О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 25 декабря 2020 года № 55-2 "О Кокпектинском районном бюджете на 2021-2023 годы"

Новый

Решение Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 22 октября 2021 года № 9-2. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 ноября 2021 года № 24988

      Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О Кокпектинском районном бюджете на 2021-2023 годы" от 25 декабря 2020 года № 55-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8067) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

      1) доходы – 14 274 312,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 888 658,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 82 915,5 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 21 630,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 9 281 109,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 14 485 092,3 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 86 246,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 122 514,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 36 268,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 124 533,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -124 533,5 тысяч тенге:

      поступление займов – 122 514,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 36 268,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 210 779,5 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 5, 6, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

      Секретарь Кокпектинского районного маслихата Т. Сарманов

  Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 22 октября 2021 года № 9-2
  Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 25 декабря 2020 года № 55-2

Районный бюджет на 2021 год

Категория


Класс



Подкласс




Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5




І. Доходы

14 274 312,7

1



Налоговые поступления

4 888 658,0


01


Подоходный налог

4 020 611,7



1

Корпоративный подоходный налог

3 107 377,5



2

Индивидуальный подоходный налог

913 234,2


03


Социальный налог

779 220,3



1

Социальный налог

779 220,3


04


Hалоги на собственность

39 500,0



1

Hалоги на имущество

39 500,0



5

Единый земельный налог

0,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

44 826,0



2

Акцизы

3 675,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

32 900,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

8 251,0



5

Налог на игорный бизнес

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

4 500,0



1

Государственная пошлина

4 500,0

2



Неналоговые поступления

82 915,5


01


Доходы от государственной собственности

59 078,7



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 538,7



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

56 540,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

581,8



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

581,8


06


Прочие неналоговые поступления

23 255,0



1

Прочие неналоговые поступления

23 255,0

3



Поступления от продажи основного капитала

21 630,0


03


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

21 630,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

21 630,0



2

Продажа нематериальных активов

0,0

4



Поступления трансфертов

9 281 109,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

9 281 109,2



2

Трансферты из областного бюджета

9 281 109,2


Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

14 485 092,3

01




Государственные услуги общего характера

1 353 364,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

337 804,8



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

27 438,3




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

27 138,3




003

Капитальные расходы государственного органа

300,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

310 366,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

213 219,1




003

Капитальные расходы государственного органа

3 353,7




107

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

1 238,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

92 555,7


2



Финансовая деятельность

42 844,1



452


Отдел финансов района (города областного значения)

42 844,1




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

29 439,8




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 084,3




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 300,0




018

Капитальные расходы государственного органа

11 020,0




028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

0,0


5



Планирование и статистическая деятельность

32 020,8



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

32 020,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

25 418,0




004

Капитальные расходы государственного органа

6 602,8


9



Прочие государственные услуги общего характера

940 694,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

877 896,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

38 475,9




013

Капитальные расходы государственного органа

276,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

839 145,0



482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

19 932,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

19 656,3




003

Капитальные расходы государственного органа

276,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

42 865,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

42 089,2




003

Капитальные расходы государственного органа

500,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

276,0

02




Оборона

28 827,0


1



Военные нужды

14 065,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

14 065,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

14 065,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

14 762,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

14 762,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

9 042,0




007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

5 720,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

2 500,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

2 500,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 500,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 500,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

668 816,9


1



Социальное обеспечение

169 096,4



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

169 096,4




010

Государственная адресная социальная помощь

169 096,4


2



Социальная помощь

485 853,5



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

485 853,5




004

Программа занятости

119 922,0




006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

78 187,0




007

Оказание жилищной помощи

2 700,0




009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 640,0




011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

56 648,5




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

160 058,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

5 100,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

59 598,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

13 867,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

13 867,0




018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

5 000,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

8 867,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 503 512,9


1



Жилищное хозяйство

488 903,4



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

326 341,4




003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

67 901,3




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

258 440,1



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

162 562,0




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

162 562,0


2



Коммунальное хозяйство

4 014 609,5



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

184 051,7




012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

184 051,7



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

3 830 557,8




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

3 830 557,8


3



Благоустройство населенных пунктов

0,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

615 399,7


1



Деятельность в области культуры

223 824,6



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

223 824,6




003

Поддержка культурно-досуговой работы

223 824,6


2



Спорт

70 696,6



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

20 696,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

9 983,6




004

Капитальные расходы государственного органа

0,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

0,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

6 713,0




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 000,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

50 000,0




008

Развитие объектов спорта

50 000,0


3



Информационное пространство

77 592,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

58 732,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

51 461,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

7 271,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

18 860,0




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

18 860,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

243 286,5



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

196 494,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

159 253,6




010

Капитальные расходы государственного органа

0,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0




113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

37 240,6



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

46 792,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

28 586,3




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

17 265,0




006

Капитальные расходы государственного органа

941,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

64 841,3


1



Сельское хозяйство

26 670,2



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

26 670,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

26 670,2




006

Капитальные расходы государственного органа

0,0


6



Земельные отношения

17 357,9



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

17 357,9




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

17 357,9




006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

0,0




007

Капитальные расходы государственного органа

0,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

20 813,2



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

20 813,2




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

20 813,2

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

26 966,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

26 966,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

26 966,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

21 466,0




015

Капитальные расходы государственного органа

5 500,0

12




Транспорт и коммуникации

770 634,9


1



Автомобильный транспорт

769 522,9



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

769 522,9




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

135 632,0




051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

633 890,9


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

1 112,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 112,0




024

Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

1 112,0

13




Прочие

10 920,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

0,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

0,0


9



Прочие

10 920,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

10 920,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

10 920,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

0,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14




Обслуживание долга

56 540,0


1



Обслуживание долга

56 540,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

56 540,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

56 540,0

15




Трансферты

6 382 769,5


1



Трансферты

6 382 769,5



452


Отдел финансов района (города областного значения)

6 382 769,5




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

84 132,5




007

Бюджетные изъятия

0,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

5 878 794,0




038

Субвенции

419 833,0




053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов

10,0





III. Чистое бюджетное кредитование

86 246,0





Бюджетные кредиты

122 514,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

122 514,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

122 514,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

122 514,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

122 514,0





Погашение бюджетных кредитов

36 268,0


5



Погашение бюджетных кредитов

36 268,0



01


Погашение бюджетных кредитов

36 268,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

36 268,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

13




Прочие

0,0


9



Прочие

0,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

0,0




065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

124 533,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-124 533,5





Поступление займов

122 514,0


7



Поступления займов

122 514,0



01


Внутренние государственные займы

122 514,0




2

Договоры займа

122 514,0





Погашение займов

36 268,0

16




Погашение займов

36 268,0


1



Погашение займов

36 268,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

36 268,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

36 268,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

210 779,5



01


Остатки бюджетных средств

210 779,5




1

Свободные остатки бюджетных средств

210 779,5

  Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 22 октября 2021 года № 9-2
  Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 25 декабря 2020 года № 55-2

Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2021 год

   №

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

На реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в том числе:

12 730,0

-на краткосрочное обучение рабочих кадров по востребованным профессиям

7 434,0

-субсидии на переезд

1 021,0

-на молодежную практику

0,0

-субсидии на возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов

3 983,0


первое рабочее место

292,0

2

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

4 322,5

3

На обустройство населенных пунктов, в том числе:

41 490,0

-благоустройство сельских населенных пунктов

0,0

-установка блочно-модульных станций очистки воды

41 490,0


Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе:

52 189,1

4

обеспечение жильем отдельных категорий граждан

52 189,1


Итого

110 731,6

  Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 22 октября 2021 года № 9-2
  Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 25 декабря 2020 года № 55-2

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2021 год

  №

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, в том числе по проектам:

328 130,1

Реконструкция водозаборных сооружений в селе Кокпекты

30 667,2

Строительство водопроводных сетей в селе Кулынжон

34 053,6

Строительство водопроводных сетей в селе Аккала

29 714,0

Строительство водопроводных сетей в селе Улкенбокен

41 856,0

Строительство водопроводных сетей в селе Преображенка

41 837,6

Строительство водопроводных сетей в селе Миролюбовка

55 532,7

Строительство водопроводных сетей в селе Мариногорка

36 200,6

Строительство водопроводных сетей в селе Ульгулималшы

34 956,6

2

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" на освещение улиц с. Кокпекты

18 311,5

3

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

5 000,0


Итого

328 130,1

  Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 22 октября 2021 года № 9-2
  Приложение 6 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 25 декабря 2020 года № 55-2

Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2021 год

   №

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

На реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек", в том числе:

85 666,0

- на частичное субсидирование заработной платы

3 660,0

- на предоставление субсидий на переезд

2 867,0

- на молодежную практику

5 688,0

- на аренду (найм) жилья и возмещение коммунальных затрат

7 561,0

- гранты переселенцам на реализацию новых бизнес идей (200 МРП)

29 170,0

- общественные работы

36 720,0

2

На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан, в том числе:

8 867,0

- на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами

5 710,0

- на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств

3 157,0

3

На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе:

163 987,0

- на выплату адресной социальной помощи

124 487,0

- на гарантированный социальный пакет детям

39 500,0

4

На установление доплат к заработной плате работников в государственных организациях социальной защиты

68 724,0

5

На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений

35 219,0


Итого

362 463,0

  Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 22 октября 2021 года № 9-2
  Приложение 7 к решению
Кокпектинского районного
маслихата
от 25 декабря 2020 года № 55-2

Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на 2021 год

  №

Наименование

Сумма
(тысяч тенге)

1

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, в том числе по проектам:

3 833 179,0

Реконструкция водопроводных сетей в селе Самарское

500 000,0

Реконструкция водозаборных сооружений в селе Самарское

0,0

Строительство водопроводных сетей в селе Кокжайык

555 981,0

Строительство водопроводных сетей в селе Кулынжон

263 212,0

Строительство водопроводных сетей в селе Аккала

278 170,0

Строительство водопроводных сетей в селе Улкенбокен

349 764,0

Строительство водопроводных сетей в селе Преображенка

366 438,0

Строительство водопроводных сетей в селе Миролюбовка

485 085,0

Строительство водопроводных сетей в селе Мариногорка

310 206,0

Строительство водопроводных сетей в селе Ульгулималшы

294 609,0

Строительство очистных сооружений и канализационных сетей в селе Тассай

0,0

2

Проектирование и (или)строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

162 262,0

3

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

137 647,0

4

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

84 805,0

5

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

45 000,0


Итого

3 833 179,0


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.