В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить городской бюджет на 2021-2023 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 953 475,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 25 099 768,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 156 218,9 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 9 110 492,2 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 6 586 996 тысяч тенге;
2) затраты – 39 660 170,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 15 522 048 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 15 525 377 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 329 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -14 228 742,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 228 742,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 15 525 377 тысяч тенге;
погашение займов – 1 693 968 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 397 333,9 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Актауского городского маслихата Мангистауской области от 09.12.2021 № 9/70 (вводится в действие с 01.01.2021).2. Учесть, что нормативы распределения доходов в городской бюджет по налоговым поступлениям установлены в следующих размерах:
корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 20 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 16 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
социальный налог – 16 процентов.
3. Учесть, что в городском бюджете на 2021 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 2 286 989 тысяч тенге.
4. Учесть, что в городском бюджете на 2021 год предусмотрены бюджетные кредиты из республиканского бюджета на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы в сельских населенных пунктах в сумме 4 376 тысяч тенге.
5. Утвердить резерв акимата города в сумме 30 000 тысяч тенге.
6. Установить объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2021-2023 годов, согласно приложению 4 к настоящему решению.
7. Государственному учреждению "Аппарат Актауского городского маслихата" (руководитель аппарата − Д.Телегенова) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Актауского городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).
9. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2021 года.
Председатель сессии | Ы.Кошербай |
Секретарь Актауского городского маслихата | С. Закенов |
Приложение 1 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 25 декабря 2020 года № 38/427 |
Бюджет города Актау на 2021 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Актауского городского маслихата Мангистауской области от 09.12.2021 № 9/70 (вводится в действие с 01.01.2021).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1. ДОХОДЫ | 40 953 475,8 | |||||
1 | Налоговые поступления | 25 099 768,7 | ||||
01 | Подоходный налог | 11 285 817,7 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 3 974 544,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 311 273,7 | ||||
03 | Социальный налог | 4 499 754,0 | ||||
1 | Социальный налог | 4 499 754,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 7 189 312,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 4 644 856,0 | ||||
3 | Земельный налог | 392 708,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 151 591,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 157,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 045 184,0 | ||||
2 | Акцизы | 80 725,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 381 687,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 582 772,0 | ||||
07 | Прочие налоги | 2 500,0 | ||||
1 | Прочие налоги | 2 500,0 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 077 201,0 | ||||
1 | Государственная пошлина | 1 077 201,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 156 218,9 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 67 649,9 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 67 649,4 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 0,5 | ||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 687,0 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 687,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 12 318,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 12 318,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 75 564,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 75 564,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 9 110 492,2 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 968 072,6 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 5 968 072,6 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 142 419,6 | ||||
1 | Продажа земли | 2 857 080,6 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 285 339,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 6 586 996,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 586 996,0 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6 586 996,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
2. ЗАТРАТЫ | 39 660 170,7 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 631 792,6 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 294 419,4 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 30 938,4 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 30 277,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 661,4 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 263 481,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 253 481,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 62 201,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 62 201,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 46 938,0 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 8 513,0 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 5 290,0 | ||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 1 460,0 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 42 610,7 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 42 610,7 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 41 587,9 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 022,8 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 232 561,5 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 55 130,5 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 55 130,5 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 100 000,0 | ||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 100 000,0 | ||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 77 431,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 77 431,0 | ||||
02 | Оборона | 38 474,0 | ||||
1 | Военные нужды | 38 474,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 38 474,0 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 38 474,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 112 774,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 112 774,0 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 76 667,0 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 76 667,0 | ||||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 36 107,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 36 107,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 677 788,0 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 496 036,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 496 036,0 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 496 036,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 2 909 693,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 869 693,0 | ||||
002 | Программа занятости | 335 512,0 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 66 976,0 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 105 252,0 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 27 234,7 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 296 517,0 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 972 003,3 | ||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 66 198,0 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 40 000,0 | ||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 40 000,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 272 059,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 152 359,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 109 563,0 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 500,0 | ||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 6 600,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 34 696,0 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 119 700,0 | ||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 119 700,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 117 565,4 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 2 771 989,1 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 856 819,1 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 405 010,0 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 451 809,1 | ||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 58 606,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 58 606,0 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 856 564,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 393 190,0 | ||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 17 848,0 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 445 526,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 685 320,3 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 685 320,3 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 685 320,3 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 660 256,0 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 3 660 256,0 | ||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 906 654,0 | ||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 221 544,5 | ||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 10 000,0 | ||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 522 057,5 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 639 034,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 375 674,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 707,0 | ||||
011 | Развитие объектов культуры | 6 707,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 368 967,0 | ||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 368 967,0 | ||||
2 | Спорт | 23 160,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 23 160,0 | ||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 14 368,0 | ||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8 792,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 69 169,0 | ||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 7 988,0 | ||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 7 408,0 | ||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 580,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 61 181,0 | ||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 61 181,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 171 031,0 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 1 269,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 1 269,0 | ||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 133 589,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 46 653,0 | ||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 86 936,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 36 173,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 36 173,0 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 947 121,0 | ||||
1 | Топливо и энергетика | 3 099 705,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 099 705,0 | ||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 099 705,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 847 416,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 847 416,0 | ||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 847 416,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5 981,8 | ||||
6 | Земельные отношения | 5 000,0 | ||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 5 000,0 | ||||
006 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 5 000,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 981,8 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 981,8 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 981,8 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 155 041,0 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 155 041,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 155 041,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 154 991,0 | ||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 50,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 537 857,3 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 898 428,3 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 898 428,3 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 195 428,3 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 703 000,0 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 639 429,0 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 639 429,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 54 429,0 | ||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 585 000,0 | ||||
13 | Прочие | 564 840,0 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2 490,0 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 2 490,0 | ||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 2 490,0 | ||||
9 | Прочие | 562 350,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 385 569,0 | ||||
077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 385 569,0 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 176 781,0 | ||||
054 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 176 781,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 633 327,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 633 327,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 633 327,0 | ||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 633 327,0 | ||||
15 | Трансферты | 19 598 574,6 | ||||
1 | Трансферты | 19 598 574,6 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 19 598 574,6 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 290,0 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 19 416 575,8 | ||||
038 | Субвенции | 176 708,8 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 15 522 048,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 15 525 377,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 521 001,0 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 15 521 001,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 15 521 001,0 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4 921 018,0 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 10 599 983,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 4 376,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 4 376,0 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 4 376,0 | ||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 4 376,0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 3 329,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 3 329,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 3 329,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3 329,0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -14 228 742,9 | |||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 14 228 742,9 | |||||
7 | Поступление займов | 15 525 377,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 15 525 377,0 | ||||
2 | Договоры займа | 15 525 377,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
16 | Погашение займов | 1 693 968,0 | ||||
1 | Погашение займов | 1 693 968,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 693 968,0 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 693 968,0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 397 333,9 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 397 333,9 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 397 333,9 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 397 333,9 |
Приложение 2 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 25 декабря 2020 года № 38/427 |
Бюджет города Актау на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1. Доходы | 31 860 814,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 24 262 645,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 11 078 349,0 | |||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 2 842 838,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 235 511,0 | |||||
03 | Социальный налог | 4 225 380,0 | |||||
1 | Социальный налог | 4 225 380,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 6 641 952,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 3 777 173,0 | |||||
3 | Земельный налог | 524 876,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 339 780,0 | |||||
5 | Единый земельный налог | 123,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 202 152,0 | |||||
2 | Акцизы | 162 752,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 423 673,0 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 546 435,0 | |||||
5 | Налог на игорный бизнес | 69 292,0 | |||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 114 812,0 | |||||
1 | Государственная пошлина | 1 114 812,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 113 591,2 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 55 379,2 | |||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 7 384,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 55 378,0 | |||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1,2 | |||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 329,0 | |||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 329,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 50 499,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 50 499,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 079 817,8 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 037 930,0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 037 930,0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 041 887,8 | |||||
1 | Продажа земли | 1 946 576,8 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 95 311,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 1 404 760,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 404 760,0 | |||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 404 760,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
2. Затраты | 30 995 846,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 497 622,0 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 23 644,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 23 644,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 208 837,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 208 837,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 59 075,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 46 942,0 | |||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 8 633,0 | |||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 500,0 | |||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 35 085,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 35 085,0 | |||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 67 892,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 67 892,0 | |||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 103 089,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 103 089,0 | |||||
02 | Оборона | 39 805,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 39 805,0 | |||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 39 805,0 | |||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 824 833,0 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 787 342,0 | |||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 787 342,0 | |||||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 37 491,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 37 491,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 273 522,0 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 273 522,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 104 594,0 | |||||
002 | Программа занятости | 340 280,0 | |||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 57 500,0 | |||||
006 | Оказание жилищной помощи | 62 975,0 | |||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 075 532,0 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 24 809,0 | |||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 150,0 | |||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 178 373,0 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 374 739,0 | |||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 51 570,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 470 931,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 915 674,0 | |||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 168 810,0 | |||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1 550 091,0 | |||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 196 773,0 | |||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 27 821,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 27 821,0 | |||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 3 527 436,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 76 936,0 | |||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 800 000,0 | |||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 064 700,0 | |||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 10 800,0 | |||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 575 000,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 558 136,0 | |||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 148 707,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 45 860,0 | |||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 87 513,0 | |||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 9 825,0 | |||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5 509,0 | |||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 409 429,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 54 274,0 | |||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 52 490,0 | |||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 278 347,0 | |||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 15 086,0 | |||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 232,0 | |||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 621 505,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 621 505,0 | |||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 621 505,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 075,0 | |||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1 075,0 | |||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1 075,0 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 66 370,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 66 370,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 66 370,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 121 805,0 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 121 805,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 38 847,0 | |||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 782 958,0 | |||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 300 000,0 | |||||
13 | Прочие | 717 480,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 35 000,0 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 35 000,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 682 480,0 | |||||
077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 682 480,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 716 610,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 716 610,0 | |||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 716 610,0 | |||||
15 | Трансферты | 13 086 152,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 13 086 152,0 | |||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 13 000 062,0 | |||||
038 | Субвенции | 86 090,0 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 864 968,0 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -864 968,0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0,0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||||
16 | Погашение займов | 864 968,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 864 968,0 | |||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 864 968,0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 25 декабря 2020 года № 38/427 |
Бюджет города Актау на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1. Доходы | 30 516 588,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 25 023 751,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 11 319 256,0 | |||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 2 984 980,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 334 276,0 | |||||
03 | Социальный налог | 4 307 443,0 | |||||
1 | Социальный налог | 4 307 443,0 | |||||
04 | Hалоги на собственность | 6 964 234,0 | |||||
1 | Hалоги на имущество | 3 956 223,0 | |||||
3 | Земельный налог | 551 120,0 | |||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 456 762,0 | |||||
5 | Единый земельный налог | 129,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 262 261,0 | |||||
2 | Акцизы | 170 890,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 444 857,0 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 573 757,0 | |||||
5 | Налог на игорный бизнес | 72 757,0 | |||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 170 557,0 | |||||
1 | Государственная пошлина | 1 170 557,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 119 273,1 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 58 151,1 | |||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 7 753,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 58 150,0 | |||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1,1 | |||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 345,0 | |||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 345,0 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 53 024,0 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 53 024,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 373 563,9 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 239 826,0 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 239 826,0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 133 737,9 | |||||
1 | Продажа земли | 1 033 661,9 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 100 076,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 0,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0,0 | |||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 0,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
2. Затраты | 30 404 620,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 503 742,0 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 24 015,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 24 015,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 211 111,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 211 111,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 60 264,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 47 199,0 | |||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 9 065,0 | |||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 4 000,0 | |||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 35 389,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 35 389,0 | |||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 69 032,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 69 032,0 | |||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 103 931,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 103 931,0 | |||||
02 | Оборона | 40 911,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 40 911,0 | |||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 40 911,0 | |||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 864 312,0 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 826 460,0 | |||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 826 460,0 | |||||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 37 852,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 37 852,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 347 810,0 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 347 810,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 105 592,0 | |||||
002 | Программа занятости | 356 942,0 | |||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 65 375,0 | |||||
006 | Оказание жилищной помощи | 66 124,0 | |||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 097 042,0 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 26 050,0 | |||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 308,0 | |||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 181 941,0 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 393 476,0 | |||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 51 960,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 263 996,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 247 220,0 | |||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 2 247 220,0 | |||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 27 999,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 27 999,0 | |||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 3 988 777,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 77 752,0 | |||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 928 315,0 | |||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 217 935,0 | |||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 11 025,0 | |||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 753 750,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 567 552,0 | |||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 152 547,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 46 821,0 | |||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 89 629,0 | |||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 10 312,0 | |||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5 785,0 | |||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 415 005,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 54 657,0 | |||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 52 747,0 | |||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 282 067,0 | |||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 15 841,0 | |||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 693,0 | |||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 984 198,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 984 198,0 | |||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 431 145,0 | |||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 553 053,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 128,0 | |||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1 128,0 | |||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1 128,0 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 67 453,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 67 453,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 67 453,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 539 470,0 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 539 470,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 39 470,0 | |||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 500 000,0 | |||||
13 | Прочие | 40 000,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 40 000,0 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 40 000,0 | |||||
14 | Обслуживание долга | 538 445,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 538 445,0 | |||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 538 445,0 | |||||
15 | Трансферты | 17 645 603,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 17 645 603,0 | |||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 17 559 709,0 | |||||
038 | Субвенции | 85 894,0 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 111 968,0 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -111 968,0 | ||||||
7 | Поступление займов | 0,0 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||||
16 | Погашение займов | 111 968,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 111 968,0 | |||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 111 968,0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 | |
к решению Актауского городского маслихата | |
от 25 декабря 2020 года № 38/427 |
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2021-2023 годов
Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Актауского городского маслихата Мангистауской области от 13.10.2021 № 7/57 (вводится в действие с 01.01.2021).
тыс.тенге |
2021 год | 2022 год | 2023 год | |
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет | 176 708,8 | 86 090,0 | 85 894,0 |
176 708,8 | 86 090,0 | 85 894,0 |