О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 55-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2021-2023 годы"

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 22 октября 2021 года № 9-2. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 ноября 2021 года № 24988

      Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О Кокпектинском районном бюджете на 2021-2023 годы" от 25 декабря 2020 года № 55-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8067) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 14 274 312,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 888 658,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 82 915,5 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 21 630,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 9 281 109,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 14 485 092,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 86 246,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 122 514,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 36 268,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 124 533,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -124 533,5 тысяч тенге:

      поступление займов – 122 514,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 36 268,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 210 779,5 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 5, 6, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Секретарь Кокпектинского районного маслихата Т. Сарманов

  Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 22 октября 2021 года № 9-2
  Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 25 декабря 2020 года № 55-2

Районный бюджет на 2021 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




І. Доходы

14 274 312,7

1



Налоговые поступления

4 888 658,0


01


Подоходный налог

4 020 611,7



1

Корпоративный подоходный налог

3 107 377,5



2

Индивидуальный подоходный налог

913 234,2


03


Социальный налог

779 220,3



1

Социальный налог

779 220,3


04


Hалоги на собственность

39 500,0



1

Hалоги на имущество

39 500,0



5

Единый земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

44 826,0



2

Акцизы

3 675,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

32 900,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

8 251,0



5

Налог на игорный бизнес

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

4 500,0



1

Государственная пошлина

4 500,0

2



Неналоговые поступления

82 915,5


01


Доходы от государственной собственности

59 078,7



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 538,7



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

56 540,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

581,8



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

581,8


06


Прочие неналоговые поступления

23 255,0



1

Прочие неналоговые поступления

23 255,0

3



Поступления от продажи основного капитала

21 630,0


03


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

21 630,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

21 630,0



2

Продажа нематериальных активов

0,0

4



Поступления трансфертов

9 281 109,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 281 109,2



2

Трансферты из областного бюджета

9 281 109,2


Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

14 485 092,3

01




Государственные услуги общего характера

1 353 364,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

337 804,8



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

27 438,3




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

27 138,3




003

Капитальные расходы государственного органа

300,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

310 366,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

213 219,1




003

Капитальные расходы государственного органа

3 353,7




107

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

1 238,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

92 555,7


2



Финансовая деятельность

42 844,1



452


Отдел финансов района (города областного значения)

42 844,1




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

29 439,8




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 084,3




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 300,0




018

Капитальные расходы государственного органа

11 020,0




028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

0,0


5



Планирование и статистическая деятельность

32 020,8



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

32 020,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

25 418,0




004

Капитальные расходы государственного органа

6 602,8


9



Прочие государственные услуги общего характера

940 694,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

877 896,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

38 475,9




013

Капитальные расходы государственного органа

276,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

839 145,0



482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

19 932,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

19 656,3




003

Капитальные расходы государственного органа

276,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

42 865,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

42 089,2




003

Капитальные расходы государственного органа

500,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

276,0

02




Оборона

28 827,0


1



Военные нужды

14 065,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

14 065,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

14 065,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

14 762,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

14 762,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

9 042,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

5 720,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

2 500,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

2 500,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 500,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 500,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

668 816,9


1



Социальное обеспечение

169 096,4



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

169 096,4




010

Государственная адресная социальная помощь

169 096,4


2



Социальная помощь

485 853,5



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

485 853,5




004

Программа занятости

119 922,0




006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

78 187,0




007

Оказание жилищной помощи

2 700,0




009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 640,0




011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

56 648,5




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

160 058,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

5 100,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

59 598,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

13 867,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

13 867,0




018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

5 000,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

8 867,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 503 512,9


1



Жилищное хозяйство

488 903,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

326 341,4




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

67 901,3




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

258 440,1



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

162 562,0




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

162 562,0


2



Коммунальное хозяйство

4 014 609,5



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

184 051,7




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

184 051,7



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

3 830 557,8




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

3 830 557,8


3



Благоустройство населенных пунктов

0,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

615 399,7


1



Деятельность в области культуры

223 824,6



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

223 824,6




003

Поддержка культурно-досуговой работы

223 824,6


2



Спорт

70 696,6



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

20 696,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

9 983,6




004

Капитальные расходы государственного органа

0,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

0,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

6 713,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 000,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

50 000,0




008

Развитие объектов спорта

50 000,0


3



Информационное пространство

77 592,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

58 732,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

51 461,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

7 271,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

18 860,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

18 860,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

243 286,5



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

196 494,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

159 253,6




010

Капитальные расходы государственного органа

0,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

37 240,6



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

46 792,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

28 586,3




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

17 265,0




006

Капитальные расходы государственного органа

941,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

64 841,3


1



Сельское хозяйство

26 670,2



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

26 670,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

26 670,2




006

Капитальные расходы государственного органа

0,0


6



Земельные отношения

17 357,9



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

17 357,9




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

17 357,9




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

0,0




007

Капитальные расходы государственного органа

0,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

20 813,2



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

20 813,2




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

20 813,2

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

26 966,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

26 966,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

26 966,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

21 466,0




015

Капитальные расходы государственного органа

5 500,0

12




Транспорт и коммуникации

770 634,9


1



Автомобильный транспорт

769 522,9



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

769 522,9




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

135 632,0




051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

633 890,9


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

1 112,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 112,0




024

Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

1 112,0

13




Прочие

10 920,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

0,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

0,0


9



Прочие

10 920,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

10 920,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 920,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

0,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14




Обслуживание долга

56 540,0


1



Обслуживание долга

56 540,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

56 540,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

56 540,0

15




Трансферты

6 382 769,5


1



Трансферты

6 382 769,5



452


Отдел финансов района (города областного значения)

6 382 769,5




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

84 132,5




007

Бюджетные изъятия

0,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

5 878 794,0




038

Субвенции

419 833,0




053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов

10,0





III. Чистое бюджетное кредитование

86 246,0





Бюджетные кредиты

122 514,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

122 514,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

122 514,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

122 514,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

122 514,0





Погашение бюджетных кредитов

36 268,0


5



Погашение бюджетных кредитов

36 268,0



01


Погашение бюджетных кредитов

36 268,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

36 268,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

124 533,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-124 533,5





Поступление займов

122 514,0


7



Поступления займов

122 514,0



01


Внутренние государственные займы

122 514,0




2

Договоры займа

122 514,0





Погашение займов

36 268,0

16




Погашение займов

36 268,0


1



Погашение займов

36 268,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

36 268,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

36 268,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

210 779,5



01


Остатки бюджетных средств

210 779,5




1

Свободные остатки бюджетных средств

210 779,5

  Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 22 октября 2021 года № 9-2
  Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 25 декабря 2020 года № 55-2

Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2021 год

   №

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

На реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в том числе:

12 730,0

-на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям

7 434,0

-субсидии на переезд

1 021,0

-на молодежную практику

0,0

-субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов

3 983,0


первое рабочее место

292,0

2

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

4 322,5

3

На обустройство населенных пунктов, в том числе:

41 490,0

-благоустройство сельских населенных пунктов

0,0

-установка блочно-модульных станций очистки воды

41 490,0


Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:

52 189,1

4

обеспечение жильем отдельных категорий граждан

52 189,1


Итого

110 731,6

  Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 22 октября 2021 года № 9-2
  Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 25 декабря 2020 года № 55-2

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2021 год

  №

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, в том числе по проектам:

328 130,1

Реконструкция водозаборных сооружений в селе Кокпекты

30 667,2

Строительство водопроводных сетей в селе Кулынжон

34 053,6

Строительство водопроводных сетей в селе Аккала

29 714,0

Строительство водопроводных сетей в селе Улкенбокен

41 856,0

Строительство водопроводных сетей в селе Преображенка

41 837,6

Строительство водопроводных сетей в селе Миролюбовка

55 532,7

Строительство водопроводных сетей в селе Мариногорка

36 200,6

Строительство водопроводных сетей в селе Ульгулималшы

34 956,6

2

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" на освещение улиц с. Кокпекты

18 311,5

3

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

5 000,0


Итого

328 130,1

  Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 22 октября 2021 года № 9-2
  Приложение 6 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 25 декабря 2020 года № 55-2

Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2021 год

   №

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

На реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек", в том числе:

85 666,0

- на частичное субсидирование заработной платы

3 660,0

- на предоставление субсидий на переезд

2 867,0

- на молодежную практику

5 688,0

- на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат

7 561,0

- гранты переселенцам на реализацию новых бизнес идей (200 МРП)

29 170,0

- общественные работы

36 720,0

2

На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан, в том числе:

8 867,0

- на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами

5 710,0

- на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств

3 157,0

3

На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе:

163 987,0

- на выплату адресной социальной помощи

124 487,0

- на гарантированный социальный пакет детям

39 500,0

4

На установление доплат к заработной плате работников в государственных организациях социальной защиты

68 724,0

5

На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений

35 219,0


Итого

362 463,0

  Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 22 октября 2021 года № 9-2
  Приложение 7 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 25 декабря 2020 года № 55-2

Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на 2021 год

  №

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, в том числе по проектам:

3 833 179,0

Реконструкция водопроводных сетей в селе Самарское

500 000,0

Реконструкция водозаборных сооружений в селе Самарское

0,0

Строительство водопроводных сетей в селе Кокжайык

555 981,0

Строительство водопроводных сетей в селе Кулынжон

263 212,0

Строительство водопроводных сетей в селе Аккала

278 170,0

Строительство водопроводных сетей в селе Улкенбокен

349 764,0

Строительство водопроводных сетей в селе Преображенка

366 438,0

Строительство водопроводных сетей в селе Миролюбовка

485 085,0

Строительство водопроводных сетей в селе Мариногорка

310 206,0

Строительство водопроводных сетей в селе Ульгулималшы

294 609,0

Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в селе Тассай

0,0

2

Проектирование и (или)строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

162 262,0

3

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

137 647,0

4

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

84 805,0

5

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

45 000,0


Итого

3 833 179,0


Көкпекті аудандық мәслихатының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 55-2 "2021-2023 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Көкпекті аудандық мәслихатының 2021 жылғы 22 қазандағы № 9-2 шешімі. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 1 қарашада № 24988 болып тіркелді

      Көкпекті аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Көкпекті аудандық мәслихатының "2021-2023 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті туралы" 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 55-2 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8067 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2021-2023 жылдарға арналған Көкпекті аудандық бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2021 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 14 274 312,7 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 888 658,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 82 915,5 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 21 630,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 9 281 109,2 мың теңге;

      2) шығындар – 14 485 092,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 86 246,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 122 514,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 36 268,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 124 533,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -124 533,5 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 122 514,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 36 268,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 210 779,5 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 5, 6, 7 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Көкпекті аудандық мәслихат хатшысы Т. Сарманов

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 22 қазандағы
№ 9-2 шешіміне 1 қосымша
  Көкпекті аудандық
маслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 55-2 шешіміне 1 қосымша

2021 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5




І.Кірістер

14 274 312,7

1



Салықтық түсімдер

4 888 658,0


01


Табыс салығы

4 020 611,7



1

Корпоративтік табыс салығы

3 107 377,5



2

Жеке табыс салығы

913 234,2


03


Әлеуметтiк салық

779 220,3



1

Әлеуметтік салық

779 220,3


04


Меншiкке салынатын салықтар

39 500,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

39 500,0



5

Бірыңғай жер салығы

0,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

44 826,0



2

Акциздер

3 675,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

32 900,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

8 251,0



5

Ойын бизнесіне салық

0,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

4 500,0



1

Мемлекеттік баж

4 500,0

2



Салықтық емес түсiмдер

82 915,5


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

59 078,7



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2 538,7



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

56 540,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

581,8



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

581,8


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

23 255,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

23 255,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

21 630,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

21 630,0



1

Жерді сату

21 630,0



2

Материалдық емес активтерді сату

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

9 281 109,2


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

9 281 109,2



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

9 281 109,2


Функционалдық топ


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2

3

4

5

6





ІІ. Шығындар

14 485 092,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 353 364,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

337 804,8



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

27 438,3




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27 138,3




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

300,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

310 366,5




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

213 219,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 353,7




107

Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

1 238,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

92 555,7


2



Қаржылық қызмет

42 844,1



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

42 844,1




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 439,8




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 084,3




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,  жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды  реттеу

1 300,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 020,0




028

Коммуналдық меншікке мүлік сатып алу

0,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

0,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

32 020,8



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

32 020,8




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 418,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 602,8


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

940 694,4



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

877 896,9




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 475,9




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

276,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

839 145,0



482


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі

19 932,3




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 656,3




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

276,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

42 865,2




001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 089,2




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

500,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

276,0

02




Қорғаныс

28 827,0


1



Әскери мұқтаждар

14 065,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

14 065,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

14 065,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

14 762,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

14 762,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

9 042,0




007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

5 720,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

2 500,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

2 500,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 500,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

2 500,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

668 816,9


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

169 096,4



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

169 096,4




010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

169 096,4


2



Әлеуметтiк көмек

485 853,5



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

485 853,5




004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

119 922,0




006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

78 187,0




007

Тұрғын үйге көмек көрсету

2 700,0




009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 640,0




011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

56 648,5




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

160 058,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

5 100,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

59 598,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

13 867,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

13 867,0




018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

5 000,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

8 867,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 503 512,9


1



Тұрғын үй шаруашылығы


488 903,4



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

326 341,4




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

67 901,3




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

258 440,1



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

162 562,0




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

162 562,0


2



Коммуналдық шаруашылық

4 014 609,5



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

184 051,7




012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

184 051,7



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

3 830 557,8




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

3 830 557,8


3



Елді-мекендерді көркейту

0,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




018

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

0,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

615 399,7


1



Мәдениет саласындағы қызмет

223 824,6



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

223 824,6




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

223 824,6


2



Спорт

70 696,6



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

20 696,6




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 983,6




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

0,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

6 713,0




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 000,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

50 000,0




008

Cпорт объектілерін дамыту

50 000,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

77 592,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

58 732,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

51 461,0




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

7 271,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

18 860,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

18 860,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

243 286,5



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

196 494,2




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

159 253,6




010

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

37 240,6



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

46 792,3




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 586,3




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

17 265,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

941,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

64 841,3


1



Ауыл шаруашылығы

26 670,2



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

26 670,2




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

26 670,2




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


6



Жер қатынастары

17 357,9



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

17 357,9




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 357,9




006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

0,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

20 813,2



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

20 813,2




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

20 813,2

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

26 966,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

26 966,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

26 966,0




001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

21 466,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 500,0

12




Көлiк және коммуникация

770 634,9


1



Автомобиль көлiгi

769 522,9



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

769 522,9




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

135 632,0




051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

633 890,9


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

1 112,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 112,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы, ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

1 112,0

13




Басқалар

10 920,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

0,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




055

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

0,0


9



Басқалар

10 920,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

10 920,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

10 920,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

0,0




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

0,0

14




Борышқа  қызмет көрсету

56 540,0


1



Борышқа қызмет көрсету

56 540,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

56 540,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

 
56 540,0

15




Трансферттер

6 382 769,5


1



Трансферттер

6 382 769,5



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

6 382 769,5




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

84 132,5




007

Бюджеттік алып коюлар

0,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

5 878 794,0




038

Субвенциялар

419 833,0




053

Өткен қаржы жылында республикалық бюджеттен бөлінген, Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерін қайтару

10,0





ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

86 246,0





Бюджеттік кредиттер

122 514,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

122 514,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

122 514,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

122 514,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

122 514,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

36 268,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

36 268,0



01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

36 268,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

36 268,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13




Басқалар

0,0


9



Басқалар

0,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

0,0




065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

124 533,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-124 533,5





Қарыздар түсімі

122 514,0


7



Қарыздар түсімдері

122 514,0



01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

122 514,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

122 514,0





Қарыздарды өтеу

36 268,0

16




Қарыздарды өтеу

36 268,0


1



Қарыздарды өтеу

36 268,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

36 268,0




008

Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

36 268,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

210 779,5



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

210 779,5




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

210 779,5

  Көкпекті аудандық
маслихатының
2021 жылғы 22 қазандағы
№ 9-2 шешіміне 2 қосымша
  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 55-2 шешіміне 4 қосымша

2021 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

   №

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған шараларды іске асыруға, соның ішінде:

12 730,0

-талап етілген кәсіптер бойынша жұмыс кадрларын қысқа мерзімді оқытуға

7 434,0

-көшіп-қонуға субсидиялар

1 021,0

-жастар тәжірибесіне

0,0

-қоныс аударушылар және қандастар үшін тұрғын үй жалдау (жалға алу) бойынша шығындарды өтеуге субсидиялар

3 983,0


бірінші жұмыс орны

292,0

2

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

4 322,5

3

Елді мекендерді жайластыруға, соның ішінде:

41 490,0

- ауылдық елді мекендерді аббантандыруға

0,0

-су тазарту блоктік-модульдік станцияларын орнатуға

41 490,0

4

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, соның ішінде:

52 189,1

азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

52 189,1


Барлығы

110 731,6

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 22 қазандағы
№ 9-2 шешіміне 3 қосымша
  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 55-2 шешіміне 5 қосымша

2021 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері

  №

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға, соның ішінде жобаралар бойынша:

328 130,1

Көкпекті ауылындағы суалу ғимаратын қайта құру

30 667,2

Кұлынжон ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

34 053,6

Аққала ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

29 714,0

Үлкенбөкен ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

41 856,0

Преображенка ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

41 837,6

Миролюбовка ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

55 532,7

Мариногорка ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

36 200,6

Үлгілімалшы ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

34 956,6

2

"Ауыл-Ел бесігі"жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

18 311,5

3

Төмегі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

5 000,0


Барлығы

328 130,1

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 22 қазандағы
№ 9-2 шешіміне 4 қосымша
  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 55-2 шешіміне 6 қосымша

2021 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

  №

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

2017-2021 жылдарға арналған "Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде еңбек нарығын дамытуға бағытталған шараларды іске асыруға, соның ішінде:

85 666,0

-еңбекақыны ішінара субсидиялауға

3 660,0

-көшіп-қонуға субсидия ұсынуға

2 867,0

-жастар тәжірибесіне

5 688,0

-тұрғы-үйді жалға алу (жалдау) және коммуналдық шығындарын өтеуге

7 561,0

-жаңа бизнес идеяларын іске асыруға қоныс аударушыларға гранттар ұсынуға (200 АЕК)

29 170,0

- қоғамдық жұмыстарға

36 720,0

2

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсартуға, соның ішінде:

8 867,0

-мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға

5 710,0

-техникалық көмекші (өтемдеуші) құралдар Тізбесін кеңейтуге

3 157,0

3

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге, соның ішінде:

163 987,0

-атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

124 487,0

-балаларға кепілді әлеуметтік пакет

39 500

4

Әлеуметтік қорғау мемлекеттік ұйымдарындағы жұмысшылардың еңбекақысына үстеме ақы белгілеуге

68 724,0

5

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары және мұрағат мекемелерінің басқару және негізгі қызметкерлеріне мәдениет ұйымдарында және мұраған мекемелерінде ерекше еңбек жағдайы үшін лауазымдық ақыларына үстеме ақы белгілеуге

35 219,0


Барлығы

362 463,0

  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2021 жылғы 22 қазандағы
№ 9-2 шешіміне 5 қосымша
  Көкпекті аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 55-2 шешіміне 7 қосымша

2021 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері

  №

Атауы

Сомасы
(мың теңге)

1

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға, соның ішінде жобалар бойынша

3 833 179,0

Самар ауылындағы су құбырлары желісін қайта құру

500 000,0

Самар ауылындағы суалу ғимаратын қайта құру

0,0

Көкжайык ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

555 981,0

Кұлынжон ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

263 212,0

Аққала ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

278 170,0

Үлкенбөкен ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

349 764,0

Преображенка ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

366 438,0

Миролюбовка ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

485 085,0

Мариногорка ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

310 206,0

Үлгілімалшы ауылында су құбырлары желісінің құрылысы

294 609,0

Тассай ауылында тазарту құрылыстарының және кәріз желілерінің құрылысы

0,0

2

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

162 262,0

3

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

137 647,0

4

"Ауыл-Ел бесігі"жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

84 805,0

5

"Ауыл-Ел бесігі"жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

45 000,0


Барлығы

3 833 179,0