О внесении изменений и дополнения в решение Кызылординского областного маслихата от 6 декабря 2012 года N 61 "Об областном бюджете на 2013-2015 годы"

Утративший силу

Решение Кызылординского областного маслихата от 21 августа 2013 года N 131. Зарегистрировано Департаментом юстиции Кызылординской области 27 августа 2013 года за N 4502. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо маслихата Кызылординской области от 14 января 2014 года N 1-03-18/26М)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока применения - (письмо маслихата Кызылординской области от 14.01.2014 N 1-03-18/26М).

      В соответствии с пунктом 1 статьи 108 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года N 95-IV "Бюджетный кодекс Республики Казахстан" и пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение очередной 12 сессии Кызылординского областного маслихата от 6 декабря 2012 года N 61 "Об областном бюджете на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4372, опубликовано в областной газете "Сыр бойы" от 27 декабря 2012 года N 200, областной газете "Кызылординские вести" от 27 декабря 2012 года N 200) следующие изменения и дополнение:
      пункт 1 изложить в следующей редакции:
      "1. Утвердить областной бюджет на 2013-2015 годы согласно приложениям 12 и 3, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
      1) доходы – 136 853 681 тысяч тенге, в том числе:
      налоговые поступления – 23 046 955 тысяч тенге;
      неналоговые поступления – 1 217 785 тысяч тенге;
      поступления от продажи основного капитала – 12 866 тысяч тенге;
      поступления трансфертов – 112 576 075 тысяч тенге;
      2) затраты – 141 366 179 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 4 683 280 тысяч тенге;
      бюджетные кредиты – 5 429 626 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 746 346 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 245 920 тысяч тенге;
      приобретение финансовых активов – 1 245 920 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
      5) дефицит (профицит) бюджета – -10 441 698 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета       10 441 698 тысяч тенге.";
      в пункте 4:
      подпункты 8), 10) изложить в следующей редакции:
      "8) на содержание и укрепление материально-технической базы объектов культуры – 53 141 тысяч тенге;";
      "10) на разработку проектно-сметной документации с проведением государственной экспертизы и (или) капитальный ремонт объектов социальной сферы – 494 493 тысяч тенге;";
      дополнить подпунктом 16) следующего содержания:
      "16) на выкуп для государственных надобностей жилых домов, находящихся на территории земельного участка, отведенного под строительство средней школы N 204 кента Айтеке би Казалинского района – 50 649 тысяч тенге.";
      в пункте 5:
      подпункт 13) изложить в следующей редакции:
      "13) на увеличение штатной численности местных исполнительных органов – 100 732 тысяч тенге.";
      в пункте 6:
      подпункты 2), 3), 5) изложить в следующей редакции:
      "2) на развитие системы водоснабжения и водоотведения – 230 846 тысяч тенге;
      3) на развитие коммунального хозяйства – 436 026 тысяч тенге;";
      "5) на развитие транспортной инфраструктуры – 3 458 429 тысяч тенге;";
      в пункте 10:
      подпункт 2) изложить в следующей редакции:
      "2) с неиспользованием (недоиспользованием) целевых трансфертов из республиканского и областного бюджетов, выделенных в 2012 году, а также использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, в сумме 502 501 тенге."
      пункт 15 изложить в следующей редакции:
      "15. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2013 год в сумме 1 137 691 тысяч тенге.";
      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2013 года.

      Председатель 19 сессии
      Кызылординского областного маслихата,
      секретарь областного маслихата                    Б. Еламанов

      Приложение
      к решению 19 сессии Кызылординского областного маслихата
      от "21" августа 2013 года N 131

      Приложение 1
      к решению 12 сессии Кызылординского областного маслихата
      от "6" декабря 2012 года N 61

       Областной бюджет на 2013 год

Категория

Сумма, тысяч тенге

Класс



Подкласс

   
Наименование



1. Доходы

136 853 681,0

1



Налоговые поступления

23 046 955,0


01


Подоходный налог

3 861 057,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 861 057,0


03


Социальный налог

4 014 103,0



1

Социальный налог

4 014 103,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

15 171 795,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

15 171 795,0

2



Неналоговые поступления

1 217 785,0


01


Доходы от государственной собственности

59 217,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

2 540,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

12 000,0



6

Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах

10 671,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

34 006,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

51,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

51,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

8 000,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

8 000,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

890 211,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

890 211,0


06


Прочие неналоговые поступления

260 306,0



1

Прочие неналоговые поступления

260 306,0

3



Поступления от продажи основного капитала

12 866,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

12 866,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

12 866,0

4



Поступления трансфертов

112 576 075,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

536 480,0



2

Трансферты из районных (городских) бюджетов

536 480,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

112 039 595,0



1

Трансферты из республиканского бюджета

112 039 595,0

Функциональная группа



Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование



2. Затраты

141 366 179,0

01



Государственные услуги общего характера

4 444 450,0


110


Аппарат маслихата области

41 741,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата области

41 521,0



003

Капитальные расходы государственного органа

220,0


120


Аппарат акима области

1 538 401,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима области

1 198 462,0



004

Капитальные расходы государственного органа

255 034,0



006

Аппарат специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур"

34 327,0



007

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

19 037,0



009

Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

31 541,0


282


Ревизионная комиссия области

142 452,0



001

Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области

141 583,0



003

Капитальные расходы государственного органа

869,0


257


Управление финансов области

109 694,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью

105 320,0



009

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 948,0



010

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 167,0



013

Капитальные расходы государственного органа

1 259,0


258


Управление экономики и бюджетного планирования области

105 610,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления области

105 430,0



005

Капитальные расходы государственного органа

180,0


271


Управление строительства области

2 506 552,0



061

Развитие объектов государственных органов

2 506 552,0

02



Оборона

898 623,0


250


Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области

898 623,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий

34 269,0



003

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

30 483,0



005

Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба

24 370,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба

778 823,0



007

Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба

10 831,0



009

Капитальные расходы государственного органа

19 847,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

5 293 258,0


252


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

5 239 601,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области

4 066 434,0



003

Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка

2 139,0



006

Капитальные расходы государственного органа

1 003 056,0



008

Обеспечение безопасности дорожного движения

23 320,0



013

Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов

44 938,0



014

Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке

47 415,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

52 299,0


271


Управление строительства области

53 657,0



053

Строительство объектов общественного порядка и безопасности

53 657,0

04



Образование

22 922 412,2


261


Управление образования области

10 647 373,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

118 190,0



004

Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования

8 217,0



003

Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам

684 954,0



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования

146 986,0



006

Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования

558 875,0



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба

114 831,0



011

Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению

101 036,0



012

Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии

190 846,0



013

Капитальные расходы государственного органа

1 029,0



019

Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы

46 790,0



024

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования

2 403 806,0




За счет трансфертов из республиканского бюджета

1 095 226,0




За счет средств местного бюджета

1 308 580,0



025

Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования

1 165 197,0



027

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

2 595 281,0



029

Методическая работа

44 192,0



033

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

152 299,0



042

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

186 646,0



045

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

522 643,0



048

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

122 910,0



061

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе

149 903,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

291 929,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

1 040 813,0


252


Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета

78 735,0



007

Повышение квалификации и переподготовка кадров

78 735,0


253


Управление здравоохранения области

370 637,0



003

Повышение квалификации и переподготовка кадров

73 011,0



043

Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования

297 626,0


260


Управление туризма, физической культуры и спорта области

1 372 857,0



006

Дополнительное образование для детей и юношества по спорту

1 169 595,0



007

Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования

203 262,0


271


Управление строительства области

10 452 810,2



007

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов образования

104 065,0



037

Строительство и реконструкция объектов образования

10 348 745,2

05



Здравоохранение

28 223 709,7


253


Управление здравоохранения области

23 335 198,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения

94 246,0



004

Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села

15 000,0



005

Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения

290 156,0



006

Услуги по охране материнства и детства

94 042,0



007

Пропаганда здорового образа жизни

117 194,0



008

Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан

14 147,0



009

Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ

4 615 251,0



010

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета, в медицинских организациях, за исключением субъектов здравоохранения районного значения и села

2 991 161,0



011

Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села

906 790,0



013

Проведение патологоанатомического вскрытия

24 922,0



014

Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

633 667,0



016

Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение

22 971,0



017

Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора

1 092,0



018

Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения

24 369,0



019

Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами

191 298,0



020

Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами

79 417,0



021

Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами

107 880,0



022

Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации почек

146 488,0



026

Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией

344 933,0



027

Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения

988 421,0



029

Областные базы спецмедснабжения

23 929,0



030

Капитальные расходы государственных органов здравоохранения

86,0



033

Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения

1 323 139,0



045

Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения

238 966,0



046

Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

868 094,0



048

Оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села

9 177 539,0


271


Управление строительства области

4 888 511,7



038

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

4 825 223,7



083

Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерского акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Дорожной карты занятости 2020

63 288,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

2 824 870,0


256


Управление координации занятости и социальных программ области

2 442 229,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

148 076,0



002

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа

210 584,0



003

Социальная поддержка инвалидов

202 116,0



007

Капитальные расходы государственного органа

306,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

6,0



013

Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

420 030,0



014

Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах

525 764,0



015

Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)

316 808,0



017

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг

70 306,0



018

Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе

33 996,0



026

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях

25 905,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

58 051,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

430 281,0


261


Управление образования области

306 253,0



015

Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

265 470,0



037

Социальная реабилитация

40 783,0


271


Управление строительства области

76 388,0



039

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

76 388,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

16 022 972,0


271


Управление строительства области

3 661 456,0



013

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства

169 280,0



014

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

1 581 402,0



027

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 680 980,0



030

Развитие коммунального хозяйства

127 972,0



072

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020

101 822,0


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

12 361 516,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

65 805,0



005

Капитальные расходы государственного органа

85,0



010

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения

3 567 811,0



014

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства

781 030,0



030

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах

3 966 873,0



038

Развитие коммунального хозяйства

544 516,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

2 047 231,0



114

Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов

1 388 165,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

5 420 861,0


262


Управление культуры области

1 187 215,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры

43 418,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

299 163,0



005

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним

175 109,0



007

Поддержка театрального и музыкального искусства

265 701,0



008

Обеспечение функционирования областных библиотек

110 479,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

192 942,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

100 403,0


260


Управление туризма, физической культуры и спорта области

1 443 804,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта

313 323,0



003

Проведение спортивных соревнований на областном уровне

81 274,0



004

Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях

940 228,0



013

Регулирование туристской деятельности

3 477,0



015

Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ-интернатов для одаренных в спорте детей

910,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

101 762,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

2 830,0


259


Управление архивов и документации области

181 495,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом

23 626,0



002

Обеспечение сохранности архивного фонда

136 666,0



005

Капитальные расходы государственного органа

979,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

20 224,0


264


Управление по развитию языков области

43 338,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков

28 845,0



002

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

14 176,0



003

Капитальные расходы государственного органа

317,0


263


Управление внутренней политики области

617 902,0



001

Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне

118 153,0



007

Услуги по проведению государственной информационной политики

477 549,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

22 200,0


283


Управление по вопросам молодежной политики области

194 452,0



001

Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне

108 982,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 056,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

84 414,0


271


Управление строительства области

1 752 655,0



016

Развитие объектов культуры

1 390 861,0



017

Развитие объектов спорта и туризма

141 697,0



018

Развитие объектов архивов

5 523,0



034

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов спорта

214 574,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

437 866,6


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

437 866,6



007

Развитие теплоэнергетической системы

38 536,6



011

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие теплоэнергетической системы

30 740,0



071

Развитие газотранспортной системы

368 590,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 753 143,0


255


Управление сельского хозяйства области

5 621 217,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

90 832,0



002

Поддержка семеноводства

219 473,0



003

Капитальные расходы государственного органа

1 600,0



010

Государственная поддержка племенного животноводства

749 801,0



011

Государственная поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур

499 931,0



013

Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства

318 839,0



014

Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям

260 519,0



016

Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда

93 783,0



018

Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)

1 550,0



020

Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ

1 931 446,0



026

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на проведение противоэпизоотических мероприятий

630 461,0



028

Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения

5 986,0



029

Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур

12 369,0



030

Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)

58 341,0



031

Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)

14 804,0



036

Повышение экономической доступности гербицидов

113 155,0



040

Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций

518 642,0



099

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов

99 685,0


254


Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области

1 116 020,0



001

Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне

59 177,0



002

Установление водоохранных зон и полос водных объектов

23 867,0



003

Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности

157 306,0



005

Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение

483 297,0



006

Охрана животного мира

943,0



008

Мероприятия по охране окружающей среды

346 279,0



013

Капитальные расходы государственного органа

3 332,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

41 819,0


251


Управление земельных отношений области

64 710,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области

32 741,0



003

Регулирование земельных отношений

31 969,0


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

880 666,0



032

Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

880 666,0


271


Управление строительства области

70 530,0



022

Развитие объектов охраны окружающей среды

70 530,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

374 643,0


271


Управление строительства области

123 391,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

71 593,0



005

Капитальные расходы государственного органа

1 149,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

50 649,0


272


Управление архитектуры и градостроительства области

251 252,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

51 701,0



002

Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов

172 850,0



003

Создание информационных систем

23 385,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

3 316,0

12



Транспорт и коммуникации

9 110 311,0


268


Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области

9 110 311,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций

50 341,0



002

Развитие транспортной инфраструктуры

1 217 317,0



003

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

90 477,0



005

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям

16 525,0



007

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры

3 458 429,0



008

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (улиц города) и улиц населенных пунктов

3 047 758,0



025

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов

604 261,0



113

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов

125 203,0



114

Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов

500 000,0

13



Прочие

5 044 410,5


265


Управление предпринимательства и промышленности области

548 499,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

52 265,0



002

Капитальные расходы государственного органа

470,0



004

Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"

100 689,0



007

Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития

1 164,0



011

Поддержка предпринимательской деятельности

25 000,0



014

Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"

288 911,0



015

Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"

50 000,0



016

Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"

30 000,0


120


Аппарат акима области

208 185,0



008

Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий"

208 185,0


257


Управление финансов области

1 137 691,0



012

Резерв местного исполнительного органа области

1 137 691,0


258


Управление экономики и бюджетного планирования области

885 090,0



003

Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов

457 338,0



020

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"

327 020,0



047

Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение штатной численности местных исполнительных органов

100 732,0


271


Управление строительства области

1 620 400,5



051

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы "Дорожная карта бизнеса - 2020"

1 620 400,5


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

644 545,0



037

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"

644 545,0

14



Обслуживание долга

3 360,0


257


Управление финансов области

3 360,0



016

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета

3 360,0

15



Трансферты

32 591 289,0


257


Управление финансов области

32 591 289,0



007

Субвенции

29 573 715,0



011

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

2 105 368,0



017

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

45 885,0



024

Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий

866 321,0




3. Чистое бюджетное кредитование

4 683 280,0




Бюджетные кредиты

5 429 626,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

3 014 000,0


255


Управление сельского хозяйства области

3 014 000,0



037

Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020

3 014 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 643 584,0


271


Управление строительства области

1 643 584,0



009

Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья

1 643 584,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

772 042,0


255


Управление сельского хозяйства области

772 042,0



025

Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов

772 042,0




Погашение бюджетных кредитов

746 346,0

5



Погашение бюджетных кредитов

746 346,0


01


Погашение бюджетных кредитов

746 346,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

729 886,0



2

Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов

16 460,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

1 245 920,0




Приобретение финансовых активов

1 245 920,0

13



Прочие

1 245 920,0


257


Управление финансов области

1 109 920,0



005

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 109 920,0


279


Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области

136 000,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

136 000,0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-10 441 698,0




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

10 441 698,0




Поступление займов

5 334 582,0

7



Поступление займов

5 334 582,0


01


Внутренние государственные займы

5 334 582,0



2

Договоры займа

5 334 582,0




Погашение займов

663 035,0

16



Погашение займов

663 035,0


257


Управление финансов области

663 035,0



015

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

663 035,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

5 770 151,0


01


Остатки бюджетных средств

5 770 151,0



1

Свободные остатки бюджетных средств

5 770 151,0

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.