В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Мангистауского областного маслихата от 31 марта 2021 года № 2/16 "О внесении изменений и дополения в решение Мангистауского областного маслихата от 11 декабря 2020 года № 39/462 "Об областном бюджете на 2021 - 2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4476), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 25 декабря 2020 года № 38/427 "О бюджете города Актау на 2021 - 2023 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4414, опубликовано 8 января 2021 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
"1. Утвердить городской бюджет на 2021 - 2023 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 461 942 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 23 525 044 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 112 112,3 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 7 481 693,7 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 6 343 092 тысяч тенге;
2) затраты – 37 748 292,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 2 455 772 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2 456 757 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 985 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 742 122,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 742 122,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 2 456 757 тысяч тенге;
погашение займов – 111 968 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 397 333,9 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата − Д.Телегенова) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Боранбаев).
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Председатель сессии | Г. Абдисадык |
Секретарь Актауского городского маслихата | С. Закенов |
Приложение 1 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 14 апреля 2021 года № 2/13 | |
Приложение 1 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 25 декабря 2020 года № 38/427 |
Бюджет города Актау на 2021 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1. Доходы | 37 461 942,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 23 525 044,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 10 834 174,0 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 3 394 976,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 439 198,0 | ||||||
03 | Социальный налог | 4 307 754,0 | ||||||
1 | Социальный налог | 4 307 754,0 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 247 478,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 593 814,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 509 708,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 143 833,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 123,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 058 437,0 | ||||||
2 | Акцизы | 152 689,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 381 687,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 524 061,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 077 201,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 1 077 201,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 112 112,3 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 58 923,3 | ||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 6 966,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 51 956,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1,3 | ||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 310,0 | ||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 310,0 | ||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 233,0 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 233,0 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 3 250,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 3 250,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 49 396,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 49 396,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 481 693,7 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 200 156,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 200 156,0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 281 537,7 | ||||||
1 | Продажа земли | 3 190 765,7 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 90 772,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 6 343 092,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 343 092,0 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6 343 092,0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
2. Затраты | 37 748 292,9 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 573 621,9 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 25 680,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 25 011,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 669,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 246 873,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 238 573,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 300,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 63 059,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 46 632,0 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 8 513,0 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 7 114,0 | ||||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 800,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 45 460,9 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 43 960,9 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500,0 | ||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 56 612,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 56 612,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 000,0 | ||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 50 000,0 | ||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 85 937,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 77 943,0 | ||||||
006 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 7 994,0 | ||||||
02 | Оборона | 45 551,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 45 551,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 45 551,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 174 377,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 137 891,0 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 137 891,0 | ||||||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 36 486,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 36 486,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 921 383,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 901 383,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 109 064,0 | ||||||
002 | Программа занятости | 337 759,0 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 605 036,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 59 976,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 613 264,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 23 628,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 000,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 232 299,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 834 159,0 | ||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 51 198,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 32 000,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20 000,0 | ||||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 20 000,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 313 526,1 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 961 333,1 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 211 382,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 588 591,1 | ||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 160 350,0 | ||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 010,0 | ||||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 60 744,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 60 744,0 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 5 291 449,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 333 706,0 | ||||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 7 848,0 | ||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 800 000,0 | ||||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 225 082,5 | ||||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 10 000,0 | ||||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 621 686,5 | ||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 100 000,0 | ||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1 193 126,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 618 554,0 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 1 269,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 1 269,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 100,0 | ||||||
011 | Развитие объектов культуры | 2 100,0 | ||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 165 800,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 50 699,0 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 85 497,0 | ||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 24 357,0 | ||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5 247,0 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 449 385,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 35 472,0 | ||||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 63 681,0 | ||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 327 072,0 | ||||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 14 368,0 | ||||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8 792,0 | ||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 551 517,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 551 517,0 | ||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 119 072,0 | ||||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 432 445,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 024,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1 024,0 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1 024,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 106 617,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 92 511,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 92 461,0 | ||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 50,0 | ||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 14 106,0 | ||||||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 14 106,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 103 519,3 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 103 519,3 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 54 796,0 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 148 723,3 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 700 000,0 | ||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 200 000,0 | ||||||
13 | Прочие | 34 992,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 30 000,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 30 000,0 | ||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 4 992,0 | ||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 4 992,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 727 784,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 727 784,0 | ||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 727 784,0 | ||||||
15 | Трансферты | 19 575 826,6 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 19 575 826,6 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 290,0 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 19 402 113,8 | ||||||
038 | Субвенции | 168 422,8 | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 2 455 772,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 2 456 757,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 452 381,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 452 381,0 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2 452 381,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 376,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 4 376,0 | ||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 4 376,0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 985,0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 985,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 985,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 985,0 | ||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -2 742 122,9 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 2 742 122,9 | |||||||
7 | Поступление займов | 2 456 757,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 2 456 757,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 2 456 757,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 111 968,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 111 968,0 | ||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 111 968,0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 397 333,9 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 397 333,9 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 397 333,9 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 397 333,9 |
Приложение 2 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 14 апреля 2021 года № 2/13 | |
Приложение 4 | |
к решению Актауского городского маслихатаот | |
25 декабря 2020 года № 38/427 |
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2021 - 2023 годов
Наименование | 2021 | 2022 | 2023 |
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет | 168 422,8 | 86 090,0 | 85 894,0 |
Село Умирзак | 168 422,8 | 86 090,0 | 85 894,0 |