О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата от 25 декабря 2020 года № 38/427 "О бюджете города Актау на 2021 - 2023 годы

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 14 апреля 2021 года № 2/13. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области 23 апреля 2021 года № 4498

      В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 31 марта 2021 года № 2/16 "О внесении изменений и дополения в решение Мангистауского областного маслихата от 11 декабря 2020 года № 39/462 "Об областном бюджете на 2021 - 2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4476), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 25 декабря 2020 года № 38/427 "О бюджете города Актау на 2021 - 2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4414, опубликовано 8 января 2021 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания: 

      "1. Утвердить городской бюджет на 2021 - 2023 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 37 461 942 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 23 525 044 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 112 112,3 тысячи тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 7 481 693,7 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 6 343 092 тысяч тенге;

      2) затраты – 37 748 292,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 2 455 772 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 2 456 757 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 985 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 742 122,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 742 122,9 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 2 456 757 тысяч тенге;

      погашение займов – 111 968 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 397 333,9 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

      приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

      2. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата − Д.Телегенова) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции.

      3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Боранбаев).

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Председатель сессии Г. Абдисадык
      Секретарь Актауского городского маслихата С. Закенов

  Приложение 1
  к решению Актауского городского маслихата
  от 14 апреля 2021 года № 2/13
  Приложение 1
  к решению Актауского городского маслихата
  от 25 декабря 2020 года № 38/427

Бюджет города Актау на 2021 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс 




Наименование




1. Доходы

37 461 942,0

1



Налоговые поступления

23 525 044,0


01


Подоходный налог

10 834 174,0



1

Корпоративный подоходный налог

3 394 976,0



2

Индивидуальный подоходный налог

7 439 198,0


03


Социальный налог

4 307 754,0



1

Социальный налог

4 307 754,0


04


Hалоги на собственность

6 247 478,0



1

Hалоги на имущество

3 593 814,0



3

Земельный налог

509 708,0



4

Hалог на транспортные средства

2 143 833,0



5

Единый земельный налог

123,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1 058 437,0



2

Акцизы

152 689,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

381 687,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

524 061,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1 077 201,0



1

Государственная пошлина

1 077 201,0

2



Неналоговые поступления

112 112,3


01


Доходы от государственной собственности

58 923,3



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

6 966,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

51 956,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1,3


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

310,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

310,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

233,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

233,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

3 250,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

3 250,0


06


Прочие неналоговые поступления

49 396,0



1

Прочие неналоговые поступления

49 396,0

3



Поступления от продажи основного капитала

7 481 693,7


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 200 156,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 200 156,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

3 281 537,7



1

Продажа земли

3 190 765,7



2

Продажа нематериальных активов

90 772,0

4



Поступления трансфертов

6 343 092,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 343 092,0



2

Трансферты из областного бюджета

6 343 092,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге 

Администратор бюджетных программ


Программа




Наименование




2. Затраты

37 748 292,9

01



Государственные услуги общего характера

573 621,9


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

25 680,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

25 011,0



003

Капитальные расходы государственного органа

669,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

246 873,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

238 573,0



003

Капитальные расходы государственного органа

8 300,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

63 059,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

46 632,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

8 513,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

7 114,0



018

Капитальные расходы государственного органа

800,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

45 460,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

43 960,9



004

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

56 612,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

56 612,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

50 000,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

85 937,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

77 943,0



006

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

7 994,0

02



Оборона

45 551,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

45 551,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

45 551,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

174 377,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

137 891,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

137 891,0


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

36 486,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

36 486,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 921 383,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

2 901 383,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

109 064,0



002

Программа занятости

337 759,0



005

Государственная адресная социальная помощь

605 036,0



006

Оказание жилищной помощи

59 976,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

613 264,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

23 628,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

3 000,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

232 299,0



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

834 159,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

51 198,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

32 000,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

20 000,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

20 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

8 313 526,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 961 333,1



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

211 382,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 588 591,1



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 160 350,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 010,0


479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

60 744,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

60 744,0


497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

5 291 449,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

333 706,0



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

7 848,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

800 000,0



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 225 082,5



034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 000,0



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 621 686,5



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

100 000,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 193 126,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

618 554,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

1 269,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

1 269,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 100,0



011

Развитие объектов культуры

2 100,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

165 800,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

50 699,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

85 497,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

24 357,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

5 247,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

449 385,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

35 472,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

63 681,0



005

Поддержка культурно-досуговой работы

327 072,0



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

14 368,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

8 792,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 551 517,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 551 517,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

3 119 072,0



036

Развитие газотранспортной системы

432 445,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

1 024,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 024,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 024,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

106 617,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

92 511,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

92 461,0



017

Капитальные расходы государственного органа

50,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

14 106,0



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

14 106,0

12



Транспорт и коммуникации

1 103 519,3


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 103 519,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

54 796,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

148 723,3



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

700 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

200 000,0

13



Прочие

34 992,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

30 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

30 000,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

4 992,0



006

Поддержка предпринимательской деятельности

4 992,0

14



Обслуживание долга

727 784,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

727 784,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

727 784,0

15



Трансферты

19 575 826,6


452


Отдел финансов района (города областного значения)

19 575 826,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

5 290,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

19 402 113,8



038

Субвенции

168 422,8




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

2 455 772,0




Бюджетные кредиты

2 456 757,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 452 381,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 452 381,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

2 452 381,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

4 376,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

4 376,0



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

4 376,0




Погашение бюджетных кредитов

985,0

5



Погашение бюджетных кредитов

985,0


01


Погашение бюджетных кредитов

985,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

985,0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 742 122,9




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

2 742 122,9

7



Поступление займов

2 456 757,0


01


Внутренние государственные займы

2 456 757,0



2

Договоры займа

2 456 757,0

16



Погашение займов

111 968,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

111 968,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

111 968,0




Используемые остатки бюджетных средств

397 333,9

8



Используемые остатки бюджетных средств

397 333,9


01


Остатки бюджетных средств

397 333,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

397 333,9

  Приложение 2
  к решению Актауского городского маслихата
  от 14 апреля 2021 года № 2/13
  Приложение 4
  к решению Актауского городского маслихатаот
  25 декабря 2020 года № 38/427

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2021 - 2023 годов

Наименование

2021

2022

2023

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

168 422,8

86 090,0

85 894,0

Село Умирзак

168 422,8

86 090,0

85 894,0


Ақтау қалалық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 38/427 "2021 - 2023 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2021 жылғы 14 сәуірдегі № 2/13 шешімі. Маңғыстау облысы Әділет департаментінде 2021 жылғы 23 сәуірде № 4498 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңына және Маңғыстау облыстық мәслихатының 2021 жылғы 31 наурыздағы № 2/16 "Маңғыстау облыстық мәслихатының 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № 39/462 "2021 - 2023 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4476 болып тіркелген) сәйкес Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫҚ:

      1. "2021 - 2023 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" Ақтау қалалық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 38/427 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4414 болып тіркелген, 2021 жылғы 8 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1 тармағы келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын: 

      "1. 2021-2023 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 37 461 942 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 23 525 044 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 112 112,3 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 7 481 693,7 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 6 343 092 мың теңге;

      2) шығындар – 37 748 292,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 2 455 772 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 2 456 757 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 985 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 742 122,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 742 122,9 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 2 456 757 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 111 968 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 397 333,9 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің 1 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетілген шешімнің 4 қосымшасы осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. "Ақтау қалалық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі (аппарат басшысы − Д. Телегенова) осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.

      3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Ақтау қалалық мәслихатының экономика және бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін (Б. Боранбаев).

      4. Осы шешім 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы Ғ. Әбдісадық
      Ақтау қалалық мәслихатының хатшысы С. Зәкенов

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2021 жылғы 14 сәуірдегі
  № 2/13 шешіміне 1 қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының
  2020 жылғы 25 желтоқсандағы
  № 38/427 шешіміне 1 қосымша

2021 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы  




Атауы




1. Кірістер

37 461 942,0

1



Салықтық түсімдер

23 525 044,0


01


Табыс салығы

10 834 174,0



1

Корпоративтік табыс салығы

3 394 976,0



2

Жеке табыс салығы

7 439 198,0


03


Әлеуметтiк салық

4 307 754,0



1

Әлеуметтік салық

4 307 754,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 247 478,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 593 814,0



3

Жер салығы

509 708,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 143 833,0



5

Бірыңғай жер салығы

123,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

1 058 437,0



2

Акциздер

152 689,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

381 687,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

524 061,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 077 201,0



1

Мемлекеттік баж

1 077 201,0

2



Салықтық емес түсiмдер

112 112,3


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

58 923,3



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

6 966,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

51 956,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1,3


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

310,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

310,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

233,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

233,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 250,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 250,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

49 396,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

49 396,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

7 481 693,7


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 200 156,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 200 156,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

3 281 537,7



1

Жерді сату

3 190 765,7



2

Материалдық емес активтерді сату

90 772,0

4



Трансферттердің түсімдері

6 343 092,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6 343 092,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

6 343 092,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

37 748 292,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

573 621,9


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

25 680,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25 011,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

669,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

246 873,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

238 573,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 300,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

63 059,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 632,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

8 513,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

7 114,0



018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

45 460,9



001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

43 960,9



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 500,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

56 612,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 612,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50 000,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

50 000,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

85 937,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

77 943,0



006

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

7 994,0

02



Қорғаныс

45 551,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

45 551,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

45 551,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

174 377,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

137 891,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

137 891,0


499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

36 486,0



001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 486,0

06



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

2 921 383,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

2 901 383,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

109 064,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

337 759,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

605 036,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

59 976,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

613 264,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

23 628,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

3 000,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

232 299,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

834 159,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

51 198,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

32 000,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

20 000,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

20 000,0

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

8 313 526,1


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 961 333,1



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

211 382,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 588 591,1



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

1 160 350,0



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 010,0


479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

60 744,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 744,0


497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

5 291 449,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

333 706,0



005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

7 848,0



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

800 000,0



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 225 082,5



034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

10 000,0



035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 621 686,5



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

100 000,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

1 193 126,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

618 554,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

1 269,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 269,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 100,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

2 100,0


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

165 800,0



001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 699,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

85 497,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

24 357,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

5 247,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

449 385,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 472,0



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

63 681,0



005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

327 072,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

14 368,0



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

8 792,0

09



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

3 551 517,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 551 517,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

3 119 072,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

432 445,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

1 024,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 024,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

1 024,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

106 617,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

92 511,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

92 461,0



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

50,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

14 106,0



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

14 106,0

12



Көлік және коммуникация

1 103 519,3


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 103 519,3



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 796,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

148 723,3



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

700 000,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

200 000,0

13



Басқалар

34 992,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

30 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

30 000,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

4 992,0



006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

4 992,0

14



Борышқа қызмет көрсету

727 784,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

727 784,0



013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

727 784,0

15



Трансферттер

19 575 826,6


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

19 575 826,6



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

5 290,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

19 402 113,8



038

Субвенциялар

168 422,8




3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

2 455 772,0




Бюджеттік кредиттер

2 456 757,0

07



Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

2 452 381,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 452 381,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

2 452 381,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

4 376,0


453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

4 376,0



006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

4 376,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

985,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

985,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

985,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

985,0




4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0




5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-2 742 122,9




6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

2 742 122,9

7



Қарыздар түсімдері

2 456 757,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

2 456 757,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

2 456 757,0

16



Қарыздарды өтеу

111 968,0


452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

111 968,0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

111 968,0




Бюджет қаражатының бос қалдықтары

397 333,9

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

397 333,9


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

397 333,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

397 333,9

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2021 жылғы 14 сәуірдегі
  № 2/13 шешіміне 2 қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының
  2020 жылғы 25 желтоқсандағы
  № 38/427 шешіміне 4 қосымша

2021-2023 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі

Атауы

2021

2022

2023

Қалалық бюджеттен ауыл бюджетіне берілетін бюджеттік субвенциялар көлемі

168 422,8

86 090,0

85 894,0

Өмірзақ ауылы

168 422,8

86 090,0

85 894,0