Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2024-2026 годы" от 28 декабря 2023 года № 78 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 191443), следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 685 122,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 341 418,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 2 000,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 339 704,4 тысячи тенге;
2) затраты – 698 119,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -12 997,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 997,3 тысяч тенге.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 121,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 520,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 601,0 тысяча тенге;
2) затраты – 46 508,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 387,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 387,3 тысяч тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет села Босколь на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 182 214,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 147,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 175 067,0 тысяч тенге;
2) затраты – 184 279,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 065,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 065,5 тысяч тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет села Бурли на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 179 764,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 953,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 173 811,2 тысяч тенге;
2) затраты – 180 814,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 050,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 050,4 тысяч тенге.";
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 173 849,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 216,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 165 633,0 тысячи тенге;
2) затраты – 176 554,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 705,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 705,2 тысяч тенге.";
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 44 321,2 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 994,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 33 327,2 тысяч тенге;
2) затраты – 45 079,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -757,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 757,9 тысяч тенге.";
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 159,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 865,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 37 294,0 тысячи тенге;
2) затраты – 42 992,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -833,7 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 833,7 тысячи тенге."
пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:
"25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 585,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 22 975,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 63 610,0 тысяч тенге;
2) затраты – 89 483,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 898,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 898,4 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата | Г. Балбаева |
Приложение 1 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 13 ноября 2024 года | |
№ 152 | |
Приложение 1 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 685122,4 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 341418,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 294143,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 294143,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 45772,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 1517,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 1110,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 43145,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1503,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1110,0 | ||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 393,0 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 2000,0 | ||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 273,5 | ||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 273,5 | ||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 9,5 | ||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 9,5 | ||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1717,0 | ||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1717,0 | ||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2000,0 | ||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2000,0 | ||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 2000,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 339704,4 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 339704,4 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 339704,4 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 698119,7 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 78776,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 78776,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78776,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78776,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 306255,0 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 306255,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 306255,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 74474,5 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 10742,0 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 520,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 220518,5 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 305374,7 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 305374,7 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 305374,7 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 305374,7 | ||||||||
14 | Обслуживание долга | 6012,0 | ||||||||
1 | Обслуживание долга | 6012,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6012,0 | ||||||||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 6012,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 1702,0 | ||||||||
1 | Трансферты | 1702,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1702,0 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1702,0 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -12997,3 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 12997,3 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12997,3 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 12997,3 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12997,3 |
Приложение 2 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 13 ноября 2024 года | |
№ 152 | |
Приложение 4 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 45121,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 8520,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 3657,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3657,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 4220,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 176,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 4034,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 643,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 643,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 36601,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36601,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36601,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 46508,3 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29012,0 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29012,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29012,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29012,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16143,7 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16143,7 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16143,7 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3941,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 46,2 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12156,5 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1352,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1352,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1352,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1352,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,6 | |||||||
1 | Трансферты | 0,6 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1387,3 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1387,3 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1387,3 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1387,3 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1387,3 |
Приложение 3 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 13 ноября 2024 года | |
№ 152 | |
Приложение 7 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 182214,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 7147,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 3239,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3239,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 3882,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 204,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 106,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2995,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 577,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 26,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 26,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 175067,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 175067,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 175067,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 184279,5 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29713,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29713,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29713,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29713,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7155,3 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7155,3 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7155,3 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4315,3 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2840,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1019,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1019,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1019,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1019,0 | ||||||||
13 | Прочие | 146392,0 | ||||||||
9 | Прочие | 146392,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 146392,0 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 146392,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2065,5 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2065,5 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2065,5 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2065,5 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2065,5 |
Приложение 4 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 13 ноября 2024 года | |
№ 152 | |
Приложение 10 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 179764,2 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 5953,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 2239,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2239,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 3575,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 146,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 45,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1827,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 1557,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 139,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 139,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 173811,2 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 173811,2 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 173811,2 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 180814,6 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32057,7 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32057,7 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32057,7 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32057,7 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7886,5 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7886,5 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7886,5 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3355,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 223,1 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4308,4 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 55672,8 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 55672,8 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55672,8 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 55672,8 | ||||||||
13 | Прочие | 85197,0 | ||||||||
9 | Прочие | 85197,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85197,0 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 85197,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,6 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,6 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1050,4 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1050,4 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1050,4 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1050,4 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1050,4 |
Приложение 5 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 13 ноября 2024 года | |
№ 152 | |
Приложение 13 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 25521,9 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 3018,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 273,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 273,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 2375,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 47,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 5,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1242,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 1081,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 370,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 370,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 22503,9 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22503,9 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 22503,9 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 26033,3 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18500,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18500,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18500,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18500,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6052,3 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6052,3 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6052,3 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1735,4 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4316,9 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1480,8 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1480,8 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1480,8 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1480,8 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -511,4 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 511,4 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 511,4 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 511,4 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 511,4 |
Приложение 6 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 13 ноября 2024 года | |
№ 152 | |
Приложение 16 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 34972,1 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 7479,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2176,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2176,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 4899,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 92,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 2,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2910,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1895,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 404,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 404,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 27493,1 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27493,1 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27493,1 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 37772,9 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24910,7 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24910,7 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24910,7 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24910,7 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9761,4 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9761,4 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9761,4 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2057,9 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 497,4 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7206,1 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3100,3 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3100,3 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3100,3 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3100,3 | |||||||
15 | Трансферты | 0,5 | |||||||
1 | Трансферты | 0,5 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2800,8 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2800,8 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2800,8 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2800,8 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2800,8 |
Приложение 7 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 13 ноября 2024 года | |
№ 152 | |
Приложение 19 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 173849,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 8216,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2089,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2089,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 4100,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 156,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 160,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2779,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1005,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2027,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2027,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 165633,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 165633,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 165633,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 176554,2 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32963,1 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32963,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32963,1 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32963,1 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31591,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31591,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31591,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5974,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 120,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 10920,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14577,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 112000,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 112000,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 112000,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 112000,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2705,2 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2705,2 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2705,2 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2705,2 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2705,2 |
Приложение 8 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 13 ноября 2024 года | |
№ 152 | |
Приложение 22 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 173893,2 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 1683,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 375,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 375,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 1158,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 70,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 27,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 429,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 632,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 150,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 150,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 172210,2 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 172210,2 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 172210,2 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 174002,5 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 22994,4 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22994,4 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22994,4 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22994,4 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11167,9 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11167,9 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11167,9 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4872,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 166,2 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6129,7 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1450,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1450,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1450,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1450,0 | ||||||||
13 | Прочие | 138390,0 | ||||||||
9 | Прочие | 138390,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 138390,0 | ||||||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 138390,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -109,3 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 109,3 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 109,3 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 109,3 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 109,3 |
Приложение 9 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 13 ноября 2024 года | |
№ 152 | |
Приложение 25 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 30381,5 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 2573,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 869,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 869,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 1682,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 56,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 42,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 1301,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 283,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 22,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 27808,5 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27808,5 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27808,5 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 30704,3 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 23134,1 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 23134,1 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23134,1 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23134,1 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6569,9 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6569,9 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6569,9 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1863,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 232,4 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4474,5 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,3 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,3 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -322,8 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 322,8 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 322,8 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 322,8 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 322,8 |
Приложение 10 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 13 ноября 2024 года | |
№ 152 | |
Приложение 28 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 44321,2 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 10994,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 2069,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2069,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 8869,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 118,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 196,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 5637,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 2918,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 56,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 56,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 33327,2 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33327,2 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33327,2 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 45079,1 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29974,8 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29974,8 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29974,8 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29974,8 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13529,0 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13529,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13529,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8792,6 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 73,6 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4662,8 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1575,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1575,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1575,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1575,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,3 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,3 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -757,9 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 757,9 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 757,9 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 757,9 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 757,9 |
Приложение 11 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 13 ноября 2024 года | |
№ 152 | |
Приложение 31 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 42159,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 4865,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 1297,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1297,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 3246,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 222,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 26,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2463,0 | ||||||||
5 | Единый земельный налог | 535,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 322,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 322,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 37294,0 | ||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37294,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37294,0 | ||||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 42992,7 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33039,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33039,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33039,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33039,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8020,0 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 8020,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8020,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3110,0 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 120,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4790,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1933,5 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1933,5 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1933,5 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1933,5 | ||||||||
15 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
1 | Трансферты | 0,2 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | ||||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -833,7 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 833,7 | |||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 833,7 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 833,7 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 833,7 |
Приложение 12 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 13 ноября 2024 года | |
№ 152 | |
Приложение 34 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 53444,6 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 9445,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 2711,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2711,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 3936,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 161,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 94,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3649,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 32,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2798,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2798,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 43999,6 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 43999,6 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 43999,6 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 57023,6 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29837,9 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29837,9 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29837,9 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29837,9 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24253,6 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24253,6 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24253,6 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6918,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии в населенных пунктах | 1750,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15585,6 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2932,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2932,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2932,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2932,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3579,0 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3579,0 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3579,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3579,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3579,0 |
Приложение 13 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 13 ноября 2024 года | |
№ 152 | |
Приложение 37 | |
к решению Карабалыкского | |
районного маслихата | |
от 28 декабря 2023 года | |
№ 78 |
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
I. Доходы | 86585,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 22975,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 11223,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11223,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 10881,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 393,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 215,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 9258,0 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 1015,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 871,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 871,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 63610,0 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 63610,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 63610,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 89483,4 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41422,9 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41422,9 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41422,9 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41422,9 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34815,2 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 34815,2 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34815,2 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 19064,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15751,2 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 13245,0 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 13245,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13245,0 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13245,0 | |||||||
15 | Трансферты | 0,3 | |||||||
1 | Трансферты | 0,3 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,3 | |||||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -2898,4 | ||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2898,4 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2898,4 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2898,4 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2898,4 |