Қарабалық ауданы ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеттері туралы

Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 2023 жылғы 28 желтоқсандағы № 78 шешімі.

      Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қарабалық кентінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 685 122,4 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 341 418,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 2 000,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 2 000,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 339 704,4 мың теңге;

      2) шығындар – 698 119,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -12 997,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 12 997,3 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. 2024 жылға арналған Қарабалық кентінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 27 092,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      3. Белоглин ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 45 121,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 520,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 36 601,0 мың теңге;

      2) шығындар – 46 508,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 387,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 387,3 мың теңге.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4. 2024 жылға арналған Белоглин ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 875,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      5. Бозкөл ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 182 214,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 7 147,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 175 067,0 мың теңге;

      2) шығындар – 184 279,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 065,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 065,5 мың теңге.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      6. 2024 жылға арналған Бозкөл ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 25 835,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      7. Бөрлі ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 179 764,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 5 953,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 173 811,2 мың теңге;

      2) шығындар – 180 814,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 050,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 050,4 мың теңге.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      8. 2024 жылға арналған Бөрлі ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 31 133,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      9. Лесное ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 25 521,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 3 018,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 22 503,9 мың теңге;

      2) шығындар – 26 033,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -511,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 511,4 мың теңге.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.09.2024 № 141 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      10. 2024 жылға арналған Лесное ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 18 264,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      11. Михайлов ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 34 972,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 7 479,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 27 493,1 мың теңге;

      2) шығындар – 37 772,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 800,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –2 800,8 мың теңге.

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.09.2024 № 141 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      12. 2024 жылға арналған Михайлов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 23 350,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      13. Новотроицк ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 173 849,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 8 216,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 165 633,0 мың теңге;

      2) шығындар – 176 554,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 705,2 мың теңге.

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 705,2 мың теңге.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      14. 2024 жылға арналған Новотроицк ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 33 283,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      15. Победа ауылының 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 22, 23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 173 893,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1 683,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 172 210,2 мың теңге;

      2) шығындар – 174 002,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -109,3 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 109,3 мың теңге.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.09.2024 № 141 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      16. 2024 жылға арналған Победа ауылының бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 24 089,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      17. Өрнек ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 25, 26 және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 30 381,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 573,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 27 808,5 мың теңге;

      2) шығындар – 30 704,3 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -322,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 322,8 мың теңге.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.09.2024 № 141 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      18. 2024 жылға арналған Өрнек ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 23 545,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      19. Қособа ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 44 321,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 10 994,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 33 327,2 мың теңге;

      2) шығындар – 45 079,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -757,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 757,9 мың теңге.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      20. 2024 жылға арналған Қособа ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 24 917,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      21. Смирнов ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті 31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 42 159,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 4 865,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 37 294,0 мың теңге;

      2) шығындар – 42 992,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -833,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 833,7 мың теңге.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      22. 2024 жылға арналған Смирнов ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 32 904,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      23. Станционный ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 34, 35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 53 444,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 9 445,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 43 999,6 мың теңге;

      2) шығындар – 57 023,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 579,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 3 579,0 мың теңге.

      Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 06.09.2024 № 141 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      24. 2024 жылға арналған Станционный ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 28 414,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      25. Тоғызақ ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 86 585,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 22 975,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 63 610,0 мың теңге;

      2) шығындар – 89 483,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 898,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 898,4 мың теңге.

      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      26. 2024 жылға арналған Тоғызақ ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 40 072,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      27. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихатының төрайымы Г. Балбаева

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  1-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

685122,4

1




Салықтық түсімдер

341418,0


01



Табыс салығы

294143,0



2


Жеке табыс салығы

294143,0


04



Меншікке салынатын салықтар

45772,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

1517,0



3


Жер салығы

1110,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

43145,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1503,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

1110,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

393,0

2




Салықтық емес түсімдер

2000,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

273,5



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

273,5


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстарсметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар

9,5



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар

9,5


06



Басқа да салықтық емес түсімдер

1717,0



1


Басқа да салықтық емес түсімдер

1717,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2000,0


03



Жерді және материалдық емес активтерді сату

2000,0



2


Материалдық емес активтерді сату

2000,0

4




Трансферттердің түсімдері

339704,4


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

339704,4



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

339704,4

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

698119,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

78776,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

78776,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

78776,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

78776,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

306255,0


3



Елді-мекендерді көркейту

306255,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

306255,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

74474,5




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10742,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

520,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

220518,5

12




Көлік және коммуникация

305374,7


1



Автомобиль көлiгi

305374,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

305374,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

305374,7

14




Борышқа қызмет көрсету

6012,0


1



Борышқа қызмет көрсету

6012,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6012,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

6012,0

15




Трансферттер

1702,0


1



Трансферттер

1702,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1702,0




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1702,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-12997,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

12997,3

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

12997,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

12997,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

12997,3

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  2-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

185058,0

1




Салықтық түсімдер

156966,0


01



Табыс салығы

118973,0



2


Жеке табыс салығы

118973,0


04



Меншікке салынатын салықтар

36817,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

1450,0



3


Жер салығы

1253,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

34114,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1176,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

783,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

393,0

4




Трансферттердің түсімдері

28092,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

28092,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

28092,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

185058,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

68382,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

68382,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68382,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

68382,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

65657,0


3



Елді-мекендерді көркейту

65657,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65657,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

38695,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

700,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

26262,0

12




Көлік және коммуникация

51019,0


1



Автомобиль көлiгi

51019,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51019,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

51019,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  3-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

186058,0

1




Салықтық түсімдер

156966,0


01



Табыс салығы

118973,0



2


Жеке табыс салығы

118973,0


04



Меншікке салынатын салықтар

36817,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

1450,0



3


Жер салығы

1253,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

34114,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1176,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

783,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

393,0

4




Трансферттердің түсімдері

29092,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29092,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29092,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

186058,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

69382,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

69382,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

69382,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

69382,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

65657,0


3



Елді-мекендерді көркейту

65657,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

65657,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

38695,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

700,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

26262,0

12




Көлік және коммуникация

51019,0


1



Автомобиль көлiгi

51019,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51019,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

51019,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  4-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

45121,0

1




Салықтық түсімдер

8520,0


01



Табыс салығы

3657,0



2


Жеке табыс салығы

3657,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4220,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

176,0



3


Жер салығы

10,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

4034,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

643,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

643,0

4




Трансферттердің түсімдері

36601,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

36601,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

36601,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

46508,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29012,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29012,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29012,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29012,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

16143,7


3



Елді-мекендерді көркейту

16143,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16143,7




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3941,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

46,2




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

12156,5

12




Көлік және коммуникация

1352,0


1



Автомобиль көлiгi

1352,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1352,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1352,0

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1387,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1387,3

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1387,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1387,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1387,3

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  5-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

205886,0

1




Салықтық түсімдер

6337,0


01



Табыс салығы

2340,0



2


Жеке табыс салығы

2340,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3354,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

198,0



3


Жер салығы

15,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3141,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

643,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

643,0

4




Трансферттердің түсімдері

199549,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

199549,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

199549,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

205886,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

30562,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

30562,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

30562,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

30562,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1650,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1650,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1650,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1550,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0

13




Басқалар

172674,0


9



Басқалар

172674,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

172674,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

172674,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  6-қосымша

Қарабалық ауданы Белоглин ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

34212,0

1




Салықтық түсімдер

6337,0


01



Табыс салығы

2340,0



2


Жеке табыс салығы

2340,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3354,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

198,0



3


Жер салығы

15,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3141,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

643,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

643,0

4




Трансферттердің түсімдері

27875,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27875,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27875,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

34212,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31562,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31562,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31562,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31562,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1650,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1650,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1650,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1550,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  7-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

182214,0

1




Салықтық түсімдер

7147,0


01



Табыс салығы

3239,0



2


Жеке табыс салығы

3239,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3882,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

204,0



3


Жер салығы

106,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2995,0



5


Бірыңғай жер салығы 

577,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

26,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

26,0

4




Трансферттердің түсімдері

175067,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

175067,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

175067,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

184279,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29713,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29713,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29713,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29713,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7155,3


3



Елді-мекендерді көркейту

7155,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7155,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4315,3




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

2840,0

12




Көлік және коммуникация

1019,0


1



Автомобиль көлiгi

1019,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1019,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1019,0

13




Басқалар

146392,0


9



Басқалар

146392,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

146392,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

146392,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2065,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2065,5

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2065,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2065,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2065,5

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  8-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

110371,0

1




Салықтық түсімдер

6698,0


01



Табыс салығы

2174,0



2


Жеке табыс салығы

2174,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4498,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

232,0



3


Жер салығы

131,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3529,0



5


Бірыңғай жер салығы 

606,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

26,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

26,0

4




Трансферттердің түсімдері

103673,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

103673,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

103673,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

110371,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

31333,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

31333,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31333,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31333,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1300,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1300,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1200,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

900,0


1



Автомобиль көлiгi

900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

900,0

13




Басқалар

76838,0


9



Басқалар

76838,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

76838,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

76838,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  9-қосымша

Қарабалық ауданы Бозкөл ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

34533,0

1




Салықтық түсімдер

6698,0


01



Табыс салығы

2174,0



2


Жеке табыс салығы

2174,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4498,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

232,0



3


Жер салығы

131,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3529,0



5


Бірыңғай жер салығы 

606,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

26,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

26,0

4




Трансферттердің түсімдері

27835,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27835,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27835,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

34533,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32333,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32333,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32333,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32333,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1300,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1300,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1200,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

900,0


1



Автомобиль көлiгi

900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

900,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  10-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 10-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

179764,2

1




Салықтық түсімдер

5953,0


01



Табыс салығы

2239,0



2


Жеке табыс салығы

2239,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3575,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

146,0



3


Жер салығы

45,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1827,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1557,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

139,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

139,0

4




Трансферттердің түсімдері

173811,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

173811,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

173811,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

180814,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32057,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32057,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32057,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32057,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7886,5


3



Елді-мекендерді көркейту

7886,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7886,5




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3355,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

223,1




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4308,4

12




Көлік және коммуникация

55672,8


1



Автомобиль көлiгi

55672,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55672,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

55672,8

13




Басқалар

85197,0


9



Басқалар

85197,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

85197,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

85197,0

15




Трансферттер

0,6


1



Трансферттер

0,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,6




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,6





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1050,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1050,4

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1050,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1050,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1050,4

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  11-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

36712,0

1




Салықтық түсімдер

4579,0


01



Табыс салығы

1780,0



2


Жеке табыс салығы

1780,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2778,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

146,0



3


Жер салығы

105,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1811,0



5


Бірыңғай жер салығы 

716,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

21,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

21,0

4




Трансферттердің түсімдері

32133,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32133,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

32133,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

36712,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35012,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35012,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35012,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35012,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

700,0


3



Елді-мекендерді көркейту

700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

700,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

600,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  12-қосымша

Қарабалық ауданы Бөрлі ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

37712,0

1




Салықтық түсімдер

4579,0


01



Табыс салығы

1780,0



2


Жеке табыс салығы

1780,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2778,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

146,0



3


Жер салығы

105,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1811,0



5


Бірыңғай жер салығы 

716,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

21,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

21,0

4




Трансферттердің түсімдері

33133,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

33133,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

33133,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

37712,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36012,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36012,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36012,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36012,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

700,0


3



Елді-мекендерді көркейту

700,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

700,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

600,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  13-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

25521,9

1




Салықтық түсімдер

3018,0


01



Табыс салығы

273,0



2


Жеке табыс салығы

273,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2375,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

47,0



3


Жер салығы

5,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1242,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1081,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

370,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

370,0

4




Трансферттердің түсімдері

22503,9


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

22503,9



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

22503,9

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

26033,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18500,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

18500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18500,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

18500,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6052,3


3



Елді-мекендерді көркейту

6052,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6052,3




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1735,4




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4316,9

12




Көлік және коммуникация

1480,8


1



Автомобиль көлiгi

1480,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1480,8




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1480,8

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-511,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

511,4

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

511,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

511,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

511,4

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  14-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

22005,0

1




Салықтық түсімдер

2741,0


01



Табыс салығы

303,0



2


Жеке табыс салығы

303,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2438,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

112,0



3


Жер салығы

240,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1425,0



5


Бірыңғай жер салығы 

661,0

4




Трансферттердің түсімдері

19264,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19264,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19264,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

22005,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19236,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

19236,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19236,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

19236,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2269,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2269,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2269,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2169,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

500,0


1



Автомобиль көлiгi

500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  15-қосымша

Қарабалық ауданы Лесное ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

23005,0

1




Салықтық түсімдер

2741,0


01



Табыс салығы

303,0



2


Жеке табыс салығы

303,0


04



Меншікке салынатын салықтар

2438,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

112,0



3


Жер салығы

240,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1425,0



5


Бірыңғай жер салығы 

661,0

4




Трансферттердің түсімдері

20264,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

20264,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

20264,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

23005,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

20236,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

20236,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

20236,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

20236,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2269,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2269,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2269,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2169,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

500,0


1



Автомобиль көлiгi

500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  16-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 16-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

34972,1

1




Салықтық түсімдер

7479,0


01



Табыс салығы

2176,0



2


Жеке табыс салығы

2176,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4899,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

92,0



3


Жер салығы

2,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2910,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1895,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

404,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

404,0

4




Трансферттердің түсімдері

27493,1


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27493,1



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27493,1

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

37772,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24910,7


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24910,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24910,7




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24910,7

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9761,4


3



Елді-мекендерді көркейту

9761,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

9761,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2057,9




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

497,4




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

7206,1

12




Көлік және коммуникация

3100,3


1



Автомобиль көлiгi

3100,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3100,3




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3100,3

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2800,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2800,8

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2800,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2800,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2800,8

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  17-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

28163,0

1




Салықтық түсімдер

3813,0


01



Табыс салығы

395,0



2


Жеке табыс салығы

395,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3174,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

92,0



3


Жер салығы

2,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2308,0



5


Бірыңғай жер салығы 

772,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

244,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

244,0

4




Трансферттердің түсімдері

24350,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24350,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24350,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

28163,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

26798,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

26798,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

26798,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

26798,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

365,0


3



Елді-мекендерді көркейту

365,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

365,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

265,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  18-қосымша

Қарабалық ауданы Михайлов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

29163,0

1




Салықтық түсімдер

3813,0


01



Табыс салығы

395,0



2


Жеке табыс салығы

395,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3174,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

92,0



3


Жер салығы

2,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2308,0



5


Бірыңғай жер салығы 

772,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

244,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

244,0

4




Трансферттердің түсімдері

25350,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25350,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25350,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

29163,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27798,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27798,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27798,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27798,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

365,0


3



Елді-мекендерді көркейту

365,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

365,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

265,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  19-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 19-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

173849,0

1




Салықтық түсімдер

8216,0


01



Табыс салығы

2089,0



2


Жеке табыс салығы

2089,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4100,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

156,0



3


Жер салығы

160,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2779,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1005,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2027,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2027,0

4




Трансферттердің түсімдері

165633,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

165633,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

165633,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

176554,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

32963,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32963,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

32963,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

32963,1

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

31591,0


3



Елді-мекендерді көркейту

31591,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

31591,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5974,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

120,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

10920,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

14577,0

12




Көлік және коммуникация

112000,0


1



Автомобиль көлiгi

112000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

112000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

112000,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2705,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2705,2

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2705,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2705,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2705,2

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  20-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

110659,0

1




Салықтық түсімдер

5839,0


01



Табыс салығы

830,0



2


Жеке табыс салығы

830,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4942,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

235,0



3


Жер салығы

239,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2153,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2315,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

67,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

67,0

4




Трансферттердің түсімдері

104820,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

104820,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

104820,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

110659,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37954,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37954,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37954,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37954,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

668,0


3



Елді-мекендерді көркейту

668,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

668,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

568,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1500,0


1



Автомобиль көлiгi

1500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1500,0

13




Басқалар

70537,0


9



Басқалар

70537,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

70537,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

70537,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  21-қосымша

Қарабалық ауданы Новотроицк ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

41122,0

1




Салықтық түсімдер

5839,0


01



Табыс салығы

830,0



2


Жеке табыс салығы

830,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4942,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

235,0



3


Жер салығы

239,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2153,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2315,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

67,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

67,0

4




Трансферттердің түсімдері

35283,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

35283,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

35283,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

41122,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

38954,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

38954,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

38954,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38954,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

668,0


3



Елді-мекендерді көркейту

668,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

668,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

568,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1500,0


1



Автомобиль көлiгi

1500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  22-қосымша

Қарабалық ауданы Победа ауылының 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 22-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

173893,2

1




Салықтық түсімдер

1683,0


01



Табыс салығы

375,0



2


Жеке табыс салығы

375,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1158,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

70,0



3


Жер салығы

27,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

429,0



5


Бірыңғай жер салығы 

632,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

150,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

150,0

4




Трансферттердің түсімдері

172210,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

172210,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

172210,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

174002,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

22994,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

22994,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

22994,4




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

22994,4

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11167,9


3



Елді-мекендерді көркейту

11167,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11167,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4872,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

166,2




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

6129,7

12




Көлік және коммуникация

1450,0


1



Автомобиль көлiгi

1450,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1450,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1450,0

13




Басқалар

138390,0


9



Басқалар

138390,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

138390,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

138390,0

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-109,3





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

109,3

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

109,3


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

109,3



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

109,3

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  23-қосымша

Қарабалық ауданы Победа ауылының 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

26212,0

1




Салықтық түсімдер

1123,0


01



Табыс салығы

498,0



2


Жеке табыс салығы

498,0


04



Меншікке салынатын салықтар

575,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

70,0



3


Жер салығы

27,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

444,0



5


Бірыңғай жер салығы 

34,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

50,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50,0

4




Трансферттердің түсімдері

25089,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25089,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25089,0

Функционалдық топ

Сумма, тысяч тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

26212,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23262,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23262,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23262,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23262,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2050,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2050,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2050,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

800,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1150,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

900,0


1



Автомобиль көлiгi

900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

900,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  24-қосымша

Қарабалық ауданы Победа ауылының 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

27212,0

1




Салықтық түсімдер

1123,0


01



Табыс салығы

498,0



2


Жеке табыс салығы

498,0


04



Меншікке салынатын салықтар

575,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

70,0



3


Жер салығы

27,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

444,0



5


Бірыңғай жер салығы 

34,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

50,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

50,0

4




Трансферттердің түсімдері

26089,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26089,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26089,0

Функционалдық топ

Сумма, тысяч тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

27212,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24262,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24262,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24262,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24262,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2050,0


3



Елді-мекендерді көркейту

2050,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2050,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

800,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1150,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

900,0


1



Автомобиль көлiгi

900,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

900,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

900,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  25-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

30381,5

1




Салықтық түсімдер

2573,0


01



Табыс салығы

869,0



2


Жеке табыс салығы

869,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1682,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

56,0



3


Жер салығы

42,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1301,0



5


Бірыңғай жер салығы 

283,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

22,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

22,0

4




Трансферттердің түсімдері

27808,5


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27808,5



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27808,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

30704,3

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

23134,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

23134,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

23134,1




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

23134,1

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6569,9


3



Елді-мекендерді көркейту

6569,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6569,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1863,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

232,4




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4474,5

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-322,8





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

322,8

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

322,8


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

322,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

322,8

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  26-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

29204,0

1




Салықтық түсімдер

4659,0


01



Табыс салығы

620,0



2


Жеке табыс салығы

620,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4017,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

67,0



3


Жер салығы

139,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1826,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1985,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

22,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

22,0

4




Трансферттердің түсімдері

24545,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24545,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24545,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

29204,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

27524,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

27524,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

27524,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

27524,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

680,0


3



Елді-мекендерді көркейту

680,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

680,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

580,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  27-қосымша

Қарабалық ауданы Өрнек ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

30204,0

1




Салықтық түсімдер

4659,0


01



Табыс салығы

620,0



2


Жеке табыс салығы

620,0


04



Меншікке салынатын салықтар

4017,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

67,0



3


Жер салығы

139,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

1826,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1985,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

22,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

22,0

4




Трансферттердің түсімдері

25545,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25545,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25545,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

30204,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28524,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

28524,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28524,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

28524,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

680,0


3



Елді-мекендерді көркейту

680,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

680,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

580,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  28-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 28-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

44321,2

1




Салықтық түсімдер

10994,0


01



Табыс салығы

2069,0



2


Жеке табыс салығы

2069,0


04



Меншікке салынатын салықтар

8869,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

118,0



3


Жер салығы

196,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5637,0



5


Бірыңғай жер салығы 

2918,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

56,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

56,0

4




Трансферттердің түсімдері

33327,2


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

33327,2



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

33327,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

45079,1

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29974,8


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29974,8



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29974,8




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29974,8

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

13529,0


3



Елді-мекендерді көркейту

13529,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13529,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8792,6




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

73,6




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4662,8

12




Көлік және коммуникация

1575,0


1



Автомобиль көлiгi

1575,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1575,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1575,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-757,9





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

757,9

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

757,9


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

757,9



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

757,9

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  29-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

36635,0

1




Салықтық түсімдер

10718,0


01



Табыс салығы

2172,0



2


Жеке табыс салығы

2172,0


04



Меншікке салынатын салықтар

8447,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

118,0



3


Жер салығы

435,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5910,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1984,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

99,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

99,0

4




Трансферттердің түсімдері

25917,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25917,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25917,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

36635,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34835,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34835,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34835,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34835,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

800,0


3



Елді-мекендерді көркейту

800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  30-қосымша

Қарабалық ауданы Қособа ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

37635,0

1




Салықтық түсімдер

10718,0


01



Табыс салығы

2172,0



2


Жеке табыс салығы

2172,0


04



Меншікке салынатын салықтар

8447,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

118,0



3


Жер салығы

435,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

5910,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1984,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

99,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

99,0

4




Трансферттердің түсімдері

26917,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26917,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26917,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

37635,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35835,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

35835,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

35835,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35835,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

800,0


3



Елді-мекендерді көркейту

800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  31-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 31-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

42159,0

1




Салықтық түсімдер

4865,0


01



Табыс салығы

1297,0



2


Жеке табыс салығы

1297,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3246,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

222,0



3


Жер салығы

26,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2463,0



5


Бірыңғай жер салығы 

535,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

322,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

322,0

4




Трансферттердің түсімдері

37294,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

37294,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

37294,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

42992,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33039,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33039,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33039,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33039,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

8020,0


3



Елді-мекендерді көркейту

8020,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

8020,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3110,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

120,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4790,0

12




Көлік және коммуникация

1933,5


1



Автомобиль көлiгi

1933,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1933,5




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1933,5

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-833,7





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

833,7

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

833,7


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

833,7



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

833,7

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  32-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

38676,0

1




Салықтық түсімдер

4772,0


01



Табыс салығы

1387,0



2


Жеке табыс салығы

1387,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3145,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

222,0



3


Жер салығы

35,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2569,0



5


Бірыңғай жер салығы 

319,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

240,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

240,0

4




Трансферттердің түсімдері

33904,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

33904,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

33904,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

38676,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

36876,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

36876,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

36876,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

36876,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

800,0


3



Елді-мекендерді көркейту

800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  33-қосымша

Қарабалық ауданы Смирнов ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

39676,0

1




Салықтық түсімдер

4772,0


01



Табыс салығы

1387,0



2


Жеке табыс салығы

1387,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3145,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

222,0



3


Жер салығы

35,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2569,0



5


Бірыңғай жер салығы 

319,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

240,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

240,0

4




Трансферттердің түсімдері

34904,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

34904,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

34904,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

39676,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

37876,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37876,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

37876,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

37876,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

800,0


3



Елді-мекендерді көркейту

800,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

800,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

700,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  34-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 34-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

53444,6

1




Салықтық түсімдер

9445,0


01



Табыс салығы

2711,0



2


Жеке табыс салығы

2711,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3936,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

161,0



3


Жер салығы

94,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3649,0



5


Бірыңғай жер салығы 

32,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

2798,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

2798,0

4




Трансферттердің түсімдері

43999,6


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

43999,6



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

43999,6

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

57023,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29837,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

29837,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29837,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

29837,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

24253,6


3



Елді-мекендерді көркейту

24253,6



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

24253,6




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6918,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1750,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

15585,6

12




Көлік және коммуникация

2932,0


1



Автомобиль көлiгi

2932,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2932,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2932,0

15




Трансферттер

0,1


1



Трансферттер

0,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,1




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,1





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3579,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

3579,0

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3579,0


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

3579,0



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3579,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  35-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

35028,0

1




Салықтық түсімдер

5614,0


01



Табыс салығы

1122,0



2


Жеке табыс салығы

1122,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3694,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

192,0



3


Жер салығы

101,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3367,0



5


Бірыңғай жер салығы 

34,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

798,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

798,0

4




Трансферттердің түсімдері

29414,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29414,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29414,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

35028,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33361,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

33361,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

33361,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33361,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

667,0


3



Елді-мекендерді көркейту

667,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

667,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

567,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  36-қосымша

Қарабалық ауданы Станционный ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

36028,0

1




Салықтық түсімдер

5614,0


01



Табыс салығы

1122,0



2


Жеке табыс салығы

1122,0


04



Меншікке салынатын салықтар

3694,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

192,0



3


Жер салығы

101,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

3367,0



5


Бірыңғай жер салығы 

34,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

798,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

798,0

4




Трансферттердің түсімдері

30414,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30414,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30414,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

36028,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

34361,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34361,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34361,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34361,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

667,0


3



Елді-мекендерді көркейту

667,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

667,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

567,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

100,0

12




Көлік және коммуникация

1000,0


1



Автомобиль көлiгi

1000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1000,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  37-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 37-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 13.11.2024 № 152 шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

86585,0

1




Салықтық түсімдер

22975,0


01



Табыс салығы

11223,0



2


Жеке табыс салығы

11223,0


04



Меншікке салынатын салықтар

10881,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

393,0



3


Жер салығы

215,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

9258,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1015,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

871,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

871,0

4




Трансферттердің түсімдері

63610,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

63610,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

63610,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

89483,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41422,9


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

41422,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41422,9




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41422,9

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

34815,2


3



Елді-мекендерді көркейту

34815,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34815,2




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

19064,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

15751,2

12




Көлік және коммуникация

13245,0


1



Автомобиль көлiгi

13245,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13245,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13245,0

15




Трансферттер

0,3


1



Трансферттер

0,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,3




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,3





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2898,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2898,4

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2898,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2898,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2898,4

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  38-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

55989,0

1




Салықтық түсімдер

14917,0


01



Табыс салығы

4708,0



2


Жеке табыс салығы

4708,0


04



Меншікке салынатын салықтар

9591,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

432,0



3


Жер салығы

185,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

7926,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1048,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

618,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

618,0

4




Трансферттердің түсімдері

41072,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

41072,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

41072,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

55989,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

48092,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

48092,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

48092,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

48092,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5397,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5397,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5397,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5197,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

200,0

12




Көлік және коммуникация

2500,0


1



Автомобиль көлiгi

2500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Қарабалық
  аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 28 желтоқсандағы
  № 78 шешіміне
  39-қосымша

Қарабалық ауданы Тоғызақ ауылдық округінің 2026 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы


Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

56989,0

1




Салықтық түсімдер

14917,0


01



Табыс салығы

4708,0



2


Жеке табыс салығы

4708,0


04



Меншікке салынатын салықтар

9591,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

432,0



3


Жер салығы

185,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

7926,0



5


Бірыңғай жер салығы 

1048,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

618,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

618,0

4




Трансферттердің түсімдері

42072,0


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

42072,0



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

42072,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. Шығындар

56989,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

49092,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

49092,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

49092,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49092,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5397,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5397,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5397,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5197,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

200,0

12




Көлік және коммуникация

2500,0


1



Автомобиль көлiгi

2500,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2500,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2500,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0


О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2024-2026 годы

Решение маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 28 декабря 2023 года № 78.

      Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 685 122,4 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 341 418,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 2 000,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 000,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 339 704,4 тысячи тенге;

      2) затраты – 698 119,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -12 997,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 997,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

      2. Учесть, что в бюджете поселка Карабалык предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 27 092,0 тысячи тенге.

      3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 45 121,0 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 520,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 36 601,0 тысяча тенге;

      2) затраты – 46 508,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 387,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 387,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

      4. Учесть, что в бюджете Белоглинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 25 875,0 тысяч тенге.

      5. Утвердить бюджет села Босколь на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 182 214,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 147,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 175 067,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 184 279,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 065,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 065,5 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 5 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

      6. Учесть, что в бюджете села Босколь предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 25 835,0 тысяч тенге.

      7. Утвердить бюджет села Бурли на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 179 764,2 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 5 953,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 173 811,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 180 814,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 050,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 050,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 7 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

      8. Учесть, что в бюджете села Бурли предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 31 133,0 тысячи тенге.

      9. Утвердить бюджет села Лесное на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 25 521,9 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 3 018,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 22 503,9 тысячи тенге;

      2) затраты – 26 033,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -511,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 511,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 9 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.09.2024 № 141 (вводится в действие с 01.01.2024).

      10. Учесть, что в бюджете села Лесное предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 18 264,0 тысячи тенге.

      11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 34 972,1 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 7 479,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 27 493,1 тысячи тенге;

      2) затраты – 37 772,9 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 800,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 800,8 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 11 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.09.2024 № 141 (вводится в действие с 01.01.2024).

      12. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 23 350,0 тысяч тенге.

      13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 173 849,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 8 216,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 165 633,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 176 554,2 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 705,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 705,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 13 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

      14. Учесть, что в бюджете Новотроицкого сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 33 283,0 тысячи тенге.

      15. Утвердить бюджет села Победа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 173 893,2 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1 683,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 172 210,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 174 002,5 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -109,3 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 109,3 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 15 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.09.2024 № 141 (вводится в действие с 01.01.2024).

      16. Учесть, что в бюджете села Победа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 24 089,0 тысяч тенге.

      17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 30 381,5 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 573,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 27 808,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 30 704,3 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -322,8 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 322,8 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 17 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.09.2024 № 141 (вводится в действие с 01.01.2024).

      18. Учесть, что в бюджете Урнекского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 23 545,0 тысяч тенге.

      19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 44 321,2 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 10 994,0 тысячи тенге;

      поступлениям трансфертов – 33 327,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 45 079,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -757,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 757,9 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 19 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

      20. Учесть, что в бюджете Кособинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 24 917,0 тысяч тенге.

      21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 42 159,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 4 865,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 37 294,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 42 992,7 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -833,7 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 833,7 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 21 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

      22. Учесть, что в бюджете Смирновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 32 904,0 тысячи тенге.

      23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 53 444,6 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 9 445,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 43 999,6 тысяч тенге;

      2) затраты – 57 023,6тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 579,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 579,0 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 23 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 06.09.2024 № 141 (вводится в действие с 01.01.2024).

      24. Учесть, что в бюджете Станционного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 28 414,0 тысяч тенге.

      25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 86 585,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 22 975,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 63 610,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 89 483,4 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 898,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 898,4 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 25 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

      26. Учесть, что в бюджете Тогузакского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 40 072,0 тысячи тенге.

      27. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель районного маслихата Г. Балбаева

  Приложение 1
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2024 год

      Сноска. Приложение 1 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

685122,4

1




Налоговые поступления

341418,0


01



Подоходный налог

294143,0



2


Индивидуальный подоходный налог

294143,0


04



Налоги на собственность

45772,0



1


Налоги на имущество

1517,0



3


Земельный налог

1110,0



4


Налог на транспортные средства

43145,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1503,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

1110,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

393,0

2




Неналоговые поступления

2000,0


01



Доходы от государственной собственности

273,5



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

273,5


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

9,5



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

9,5


06



Прочие неналоговые поступления

1717,0



1


Прочие неналоговые поступления

1717,0

3




Поступления от продажи основного капитала

2000,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

2000,0



2


Продажа нематериальных активов

2000,0

4




Поступления трансфертов

339704,4


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

339704,4



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

339704,4

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

698119,7

01




Государственные услуги общего характера

78776,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

78776,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78776,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

78776,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

306255,0


3



Благоустройство населенных пунктов

306255,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

306255,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

74474,5




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

10742,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

520,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

220518,5

12




Транспорт и коммуникации

305374,7


1



Автомобильный транспорт

305374,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

305374,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

305374,7

14




Обслуживание долга

6012,0


1



Обслуживание долга

6012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6012,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

6012,0

15




Трансферты

1702,0


1



Трансферты

1702,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1702,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1702,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-12997,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

12997,3

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

12997,3


01



Остатки бюджетных средств

12997,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

12997,3

  Приложение 2
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

185058,0

1




Налоговые поступления

156966,0


01



Подоходный налог

118973,0



2


Индивидуальный подоходный налог

118973,0


04



Налоги на собственность

36817,0



1


Налоги на имущество

1450,0



3


Земельный налог

1253,0



4


Налог на транспортные средства

34114,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1176,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

783,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

393,0

4




Поступления трансфертов

28092,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

28092,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

28092,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

185058,0

01




Государственные услуги общего характера

68382,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

68382,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68382,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68382,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

65657,0


3



Благоустройство населенных пунктов

65657,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65657,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

38695,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

700,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

26262,0

12




Транспорт и коммуникации

51019,0


1



Автомобильный транспорт

51019,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51019,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

51019,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

186058,0

1




Налоговые поступления

156966,0


01



Подоходный налог

118973,0



2


Индивидуальный подоходный налог

118973,0


04



Налоги на собственность

36817,0



1


Налоги на имущество

1450,0



3


Земельный налог

1253,0



4


Налог на транспортные средства

34114,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1176,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

783,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

393,0

4




Поступления трансфертов

29092,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29092,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29092,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

186058,0

01




Государственные услуги общего характера

69382,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

69382,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69382,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

69382,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

65657,0


3



Благоустройство населенных пунктов

65657,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

65657,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

38695,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

700,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

26262,0

12




Транспорт и коммуникации

51019,0


1



Автомобильный транспорт

51019,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51019,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

51019,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 4
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

      Сноска. Приложение 4 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

45121,0

1




Налоговые поступления

8520,0


01



Подоходный налог

3657,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3657,0


04



Налоги на собственность

4220,0



1


Налоги на имущество

176,0



3


Земельный налог

10,0



4


Налог на транспортные средства

4034,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

643,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

643,0

4




Поступления трансфертов

36601,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

36601,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

36601,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

46508,3

01




Государственные услуги общего характера

29012,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29012,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29012,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16143,7


3



Благоустройство населенных пунктов

16143,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

16143,7




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3941,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

46,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

12156,5

12




Транспорт и коммуникации

1352,0


1



Автомобильный транспорт

1352,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1352,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1352,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1387,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1387,3

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

1387,3


01



Остатки бюджетных средств

1387,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

1387,3

  Приложение 5
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

205886,0

1




Налоговые поступления

6337,0


01



Подоходный налог

2340,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2340,0


04



Налоги на собственность

3354,0



1


Налоги на имущество

198,0



3


Земельный налог

15,0



4


Налог на транспортные средства

3141,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

643,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

643,0

4




Поступления трансфертов

199549,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

199549,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

199549,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

205886,0

01




Государственные услуги общего характера

30562,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

30562,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30562,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

30562,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1650,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1650,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1650,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1550,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

13




Прочие

172674,0


9



Прочие

172674,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

172674,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

172674,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 6
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

34212,0

1




Налоговые поступления

6337,0


01



Подоходный налог

2340,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2340,0


04



Налоги на собственность

3354,0



1


Налоги на имущество

198,0



3


Земельный налог

15,0



4


Налог на транспортные средства

3141,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

643,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

643,0

4




Поступления трансфертов

27875,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27875,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27875,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

34212,0

01




Государственные услуги общего характера

31562,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31562,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31562,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31562,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1650,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1650,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1650,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1550,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 7
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2024 год

      Сноска. Приложение 7 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

182214,0

1




Налоговые поступления

7147,0


01



Подоходный налог

3239,0



2


Индивидуальный подоходный налог

3239,0


04



Налоги на собственность

3882,0



1


Налоги на имущество

204,0



3


Земельный налог

106,0



4


Налог на транспортные средства

2995,0



5


Единый земельный налог

577,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

26,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

26,0

4




Поступления трансфертов

175067,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

175067,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

175067,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

184279,5

01




Государственные услуги общего характера

29713,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29713,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29713,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29713,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7155,3


3



Благоустройство населенных пунктов

7155,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7155,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4315,3




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

2840,0

12




Транспорт и коммуникации

1019,0


1



Автомобильный транспорт

1019,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1019,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1019,0

13




Прочие

146392,0


9



Прочие

146392,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

146392,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

146392,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2065,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2065,5

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2065,5


01



Остатки бюджетных средств

2065,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

2065,5

  Приложение 8
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

110371,0

1




Налоговые поступления

6698,0


01



Подоходный налог

2174,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2174,0


04



Налоги на собственность

4498,0



1


Налоги на имущество

232,0



3


Земельный налог

131,0



4


Налог на транспортные средства

3529,0



5


Единый земельный налог

606,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

26,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

26,0

4




Поступления трансфертов

103673,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

103673,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

103673,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

110371,0

01




Государственные услуги общего характера

31333,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

31333,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31333,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31333,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1300,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1300,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1200,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

900,0


1



Автомобильный транспорт

900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

900,0

13




Прочие

76838,0


9



Прочие

76838,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

76838,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

76838,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 9
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

34533,0

1




Налоговые поступления

6698,0


01



Подоходный налог

2174,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2174,0


04



Налоги на собственность

4498,0



1


Налоги на имущество

232,0



3


Земельный налог

131,0



4


Налог на транспортные средства

3529,0



5


Единый земельный налог

606,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

26,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

26,0

4




Поступления трансфертов

27835,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27835,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27835,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

34533,0

01




Государственные услуги общего характера

32333,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32333,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32333,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32333,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1300,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1300,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1200,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

900,0


1



Автомобильный транспорт

900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

900,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 10
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2024 год

      Сноска. Приложение 10 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

179764,2

1




Налоговые поступления

5953,0


01



Подоходный налог

2239,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2239,0


04



Налоги на собственность

3575,0



1


Налоги на имущество

146,0



3


Земельный налог

45,0



4


Налог на транспортные средства

1827,0



5


Единый земельный налог

1557,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

139,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

139,0

4




Поступления трансфертов

173811,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

173811,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

173811,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

180814,6

01




Государственные услуги общего характера

32057,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32057,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32057,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32057,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7886,5


3



Благоустройство населенных пунктов

7886,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7886,5




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3355,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

223,1




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4308,4

12




Транспорт и коммуникации

55672,8


1



Автомобильный транспорт

55672,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55672,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

55672,8

13




Прочие

85197,0


9



Прочие

85197,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

85197,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

85197,0

15




Трансферты

0,6


1



Трансферты

0,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,6




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,6





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1050,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1050,4

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

1050,4


01



Остатки бюджетных средств

1050,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

1050,4

  Приложение 11
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

36712,0

1




Налоговые поступления

4579,0


01



Подоходный налог

1780,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1780,0


04



Налоги на собственность

2778,0



1


Налоги на имущество

146,0



3


Земельный налог

105,0



4


Налог на транспортные средства

1811,0



5


Единый земельный налог

716,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

21,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

21,0

4




Поступления трансфертов

32133,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32133,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

32133,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

36712,0

01




Государственные услуги общего характера

35012,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35012,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35012,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

700,0


3



Благоустройство населенных пунктов

700,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

600,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 12
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

37712,0

1




Налоговые поступления

4579,0


01



Подоходный налог

1780,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1780,0


04



Налоги на собственность

2778,0



1


Налоги на имущество

146,0



3


Земельный налог

105,0



4


Налог на транспортные средства

1811,0



5


Единый земельный налог

716,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

21,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

21,0

4




Поступления трансфертов

33133,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33133,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

33133,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

37712,0

01




Государственные услуги общего характера

36012,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36012,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36012,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

700,0


3



Благоустройство населенных пунктов

700,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

700,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

600,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 13
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2024 год

      Сноска. Приложение 13 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

25521,9

1




Налоговые поступления

3018,0


01



Подоходный налог

273,0



2


Индивидуальный подоходный налог

273,0


04



Налоги на собственность

2375,0



1


Налоги на имущество

47,0



3


Земельный налог

5,0



4


Налог на транспортные средства

1242,0



5


Единый земельный налог

1081,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

370,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

370,0

4




Поступления трансфертов

22503,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

22503,9



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

22503,9

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

26033,3

01




Государственные услуги общего характера

18500,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

18500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18500,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

18500,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6052,3


3



Благоустройство населенных пунктов

6052,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6052,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1735,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4316,9

12




Транспорт и коммуникации

1480,8


1



Автомобильный транспорт

1480,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1480,8




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1480,8

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-511,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

511,4

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

511,4


01



Остатки бюджетных средств

511,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

511,4

  Приложение 14
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

22005,0

1




Налоговые поступления

2741,0


01



Подоходный налог

303,0



2


Индивидуальный подоходный налог

303,0


04



Налоги на собственность

2438,0



1


Налоги на имущество

112,0



3


Земельный налог

240,0



4


Налог на транспортные средства

1425,0



5


Единый земельный налог

661,0

4




Поступления трансфертов

19264,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

19264,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

19264,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

22005,0

01




Государственные услуги общего характера

19236,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

19236,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19236,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19236,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2269,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2269,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2269,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2169,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

500,0


1



Автомобильный транспорт

500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 15
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

23005,0

1




Налоговые поступления

2741,0


01



Подоходный налог

303,0



2


Индивидуальный подоходный налог

303,0


04



Налоги на собственность

2438,0



1


Налоги на имущество

112,0



3


Земельный налог

240,0



4


Налог на транспортные средства

1425,0



5


Единый земельный налог

661,0

4




Поступления трансфертов

20264,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20264,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

20264,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

23005,0

01




Государственные услуги общего характера

20236,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

20236,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20236,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

20236,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2269,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2269,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2269,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2169,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

500,0


1



Автомобильный транспорт

500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 16
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

      Сноска. Приложение 16 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

34972,1

1




Налоговые поступления

7479,0


01



Подоходный налог

2176,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2176,0


04



Налоги на собственность

4899,0



1


Налоги на имущество

92,0



3


Земельный налог

2,0



4


Налог на транспортные средства

2910,0



5


Единый земельный налог

1895,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

404,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

404,0

4




Поступления трансфертов

27493,1


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27493,1



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27493,1

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

37772,9

01




Государственные услуги общего характера

24910,7


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24910,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24910,7




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24910,7

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

9761,4


3



Благоустройство населенных пунктов

9761,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

9761,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

2057,9




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

497,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7206,1

12




Транспорт и коммуникации

3100,3


1



Автомобильный транспорт

3100,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3100,3




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

3100,3

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2800,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2800,8

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2800,8


01



Остатки бюджетных средств

2800,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

2800,8

  Приложение 17
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

28163,0

1




Налоговые поступления

3813,0


01



Подоходный налог

395,0



2


Индивидуальный подоходный налог

395,0


04



Налоги на собственность

3174,0



1


Налоги на имущество

92,0



3


Земельный налог

2,0



4


Налог на транспортные средства

2308,0



5


Единый земельный налог

772,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

244,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

244,0

4




Поступления трансфертов

24350,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24350,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24350,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

28163,0

01




Государственные услуги общего характера

26798,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

26798,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26798,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

26798,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

365,0


3



Благоустройство населенных пунктов

365,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

365,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

265,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 18
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

29163,0

1




Налоговые поступления

3813,0


01



Подоходный налог

395,0



2


Индивидуальный подоходный налог

395,0


04



Налоги на собственность

3174,0



1


Налоги на имущество

92,0



3


Земельный налог

2,0



4


Налог на транспортные средства

2308,0



5


Единый земельный налог

772,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

244,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

244,0

4




Поступления трансфертов

25350,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25350,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25350,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

29163,0

01




Государственные услуги общего характера

27798,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27798,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27798,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27798,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

365,0


3



Благоустройство населенных пунктов

365,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

365,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

265,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 19
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

      Сноска. Приложение 19 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

173849,0

1




Налоговые поступления

8216,0


01



Подоходный налог

2089,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2089,0


04



Налоги на собственность

4100,0



1


Налоги на имущество

156,0



3


Земельный налог

160,0



4


Налог на транспортные средства

2779,0



5


Единый земельный налог

1005,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2027,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2027,0

4




Поступления трансфертов

165633,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

165633,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

165633,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

176554,2

01




Государственные услуги общего характера

32963,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

32963,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32963,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

32963,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

31591,0


3



Благоустройство населенных пунктов

31591,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

31591,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5974,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

120,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

10920,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14577,0

12




Транспорт и коммуникации

112000,0


1



Автомобильный транспорт

112000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

112000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

112000,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2705,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2705,2

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2705,2


01



Остатки бюджетных средств

2705,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

2705,2

  Приложение 20
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

110659,0

1




Налоговые поступления

5839,0


01



Подоходный налог

830,0



2


Индивидуальный подоходный налог

830,0


04



Налоги на собственность

4942,0



1


Налоги на имущество

235,0



3


Земельный налог

239,0



4


Налог на транспортные средства

2153,0



5


Единый земельный налог

2315,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

67,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

67,0

4




Поступления трансфертов

104820,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

104820,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

104820,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

110659,0

01




Государственные услуги общего характера

37954,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37954,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37954,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37954,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

668,0


3



Благоустройство населенных пунктов

668,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

668,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

568,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1500,0


1



Автомобильный транспорт

1500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1500,0

13




Прочие

70537,0


9



Прочие

70537,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

70537,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

70537,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 21
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

41122,0

1




Налоговые поступления

5839,0


01



Подоходный налог

830,0



2


Индивидуальный подоходный налог

830,0


04



Налоги на собственность

4942,0



1


Налоги на имущество

235,0



3


Земельный налог

239,0



4


Налог на транспортные средства

2153,0



5


Единый земельный налог

2315,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

67,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

67,0

4




Поступления трансфертов

35283,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35283,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

35283,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

41122,0

01




Государственные услуги общего характера

38954,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

38954,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38954,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38954,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

668,0


3



Благоустройство населенных пунктов

668,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

668,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

568,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1500,0


1



Автомобильный транспорт

1500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 22
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2024 год

      Сноска. Приложение 22 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

173893,2

1




Налоговые поступления

1683,0


01



Подоходный налог

375,0



2


Индивидуальный подоходный налог

375,0


04



Налоги на собственность

1158,0



1


Налоги на имущество

70,0



3


Земельный налог

27,0



4


Налог на транспортные средства

429,0



5


Единый земельный налог

632,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

150,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

150,0

4




Поступления трансфертов

172210,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

172210,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

172210,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

174002,5

01




Государственные услуги общего характера

22994,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

22994,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22994,4




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

22994,4

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11167,9


3



Благоустройство населенных пунктов

11167,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

11167,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

4872,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

166,2




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6129,7

12




Транспорт и коммуникации

1450,0


1



Автомобильный транспорт

1450,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1450,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1450,0

13




Прочие

138390,0


9



Прочие

138390,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

138390,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

138390,0

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-109,3





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

109,3

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

109,3


01



Остатки бюджетных средств

109,3



1


Свободные остатки бюджетных средств

109,3

  Приложение 23
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

26212,0

1




Налоговые поступления

1123,0


01



Подоходный налог

498,0



2


Индивидуальный подоходный налог

498,0


04



Налоги на собственность

575,0



1


Налоги на имущество

70,0



3


Земельный налог

27,0



4


Налог на транспортные средства

444,0



5


Единый земельный налог

34,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

50,0

4




Поступления трансфертов

25089,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25089,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25089,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

26212,0

01




Государственные услуги общего характера

23262,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23262,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23262,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23262,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2050,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2050,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2050,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

800,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

1150,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

900,0


1



Автомобильный транспорт

900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

900,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 24
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

27212,0

1




Налоговые поступления

1123,0


01



Подоходный налог

498,0



2


Индивидуальный подоходный налог

498,0


04



Налоги на собственность

575,0



1


Налоги на имущество

70,0



3


Земельный налог

27,0



4


Налог на транспортные средства

444,0



5


Единый земельный налог

34,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

50,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

50,0

4




Поступления трансфертов

26089,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26089,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26089,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

27212,0

01




Государственные услуги общего характера

24262,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

24262,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24262,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24262,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

2050,0


3



Благоустройство населенных пунктов

2050,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2050,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

800,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

1150,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

900,0


1



Автомобильный транспорт

900,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

900,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

900,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 25
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

      Сноска. Приложение 25 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

30381,5

1




Налоговые поступления

2573,0


01



Подоходный налог

869,0



2


Индивидуальный подоходный налог

869,0


04



Налоги на собственность

1682,0



1


Налоги на имущество

56,0



3


Земельный налог

42,0



4


Налог на транспортные средства

1301,0



5


Единый земельный налог

283,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

22,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

22,0

4




Поступления трансфертов

27808,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

27808,5



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

27808,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

30704,3

01




Государственные услуги общего характера

23134,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

23134,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23134,1




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

23134,1

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6569,9


3



Благоустройство населенных пунктов

6569,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6569,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1863,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

232,4




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4474,5

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-322,8





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

322,8

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

322,8


01



Остатки бюджетных средств

322,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

322,8

  Приложение 26
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

29204,0

1




Налоговые поступления

4659,0


01



Подоходный налог

620,0



2


Индивидуальный подоходный налог

620,0


04



Налоги на собственность

4017,0



1


Налоги на имущество

67,0



3


Земельный налог

139,0



4


Налог на транспортные средства

1826,0



5


Единый земельный налог

1985,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

22,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

22,0

4




Поступления трансфертов

24545,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24545,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24545,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

29204,0

01




Государственные услуги общего характера

27524,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

27524,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27524,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

27524,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

680,0


3



Благоустройство населенных пунктов

680,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

680,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

580,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 27
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

30204,0

1




Налоговые поступления

4659,0


01



Подоходный налог

620,0



2


Индивидуальный подоходный налог

620,0


04



Налоги на собственность

4017,0



1


Налоги на имущество

67,0



3


Земельный налог

139,0



4


Налог на транспортные средства

1826,0



5


Единый земельный налог

1985,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

22,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

22,0

4




Поступления трансфертов

25545,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25545,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25545,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

30204,0

01




Государственные услуги общего характера

28524,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

28524,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28524,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28524,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

680,0


3



Благоустройство населенных пунктов

680,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

680,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

580,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 28
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

      Сноска. Приложение 28 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

44321,2

1




Налоговые поступления

10994,0


01



Подоходный налог

2069,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2069,0


04



Налоги на собственность

8869,0



1


Налоги на имущество

118,0



3


Земельный налог

196,0



4


Налог на транспортные средства

5637,0



5


Единый земельный налог

2918,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

56,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

56,0

4




Поступления трансфертов

33327,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33327,2



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

33327,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

45079,1

01




Государственные услуги общего характера

29974,8


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29974,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29974,8




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29974,8

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

13529,0


3



Благоустройство населенных пунктов

13529,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13529,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8792,6




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

73,6




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4662,8

12




Транспорт и коммуникации

1575,0


1



Автомобильный транспорт

1575,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1575,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1575,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-757,9





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

757,9

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

757,9


01



Остатки бюджетных средств

757,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

757,9

  Приложение 29
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

36635,0

1




Налоговые поступления

10718,0


01



Подоходный налог

2172,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2172,0


04



Налоги на собственность

8447,0



1


Налоги на имущество

118,0



3


Земельный налог

435,0



4


Налог на транспортные средства

5910,0



5


Единый земельный налог

1984,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

99,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

99,0

4




Поступления трансфертов

25917,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

25917,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

25917,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

36635,0

01




Государственные услуги общего характера

34835,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34835,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34835,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34835,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

800,0


3



Благоустройство населенных пунктов

800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

700,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 30
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

37635,0

1




Налоговые поступления

10718,0


01



Подоходный налог

2172,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2172,0


04



Налоги на собственность

8447,0



1


Налоги на имущество

118,0



3


Земельный налог

435,0



4


Налог на транспортные средства

5910,0



5


Единый земельный налог

1984,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

99,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

99,0

4




Поступления трансфертов

26917,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

26917,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

26917,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

37635,0

01




Государственные услуги общего характера

35835,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

35835,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35835,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

35835,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

800,0


3



Благоустройство населенных пунктов

800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

700,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 31
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

      Сноска. Приложение 31 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

42159,0

1




Налоговые поступления

4865,0


01



Подоходный налог

1297,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1297,0


04



Налоги на собственность

3246,0



1


Налоги на имущество

222,0



3


Земельный налог

26,0



4


Налог на транспортные средства

2463,0



5


Единый земельный налог

535,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

322,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

322,0

4




Поступления трансфертов

37294,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

37294,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

37294,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

42992,7

01




Государственные услуги общего характера

33039,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33039,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33039,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33039,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

8020,0


3



Благоустройство населенных пунктов

8020,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

8020,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3110,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

120,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4790,0

12




Транспорт и коммуникации

1933,5


1



Автомобильный транспорт

1933,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1933,5




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1933,5

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-833,7





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

833,7

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

833,7


01



Остатки бюджетных средств

833,7



1


Свободные остатки бюджетных средств

833,7

  Приложение 32
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

38676,0

1




Налоговые поступления

4772,0


01



Подоходный налог

1387,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1387,0


04



Налоги на собственность

3145,0



1


Налоги на имущество

222,0



3


Земельный налог

35,0



4


Налог на транспортные средства

2569,0



5


Единый земельный налог

319,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

240,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

240,0

4




Поступления трансфертов

33904,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

33904,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

33904,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

38676,0

01




Государственные услуги общего характера

36876,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

36876,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36876,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

36876,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

800,0


3



Благоустройство населенных пунктов

800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

700,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 33
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

39676,0

1




Налоговые поступления

4772,0


01



Подоходный налог

1387,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1387,0


04



Налоги на собственность

3145,0



1


Налоги на имущество

222,0



3


Земельный налог

35,0



4


Налог на транспортные средства

2569,0



5


Единый земельный налог

319,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

240,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

240,0

4




Поступления трансфертов

34904,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

34904,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

34904,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

39676,0

01




Государственные услуги общего характера

37876,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

37876,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37876,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

37876,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

800,0


3



Благоустройство населенных пунктов

800,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

800,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

700,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 34
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

      Сноска. Приложение 34 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

53444,6

1




Налоговые поступления

9445,0


01



Подоходный налог

2711,0



2


Индивидуальный подоходный налог

2711,0


04



Налоги на собственность

3936,0



1


Налоги на имущество

161,0



3


Земельный налог

94,0



4


Налог на транспортные средства

3649,0



5


Единый земельный налог

32,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2798,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

2798,0

4




Поступления трансфертов

43999,6


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

43999,6



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

43999,6

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

57023,6

01




Государственные услуги общего характера

29837,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

29837,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29837,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29837,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

24253,6


3



Благоустройство населенных пунктов

24253,6



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

24253,6




008

Освещение улиц в населенных пунктах

6918,0




009

Обеспечение санитарии в населенных пунктах

1750,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15585,6

12




Транспорт и коммуникации

2932,0


1



Автомобильный транспорт

2932,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2932,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2932,0

15




Трансферты

0,1


1



Трансферты

0,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,1




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,1





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-3579,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3579,0

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

3579,0


01



Остатки бюджетных средств

3579,0



1


Свободные остатки бюджетных средств

3579,0

  Приложение 35
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

35028,0

1




Налоговые поступления

5614,0


01



Подоходный налог

1122,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1122,0


04



Налоги на собственность

3694,0



1


Налоги на имущество

192,0



3


Земельный налог

101,0



4


Налог на транспортные средства

3367,0



5


Единый земельный налог

34,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

798,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

798,0

4




Поступления трансфертов

29414,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

29414,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

29414,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

35028,0

01




Государственные услуги общего характера

33361,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

33361,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33361,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

33361,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

667,0


3



Благоустройство населенных пунктов

667,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

667,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

567,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 36
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

36028,0

1




Налоговые поступления

5614,0


01



Подоходный налог

1122,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1122,0


04



Налоги на собственность

3694,0



1


Налоги на имущество

192,0



3


Земельный налог

101,0



4


Налог на транспортные средства

3367,0



5


Единый земельный налог

34,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

798,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

798,0

4




Поступления трансфертов

30414,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

30414,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

30414,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

36028,0

01




Государственные услуги общего характера

34361,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34361,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34361,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34361,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

667,0


3



Благоустройство населенных пунктов

667,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

667,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

567,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

100,0

12




Транспорт и коммуникации

1000,0


1



Автомобильный транспорт

1000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1000,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 37
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год

      Сноска. Приложение 37 – в редакции решения маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 13.11.2024 № 152 (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс





Наименование





I. Доходы

86585,0

1




Налоговые поступления

22975,0


01



Подоходный налог

11223,0



2


Индивидуальный подоходный налог

11223,0


04



Налоги на собственность

10881,0



1


Налоги на имущество

393,0



3


Земельный налог

215,0



4


Налог на транспортные средства

9258,0



5


Единый земельный налог

1015,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

871,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

871,0

4




Поступления трансфертов

63610,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

63610,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

63610,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

89483,4

01




Государственные услуги общего характера

41422,9


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

41422,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41422,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41422,9

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

34815,2


3



Благоустройство населенных пунктов

34815,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34815,2




008

Освещение улиц в населенных пунктах

19064,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15751,2

12




Транспорт и коммуникации

13245,0


1



Автомобильный транспорт

13245,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

13245,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

13245,0

15




Трансферты

0,3


1



Трансферты

0,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,3




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,3





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2898,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2898,4

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2898,4


01



Остатки бюджетных средств

2898,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

2898,4

  Приложение 38
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

55989,0

1




Налоговые поступления

14917,0


01



Подоходный налог

4708,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4708,0


04



Налоги на собственность

9591,0



1


Налоги на имущество

432,0



3


Земельный налог

185,0



4


Налог на транспортные средства

7926,0



5


Единый земельный налог

1048,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

618,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

618,0

4




Поступления трансфертов

41072,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

41072,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

41072,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

55989,0

01




Государственные услуги общего характера

48092,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

48092,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48092,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

48092,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5397,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5397,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5397,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5197,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

200,0

12




Транспорт и коммуникации

2500,0


1



Автомобильный транспорт

2500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 39
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 28 декабря 2023 года
  № 78

Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс





Наименование





I. Доходы

56989,0

1




Налоговые поступления

14917,0


01



Подоходный налог

4708,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4708,0


04



Налоги на собственность

9591,0



1


Налоги на имущество

432,0



3


Земельный налог

185,0



4


Налог на транспортные средства

7926,0



5


Единый земельный налог

1048,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

618,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

618,0

4




Поступления трансфертов

42072,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

42072,0



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

42072,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

56989,0

01




Государственные услуги общего характера

49092,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

49092,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49092,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49092,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

5397,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5397,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5397,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5197,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

200,0

12




Транспорт и коммуникации

2500,0


1



Автомобильный транспорт

2500,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

2500,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

2500,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0