 021,1 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 7 523 097,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 197 075,9 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 771 920,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 771 920,1 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Установить нормативы распределения доходов в областной бюджет и районные (городов областного значения) бюджеты в следующих размерах:
1) по корпоративному подоходному налогу с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора в областной бюджет – 100 %;
2) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты в областной бюджет – 100 %;
3) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты в районные (городов областного значения) бюджеты – 100 %;
4) по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты в районные (городов областного значения) бюджеты – 100 %;
5) по социальному налогу в районные (городов областного значения) бюджеты – 100 %;
6) по отчислениям недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры в областной бюджет – 100 %.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Учесть, что в областном бюджете на 2022 год предусмотрено погашение займов в сумме 6 625 980,8 тысяч тенге, в том числе: погашение долга местного исполнительного органа – 4 058 628,0 тысяч тенге, погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом – 2 567 352,8 тысячи тенге.";
приложения 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Акмолинского областного маслихата |
М.Балпан |
Приложение 2 к решению Акмолинского областного маслихата от 15 марта 2022 года № 7С-15-5 |
|
Приложение 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 |
Областной бюджет на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 409 851 531,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 54 807 364,9 | ||
01 | Подоходный налог | 50 897 064,9 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 14 547 031,6 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 36 350 033,3 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 910 297,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 896 987,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 13 310,0 | ||
07 | Прочие налоги | 3,0 | ||
1 | Прочие налоги | 3,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 5 419 931,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 593 404,3 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 19 380,0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 50,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 84 610,0 | ||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 2 000,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 487 364,3 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 353,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 353,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 861,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 861,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 883 424,2 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 883 424,2 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 941 888,5 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 941 888,5 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 59 596,8 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 59 596,8 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 59 596,8 | ||
4 | Поступления трансфертов | 349 564 639,1 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 72 501 802,1 | ||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 72 501 802,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 277 062 837,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 277 062 837,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 413 297 430,8 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 6 057 154,6 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 158 264,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 155 864,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 400,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 2 962 276,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 2 478 865,1 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 122 767,2 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 323 798,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 35 946,0 | ||
257 | Управление финансов области | 160 094,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 159 194,9 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 688 218,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 861 149,2 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 900,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 823 169,0 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 105 941,2 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 105 941,2 | ||
269 | Управление по делам религий области | 170 162,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 74 990,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 94 272,2 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 362 875,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 361 975,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 281 278,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 280 078,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 300,0 | ||
733 | Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области | 168 041,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 163 201,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
004 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 940,0 | ||
02 | Оборона | 900 196,1 | ||
120 | Аппарат акима области | 396 851,2 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 79 623,0 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 317 228,2 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 493 344,9 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 365 101,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 128 243,9 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 000,0 | ||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 10 000,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 889 083,9 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 9 833 095,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 8 425 699,9 | ||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 5 268,0 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 402 128,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 55 988,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 55 988,0 | ||
04 | Образование | 179 819 769,8 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 773,0 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 1 773,0 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 1 063 883,2 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 14 605,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 485 291,2 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 563 987,0 | ||
261 | Управление образования области | 164 297 585,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 694 700,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 474 982,0 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 186 359,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 1 119 661,0 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 868 252,0 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 948 173,0 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 738 978,0 | ||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 14 463 908,0 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 2 175 106,0 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 953 228,0 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 4 295 414,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 493 408,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 425 036,3 | ||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 89 512,0 | ||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 2 066 069,4 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 88 925 092,7 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 56 256,0 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 9 297,0 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 452 227,0 | ||
089 | Организация профессионального обучения | 200 362,0 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 19 373 164,0 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 17 288 400,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 234 465,9 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 4 699 711,7 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 534 754,2 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 9 222 062,3 | ||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 2 586 740,0 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 5 523 316,3 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 1 112 006,0 | ||
05 | Здравоохранение | 4 486 671,3 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 4 243 646,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 250 783,4 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 214 989,2 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 44 001,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 129 778,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 3 007,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 22 442,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 50 000,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 1 046 908,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 130 455,2 | ||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 900,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 1 496 041,8 | ||
039 | Оказание амбулаторно-поликлинических услуг и медицинских услуг субъектами сельского здравоохранения, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета, и оказание услуг Call-центрами и на оказание медицинской помощи лицам содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы | 21 717,0 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 335 329,0 | ||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 859,0 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 496 436,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 243 024,7 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 243 024,7 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 11 300 311,3 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 10 064 952,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 232 815,9 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 1 266 279,0 | ||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 97 324,3 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 9 428,0 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 289 204,8 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 457 931,2 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 30 870,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 50 978,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 630 120,8 | ||
261 | Управление образования области | 1 025 106,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 764 593,0 | ||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 233 109,0 | ||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 27 404,0 | ||
270 | Управление по инспекции труда области | 146 723,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 145 823,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 63 529,0 | ||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 63 529,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 588 822,4 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 31 588 822,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 166 985,5 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 420 039,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 5 558 365,9 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 24 442 531,6 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 607 079,2 | ||
262 | Управление культуры области | 5 876 803,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры | 109 545,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 721 100,0 | ||
005 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 490 131,1 | ||
007 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 991 299,0 | ||
008 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 174 104,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 41 443,9 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 349 180,6 | ||
263 | Управление внутренней политики области | 1 602 946,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 378 564,9 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 238 856,2 | ||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 841 640,8 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 76 575,2 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 200,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 65 209,0 | ||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 007 196,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 109 119,9 | ||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 112 385,0 | ||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 236 080,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 2 333,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 589 559,8 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 957 719,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 604 000,0 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 604 000,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 68 001,2 | ||
010 | Регулирование туристской деятельности | 61 338,2 | ||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 6 663,0 | ||
759 | Управление цифровизации и архивов области | 1 448 131,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом | 654 169,7 | ||
003 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 562 426,0 | ||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 78 220,9 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 153 315,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 224 125,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 224 125,0 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 1 454 182,0 | ||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 769 943,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 37 195 186,3 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 2 447 541,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 154 552,2 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 1 817 642,8 | ||
006 | Охрана животного мира | 48 538,2 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 363 628,3 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 62 280,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 15 283,0 | ||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 15 283,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 1 777 936,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 324 630,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 29 540,0 | ||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 4 763,0 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 15 000,0 | ||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 39 000,0 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 76 465,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 50 000,0 | ||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 1 234 893,0 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 3 645,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 32 954 424,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 328 322,9 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 789 012,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 8 151 248,0 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 35 000,0 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 140 794,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 8 480,0 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 3 171 368,0 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 10 653 747,0 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 654 433,0 | ||
055 | Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса | 43 535,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 4 279 770,0 | ||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 697 815,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 5 406 651,9 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 306 715,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 238 786,7 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 900,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 678 788,5 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 4 386 239,8 | ||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 99 936,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 90 952,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 984,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 37 479 993,3 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 37 479 993,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 110 887,9 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 758 543,7 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 160 000,0 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 900,0 | ||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 10 314 291,7 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 19 341 796,2 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 5 793 573,8 | ||
13 | Прочие | 5 872 057,1 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 5 000,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 5 000,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 15 000,0 | ||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 15 000,0 | ||
257 | Управление финансов области | 1 083 047,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 083 047,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 552 559,1 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 552 559,1 | ||
261 | Управление образования области | 596 774,0 | ||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 596 774,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 795 951,0 | ||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 647 279,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 148 672,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 491 337,0 | ||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 344 297,0 | ||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 147 040,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 2 332 389,0 | ||
005 | Поддержка частного предпринимательства в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 100 000,0 | ||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 1 846 161,0 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2025" | 347 228,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 39 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 2 289 176,0 | ||
257 | Управление финансов области | 2 289 176,0 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 284 884,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 4 292,0 | ||
15 | Трансферты | 63 181 152,6 | ||
257 | Управление финансов области | 63 181 152,6 | ||
007 | Субвенции | 50 236 129,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 79 481,1 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 9 836 699,0 | ||
052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 893,8 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 3 027 949,7 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 326 021,1 | |||
Бюджетные кредиты | 7 523 097,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 683 121,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 5 683 121,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 5 683 121,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 839 976,0 | ||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 189 976,0 | ||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 1 189 976,0 | ||
289 | Управление предпринимательства и туризма области | 650 000,0 | ||
017 | Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары | 650 000,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 7 197 075,9 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 7 197 075,9 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 7 197 075,9 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 7 197 075,9 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 771 920,1 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 771 920,1 |
Приложение 2 к решению Акмолинского областного маслихата от 15 марта 2022 года № 7С-15-5 |
|
Приложение 5 к решению Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2021 года № 7С-12-2 |
Целевые трансферты из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на 2022 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 33 255 002,2 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 21 599 221,0 |
в том числе: | |
Управление экономики и бюджетного планирования области | 418 314,0 |
На увеличение размера подъемного пособия | 38 214,0 |
На содержание исполнительных органов города Косшы | 380 100,0 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 1 783 568,8 |
Размещение государственного социального заказа на развитие служб "Инватакси" | 22 524,0 |
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 5 517,0 |
На выплату единовременной материальной помощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне ветеранам Великой Отечественной войны | 14 000,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 156 024,0 |
На реализацию краткосрочного профессионального обучения | 109 702,0 |
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов | 47 680,0 |
На реализацию проекта "Первое рабочее место" | 50 000,0 |
На реализацию проекта "Контракт поколений" | 7 352,0 |
На обеспечение льготного проезда | 67 243,0 |
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения | 253 270,0 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности. | 576 129,0 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов | 366 745,7 |
На единовременную социальную помощь ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана | 56 667,1 |
На единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне | 25 911,5 |
На разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта административного здания коммунального государственного учреждения "Центр активного долголетия "Белсендi ұзақ өмір" Бурабайского района | 9 803,5 |
На внедрение единой информационной площадки модуля планирования бюджета | 15 000,0 |
Управление культуры области | 884 458,6 |
На ремонт объектов культуры | 763 792,6 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 70 000,0 |
На материально-техническое оснащение организациям культуры | 40 664,0 |
На содержание Центра досуга молодежи в селе Бастау Атбасарского района | 10 002,0 |
Управление цифровизации и архивов области | 150 000,0 |
На содержание коммунальное государственное учреждение "Smart Aqkol" | 150 000,0 |
Управление физической культуры и спорта области | 940 303,0 |
На ремонт объектов спорта | 167 653,0 |
Установка спортивных площадок | 426 642,0 |
На приобретение спортивного инвентаря для инвалидов Есильского района | 5 000,0 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 341 008,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 558 365,9 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 4 677 239,8 |
Выкуп жилья в Шортандинском районе | 30 000,0 |
Ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 851 126,1 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 11 185 422,2 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог | 9 380 832,2 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 1 804 590,0 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 678 788,5 |
На разработку генеральных планов с проектом детальной планировки, схем развития и застройки | 593 681,5 |
На инвентаризацию инженерных сетей в городе Щучинск Бурабайского района | 85 107,0 |
Целевые трансферты на развитие | 11 655 781,2 |
в том числе: | |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 3 604 577,8 |
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 1 589 760,2 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 207 174,3 |
На развитие объектов спорта | 425 638,0 |
На развитие объектов государственных органов | 127 359,0 |
На развитие объектов культуры и отдыха | 217 110,3 |
На развитие объектов сельского хозяйства | 37 536,0 |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 548 479,6 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения | 1 040 557,0 |
На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах | 867 981,0 |
На развитие теплоэнергетической системы | 1 218 595,0 |
На развитие и благоустройство города Кокшетау | 297 549,0 |
На развитие коммунального хозяйства | 1 704 099,6 |
На развитие газотранспортной системы | 419 698,0 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 502 723,8 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 2 502 723,8 |