Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2304 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 27 желтоқсандағы № 1419 Қаулысы

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 62-бабы 7-тармақша сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2304 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 4, 53-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2010 - 2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Ағымдағы ахуалды талдау» деген 2-бөлімде:
      «1-стратегиялық бағыт. Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту» деген 2.1-кіші бөлімде:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-стратегиялық бағыт. «Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ұлғайту»;
      мынадай мазмұндағы жиырма жетінші, жиырма сегізінші, жиырма тоғызыншы, отызыншы, отыз бірінші, отыз екінші, отыз үшінші, отыз төртінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы қаңтардағы «Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауында дағдарыстан кейінгі дайындыққа, индустрияландыру арқылы әртараптандыруды жеделдету және адами капиталдың бәсекеге қабілеттілігін арттыру есебінен экономиканың тұрақты өсімін қамтамасыз етуге бағытталған Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарын және Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамытудың 2010 - 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде мемлекеттің одан әрі даму басымдықтары анықталды.
      Ұлттық қорға (бұдан әрі - Қор) қатысты әлемдік қаржы-экономикалық дағдарыс кезеңінде өзінің пәрменділігін көрсеткен, жүргізіліп отырған жинақтау саясатының қисынды жалғасы болатын Қордың қаражатын қалыптастыру мен пайдалануға жаңа тәсілдерді анықтау міндеті қойылды. Мұндай міндет 2008 - 2009 жылдардың ішінде дағдарысқа қарсы бағдарламаны қаржыландыру үшін Қор қаражатының елеулі бөлігін пайдалануға байланысты анықталды.
      Айталық, Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 2 сәуірдегі № 962 Жарлығымен жаңа Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының қаражатын қалыптастыру және пайдалану тұжырымдамасы (бұдан әрі - Тұжырымдама) мақұлданды, оған сәйкес Қордың негізгі мақсаты болашақ ұрпақ үшін жинақтауды қалыптастыру және республикалық бюджеттің әлемдік шикізат нарықтарындағы ахуалға тәуелділігін азайту арқылы қаржы ресурстарын жинақтау болып табылады.
      Тұжырымдамаға сәйкес Қор бұрынғысынша екі функцияны орындайды: жинақтау функциясын орындау үшін Қорда азаймайтын қалдық белгіленеді, сондай-ақ қордың ең жоғары мөлшері шектелмейді; тұрақтандыру функциясын іске асыру республикалық бюджетке кепілдік берілген трансфертті қамтамасыз етуді ұйғарады.
      Тұжырымдамадағы маңызды ереже 2010 жылдан бастап 8 миллиард АҚШ доллары мөлшерінде бюджетке жыл сайын кепілдік берілген трансфертті тіркеу болып табылады. Бұдан басқа, бюджеттен тыс қаржыландыруға (мемлекеттік, квазимемлекеттік және жеке секторлар субъектілерінің қазақстандық бағалы қағаздарын сатып алу, заңды және жеке тұлғаларға кредит беру, міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету түрінде активтерді пайдалану) және республикалық бюджетке нысаналы трансферттер бөлуге тыйым салынады.
      Қор қаражатын қалыптастыруға және пайдалануға арналған жаңа тәсілдерге сәйкес Қор қаражатын жинақтауды үкіметтік қарыз алумен алмастырудың алдын алу жүргізіледі. Еліміздің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мемлекеттік қана емес, квазимемлекеттік сектордың қарыз алуын дұрыс жоспарлауды талап етеді. Атап айтқанда, қауіпсіз деңгейде квазимемлекеттік сектор борышын реттеу және ұстау мақсатында квазимемлекеттік сектордың қарыз алуын шектеуді реттейтін тетіктер әзірленді.
      Жаңа тұжырымдама болашақ ұрпақ үшін қалпына келтірілмейтін табиғи ресурстарды сатудан жинақталған қаржы ресурстарын жинақтау саясатын жалғастыруды, бюджеттің әлемдік шикізат нарықтарындағы ахуалға тәуелділігін азайтуды ұйғарады.
      Тұжырымдамада белгіленген тәсілдерді ұстану 2020 жылы Қор қаражатын 90 млрд. АҚШ долларына дейін өсіруге мүмкіндік береді деп ұйғарылады, бұл ЖІӨ-ге шаққанда кемінде 30%-ды қүрайды.»;
      «2-стратегиялық бағыт. Салық қызметі органдары қызметінің тиімділігін арттыру» деген 2.2-кіші бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-стратегиялық бағыт. Салық жүйесін жетілдіру және салық қызметі органдары қызметінің тиімділігін арттыру»;
      «3-стратегиялық бағыт Кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру» деген 2.3-кіші бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3-стратегиялық бағыт. «Кеден жүйесін жетілдіру және кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру»;
      «6-стратегиялық бағыт Банкроттық саласында реттеу тиімділігін арттыру» деген 2.6-кіші бөлімде:
      он төртінші бөліктегі «95» деген сандар «90» деген сандармен ауыстырылсын;
      он бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Айталық, 2009 жылдың қорытындылары бойынша жүргізілген талдауға сәйкес таратылғандардың жалпы санынан ұйымдардың 82 %-ы 9 ай мерзімге дейін таратылды.»;
      мынадай мазмұндағы он сегізінші, он тоғызыншы, жиырмасыншы, жиырма бірінші, жиырма екінші, жиырма үшінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру мақсаттарының бірі құқықтық тұрғыда жоғарыда айтылған проблемалардың шешімін табуға мүмкіндік беретін заңды тұлғалардың банкроттығы тетіктерін жетілдіру болып табылады.
      2012 жылы заңды тұлғалардың банкроттығы тетіктерін жетілдіру саласындағы стратегиялық бағыт Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында көзделген.
      Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарының бес негізгі түйінді бағыттарының бірі дағдарыстан кейінгі дамуға дайындық болып табылады. Экономиканы қалпына келтіруге дайындау үдерісінде Қазақстан өзінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік беретін реформаларды жылдам іске асыруы тиіс. Дағдарыстан кейінгі дамуға дайындық анағұрлым қолайлы бизнес ортаны жасау, қаржы секторын нығайту және сенімді құқықтық жүйе құру жөніндегі шараларды қамтиды.
      Банкроттық саласындағы заңнаманы жетілдіру жөніндегі стратегиялық мақсат және норма шығармашылық заңды тұлғалардың банкроттығы тетіктерін 2012 жылға жетілдіру жолымен іске асырылады. Осы нысаналы индикатор көрсеткішін жақсарту мақсатында 2012 жылға мынадай міндеттерді орындау ұйғарылып отыр: дәрменсіз борышкерлерді оңалту жөніндегі шараларды уақтылы қабылдауға және кредит берушілердің мүддесін қорғауға, айқындылықты қамтамасыз етуге және банкроттық рәсімдерін оңайлатуға, әкімшілік кедергілерді және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға ықпал ететін жағдайларды жоюға бағытталған халықаралық тәжірибені ескере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне банкроттық мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу.
      «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне банкроттық мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданғаннан кейін банкроттық саласын реттейтін заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілер қабылданған заңға сәйкес келтірілетін болады.
      Насихаттау жұмысы шеңберінде қоғамды банкроттық саласындағы жоспарланып отырған жаңалықтарды талдауға тартуға және халықты банкроттық туралы заңнамадағы қабылданған жаңалықтар туралы ақпараттандыру мақсатында БАҚ-та тиісті материалдар жариялау жөнінде жұмыс жүргізу жоспарланып отыр»;
      «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі қызметінің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
      «Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту» деген 1-стратегиялық бағытта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-стратегиялық бағыт. Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту  және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ұлғайту»;
      мынадай мазмұндағы «Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры активтерінің мөлшерін ұлғайту» деген 1.4-мақсатпен толықтырылсын:

«

1.4-мақсат. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры активтерінің мөлшерін ұлғайту

Нысаналы индикатор. 2020 жылға қарай Ұлттық қор активтері ЖІӨ-нің кемінде 30%-ын, 2008 жылы - 20,6 %-ын, 2009 жылы - 28,3%-ын, 2010 жылы - 28,7%-ын, 2011 жылы - 28,3 %-ын, 2012 жылы - 28 %-ын, 2013 жылы - 26,8 %-ын, 2014 жылы - 27,5%-ын құрайды.

1.4.1-міндет. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры активтерінің мөлшерін ұлғайту

Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры активтерінің мөлшері

млрд. АҚШ долл.

27,5

30,5

33,6

39,2

40,9

45,9

36,5

                                                                   »;

      «Салық қызметі органдары қызметтерінің тиімділігін арттыру» деген 2-стратегиялық бағытта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-стратегиялық бағыт. Салық жүйесін жетілдіру және салық қызметі органдары қызметінің тиімділігін арттыру»;
      «Салықтардың толық түсуін салықтық әкімшілендіруді жақсарту жолымен қамтамасыз ету» деген 2.1-мақсат мынадай мазмұндағы «Салық саясатын жетілдіру» деген 2.1.2-міндетпен толықтырылсын:

«

2.1.2-міндет Салық саясатын жетілдіру

Салық заңнамасын жетілдіру

Заң жобасы

-

-

2

1

1

1

1

                                                             »;

      «Берілетін салықтық қызметтердің сапасын арттыру» деген 2.2.1-міндетте:
      «Салық органдарының Ақпаратты қабылдау және қайта өңдеу орталықтарын құру» деген жолдың «2010 жыл» деген бағанындағы «9» деген сан «10» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Қоғамның салық қызметі органдарының қызметінен қанағаттану деңгейінің өсуін қамтамасыз ету» деген 2.1-мақсатта:
      «Берілетін салықтық қызметтердің сапасын арттыру» деген 2.2.1-міндетте:
      мына:

«

«Doing Business» рейтингінің «Салық салу» индикаторындағы «Салық төлеушілерге салық міндеттерін орындауға қажетті уақыт» көрсеткіші

Жыл ішіндегі сағат

271

271

250

230

210

190

160

                                                               »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
«

«Doing Business» рейтингінің «Салық салу» индикаторы

позиция

61

52

50

48

46

44

42

                                                  »;

      «Кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру» деген 3-стратегиялық бағытта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3-стратегиялық бағыт. Кеден жүйесін жетілдіру және кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру»;
      «Халықаралық стандарттарға жауап беретін, ұсынылған қызмет көрсетулердің сапасына бағдарланған, тұрақты, тиімді қызмет ететін кеден жүйесін қалыптастыру» деген 3.1-мақсат «Кеден саясатын жетілдіру» деген 3.1.3-міндетпен толықтырылсын:

«

3.1.3-міндет Кеден саясатын жетілдіру

Кеден заңнамасын жетілдіру

Заң жобасы

-

-

3

1

1

1

1

                                                »;

      «Қаржылық ақпараттың сапасы мен қол жетімділігін арттыру» деген 4-стратегиялық бағытта:
      «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін жетілдіру, мемлекеттік мекемелерде де, аудиторлық ұйымдарды ХАС өтуді қамтамасыз ету» деген 4.1-мақсатта:
      «Нысаналы индикаторлар» деген жол мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
      «Уақыт пен шығындарды қоса алғанда, аудиторлық қызмет пен бухгалтерлік есеп саласында мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасау кезінде туындайтын бизнестің операциялық шығындарын 2011 жылы 30%-ға, және 2011 жылмен салыстырғанда 2015 жылы 30%-ға төмендету»;
      «Қаржы жүйесі мамандарының біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету» деген 4.1.2-міндет:

«

4.1.2-міндет Қаржы жүйесі мамандарының біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету

Еліміздің өңірлері мен облыстарында экономиканың нақты секторының қаржы қызметкерлері арасында ХҚЕС бойынша семинарлар өткізу

Адам

573

640

640

-

-

-

-

                                                 »

      алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы «Аудиторлық қызметті және бухгалтерлік есепті жүзеге асыруға байланысты рәсімдерді оңайлату» деген 4.1.7-міндетпен толықтырылсын:

«

4.1.7-міндет Аудиторлық қызметті және бухгалтерлік есепті жүзеге асыруға байланысты рәсімдерді оңайлату

Нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу

бірл.

-

-

2

-

-

-

1

                                                 »;

      «Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру» деген 6-стратегиялық бағытта:
      «Төлеу қабілеті жоқ ұйымдарды қаржылық-экономикалық сауықтыру  және дәрменсіз борышкерлерді жою» деген 6.1-мақсаттың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «6.1-мақсат. Заңды тұлғаларды банкроттау тетігін жетілдіру  және төлеу қабілеті жоқ ұйымдарды қаржы-экономикалық сауықтыру деңгейін арттыру»;
      «Тиімсіз шаруашылық жүргізуші субъектілердің оңалту және жою» деген 6.1.1-міндетте:
      «9 айға дейінгі мерзімде таратылған кәсіпорындар үлесі» деген жолда «91», «92», «93», «94», «95» деген сандар тиісінше «85», «86», «87», «89», «90» деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы «Банкроттық саласындағы заңнаманы жетілдіру» деген 6.1.2-міндетпен толықтырылсын:

«

6.1.2-міндет. Банкроттық саласындағы заңнаманы жетілдіру

Қолданыстағы банкроттық туралы заңнамаға дәрменсіз борышкерлерді сауықтыру жөніндегі шараларды қабылдауға және кредит берушілердің мүддесін қорғауға, банкроттау рәсімдерінің айқындылығын қамтамасыз етуге және оңайлатуға, әкімшілік кедергілерді және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарға ықпал ететін жағдайларды жоюға бағытталған өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

Заң жобасы

-

-

-

1

-

-

-

                                                »;

      «Қаржы мониторингі жүйесін қалыптастыру» деген 7-стратегиялық бағытта:
      «Заңсыз табыстарды жария ету (жылыстату) мен лаңкестікті қаржыландыруға қарсы іс-әрекеттер» деген 7.1-мақсатта:
      «Нысаналы индикатор» деген жолда «субъектілерін»  деген сөз «субъектілерінің түрлерін» деген сөздермен ауыстырылсын;
      «3.1. Сектораралық өзара іс-әрекет (мемлекеттік органдар арасындағы келісімдер негізінде)» деген кіші бөлімде:
      «3.1.1. Салықтық әкімшілендіруді жақсарту және қоғамның салық қызметі органдарының жұмысына қанағаттану деңгейін өсіру жолымен салықтардың толық түсуін қамтамасыз ету» деген кіші бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

«

Қаржымині іске асыратын іс-шаралар

Салааралық үйлестіруді талап ететін іс-шаралар

БАҚ арқылы салық мәселелері жөнінде ақпараттандыруды арттыру, Салық органдарының ІТ-жүйелерін жаңғырту

Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі - ақпарат көлемін келісу, мемлекеттік сатып алуға тендерлерді уақтылы өткізу, қызметтерді берушілермен шарттар жасасу, Қаржы министрлігінің ұсыныстарын келісу.

                                                  »;

      «Халықаралық стандарттарға жауап беретін, ұсынылатын қызмет көрсетулердің сапасына бағдарланған тұрақты, тиімді қызмет ететін кеден жүйесін қалыптастыру» деген 3.1.2-кіші бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

«

Қаржымині іске асыратын іс-шаралар

Салааралық үйлестіруді талап ететін іс-шаралар

Кедендік ресімдеу үшін заманауи интеграцияланған ақпараттық жүйені және мынадай сипаттары бар бақылауды дамыту және енгізу:
1) электрондық үкімет ақпараттық жүйесін қолдану;
2) мемлекеттік және арнайы органдармен ведомствоаралық
ақпараттық өзара іс-қимыл жасау.

Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі, Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі - берілетін рұқсат құжаттарының электрондық тізілімін жүргізу, берілген рұқсат құжаттары бойынша тауарларды ресімдеу мониторингі, көліктік құралдары туралы ақпаратпен алмасу.

                                                             »;

      «Мемлекеттік органның Стратегиялық бағытындары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі» деген 3.2-кіші бөлімде:
      «Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту» деген 1-стратегиялық бағыттың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-стратегиялық бағыт. Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту  және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ұлғайту»;
      «Салық қызметі органдары қызметінің тиімділігін арттыру» деген 2-стратегиялық бағыттың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-стратегиялық бағыт. Салық жүйесін жетілдіру және салық қызметі органдары қызметінің тиімділігін арттыру»;
      «Кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру» деген 3-стратегиялық бағыттың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3-стратегиялық бағыт. Кеден жүйесін жетілдіру және кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру»;
       «Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру» деген 6-стратегиялық бағыт мынадай редакцияда жазылсын:

«

6.1 -мақсат. Заңды тұлғалардың банкроттығы тетіктерін жетілдіру және төлемге қабілетсіз ұйымдарды қаржы-экономикалық сауықтыру деңгейін арттыру

Екінші басымдық «Қазақстан экономикасын тұрлаулы экономикалық өрлеудің іргетасы ретінде одан әрі жаңарту мен әртараптандыру» 2.4. Медетшілік жасау немесе банкроттық туралы шешім шығарған кезде біртұтас өлшемдер қолданылуы керек. «Банкроттық шығынды мемлекеттік кәсіпорындардың қызметін қалпына келтіру мүмкіндігі қалмаған жағдайда жасалатын соңғы қадам болуға тиіс».

Ел Президентінің «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы. «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты 2006 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан халқына жолдауы.


 
 
 
 

2012 жылға қарай заңды тұлғалардың банкроттығы тетіктерін жетілдіру.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922  Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары.

                                                             »;

      «Мемлекеттік орган қызметінің қамтамасыз ету бойынша қызметтерге жолданған бюджеттік бағдарлама» деген 6-бөлімде:
      001 «Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы (кіші бағдарламасы) осы қаулының 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      002 «Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру» бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «26 000» деген сандар «24 378» деген сандармен ауыстырылсын;
      003 «Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу» бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      Мақсатында:
      «6.1. Төлеу қабілеті жоқ ұйымдарды қаржылық-экономикалық сауықтыру және дәрменсіз борышкерлерді жою» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «6.1. Заңды тұлғалардың банкроттығы тетіктерін жетілдіру және төлемге қабілетсіз ұйымдарды қаржылық-экономикалық сауықтыру деңгейін арттыру»;
      2010 жыл бағанында:
      «Сапа көрсеткіштері» деген жолдағы «91» деген сандар «85» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Нәтиже көрсеткіштері» деген жолдағы «91» деген сандар «85» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «131 938» деген сандар «130 302» деген сандармен ауыстырылсын;
      Әкімшімен және мынадай мазмұндағы 004 «Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптама жүргізу» бюджеттік бағдарламасымен (кіші бағдарламасымен) толықтырылсын:

«

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

004 Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптама жүргізу

Сипаттамасы

Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптама жүргізу

Стратегиялық бағыт


Мақсаты


Міндеті


Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сан көрсеткіштері

Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеуді немесе түзетуді сондай-ақ қажетті сараптама жүргізуді қаржыландыру

мың теңге



700 000

700 000

700 000

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемесін дайындау және сараптау

%



100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге



700 000

700 000

700 000

                                                               »;

      мынадай мазмұндағы әкімшімен және 008 «Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу» деген бюджеттік бағдарламасымен (кіші бағдарламамен) толықтырылсын:

«

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

008 Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

Сипаттамасы

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

Стратегиялық бағыт


Мақсаты


Міндеті


Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сан көрсеткіштері

Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу

Мың теңге



11 550

54 503

58 863

Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Белгіленген мерзімде бюджеттік инвестициялық жобалардың мониторингін жүргізу

%



100

100

100

Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


Мың теңге



11 550

54 503

58 863

                                                    »;

      «009 Кинология орталығының қызметтері» бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      Стратегиялық бағытында:
      «3. Кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Кеден жүйесін жетілдіру және кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру»;
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «76 129» деген сандар «78 503» деген сандармен ауыстырылсын;
      «010 Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві» бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      Көлем көрсеткіштеріндегі «38 182 756» деген сандар «43 779 364» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «38 182 756» деген сандар «43 779 364» деген сандармен ауыстырылсын;
      «013 Үкіметтік борышқа қызмет көрсету» бюджеттік бағдарламасы (кіші бағдарламасы) «101 Қарыздарды орналастырғаны үшін комиссиялар төлеу» деген кіші бағдарламамен толықтырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «121 000 000» деген сандар «95 360 386» деген сандармен ауыстырылсын;
      «014 Кеден қызметін жаңғырту» бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      Стратегиялық бағытында:
      «3. Кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Кеден жүйесін жетілдіру және кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру»;
      Көлем көрсеткіштерінде:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      «Консалтингтік қызмет көрсетулер (ТЭН әзірлеуді қоса алғанда)» деген жолдағы «243 113» деген сандар «37 367» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Негізгі құрал-жабдық тауарларын сатып алу (арнаулы жабдықтар)» деген жолдағы «30 600» деген сандар «21 166» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Материалдық емес активтерді сатып алу» деген жолдағы «144 840» деген сандар алынып тасталсын;
      «Басқаша тауарлар сатып aлу» деген жолдағы «4 556» деген сандар алынып тасталсын;
      «Шетелге таныстырмалы және оқыту сапарлары мен турлар» деген жол «12 870» деген сандармен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

«

Операциялық шығыстар

мың теңге



48 864



                                                  »;

      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «423 109» деген сандар «120 267» деген сандармен ауыстырылсын;
      016 «Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу» бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «438 355» деген сандар «383 455» деген сандармен ауыстырылсын;
      017 «Министрліктер үйі» ғимаратын күтіп ұстау және сақтандыру» бюджеттік бағдарламасы (кіші бағдарламасы)» алынып тасталсын;
      019 «Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу» бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      Көлем көрсеткіштеріндегі «23 743» деген сандар «12 601» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «23 743» деген сандар «12 601» деген сандармен ауыстырылсын;
      021 «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу» бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламасында):
      Көлем көрсеткіштерінде:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      «Қазынашылықтың аумақтық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу» деген жолдағы «1» деген сан «6» деген санмен ауыстырылсын;
      «Қазынашылық органдары ғимараттарының және әкімшілік ғимараттары үй-жайларын күрделі жөндеу бойынша жобалардың сараптамаларын және жобалық-сметалық құжаттамаларды әзірлеу» деген жол «2» деген санмен толықтырылсын;
      Нәтиже көрсеткіштерінде:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      «Қазынашылық комитетінің аумақтық бөлімшелерінің әкімшілік ғимараттарында күрделі жөндеу жұмыстары бойынша жоспарланған жұмыс көлемін уақтылы аяқтау» деген жолдағы «1» деген сан «6» деген санмен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «184 784» деген сандар «244 720» деген сандармен ауыстырылсын;
      022 «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру» деген бюджеттік бағдарламада (кіші бағдарламада):
      Көлем көрсеткіштерінде:
      «Қаржылық бақылау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша аумақтық бөлімшелері үшін әкімшілік ғимараттар сатып алу» деген жол алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«

Кедендік бақылаудың техникалық құралдарын сатып алу (кеден бекеттерін түгел жарақтандыру)

жинақ



46



Көліктік бақылаудың техникалық құралдарын сатып алу

дана



236



Қант дайындау үшін пайдаланылатын шикізатты сәйкестендіру үшін жабдық сатып алу

бірлік



2



                                                        »;

      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «869 020», «1 269 020», «869 020» деген сандар тиісінше «1 401 922», «1 270 310», «870 375» деген сандармен ауыстырылсын;
      023 «Кедендік сараптама жүргізу» деген бюджеттік бағдарламада (кіші бағдарламада):
      Стратегиялық бағытында:
      «3. Кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Кеден жүйесін жетілдіру және кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру»;
      024 «Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу» деген бюджеттік бағдарламада (кіші бағдарламада):
      Көлем көрсеткіштеріндегі «1 682 348» деген сандар «1 804 675» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «1 682 348» деген сандар «1 804 675» деген сандармен ауыстырылсын;
      025 «Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері» деген бюджеттік бағдарламада (кіші бағдарламада):
      Стратегиялық бағытында:
      «3. Кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Кеден жүйесін жетілдіру және кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру»;
      Тиімділік көрсеткіштеріндегі «84 477» деген сандар «82 997» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «43 869» деген сандар «47 723» деген сандармен ауыстырылсын;
      026 «Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу» деген бюджеттік бағдарламада (кіші бағдарламада):
      Стратегиялық бағытында:
      «3. Кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Кеден жүйесін жетілдіру және кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру»;
      Көлем көрсеткіштері мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

«

Шығыс Қазақстан облысында Бірыңғай бақылау-өткізу пунктінің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу, Мемлекеттік сараптамадан өткізу және құрылысын бастау

объект



1



Шығыс Қазақстан, Жамбыл және Алматы облыстарында кеден бекеттерін қайта жаңарту жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу, Мемлекеттік сараптамадан өткізу және құрылысын бастау

объект



4



Оңтүстік Қазақстан облысында кеден бекетінің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу, Мемлекеттік сараптамадан өткізу және құрылысын бастау

объект



1



Жамбыл облысында «Нововоскресеновка» Бірыңғай бақылау-өткізу пунктінің құрылысын аяқтау

объект



1



Алматы, Жамбыл, Маңғыстау, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстарында тез тұрғызылатын қызметтік тұрғын үйлердің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу, Мемлекеттік сараптамадан өткізу және құрылысын бастау

объект



430



Алматы облысында инженерлік қамтамасыз ете отырып, 18 пәтерлі тұрғын үйлердің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу, Мемлекеттік сараптамадан өткізу және құрылысын бастау

объект



4



                                                            »,

      Тиімділік көрсеткіштеріндегі «215 039» деген сандар «8 886» деген сандармен ауыстырылсын;
      Нәтиже көрсеткіштері мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

«

Шекара маңы аудандарындағы кеден органдарының қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету

объект



434



                                                          »,

      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «860 156» деген сандар «3 954 073» деген сандармен ауыстырылсын;
      029 «Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру» деген бюджеттік бағдарламада (кіші бағдарламада):
      Стратегиялық бағытында:
      «1. Бюджеттік атқарылу сапасын жақсарту» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының активтерін ұлғайту»;
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «270 427» деген сандар «350 122» деген сандармен ауыстырылсын;
      031 «КААЖ» және «Электрондық кеден» ақпараттық жүйесін құру» деген бюджеттік бағдарламада (кіші бағдарламада):
      Стратегиялық бағытында:
      «3. Кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Кеден жүйесін жетілдіру және кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру»;
      Көлем көрсеткіштері мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

«

«КААЖ-2 БҚҚ» әзірлеу және енгізу

қызмет



3



                                                            »;

      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген деген жолдағы «250 501» деген сандар «477 886» деген сандармен ауыстырылсын;
      033 «Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту» деген бюджеттік бағдарламада (кіші бағдарламада):
      Стратегиялық бағытында:
      «1. Бюджеттік атқарылу сапасын жақсарту» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «1. Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының активтерін ұлғайту»;
      әкімшімен және мынадай мазмұндағы 035 «Қазынашылық объектілерін салу және реконструкциялау» деген бюджеттік бағдарламамен (кіші бағдарламамен) толықтырылсын:

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

035 Қазынашылық объектілерін салу және реконструкциялау

Сипаттамасы

Әкімшілік ғимарат салу

Стратегиялық бағыт


Мақсаты


Міндеті


Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сан көрсеткіштері

Талдықорған қаласында Алматы облысы бойынша ҚД-ның Әкімшілік ғимаратына жапсарлас құрылыс салудың жобалау-іздестіру жұмыстарын, техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және мемлекеттік сараптама жүргізу

дана


1




Талдықорған қаласында Алматы облысы бойынша ҚД-ның Әкімшілік ғимаратына жапсарлас құрылыс салу

дана


1




Сапа көрсеткіштері

Талдықорған қаласында Алматы облысы бойынша ҚД-ның Әкімшілік ғимаратына жапсарлас құрылыс салу үшін ЖІЖ, ТЭН және мемлекеттік сараптаманы уақтылы дайындау

%


100




Талдықорған қаласында Алматы облысы бойынша ҚД-ның Әкімшілік ғимаратына жапсарлас құрылыс салу жөніндегі жұмыстардың жоспарланған көлемін уақтылы аяқтау

%


100




Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері

Қазынашылық жүйесінің қауіпсіздік талаптарына сай келетін меншікті әкімшілік ғимараттары

дана


1




Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге


80 755

3 723



                                                      »;

      036 «Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту» деген бюджеттік бағдарламада (кіші бағдарламада):
      Стратегиялық бағытында:
      «2. Салық қызметі органдарының қызметтерінің тиімділігін арттыру» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Салық жүйесін жетілдіру және салық қызметі органдары қызметінің тиімділігін арттыру»;
      Көлем көрсеткіштерінде:
      «2010 жыл» деген бағанда:
      «Серверлік жабдықтарды сатып алу» деген жол «8» деген санмен толықтырылсын;
      «Жаңартылатын кіші жүйелердің саны» деген жолдағы «13» деген сандар «15» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Компьютермен жабдықтау» деген жол «2 542» деген сандармен толықтырылсын;
      «Жалғаспалы жабдықтарды сатып алу» деген жол «145» деген сандармен толықтырылсын;
      «Лицензиялық бағдарламалармен қамтамасыз ету» деген жол «1» деген санмен толықтырылсын;
      Тиімділік көрсеткіштерінде:
      мына:

«

«Doing Business» рейтингінің «Салық салу» индикаторындағы «Салық төлеушілерге салық міндеттерін орындауға қажетті уақыт» көрсеткіші

жыл ішіндегі сағат

271

271

250

230

210

                                                             »

      деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«

«Doing Business» рейтингінің «Салық салу» индикаторы

позиция

61

52

50

48

46

                                                                »;

      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «677 501» деген сандар «1 845 161» деген сандармен ауыстырылсын;
      040 «Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру» деген бюджеттік бағдарламада (кіші бағдарламада):
      Стратегиялық бағытында:
      «2. Салық қызметі органдары қызметінің тиімділігін арттыру» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Салық жүйесін жетілдіру және салық қызметі органдары қызметінің тиімділігін арттыру»;
      Көлем көрсеткіштеріндегі «9» деген сан «10» деген сандармен ауыстырылсын;
      Тиімділік көрсеткіштеріндегі «61 171» деген сандар «59 403» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «550 543» деген сандар «594 030» деген сандармен ауыстырылсын;
      әкімшімен және мынадай мазмұндағы 042 «Жаңа бастамаларға арналған шығыстар» деген бюджеттік бағдарламамен (кіші бағдарламамен) толықтырылсын:

«

Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

042 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар

Сипаттамасы


Стратегиялық бағыт


Мақсаты


Міндеттері


Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

Сан көрсеткіштері








Сапа көрсеткіштері








Тиімділік көрсеткіштері








Нәтиже көрсеткіштері








Бағдарламаны іске асыруға арналған шығыстар


мың теңге




322 113 468

264 547 566


                                                      »;

      055 «Қаржылық бақылау жүргізудің ақпараттық жүйесін құру және дамыту» деген бюджеттік бағдарламада (кіші бағдарламада):
      Нәтиже көрсеткіштерінде:
      «Қаржы мониторингі субъектілерін қаржы мониторингі жүйесімен қамту» деген жолдағы «субъектілерін» деген сөздер «субъектілерінің түрлерін» сөздермен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «20 312» деген сандар «399 706» деген сандармен ауыстырылсын;
      061 «е-Қаржымині» интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау» деген бюджеттік бағдарламада (кіші бағдарламада):
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «3 288 080» деген сандар «2 113 049» деген сандармен ауыстырылсын;
      062 «Ақпараттық-есептеу орталығы» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту» деген бюджеттік бағдарламада (кіші бағдарламада):
      Көлем көрсеткіштеріндегі «161 967» деген сандар «117 820» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «161 967» деген сандар «117 820» деген сандармен ауыстырылсын;
      067 «Саяси партияларды қаржыландыру» бюджеттік бағдарламасында (кіші бағдарламада):
      Нәтиже көрсеткіштеріндегі «784 639» деген сандар «5 217 850» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «784 639» деген сандар «5 217 850» деген сандармен ауыстырылсын;
      070 «Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу» деген бюджеттік бағдарламада (кіші бағдарламада):
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «15 933» деген сандар «16 643» деген сандармен ауыстырылсын;
      071 «Байқоңыр» кешенінің объектілерін бағалау және жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу» деген бюджеттік бағдарламада (кіші бағдарламада):
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «340 380» деген сандар «337 359» деген сандармен ауыстырылсын;
      072 «Салық әкімшілігін жүргізуді реформалау» деген бюджеттік бағдарламада (кіші бағдарламада):
      Стратегиялық бағытында:
      «2. Салық қызметі органдары қызметтерінің тиімділігін арттыру» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Салық жүйесін жетілдіру және салық қызметі органдары қызметінің тиімділігін арттыру»;
      Көлем көрсеткіштерінде:
      «Жалпыламаның мәлімдеме, қауіптің жүйесі басқармасының методология жасауы» деген жолдағы «2» деген сан алынып тасталсын;
      «Қосылған құн салығының және салық төлеушілермен жұмыс жетілдіру оқу айналымдар» деген жолдағы «2» деген сан алынып тасталсын;
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «396 661» деген сандар «35 706» деген сандармен ауыстырылсын;
      104 «Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес» деген бюджеттік бағдарламада (кіші бағдарламада):
      Стратегиялық бағытында:
      «3. Кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру» деген жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «3. Кеден жүйесін жетілдіру және кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру»;
      «Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар» деген жолдағы «7 833 306» деген сандар «7 428 737» деген сандармен ауыстырылсын;
      «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бюджет шығыстарының жиынтығы» деген кесте осы қаулының 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығыстарын стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және 2010 - 2012 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлу» деген кесте осы қаулының 3-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің        
2010 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 1419 қаулысына    
1-қосымша       

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

001 Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

Сипаттамасы

Бюджеттік заңнаманы жетілдіру. Бюджетті жоспарлау, республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуы, бюджеттердің атқарылуы жөніндегі бюджеттік есептілік бөлігінде жұмысты және ішкі қаржылық бақылау саласында әдістемелік басқаруды жүзеге асыру

Республикалық бюджеттің атқарылуын, республикалық бюджеттен бюджеттердің атқарылуы жөніндегі бюджеттік есептілік деректерінің негізінде бөлінген нысаналы трансферттерді жергілікті атқарушы органдардың игеруін факторлық талдау

Дұрыс, толық нормативтік құқықтық базаға сәйкес келетін бюджеттердің атқарылуы туралы ай сайынғы, тоқсандық және жылдық есептілікті қалыптастыру және беру. Мемлекеттік қаржының статистикасын жүргізу. Мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен, халықаралық қаржы ұйымдарымен, өзге де заңды және жеке тұлғалармен бюджеттік есептілік және мемлекеттік қаржының статистикасы мәселелері бойынша өзара іс-әрекет етуді қамтамасыз ету

Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік, аудиторлық қызмет, аудиторлық қызметті лицензиялау жүйесін дамыту, реттеу және жетілдірудің мемлекеттік стратегиясын іске асыру

Мемлекеттік сатып алу саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру. Мемлекеттік сатып алу туралы мәліметтерді электрондық түрде мемлекеттік сатып алудың республикалық Веб-сайтында жариялануы, кейіннен осы мәліметтердің қағаз тасығышта жариялануы жөніндегі қызметтер

Қаржы министрлігінің есептеу техникасының және телекоммуникациялық жабдығының және қолданыстағы ақпараттық жүйелерінің өміршеңдік кезеңін қолдау

Кедендік бақылау саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыруды қамтамасыз ету. Құбыр көлігін пайдалана отырып және электр беру желілері бойынша тауарларды қоса алғанда Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу мен кедендік бақылау. Энергия ресурстарын санауыштардың көрсеткіштерін алу және елден тысқары радиациялық бақылауды жүргізу. Департаменттер мен кеден бекеттерінің әкімшілік ғимараттарына жыл сайынғы ағымдағы жөндеуді жүргізу. Кеден органдарының ақпараттық жүйелерін алып жүру. Кеден органдарының қызметкерлерінің біліктілігін арттыру. Үкіметтік емес ұйымдар үшін әлеуметтік тапсырыс. Ұлттық және экономикалық қауіпсіздікті арттыру мақсатында құқық қорғау қызметін күшейту және жетілдіру. Кедендік бақылаудың техникалық құралдарын сатып алу, жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету, өлшем құралдарына мемлекеттік тексеру жүргізу

Салық бақылауын жүзеге асыру, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің толық түсуін, Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін, сондай-ақ этил спирті мен алкоголь өнімінің, темекі бұйымдарының, мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерінің өндірілуі мен айналымын мемлекеттік реттеуді қамтамасыз ету, халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру. Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, буклеттерді, жадынамалар мен салық қызметтерін көрсету стандарттарын тарату арқылы салық салуға байланысты мәселелерді түсіндіру. Бланкілік өнімдерге, пломбаларға қажеттілікті толық қамтамасыз ету

Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуына, мемлекеттік мекемелердің, шоттарына қызмет көрсету, республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен мемлекеттік мекемелер ұсынған құжаттардың заңнамаға сәйкестігін тексеру. Бюджетті атқару, бюджетті атқару бойынша есептілік және есептілікті жүргізу, мемлекеттік бюджеттің және Ұлттық қордың атқарылуы бойынша қаржылық операцияларды орындау, бюджет ақшасын басқару кезінде алдын-ала және ағымдағы бақылау

Мемлекеттік қаржы ресурстардың пайдалану кезінде сәйкестікке, қаржылық есептілікке, мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуына бақылауды жүзеге асыру

Төлем қабілетсіз және дәрменсіз ұйымдар мониторингі. Банкроттық рәсімдерінің: конкурстық және оңалту өндірістерінің орындалуын және орындалуын бақылауды қамтамасыз ету, сырттан байқау, жалған және әдейі банкроттық белгілерін анықтау; лицензиялау; сыртқы алушыларға көрсетілетін қызметтер

Біліктілікті арттыру

Мемлекеттік мүлікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру

Заңсыз табыстарды жария ету (жылыстату) мен терроризмді қаржыландыруға қарсы Іс-әрекеттерді қамтамасыз ету

Көрсеткіштер

Атауы

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1. Бюджеттік жоспарлауды және мемлекеттік бюджеттің атқарылуын қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

Стратегиялық бағыты

4. Қаржылық ақпараттың сапасы мен қол жетімділігін арттыру

Мақсаты

4.1. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін жетілдіру, мемлекеттік мекемелерде де, аудиторлық ұйымдарды ХАС өтуді қамтамасыз ету

Міндеттері

4.1.1. Заңнамалық базаны жақсарту және ХҚЕС бойынша регламенттеуші құжаттармен қамтамасыз ету

4.1.2. Міндет. Қаржы жүйесі мамандарының біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету

4.1.3. Міндет. Мемлекеттің қатысу үлесі бар, ХҚЕС-ке өтпеген заңды тұлғаларды анықтау

4.1.4. ХҚЕС-ті ақпараттық қамтамасыз ету

4.1.6. Аудиторлық ұйымдар қызметінің аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес болуын қамтамасыз ету

Көлем көрсеткіштері

Бюджет процесінің әдіснамасы және мемлекеттік бюджеттің орындалуы, бюджеттердің атқарылуы туралы бюджеттік есептілікті қалыптастыру және ұсыну мәселесі жөніндегі және мемлекеттік қаржының статистикасы жөніндегі нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жолымен бюджет заңнамасының ережелерін іске асыру және оны жетілдіру. Бірыңғай бюджеттік сыныптаманы әзірлеу және бекіту

дана

3

2

кемінде 2

2

2

Нормативтік құқықтық актілерге бюджетті жоспарлау, республикалық  және жергілікті бюджеттердің атқарылуы, бюджеттердің атқарылуы жөніндегі бюджеттік есептілік және ішкі қаржылық бақылау саласы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар әзірлеу және енгізу

бір

11

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 2

Толық және шынайы есептерді және іріктелген деректерді сыртқы және ішкі алушыға беру

дана

892

600

900

900

900

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Статистикалық бюллетенін шығару

дана

12

12

12

12

12

Техникалық меморандум шеңберінде және ХВҚ мемлекеттік қаржының статистикасы жөніндегі басылымдарында (IFS) және (GFS) жариялау үшін, Жиынтық Ұлттық Деректер Бетінде (ЖҮДБ) орналастыру үшін есепті деректерді, сондай-ақ рейтингтік агенттіктер үшін ЕурАзЭҚ ақпараттарды дайындау

дана

35

33

53

53

53

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасына оның сақталуын бақылау мен мониторинг жүйесін құру және ХҚЕС-ке көшу бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізу

бірлік

1

жұмыстың жалғасы

жұмыстың жалғасы

жұмыстың жалғасы

жұмыстың жалғасы

ХҚЕСКК-мен шартты ХҚЕС-тің мемлекеттік тілдегі ресми аудармасын жариялау мақсатында 2009 жылдан бастап бес жыл мерзімге ұзарту

бірлік



1







ХҚЕС-тің мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріндегі ресми аудармасын жариялау

бірлік

1

1

1

1

1

Соңғы нұсқасына сәйкес Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын ағылшын тілінен мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріне аудару

бет (жинақтамасы)

1 060

1 060

1

1

1

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының глоссарийін ағылшын тілінен мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріне аудару

дана

1

1

1

1

1

Соңғы нұсқасына сәйкес Халықаралық аудит стандарттарын ағылшын тілінен мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріне аудару

бет (жинақтамасы)

1 266

1 080

1

1

1

Қаржылық есептілік депозитарийін жүргізу

депозитарий



1

1

1

Аудиторлық қызметпен айналысуға арналған лицензиялардың бланкілерін сатып алу

дана



20







Бухгалтерлердің кәсіби ұйымдарын аккредиттеу үшін куәліктердің бланкілерін сатып алу

дана

24

5







Бухгалтерлерді кәсіби сертификаттау жөніндегі ұйымдарды аккредиттеу туралы куәліктердің бланкілерін сатып алу

дана

24

5







Кәсіби аудиторлық ұйымдарды акредиттеу туралы куәліктердің бланкілерін сатып алу

дана

20

10







Мемлекеттік қызметшілердің біліктіліктерін ХҚЕС-ке сәйкес арттыру

адам

3 355

4 007




Мемлекеттік тілде халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының кітабын шығару

дана



2 000







Кәсіби аудиторлық ұйымдардың қызметін тексеруді жүзеге асыру

тексеру

2

кемінде 2

кемінде 2

кемінде 3

кемінде 4

Емтихан комиссиясына қатысу

жол жүрулер


1






Мемлекеттің қатысу үлесі бар, ХҚЕС-ке өтпеген заңды тұлғалар бойынша деректер базасын қалыптастыру

%



30

15

5

3

ХҚЕС мәселелері бойынша БАҚ-да жариялау

бірлік

7

5

4

3

3

Аудиторлық ұйымдардың АХС-на көшу мәніне зерттеулермен қамтылуы

%

16,8

80

90

95

кемінде 95

ХҚЕСҚС-тің мемлекеттік тілде және/немесе орыс тілінде ресми аударылуын жариялау мақсатында БХҚ-мен бес жыл мерзімге шарт жасасу







1





Соңғы нұсқаға сәйкес ХҚЕСҚС-ті ағылшын тілінен мемлекеттік тілге және/немесе орыс тіліне аудару

бірлік (жинақтамасы)





1

1

1

Министрлік ақпараттық жүйелерін және міндеттерін сүйемелдеуді қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

Лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етумен ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бағдарламалық құралдарына техникалық қолдауды қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

Бағдарламалық-аппараттық құралдар мен жабдықтарға техникалық және жүйелік қызмет көрсетуді, Министрліктің орталық аппаратының ақпараттық жүйелеріне әкімшілік етуді қамтамасыз ету

%



100







Есептеу техникасы құралдарын жинақтаушы, қосалқы бөлшектермен және шығыс материалдарымен қамтамасыз ету

%



100







Трафиктің кез келген көлемін қоса алғанда бөлінген желі бойынша Интернет желісіне қатынау қызметтерін aлу (unlimited)

Мбит/сек



8







VPDN кызметтерін алу (бөлінген желі бойынша барлық барлық абоненттер үшін хабарласудың бірыңгай нөмірін пайдалана отырып коммутациялық қатынау)

Кбит/сек



512







Сапа көрсеткіштері

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі ақпараттық жүйелерінің, техникалық, жүйелік және бағдарламалық қамтымның нақты уақыт режимінде іркіліссіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

Тиімділік көрсеткіштері

ХҚЕС-ке өткен заңды тұлғалардың үлес салмағы

%

1

1,2

1,4

1,5

1,6

АХС-на көшкен аудиторлық ұйымдардың үлесі

%

16,8

80

85

90

кемінде 95

Нәтиже көрсеткіштері

Тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есепті бекітетін ҚР Парламентінің қаулысы



1

1

1

1

1

ХҚЕС-ке өткен заңды тұлғалардың үлес салмағы

%

1

1,2

1,4

1,5

1,6

АХС-на көшкен аудиторлық ұйымдардың үлесі

%

16,8

80

85

90

кемінде 95

2. Қазақстан Республикасында кеден саясатын іске асыру

Стратегиялық бағыт

3. Кеден жүйесін жетілдіру және кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру

Мақсаты

3.1. Халықаралық стандарттарға жауап беретін, ұсынылған қызмет көрсетулердің сапасына бағытталған, тұрақты, тиімді қызмет ететін кеден жүйесін қалыптастыру

3.2. Құқық бұзушылықтың, алдын алудың тиімді жұмыс істейтін жүйесін қалыптастыру, кедендік шекара арқылы заңсыз өткізілген тауарларды табу

Міндеттері

3.1.1. Сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларына қызмет көрсету уақытын қысқарту

3.2.1. Құқық бұзушылықтың алдын алуды қамтамасыз ету

3.2.3. Контрабандаға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

Көлем көрсеткіштері

Кеден ісі мәселелері бойынша азаматтардың және заңды тұлғалардың өтініштері мен жүгінулерін қарау

бірлік

3 221

3 100







Құқық бұзушылықтарға әкеп соқтыратын себептер мен жағдайларды жою мақсатында заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерге енгізілген толықтырулар және өзгерістердің саны

бірлік



1







Ең аз тәуекел санатына жатқызылған сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың үлесін арттыру

%

10

20







Мемлекеттің сыртқы экономикалық қызметінің стратегиялық объектілерін бақылауды шараларды талдау және анықтау

бірлік

5

5




Кедендік шекара арқылы тауарлар мен көлік құралдарын контрабандалық және контрафакттлік өткізудің жолын кесу жөніндегі республикалық операциялардың саны

бірлік

2

3

2

2

2

Есірткілердің заңсыз айналымының жолын кесу жөніндегі халықаралық операциялардың саны

бірлік

1

2

3

4

4

Сыртқы сауданың кедендік статистикасын жүргізу, жыл сайын есептерді дайындау

есеп

4 660

4 660




Мемлекеттік тілді үйрету

адам

220

200




Кедендік іс саласындаға құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған қаржы полициясы органдарымен бірлесіп іс-шараларды жүргізу

бірлік

2

1

3

3

4

Кедендік органдардың лауазымды тұлғалары тарапынан құқық бұзушылықтарды ескерту жөніндегі қабылданған шаралардың саны

бірлік

72

75

77

80

81

БАҚ арқылы құқық бұзушылықтардың алдын-алу шеңберінде ҚР заңнамаларындағы жаңашылдық немесе өзгерістерді түсіндіруге бағытталған құқықтық насихатты қамтамасыз ету

бірлік

3

2

2

3

4

Сапа көрсеткіштері

Тәуекелдерді басқаруға негізделген пост-кедендік бақылау операциялардың жалпы санынан пайыз ретінде

%

10

10

10

10

10

Тәуекелдерге негізделген аудит нәтижесі бойынша есептелген қосымша мемлекеттік кірістердің өсуі

%

10

10

10

10

10

Мемлекетке келтірілген залал сомасын өндіріп алуды ұлғайту, 2008 жылға қатысты

%



15

15

15

20

Тиімділік көрсеткіштері

Бюджетке кеден кірісті мен төлемдері түсімдерінің жоспарлаған көлемін орындау

%



100

100

100

КБК орталық аппаратының бір қызметкерін ұстауға арналған шығындардың шартты құны

мың.
теңге



3 136







Нәтиже көрсеткіштері

Халықаралық стандарттарға сәйкес кедендік рәсімдерді стандарттау

бірлік.

1

1

1

1

1

3. Кедендік бақылау комитетінің ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

3. Кеден жүйесін жетілдіру және кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру

Мақсаты

3.1. Халықаралық стандарттарға жауап беретін, ұсынылған қызмет көрсетулердің сапасына бағытталған, тұрақты, тиімді қызмет ететін кеден жүйесін қалыптастыру

3.2. Құқық бұзушылықтың, алдын алудың тиімді жұмыс істейтін жүйесін қалыптастыру, кедендік шекара арқылы заңсыз өткізілтен тауарларды табу

Міндеттері

3.1.1. Сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларына қызмет көрсету уақытын қысқарту

3.2.2. Қылмыстық және әкімшілік өндірістердің сапасын арттыру

3.2.3. Контрабандаға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

Көлем көрсеткіштері

Жүк кедендік декларацияларды ресімдеу

мың декларация

534,4

590







Кедендік тексеріп қарау кезінде есірткі құралдарын өткізудің фактілерін анықтау орташа

бірлік

153

200







Кедендік шекара арқылы тауарлар мен көлік құралдарын контрабандалық және контрафактілік өткізудің жолын кесу жөніндегі республикалық операциялардың саны

бірлік

2

3

2

2

2

Есірткілердің заңсыз айналымының жолын кесу жөніндегі халықаралық операциялардың саны

бірлік

1

2

3

4

4

Кеден органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін арттыру

адам

3 525

4 000

4 000

4 000

4 000

оның ішінде мемлекеттік тілге оқыту

адам

2 110

2 941




Сапа көрсеткіштері

Тәуекелдерді басқаруға негізделген пост-кедендік бақылау операциялардың жалпы санынан пайыз ретінде

%

10

10

10

10

10

Тәуекелдерге негізделген аудит нәтижесі бойынша есептелген қосымша мемлекеттік кірістердің өсуі

%

10

10

10

10

10

Тиімділік көрсеткіштері

Кедендік рәсімдерді өтудің орташа уақытын қысқарту

жұмыс күні

2 ден 8 дейін

2 ден 6 дейін

2 ден 4 дейін

2 ден көп емес

2 ден көп емес

Кеден органдарының бір қызметкерін бір жылға ұстауға арналған шығындардың шартты құны

мың.
теңге



1 462







Нәтиже көрсеткіштері

2007 жылмен салыстырғанда сотпен қаралмаған қылмыстық істердің көбейту саны

бірлік

332

324

354

356

358

Сотпен шығарылған ақтайтын үкімдер сандарының азаюы және қылмыстық істердің қайта өндіріске жіберілуі

бірлік

44

15

10

9

8

Сот қарамаған қылмыстық істердің үлесін 2007 жылмен салыстырғанда азайту

%



8,5




Сотпен тоқтатылған істердің үлесін 2007 жылмен салыстырғанда азайту

%



2,1




4. Кедендік бақылау комитетінің ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

3. Кеден жүйесін жетілдіру және кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру

Мақсаты

3.1. Халықаралық стандарттарға жауап беретін ұсынылған қызмет көрсетулердің сапасына бағытталған, тұрақты, тиімді қызмет ететін кеден жүйесін қалыптастыру

Міндеттері

3.1.1. Сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларына қызмет көрсету уақытын қысқарту

Көлем көрсеткіштері

Кеден органдарының ақпараттық жүйелерін алып жүруді қамтамасыз ету

мың
теңге

75 980

284 596







2911 компьютерлер, 1330 принтер, 200 серверлермен ақпараты сақтаумен мұрағаттаудың қондырғыларын, желілердің телекомуникациалық жабдықтарының, деректерді беру - 94 спутниктік стансасы, 140 маршрутизаторлар, 39 радиомодемдерді жүйелік-техникалық қолдау

мың теңге

140 860

328 341







Шығыс материалдарын сатып алу (қосалқы бөлшектер, есте сақтау карталары, магниттік тасымалдағыштар, жүйелік фильтрлер және т.б.)

мың.
теңге



26 540







Қолда бар байланыс арналарын, оның ішінде 21 жер үсті байланыс арналарын, 170 спутниктік байланыс арналарын төлеу

мың.
теңге

177 380

543 688







Сапа көрсеткіштері

Кеден органдарының ақпараттық жүйелерін алып жүруді қамтамасыз ету







Тиімділік көрсеткіштері

Бір жылға бір аумақтық кеден органының ақпараттық жүйесін жүйелік-техникалық қолдауға орташа шығыстар

мың
теңге

5 634

13 134




Бір аумақтық бөлімшеге шығыс материалдарын сатып алуға арналған шығындардың шартты құны

мың
теңге



1 061




Байланыс арналары бойынша шығындардың шартты құны

мың
теңге



2 847




Бір аумақтық кеден бөлімшесіне ақпараттық жүйелерді алып жүруге арналған шығындардың шартты құны

мың
теңге

1 130

11 384




Нәтиже көрсеткіштері

Оның кезінде кедендік ресімдеу үшін қажетті құжаттар электронды түрде берілетін электронды декларациялау

%








5. Салықтардың және, бюджетке төленетін басқа да төлемдердің түсуін қамтамасыз ету бойынша қызметтер

Стратегиялық бағыт

2. Салық жүйесін жетілдіру және салық қызметі органдары қызметінің тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.1. Салықтардың толық түсуін салықтық әкімшілендіруді жақсарту жолымен қамтамасыз ету

2.2. Қоғамның салық қызметі органдарының қызметінен қанағаттану деңгейінің өсуін қамтамасыз ету

Міндеттері

2.1.1. Салық төлеушілерді салықтық бақылаумен қамтуды арттыру

2.2.1. Берілетін салықтық қызметтердің сапасын арттыру

2.2.2. Қоғамның салық мәселелерінде ақпараттанғандығын арттыру

Көлем көрсеткіштері

Салық салу объектілері мен салық салуға байланысты объектілерді (болжамды санда)

мың дана



1 162







Арнаулы салық режимдері (АСР) бойынша, жеке кәсіпкерлерге және ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар үшін берілетін патенттердің орташа болжамды саны

дана

501 518

450 000







Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өткізумен және (немесе) тиеп-жөнелтумен айналысатын кәсіпорындарға берілетін ілеспе жүкқұжаттардың орташа болжамды саны

дана

1 317 650

2 126 534

1 594 357

1 618 272

1 441 270

Салық берешегінің жоқтығы (бар болуы) туралы берілетін анықтамалардың болжамдалатын саны

дана

306 283

365 655

402 220

442 442

486 686

Орта есеппен жеке шоттан көшірмелер берудің болжамдалатын саны

дана

6 913

7 604

8 365

8 490

8 615

Орта есеппен салық есептілігін қабылдаудың болжамдалатын саны

дана

9 323 167

6 847 918

9 586 043

9 729 834


Орта есеппен салықтардың төленген сомаларының, бюджетке төленетін басқа да төлемдердің, өсімақылардың есептелуі мен қайтарылуын жүргізудің болжамдалатын саны

жағдай

237 662

261 428

287 571

291 885

310 000

Алкоголь өнімдеріне (шарап материалдары мен сырадан басқа) есепке алу-бақылау маркілерін берудің орташа болжамдалатын саны

мың дана

170 000

250 000

255 000

260 000

280 000

Кіші акциздік өнім мен мазуттың кейбір түрін өндірушілер мен импорттаушылардың тауарларына жеке сәйкестендіру нөмірін берудің (ЖСН) болжамдалатын саны

дана

4 196

6 020

6 150

6 110

6 170

Лотореялар (мемлекеттік (ұлттық) тен басқа) ұйымдастыру және жүргізу бойынша қызмет түрін жүзеге асыруға берілетін лицензиялардың болжамдалатын саны

жағдай

14

3







Этил спирті, алкоголь, темекі өнімдерінің өндірісіне, этил спирті мен алкоголь өнімдерін импорттауға берілетін лицензиялардың болжамдалатын саны

жағдай

1 035

1 100

1 115

1 120

1 000

Зауыттың қуаты, темекі өнімдерінің өндірісі ұлғайған кезде келісу пастпорттарының болжамдалатын саны

жағдай

2

1







Сапа көрсеткіштері

Жоспарлы нәтижелі тексерулердің үлес салмағын ұлғайту

%

98,1

96

97

98

98

Заңды тұлға - салық төлеушілерінің кешенді жоспарлы салық тексерулердің санын төмендету қарқыны (жыл сайынғы тексеру жоспарға сәйкес)

%







1

1

Орындалмаған салық міндеттемелері жоқ және болмашы немесе орташа дәрежелі тәуекел санатына жататын шағын кәсіпкерлік субъектілерінің тарату тексерулерді жүргізу мерзімін азайту.

жұмыс күні

57

77

57

45

42

Есептелген салықтардың соммаларының (өндіріп алуға үмітсіз бересінің есепке алмағанда, бересінің соммасына қосылған) өндіріп алу үлес салмағын өсіру

%

20,9

15,9

19

20

21

Тиімділік көрсеткіштері

Шоғырландырылған бюджеттің табыстарының жалпы көлеміндегі, өндіріп алуға үмітсіз бересіні есепке алмағанда (жалған кәсіпкерлік белгілері бар, салық төлеушілерінің салық тексерулерінің нәтижелері бойынша) салық түсімдері бойынша бересінің үлесі

%

0,6

2,0

1,8

1,6

1,4

Нәтиже көрсеткіштері

Салық комитетінің құзыретіне кіретін республикалық және жергілікті кіріс болжамының орындалуы

%

97,3

100

100

100

100

6. Қоғамның салық мәселелері бойынша хабардарлық деңгейін арттыру бойынша қызметтер

Стратегиялық бағыт

2. Салық жүйесін жетілдіру және салық қызметі органдары қызметінің тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.2. Қоғамның салық қызметі органдарының қызметінен қанағаттану деңгейінің өсуін қамтамасыз ету

Міндеттері

2.2.1. Берілетін салықтық қызметтердің сапасын арттыру

2.2.2. Қоғамның салық мәселелерінде ақпараттанғандығын арттыру

Көлем көрсеткіштері

Салық қызметі стандарттарын тарату

дана

4 752 516



7 009 462

7 009 462

Ескертпелер тарату

дана


571 655




Буклеттерді тарату

дана

538 264

762 875

1 277 285

11 797 807

12 023 307

Сапа көрсеткіштері

Салық мәселелері бойынша хабардарлық деңгейін арттыру (сауалнама нәтижелері бойынша)

%

58

55

72

81

90

Тиімділік көрсеткіштері

Салықтарды есептеуді оңайлату-жылына салық есептілігін дайындауға және тапсыруға кететін орташа уақыты

жұмыс күні

18,4

12




«Doing Business» рейтингінің «Салық салу» индикаторы

позиция

61

52

50

48

46

Нәтиже көрсеткіштері

Көрсетілген салық қызметінің сапасымен қанағаттану деңгейі төмен болмауы тиіс







кәсіпкерлік субъектілері үшін

%

81,0

52,9

85,5

87,8

90

халық үшін

%

72,0

60,8

81,0

85,5

90

7. Бланкалық өнімдер мен бақылау-кассалық машиналарының пломбаларымен қамтамасыз ету бойынша қызметтер

Стратегиялық бағыт

2. Салық жүйесін жетілдіру және салық қызметі органдары қызметінің тиімділігін арттыру

Мақсаты

2.2. Қоғамның салық қызметі органдарының қызметінен қанағаттану деңгейінің өсуін қамтамасыз ету

Міндеттері

2.2.1. Берілетін салықтық қызметтердің сапасын арттыру

Көлем көрсеткіштері

Қатаң есептілігі бланкілерімен қамтамасыз ету

дана

23 024 029

27 825 802

17 154 013

26 443 205

26 461 930

Халыққа қызмет көрсету үшін бланкілермен қамтамасыз ету

дана

3 574 388

2 683 880

3 257 500

3 257 500

3 257 500

Бақылау-кассалық машиналарына пломбалар әзірлеу

дана

106 236

461 154


150 000

150 000

Индикаторлық пломбалар үшін

дана



9 000







Сапа көрсеткіштері

Бланкі өнімдерінің қол жетімділігіне қанағаттану

%

74,9

77

79

81

83

Тиімділік көрсеткіштері

Қызмет көрсетудің 1 бірлігіне жұмсалатын шығындар

теңге

3,3

3,4

3,6

2,4

2,6

Нәтиже көрсеткіштері

Көрсетілген салық қызметінің сапасымен қанағаттану деңгейі төмен болмауы тиіс







кәсіпкерлік субъектілері үшін

%

81,0

52,9

85,5

87,8

90

халық үшін

%

72,0

60,8

81,0

85,5

90

8. Мемлекеттік бюджеттің атқарылуына қызмет көрсетуді қамтамасыз ету

Стратегиялық бағыт

1. Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ұлғайту

Мақсаты

1.1. Мемлекеттік мекемелердің бюджеттерінің атқарылуына жеке шоттарына қазынашылық қызмет көрсету сапасын арттыру

Міндеттері

1.1.1. Қазынашылықтың ақпараттандыру жүйесінің жетілдіру

Көлем көрсеткіштері

Қайтаруға, есептеуге, түсімдерді шегеруге арналған қайта өңделген төлем құжаттар саны

дана

216 056

231 180




Қызмет көрсетілетін шоттар саны

дана

3 884

3 884

3 400

3 400

3 400

Қызмет көрсетілетін мемлекеттік мекемелердің саны

дана

15 026

15 275

14 500

14 500

14 500

Мемлекеттік мекемелердің жүргізген төлемдерінің саны

дана

4 318 000

6 580 500

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Мемлекеттік мекемелердің тіркелген азаматтық-құқықтық мәмілелерінің саны

дана

446 009

695 500

695 500

695 500

695 500

Қаржылық жоспарларға өзгерістер енгізу туралы енгізілген анықтамалар саны

дана

487 446

651 000

650 000

650 000

650 000

Бюджет пен Ұлттық қор кірісіне түскен қайта өңделген төлем құжаттарының саны

дана

9 381 021

9 670 009

10 200 000

10 600 000

10 900 000

ҚБШ-ның жалпы қалдығына бюджет қаражатының уақытша бос қалдықтарын тарту проценті

%

65

80




Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдарға (депозиттерге) бос бюджет қаражатын орналастыруға бюджетті атқару бойынша жергілікті уәкілетті органдарды тарту проценті

%

25

65




Сапа көрсеткіштері

юджеттік заңнамада белгіленген мерзімдер ішінде өткізілген қаржылық құжаттар (төлем қаражаттары) проценті

%

100

100

100

100

100

Бюджеттік заңнамада белгіленген мерзімдерде мемлекеттік мекемелер мен басқа органдарға есептілік нысандарын беру проценті

%

100

100

100

100

100

Бюджеттік заңнамада белгіленген мерзімдерде қаражатты ҰҚ ҚБШ-нан Үкімет шоттарына аудару проценті

%

100

100

100

100

100

Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері мен мемлекеттік мекемелер арасында берілетін қызметтермен қанағаттану деңгейі

%

100

100

100

100

100

Мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету және қаржылық құжаттарын қайта өңдеу уақытын қысқарту

жұмыс күні

3

3

2

1-ге дейін

1-ге дейін

Тиімділік көрсеткіштері

Бір транзакция құны

теңге

287

267

299,6

331,4

268,6

Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік мекемелерге қызмет көрсету және қаржылық құжаттарын қайта өңдеу уақытын қысқарту

жұмыс күні
 

3

3

2

1-ге дейін

1-ге дейін

9. Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін жүзеге асырумен мемлекеттік қаржы ресурстарының тиімді пайдалануын бақылау бойынша қызметтер

Стратегиялық бағыт

1. Бюджеттік атқарылу сапасын жақсарту және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін арттыру

Мақсаты

1.3. Мемлекеттік бюджет қаржысын пайдалану кезінде қаржылық бұзушылықтардың алдын алу

Міндеттері

1.3.1. Мемлекеттік бюджет қаржысын пайдалану кезінде қаржылық бұзушылықтарды бұлтартпау және алдын алу

1.3.2 Тәуекелдерді басқару жүйесіне көшу жолымен бақылау тиімділігін арттыру

Көлем көрсеткіштері

Тәуекел топтары бойынша бақылау объектілерін іріктеу мен мониторинг жүйесін автоматтандыру

бірлік





1





Бақылаумен қамтылған объектілер саны

объект

8 678

8 500




Сапа көрсеткіштері

Бақылау материалдарының сапасын көтеру (мемлекеттік қаржылық бақылау стандарттарын сақтау)

%

50

50

55

60

65

Тәуекел топтары бойынша бақылау объектілерін іріктеу және мониторинг жүйесін енгізу

%



Тәуекелдердің топтары бойынша объектілерді бөлу өлшемдерін әзірлеу мен талдамалы және тәуекелдер топтары бойынша бақылау объектілерін іріктеу және мониторингтеу жүйесін автоматтандыру үшін әдістемелік негізді дайындау







Тиімділік көрсеткіштері

Бақылау объектілерінің қаржылық тәртіп деңгейін арттыру (бақылау іс-шаралары қорытындылары бойынша қабылданған шешімдер мен ұсыныстардың орындалу деңгейін арттыру)

%

75

80

85

88

90

Нәтиже көрсеткіштері

Мемлекеттік мекемелердегі шығыстарындағы бұзушылықтардың үлес салмағының төмендеуі

%

1,95

1,9

1,85

1,8

1,75

Тәуекел топтары бойынша бақылау объектілерін іріктеу мен мониторинг автоматтандыру жүйесін енгізу

%





11

100



10. Банкроттық рәсімдерін жүргізу кезеңдегі тиімділікті арттыру жөніндегі қызметтер

Стратегиялық  бағыт

6. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру

Мақсаты

6.1. Заңды тұлғалардың банкроттық механизмін жетілдіру және төлеу қабілеті жоқ ұйымдарды қаржылық-экономикалық сауықтыру деңгейін арттыру

Міндеттері

6.1.1. Тиімсіз шаруашылық жүргізуші субъектілердің оңалту және жою

Көлем көрсеткіштері

Кредит берушілердің талаптарын қанағаттандыру, тиімсіз менеджментті жою, сондай-ақ жаңа технологиялар мен ішкі қайта ұйымдастырудың түрлі нысандарын қолдана отырып, өндірісті дамыту

млн.теңге

430,5

661,3

1000

1200

1500

Сапа көрсеткіштері

Оналту рәсімдерін жүргізу нәтижесінде төлем қабілеттілігін қалпына келтірген кәсіпорындардың үлесі

%

83,3

51

52

53

54

Тиімділік көрсеткіштері

Рентабелділігі төмен шаруашылық субъектілерін сауықтыру және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру

%

83,3

51

52

53

54

Нәтиже көрсеткіштері

Төлем қабілеті қайта қалпына келтірілетін кәсіпорындардың үлесін ұлғайту

%

83,3

51

52

53

54

11. Мемлекеттік мүлікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатта іске асыру жөніндегі қызметтер

Стратегиялық бағыт

5. Мемлекеттік меншікті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру

Мақсаты

5.2. Республикалық мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітілген мүлікті тиімді пайдалану

Міндеттері

5.2.1. Республикалық мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітілген мемлекеттік мүлікті оңтайландыру

Көлем көрсеткіштері

Республикалық мемлекеттік заңды тұлғалардың мүлікті тиімді және мақсатты пайдалануын тексерулермен қамту

%

29

30

33

33

33

Жекелеген мемлекеттік органдардың басқарушылық шешімдер қабылдау мақсатында мемлекеттің қатысуы бар заңды тұлғалардың меншікті басқару тиімділігіне кешенді мониторинг жүргізу және экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларындағы мемлекеттік меншікті мониторингілеу нәтижесінде алынған ақпаратпен қамтамасыз етілуі

%



100







Сапа көрсеткіштері

Жекешелендіруге жататын объектілерге шығарылған объектілердің проценті

%

98

93

95

97

99

Тиімділік көрсеткіштері

Жекешелендіруге жататын объектілерге сатылған объектілердің проценті

%

80

82

83

84

85

Нәтиже көрсеткіштері

Мақсатқа сай пайдаланылмаған объектілердің санына шаққанда берілген объектілердің пайызы (сату, сенімгерлік басқаруға, жалға, заңды тұлғалардың теңгеріміне, концессияға беру)

%

80

82







Заңды тұлғалардың балансына, жалға беруге, сенімгерлік басқармаға, жекешелендіруге беру үшін табылған мүліктің жалпы санынан артық, пайдаланбайтын немесе тиімсіз пайдаланатын шығарылу пайызы

%

66

70

70

75

80

12. 3аңсыз табыстарды жария ету (жылыстату) мен терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-әрекеттер бойынша қызметтер

Стратегиялық бағыт


Мақсаты


Міндеттері


Көлем көрсеткіштері

«Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы» және «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарын  және осы заңдардан туындайтын өзге де нормативтік құқықтық актілерді қабылдау

бірлік



2







Қаржы мониторингі субъектілеріне қаржы мониторингін жүргізу

%



20

50

65

Сапа көрсеткіштері

Қаржы мониторингінің Бірыңғай ақпараттық талдамалы жүйесін КӨРУ және дамыту

%



20

50

65

Тиімділік көрсеткіштері

Жоспарланған Іс-шараларды толық көлемінде орындау

%



20

50

65

Нәтиже көрсеткіштері

Қаржы мониторингі субъектілерінің түрлерін қаржы мониторингі жүйесімен қамту

%



20

50

65

Бағдарламаны іске асыру үшін шығыстар



мың теңге

27 600 481

33 015 442

35 969 699

41 353 526

45 375 107

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2010 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 1419 қаулысына   
2-қосымша       

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің бюджет шығыстарының жиынтығы

(мың теңге)

Атауы

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1. Қолданыстағы бағдарламалар, оның ішінде:

649 937 917

729 191 062

851 832 034

1 115 794 781

1 174 727 994

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

548 258 043

719 139 192

841 093 698

1 113 202 703

1 166 258 710

001 Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

27 600 481

33 015 442

35 969 699

41 353 526

45 375 107

002 Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру

16 500

16 305

24 378

28 000

28 000

003 Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

130 730

128 713

130 302

131 938

131 938

004 Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе тузету, сондай-ақ қажетті сараптама жүргізу



700 000

700 000

700 000

008 Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу



11 550

54 503

58 863

009 Кинология орталығының қызметтері

69 297

77 099

78 503

90 569

97 366

010 Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві


63 097 126

43 779 364

56 043 224

55 511 156

Кіші бағдарлама 100 Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві


3 500 000

2 798 201

3 500 000

3 500 000

Кіші бағдарлама 101 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резерві


58 997 126

40 381 163

51 943 224

51 411 156

Кіші бағдарлама 102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің соттар шешімдері бойынша міндеттемелерді орындауға арналған резерві


600 000

600 000

600 000

600 000

011 Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

3 075 436

1 982 054

1 887 592

1 747 853

410 827

012 Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві



600 000

600 000

600 000

600 000

013 Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

57 709 353

69 842 424

95 360 386

155 425 073

188 291 513

Кіші бағдарлама 100 Қарыздар бойынша сыйақыларды төлеу

57 709 353

69 602 424

94 370 386

155 425 073

188 291 513

Кіші бағдарлама 101 Қарыздарды орналастырғаны үшін комиссиялық төлем


240 000

990 000



016 Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

435 314

431 262

383 455

426 925

426 690

017 «Министрліктер үйі» ғимаратын күтіп ұстау және сақтандыру

912 025

361 704


431 108

431 108

019 Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

25 289

12 017

12 601

24 680

26 531

021 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

1 122 874

14 750

244 720

184 784

184 784

022 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

2 938 013

763 998

1 401 922

1 270 310

870 375

023 Кедендік сараптама жүргізу

19 344

16 986

17 960

19 576

19 576

024 Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

656 007

1 010 157

1 804 675

2 474 715

3 409 149

025 Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері

36 464

42 490

47 723

55 535

62 034

027 Меншікті мониторинг өткізу және оның нәтижелерін пайдалану

279 786


283 838

283 838

283 838

028 Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүйесін жетілдіру


40 000




042 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар




322 113 468

264 547 566

054 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне жалақының ең төменгі мөлшерінің ұлғаюына байланысты жергілікті бюджеттердің шығындарына өтемақы төлеуге берілетін нысаналы даму трансферттері

4 149 655





056 Қазақстан Республикасының жарнасын әлемдік қаржы дағдарысының салдарын еңсеру үшін «ЕурАзЭҚ дағдарысқа қарсы қорына» беру



15 000 000







057 Тұрақтандыру шараларын қамтамасыз егуге арналған Астана қаласының бюджетіне ағымдағы нысаналы трансферттер



5 040 000







067 Саяси партияларды қаржыландыру


719 830

5 217 850

851 338

919 453

070 «Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу



16 643

19 167

21 872

071 «Байқоңыр» кешенінің объектілерін бағалау және жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу



337 359

473 336

205 382

104 Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

15 319


7 428 737

6 572 210


400 Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

449 066 155

526 926 835

645 354 441

521 827 027

603 645 582

Бюджеттік даму бағдарламалары

101 679 875

10 051 870

10 738 336

2 592 078

8 469 284

006 Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу

12 025 117

649 529

656 723

616 264

208 903

014 Кеден қызметін жаңғырту


590 318

120 267

423 404

423 404

Кіші бағдарлама 004 Сыртқы қарыздар есебінен


261 653

26 722

127 021

127 021

Кіші бағдарлама 016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен


328 665,0

93 545

296 383

296 383

026 Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

2 205 089

1 644 097

3 954 073



029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру

256 031

1 407 640

350 122



030 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

177 896

183 772




031 «КААЖ» және «Электрондық кеден» ақпараттық жүйесін құру

1 241 604

616 976

477 886

500 000

500 000

032 «Мемлекеттік меншік тізімі» ақпараттық жүйесін дамыту

20 000

25 000




033 «Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту


391 841

70 070



035 Қазынашылық объектілерін салу және реконструкциялау


80 755

3 723



036 Салық заңнамасын шегертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту


2 839 893

1 845 161

205 301

205 301

037 «Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту



151 000







039 «Даярлау, қайта даярлау және қаржы жүйесі органдарының мамандарын біліктілігін арттыру орталығы» АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру

451 235









040 Салық органдарының ақпаратты қабылдау және өңдеу орталықтарын құру

666 138

611 095

594 030



041 «Стрессті активтер қоры» АҚ-ның жарғылық қорын құру және ұлғайту

52 040 168





052 Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ға кредит беру

23 560 000





053 Тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасының іске асырылуын институционалдық қамтамасыз ету

6 600 000





055 Қаржылық бақылау жүргізудің ақпараттық жүйесін құру және дамыту


859 954

399 706



061 «е-Қаржымині» интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау



2 113 049

847 109

7 131 676

062 «Ақпараттық-есептгеу орталығы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту



117 820



072 Салық әкімшілігін жүргізуді реформалау



35 706



Кіші бағдарлама 004 Сыртқы қарыздар есебінен



7 313



Кіші бағдарлама 016 Республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды бірлесіп қаржыландыру есебінен



28 393



112 Электрондық үкімет құру

2 436 597





102 Біріккен салықтық ақпараттық жүйесін дамыту «ҚР БСАЖ»

2 249 502





103 «СТжСО «Салық төлеушілердің және салық салынатын объектілердің тізілімі» ақпараттық жүйесін дамыту

187 095





2. Әзірлеуге ұсынылған бағдарламалар, оның ішінде:

0

0

0

0

0

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар






Бюджеттік даму бағдарламалары






БАРЛЫҚ шығыстар, оның ішінде:

649 937 917

729 191 062

851 832 034

1 115 794 781

1 174 727 994

Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

548 258 043

719 139 192

841 093 698

1 113 202 703

1 166 258 710

Бюджеттік даму бағдарламалары

101 679 875

10 051 870

10 738 336

2 592 078

8 469 284

3. Ақылы қызмет көрсетулер:

0

0

0

0

0

Түсімдер






Шығыстар






ЖИЫНЫ

649 937 917

729 191 062

851 832 034

1 115 794 781

1 174 727 994

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің         
2010 жылғы 27 желтоқсандаға
№ 1419 қаулысына     
3-қосымша         

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығыстарын стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері және 2010 - 2012 жылдарға арналған бюджеттік бағдарламалар бойынша бөлу

(мың теңге)

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер және бюджеттік бағдарламалар (атаулары), көрсетілетін қызметтер

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2008 жыл (есеп)

2009 жыл (ағымдағы жылдың жоспары)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

1

2

3

4

5

6

Қаржы министрлігі бойынша жиыны

31 715 527

39 844 902

49 839 686

47 628 291

44 952 798

1 -стратегиялық бағыт. Бюджеттің атқарылу сапасын жақсарту және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін ұлғайту

6 510 122

7 846 039

7 893 350

8 750 015

9 626 183

1.1-мақсат Мемлекеттік мекемелердің бюджеттерінің атқарылуына және шоттарына қазынашылық қызмет көрсету сапасын арттыру

5 203 396

5 949 720

6 186 649

6 810 306

7 505 883

1.1.1 -міндет Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін жетілдіру

5 203 396

5 949 720

6 186 649

6 810 306

7 505 883

Бюджеттік бағдарлама: 001 Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

4 947 365

5 689 080

5 916 222

6 810 306

7 505 883

Бюджеттік бағдарлама: 029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру

256 031

260 640

270 427



1.2. мақсат Мемлекеттік сатып алу процесін оңтайландыру және тиімділігін арттыру

0

391 841

70 070

0

0

1.2.1 -міндет Мемлекеттік сатып алу саласындағы заңнаманы оңтайландыру және жетілдіру

0

0

0

0

0

1.2.2-міндет Мемлекеттік сатып алу жүйесін ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып енгізу

0

391 841

70 070

0

0

Бюджеттік бағдарлама: 033 «Электрондық мемлекеттік сатып алу» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамыту


391 841

70 070



1.3-мақсат Мемлекеттік бюджет қаржысын пайдалану кезінде қаржылық бұзушылықтардың алдын алу

1 306 726

1 504 478

1 636 631

1 939 709

2 120 300

1.3.1 -міндет Мемлекеттік бюджет қаржысын пайдалану кезінде қаржылық бұзушылықтарды бұлтартпау және алдын алу

1 306 726

1 504 478

1 636 631

1 939 709

2 120 300

1.3.2-міндет Тәуекелдерді басқару жүйесіне көшу жолымен бақылау тиімділігін арттыру

Бюджеттік бағдарлама: 001 Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

1 306 726

1 504 478

1636 631

1 939 709

2 120 300

2-стратегиялық бағыт. Салық жүйесін жетілдіру және салық қызметі органдары қызметінің тиімділігін арттыру

13 691 171

18 940 638

19 176 163

19 358 909

21 248 257

2.1 -мақсат Салықтардың толық түсуін салықтық әкімшілендіруді жақсарту жолымен қамтамасыз ету

7 973 893

15 644 916

11 785 336

12 283 501

14 023 949

2.1.1-міндет Салық төлеушілерді салықтық бақылаумен қамтуды арттыру

7 973 893

15 644 916

11 785 336

12 283 501

14 023 949

Бюджеттік бағдарлама: 001 Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

7 973 893

14 224 969

10 827 049

12 180 850

13 921 298

Бюджеттік бағдарлама: 036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту


1 419 947

922 581

102 651

102 651

Бюджеттік бағдарлама: 072 Салық әкімшілігін жүргізуді реформалау



35 706



2.2-мақсат Қоғамның салық қызметі органдарының қызметінен қанағаттану деңгейінің өсуін қамтамасыз ету

5 717 278

3 295 722

7 390 827

7 075 408

7 224 308

2.2.1-міндет Берілетін салықтық қызметтердің сапасын арттыру

5 653 700

3 228 904

7 221 618

6 885 596

7 034 496

Бюджеттік бағдарлама: 001 Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

4 987 562

1 197 863

5 705 008

6 782 946

6 931 846

Бюджеттік бағдарлама: 036 Салық заңнамасын өзгертуге байланысты салық органдарының ақпараттық жүйелерін жаңғырту


1 419 946

922 580

102 650

102 650

Бюджеттік бағдарлама: 040 Салық органдарының ақпаратты қабылдау  және өңдеу орталықтарын құру

666 138

611 095

594 030

0

0

2.2.2-міндет Қоғамның салық мәселелерінде ақпараттанғандығын арттыру

63 578

66 818

169 209

189 812

189 812

Бюджеттік бағдарлама: 001 Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

63 578

66 818

169 209

189 812

189 812

3-стратегиялық бағыт. Кеден жүйесін жетілдіру және кеден органдары қызметінің тиімділігін арттыру

10 267 254

11 030 212

20 990 959

17 956 817

12 397 103

3.1 -мақсат Халықаралық стандарттарға жауап беретін, ұсынылған қызмет көрсетулердің сапасына бағдарланған, тұрақты, тиімді қызмет ететін кеден жүйесін қалыптастыру

10 183 082

10 925 183

13 502 222

11 324 607

12 337 103

3.1. 1-міндет Сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларына қызмет көрсету уақытын қысқарту

7 977 993

8 985 927

9 488 016

11 049 394

12 061 890

Бюджеттік бағдарлама: 001 Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

6 611 284

7 937 217

8 805 810

10 235 523

11 234 723

Бюджеттік бағдарлама: 009 Кинология орталығының қызметтері

69 297

77 099

78 503

90 569

97 366

Бюджеттік бағдарлама: 014 Кеден қызметін жаңғырту

0

295 159

60 134

148 191

148 191

Бюджеттік бағдарлама: 023 Кедендік сараптама жүргізу

19 344

16 986

17 960

19 576

19 576

Бюджеттік бағдарлама: 025 Оқу-әдістемелік орталығының қызметтері

36 464

42 490

47 723

55 535

62 034

Бюджеттік бағдарлама: 031 «КААЖ» және «Электрондық кеден» ақпараттық жүйесін құру

1 241 604

616 976

477 886

500 000

500 000

3.1.2-міндет Сыртқы экономикалық қызмет қатысушыларының мүдделері үшін кедендік рәсімдерді халықаралық стандарттарға сәйкес үйлестіру және бір ізге салу

2 205 089

1 939 256

4 014 206

275 213

275 213

Бюджеттік бағдарлама: 014 Кеден қызметін жаңғырту


295 159

60 133

275 213

275 213

Бюджеттік бағдарлама: 026 Кедендік бақылау және кедендік инфрақұрылым объектілерін салу

2 205 089

1 644 097

3 954 073



3.2-мақсат Құқық бұзушылықтың, алдын алудың тиімді жұмыс істейтін жүйесін қалыптастыру, кедендік шекара арқылы заңсыз өткізілген тауарларды табу

84 172

105 029

7 488 737

6 632 210

60 000

3.2.1 -міндет Құқық бұзушылықтың алдын алуды қамтамасыз ету

84 172

105 029

7 488 737

6 632 210

60 000

3.2.2-міндет Қылмыстық және әкімшілік өндірістердің сапасын арттыру

3.2.3-міндет Контрабандаға және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

Бюджеттік бағдарлама: 001 Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуы және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

68 853

105 029

60 000

60 000

60 000

Бюджеттік бағдарлама: 104 Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес

15 319

7 428 737

6 572 210



4-стратегиялық бағыт. Қаржылық ақпараттың сапасы мен кол жетімділігін арттыру

8 650

59 340

35 538

38 736

38 736

4.1-мақсат Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін жетілдіру, мемлекеттік мекемелерде де, аудиторлық ұйымдарды ХАС өтуді қамтамасыз ету

8 650

59 340

35 538

38 736

38 736

4.1.1 -міндет Заңнамалық базаны жақсарту және XҚEC бойынша регламенттеуші құжаттармен қамтамасыз ету

8 650

19 340

35 538

38 736

38 736

4.1.2-міндет Қаржы жүйесі мамандарының біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету

4.1.3-міндет Мемлекеттің қатысу үлесі бар, ХҚЕС-ке өтпеген заңды тұлғаларды анықтау.

4.1.4-міндет ХҚЕС-ті ақпараттық қамтамасыз ету

4.1.6-міндет Аудиторлық ұйымдар қызметінің аудиторлық қызмет туралы заңнамаға сәйкес болуын қамтамасыз ету

Бюджеттік бағдарлама: 001 Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

8 650

19 340

35 538

38 736

38 736

4.1.5-міндет Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйесін халықаралық практикаға сәйкес құру

0

40 000

0

0

0

Бюджеттік бағдарлама: 028 Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп жүйесін жетілдіру


40 000




5-стратегиялық бағыт. Мемлекеттік меншікті басқару жүйесінің тиімділігін арттыру

763 396

564 105

819 459

923 423

993 648

5.1-мақсат Мемлекеттік кәсіпорындар мен мемлекеттің қатысуы бар заңды тұлғалардың, сондай-ақ экономиканың стратегиялық маңызы бар салаларында жұмыс істейтін заңды тұлғалардың қызметтерінің айқындылығын ұлғайту

279 786


283 838

283 838

283 838

5.1.1 -міндет Мемлекеттік меншіктің жай-күйін есепке алу жүйесін дамыту






5.1.2-міндет Меншікті мониторингілеу жүйесін дамыту және оның нәтижелерін пайдалану

279 786


283 838

283 838

283 838

Бюджеттік бағдарлама: 027 Меншікті мониторинг өткізу және оның нәтижелерін пайдалану

279 786


283 838

283 838

283 838

5.2-мақсат Республикалық мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітілген мүлікті тиімді пайдалану

483 610

564 105

535 621

639 585

709 810

5.2.1-міндет Республикалық мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітілген мемлекеттік мүлікті оңтайландыру

483 610

564 105

535 621

639 585

709 810

Бюджеттік бағдарлама: 001 Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

483 610

564 105

535 621

639 585

709 810

6-стратегиялық бағыт. Банкроттық саласындағы реттеу тиімділігін арттыру

474 934

544 614

524 511

600 391

648 871

6-1 -мақсат Заңды тұлғалардың банкроттық механизмін жетілдіру және төлеу қабілетті жоқ ұйымдарды қаржылық-экономикалық сауықтыру деңгейін арттыру

474 934

544 614

524 511

600 391

648 871

6.1.1-міндет Тиімсіз шаруашылық жүргізуші субъектілердің оңалту және жою

474 934

544 614

524 511

600 391

648 871

Бюджеттік бағдарлама: 001 Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз егу

344 203

415 901

394 209

468 453

516 933

Бюджеттік бағдарлама: 003 Тарату және банкроттық рәсімдерді жүргізу

130 730

128 713

130 302

131 938

131 938

7-стратегиялық бағыт. Қаржы мониторингі жүйесін қалыптастыру

0

859 954

399 706

0

0

7-1-мақсат Заңсыз табыстарды жария ету (жылыстату) мен лаңкестікті қаржыландыруға қарсы іс-әрекеттер

0

859 954

399 706

0

0

7.1.1 -міндет Қаржы мониторингінің біріктірілген ақпараттық жүйесін құру және даму

0

859 954

399 706

0

0

Бюджеттік бағдарлама: 055 Қаржылық бақылау жүргізудің ақпараттық жүйесін құру және дамыту


859 954

399 706



Қаржы министрлігінің Стратегиялық жоспардағы міндеттеріне сәйкес емес бюджеттік бағдарламалар

Қаржы министрлігі бойынша жиыны

618 222 391

689 346 160

801 992 348

1 068 166 490

1 129 775 196

001 Бюджеттік жоспарлауды, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету

804 757

1 290 642

1 884 402

2 007 606

2 145 766

002 Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитін жүзеге асыру

16 500

16 305

24 378

28 000

28 000

004 Республикалық бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптама жүргізу



700 000

700 000

700 000

006 Халықаралық қаржы ұйымдарының  акцияларын сатып алу

12 025 117

649 529

656 723

616 264

208 903

008 Бюджеттік инвестициялық жобаларға мониторинг жүргізу



11 550

54 503

58 863

010 Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві


63 097 126

43 779 364

56 043 224

55 511 156

011 Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау

3 075 436

1 982 054

1 887 592

1 747 853

410 827

012 Қазақстан Республикасы Үкіметінің бюджеттер бойынша қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған резерві


600 000

600 000

600 000

600 000

013 Үкіметтік борышқа қызмет көрсету

57 709 353

69 842 424

95 360 386

155 425 073

188 291 513

016 Жекешелендіру, мемлекеттік мүлікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет, осымен байланысты дауларды реттеу

435 314

431 262

383 455

426 925

426 690

017 «Министрліктер үйі» ғимаратын күтіп ұстау және сақтандыру

912 025

361 704

0

431 108

431 108

019 Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу

25 289

12 017

12 601

24 680

26 531

021 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ғимараттарын, үй-жайлары мен құрылыстарын күрделі жөндеу

1 122 874

14 750

244 720

184 784

184 784

022 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігін материалдық-техникалық жарақтандыру

2 938 013

763 998

1 401 922

1 270 310

870 375

024 Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу

656 007

1 010 157

1 804 675

2 474 715

3 409 149

029 Қазынашылықтың ақпараттық жүйесін құру


1 147 000

79 695



030 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту

177 896

183 772




032 «Мемлекеттік меншік тізімі» ақпараттық жүйесін дамыту

20 000

25 000




035 Қазынашылық объектілерін салу және реконструциялау


80 755

3 723



037 «Қаржы жүйесі органдарының мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру орталығы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту


151 000




039 «Даярлау, қайта даярлау және қаржы жүйесі органдарының мамандарын біліктілігін арттыру орталығы» АҚ-ның жарғылық капиталын қалыптастыру

451 235





041 «Стрессті активтер қоры» АҚ-ның жарғылық қорын құру және ұлғайту

52 040 168





042 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар




322 113 468

264 547 566

052 Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008 - 2009 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру шеңберінде «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ға кредит беру

23 560 000





053 Тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасының іске асырылуын институционалдық қамтамасыз ету

6 600 000





054 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерге жалақының ең төменгі мөлшерінің ұлғаюына байланысты жергілікті бюджеттердің шығындарына өтемақы төлеуге берілетін нысаналы даму трансферттері

4 149 655





056 Қазақстан Республикасының жарнасын әлемдік қаржы дағдарысының салдарын еңсеру үшін «ЕурАзЭҚ дағдарысқа қарсы қорына» беру


15 000 000




057 Тұрақтандыру шараларын қамтамасыз етуге арналған Астана қаласының бюджетіне ағымдағы нысаналы трансферттер


5 040 000




061 «е-Қаржымині» интеграцияланған автоматтандырылған ақпараттық жүйесін жасау



2 113 049

847 109

7 131 676

062 «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту



117 820



067 Саяси партияларды қаржыландыру


719 830

5 217 850

851 338

919 453

070 «Байқоңыр» кешенінің жалға алынған мүлігін есепке алу



16 643

19 167

21 872

071 «Байқоңыр» кешенінің объектілерін бағалау және жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу



337 359

473 336

205 382

112 Электрондық үкімет құру

2 436 597





400 Облыстық бюджеттерге субвенциялар беру

449 066 155

526 926 835

645 354 441

521 827 027

603 645 582

Қаржы министрлігі бойынша барлығы

649 937 917

729 191 062

851 832 034

1 115 794 781

1 174 727 994

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2304

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2010 года № 1419

      В соответствии с пунктом 7 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2009 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2304 "О Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2010-2014 годы" (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 4, ст. 53) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства финансов Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 2. "Анализ текущего состояния":
      в подразделе 2.1. "Стратегическое направление 1. "Улучшение качества исполнения бюджета":
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Стратегическое направление 1. "Улучшение качества исполнения бюджета и увеличение активов Национального фонда Республики Казахстан";
      дополнить частями двадцать седьмой, двадцать восьмой, двадцать девятой, тридцатой, тридцать первой, тридцать второй, тридцать третьей, тридцать четвертой следующего содержания:
      "В январе 2010 года в Послании Президента Республики Казахстан народу страны "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана" были определены приоритеты дальнейшего развития государства в рамках реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года и Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы, направленные на подготовку к посткризисному развитию, обеспечение устойчивого роста экономики за счет ускорения диверсификации через индустриализацию и повышение конкурентоспособности человеческого капитала.
      В отношении Национального фонда (далее - Фонд) была поставлена задача определить новые подходы к формированию и использованию средств Фонда, которые станут логическим продолжением проводимой политики сбережения, показавшей свою действенность в период мирового финансово-экономического кризиса. Такая задача определена ввиду использования значительной части средств Фонда для финансирования антикризисной программы в течение 2008-2009 годов.
      Так, Указом Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 962 была одобрена новая Концепция формирования и использования средств Национального фонда Республики Казахстан (далее - Концепция), в соответствии с которой основной целью Фонда является сбережение финансовых ресурсов посредством формирования накоплений для будущих поколений и снижения зависимости республиканского бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках.
      Согласно Концепции Фонд по-прежнему выполняет две функции: для выполнения сберегательной функции устанавливается неснижаемый остаток в Фонде, а также не ограничивается максимальный размер фонда; реализация стабилизационной функции предполагает обеспечение гарантированного трансферта в республиканский бюджет.
      Важнейшим положением в Концепции является фиксирование ежегодного гарантированного трансферта в бюджет в размере 8 миллиардов долларов США, начиная с 2010 года. Кроме того, запрещается внебюджетное финансирование (приобретение казахстанских ценных бумаг субъектов государственного, квазигосударственного и частного секторов, кредитование юридических и физических лиц, использование активов в качестве обеспечения исполнения обязательств) и выделение целевых трансфертов в республиканский бюджет.
      В соответствии с новыми подходами к формированию и использованию средств Фонда будет предотвращено замещение накопления средств Фонда правительственным заимствованием. Обеспечение экономической безопасности страны требует не только правильного планирования заимствований государственного сектора, но и квазигосударственного. В частности, в целях регулирования и удержания долга квазигосударственного сектора на безопасном уровне будут разработаны механизмы, регулирующие ограничение заимствования квазигосударственного сектора.
      Новая концепция предполагает продолжение политики сбережения финансовых ресурсов, накопленных от реализации невозобновляющихся природных ресурсов для будущих поколений, снижение зависимости бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках.
      Полагается, что следование установленным в Концепции подходам, позволит средствам Фонда к 2020 году возрасти до 90 млрд. долларов США, что составит не менее 30 % к ВВП.";
      заголовок подраздела 2.2. "Стратегическое направление 2. "Повышение эффективности деятельности органов налоговой службы" изложить в следующей редакции:
      "Стратегическое направление 2. "Совершенствование налоговой системы и повышение эффективности деятельности органов налоговой службы";
      заголовок подраздела 2.3. "Стратегическое направление 3. "Повышение эффективности деятельности таможенных органов" изложить в следующей редакции:
      "Стратегическое направление 3. "Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов";
      в подразделе 2.6. "Стратегическое направление 6. Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства":
      в части четырнадцатой цифры "95" заменить цифрами "90";
      часть пятнадцатую изложить в следующей редакции:
      "Так согласно проведенному анализу по итогам 2009 года, от общего количества ликвидированных, 82 % организаций ликвидировано в срок до 9 месяцев";
      дополнить частями восемнадцатой, девятнадцатой, двадцатой, двадцать первой, двадцать второй, двадцать третьей следующего содержания:
      "Одной из целей повышения эффективности регулирования в сфере банкротства является усовершенствование механизмов банкротства юридических лиц, которая позволит в правовом поле найти решение изложенных выше проблем.
      Стратегическая цель в области усовершенствования механизмов банкротства юридических лиц к 2012 году предусмотрена Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922.
      Одним из пяти ключевых направлений Стратегического плана  развития Республики Казахстан до 2020 года является подготовка к посткризисному развитию. В процессе подготовки к восстановлению экономики Казахстан должен ускоренно реализовать реформы, которые позволят повысить его конкурентоспособность. Подготовка к посткризисному развитию включает меры по созданию более благоприятной бизнес-среды, укрепления финансового сектора и создания надежной правовой системы.
      Стратегическая цель в области банкротства по совершенствованию законодательства и нормотворчества реализуется путем усовершенствования механизмов банкротства юридических лиц к 2012 году. С целью улучшения показателя данного целевого индикатора к 2012 году предполагается исполнение следующих задач: внесение изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банкротства с учетом международного опыта, направленные на своевременное принятие мер по оздоровлению несостоятельных должников и защиту интересов кредиторов, обеспечение прозрачности и упрощение процедур банкротства, устранение административных барьеров и условий, способствующих коррупционным правонарушениям.
      После принятия Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банкротства" будут приведены в соответствие с принятым законом подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие сферу банкротства.
      В рамках пропагандистской работы, с целью привлечения общественности к обсуждению планируемых нововведений в сфере банкротства и информации населения о принятых нововведениях в законодательство о банкротстве, планируется проведение работы по публикации соответствующих материалов в СМИ";
      в разделе 3. "Стратегические направления, цели, задачи и показатели деятельности Министерства финансов Республики Казахстан":
      в Стратегическом направлении 1. "Улучшение качества исполнения бюджета":
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Стратегическое направление 1. Улучшение качества исполнения бюджета и увеличение активов Национального фонда Республики Казахстан";
      дополнить Целью 1.4 "Увеличение размеров активов Национального фонда Республики Казахстан" следующего содержания:
"

Цель 1.4 Увеличение размеров активов Национального фонда Республики
Казахстан

Целевой индикатор. К 2020 году активы Национального фонда составят не
менее 30 % к ВВП, в 2008 году - 20,6 %, 2009 году - 28,3 %, 2010 году -
28,7 %, в 2011 году - 28,3 %, в 2012 году - 28 %, в 2013 году - 26,8 %,
в 2014 году - 27,5 %

Задача 1.4.1. Увеличение размеров активов Национального фонда Республики
Казахстан

Размер активов
Национального фонда
Республики Казахстан

в млрд.
долл.
США

27,5

30,5

33,6

36,5

39,2

40,9

45,9

                                                                   ";
      в Стратегическом направлении 2. "Повышение эффективности деятельности органов налоговой службы":
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Стратегическое направление 2. Совершенствование налоговой системы и повышение эффективности деятельности органов налоговой службы";
      Цель 2.1. "Обеспечение полноты поступления налогов путем улучшения налогового администрирования" дополнить Задачей 2.1.2. "Совершенствование налоговой политики" следующего содержания:
"

Задача 2.1.2. Совершенствование налоговой политики

Совершенствование
налогового
законодательства

проект
Закона

2

1

1

1

1

                                                                 ";
      в Задаче 2.2.1. "Повышение качества предоставляемых налоговых услуг":
      в графе "2010 год" строки "Строительство Центров приема и обработки информации налоговых органов" цифру "9" заменить цифрами "10";
      в Цели 2.2. "Обеспечение роста уровня удовлетворенности общества деятельностью органов налоговой службы":
      в Задаче 2.2.1. "Повышение качества предоставляемых налоговых услуг":
      строку
"

Показатель
"Время, необходимое
налогоплательщикам для
выполнения налоговых
обязательств" в индикаторе
"Налогообложения" рейтинга
"Doing Business"

Час
в год

271

271

250

230

210

190

160

                                                                  "
      изложить в следующей редакции:
"

Индикатор "Налогообложение"
рейтинга "Doing Business"

позиция

61

52

50

48

46

44

42

                                                                   ";
      в Стратегическом направлении 3. "Повышение эффективности деятельности таможенных органов":
      заголовок изложить в следующей редакции:
      "Стратегическое направление 3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов";
      Цель 3.1. "Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на качество предоставляемых услуг" дополнить Задачей 3.1.3. "Совершенствование таможенной политики" следующего содержания:
"

Задача 3.1.3. Совершенствование таможенной политики

Совершенствование
таможенного
законодательства

проект
Закона

-

-

3

1

1

1

1

                                                                   ";
      в Стратегическом направлении 4. "Повышение качества и доступности финансовой информации":
      в Цели 4.1. "Совершенствование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в том числе и в государственных учреждениях, и обеспечение перехода аудиторских организаций на МСА":
      строку "Целевые индикаторы" дополнить строками следующего содержания:
      "Снижение операционных издержек бизнеса, возникающих при взаимодействии с государственными органами в области аудиторской деятельности и бухгалтерского учета, включая время и затраты на 30 % к 2011 году и на 30 % к 2015 году по сравнению с 2011 годом";
      Задачу 4.1.2. "Обеспечение повышения квалификации специалистов финансовой системы":
"

Задача 4.1.2. Обеспечение повышения квалификации специалистов
финансовой системы

Проведение семинаров по
МСФО в регионах и областях
страны среди финансовых
работников реального
сектора экономики

Чел.

573

640

640

-

-

-

-

                                                                   "
      исключить;
      дополнить Задачей 4.1.7 "Упрощение процедур, связанных с осуществлением аудиторской деятельности и бухгалтерского учета" следующего содержания:
"

Задача 4.1.7 Упрощение процедур, связанных с
осуществлением аудиторской деятельности и бухгалтерского
учета

Внесение изменений и
дополнений в нормативные
правовые акты

Ед.

-

-

2

-

-

-

1

                                                                   ";
      в Стратегическом направлении 6. "Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства":
      заголовок Цели 6.1. "Финансово-экономическое оздоровление неплатежеспособных организаций и ликвидация несостоятельных должников" изложить в следующей редакции:
      "Цель 6.1. Усовершенствование механизма банкротства юридических лиц и повышение уровня финансово-экономического оздоровления неплатежеспособных организаций";
      в Задаче 6.1.1. "Реабилитация и ликвидация нерентабельных хозяйствующих субъектов":
      в строке "Доля предприятий, ликвидированных в срок до 9 месяцев" цифры "91", "92", "93", "94", "95" заменить соответственно цифрами "85", "86", "87", "89", "90";
      дополнить Задачей 6.1.2. "Совершенствование законодательства в сфере банкротства" следующего содержания:
"

Задача 6.1.2. Совершенствование законодательства в сфере
банкротства

Внесение изменений и
дополнений в действующее
законодательство о
банкротстве, направленное
на принятие мер по
оздоровлению
несостоятельных должников
и защиту интересов
кредиторов, обеспечение
прозрачности и упрощение
процедур банкротства,
устранение
административных барьеров
и условий, способствующих
коррупционным
правонарушениям.

проект
Закона

-

-

-

1

-

-

-

                                                                   ";
      в Стратегическом направлении 7. "Формирование системы финансового мониторинга":
      в Цели 7.1. "Противодействие легализации (отмыванию) незаконных доходов и финансированию терроризма":
      в строке "Целевой индикатор" после слов "системой финансового мониторинга" дополнить словом "видов";
      в подразделе 3.1. "Межсекторальное взаимодействие (на основе соглашений между государственными органами)":
      подраздел 3.1.1. "Обеспечение полноты поступления налогов путем улучшения налогового администрирования и роста уровня удовлетворенности общества деятельностью органов налоговой службы" изложить в следующей редакции:
"

Мероприятия, реализуемые МФ

Мероприятия, требующие
межотраслевой координации

  Повышения информированности по
налоговым вопросам посредством СМИ.
  Модернизация IТ-систем налоговых
органов.

  Министерство связи и информации
Республики Казахстан - согласование
объемов информации, своевременность
проведения тендеров на государственные
закупки, заключение договоров с
поставщиками услуг, согласование
предложений Министерства финансов.

                                                                  ";
      подраздел 3.1.2. "Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на качество предоставляемых услуг" изложить в следующей редакции:
"

Мероприятия, реализуемые МФ

Мероприятия, требующие межотраслевой
координации

Развитие и внедрение современной
интегрированной информационной
системы для таможенного оформления и
контроля со следующими
характеристиками:
  1) применение информационных
систем электронного правительства;
  2) межведомственное информационное
взаимодействие с государственными и
специальными органами.

  Министерство индустрии и новых технологий
Республики Казахстан, Министерство
здравоохранения Республики Казахстан,
Министерство охраны окружающей среды Республики
Казахстан, Министерство сельского
хозяйства Республики Казахстан,
Министерство внутренних дел
Республики Казахстан - ведение
электронного реестра выдаваемых
разрешительных документов, мониторинг
оформления товаров по выданным
разрешительным документам, обмен
информацией о транспортных средствах.

                                                                   ";
      в подразделе 3.2. "Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства":
      заголовок Стратегического направления 1. "Улучшение качества исполнения бюджета" изложить в следующей редакции:
      "Стратегическое направление 1. Улучшение качества исполнения бюджета и увеличение активов Национального фонда Республики Казахстан";
      заголовок Стратегического направления 2. "Повышение эффективности деятельности органов налоговой службы" изложить в следующей редакции:
      "Стратегическое направление 2. Совершенствование налоговой системы и повышение эффективности деятельности органов налоговой службы";
      заголовок Стратегического направления 3. "Повышение эффективности деятельности таможенных органов" изложить в следующей редакции:
      "Стратегическое направление 3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов";
      Стратегическое направление 6. "Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства" изложить в следующей редакции:
"

Цель 6.1.
Усовершенствование
механизма банкротства
юридических лиц и
повышение уровня
финансово-экономичес-
кого оздоровления
неплатежеспособных
организаций

Второй приоритет "Дальнейшая
модернизация и диверсификация
экономики Казахстана как
фундамент устойчивого
экономического роста"
2.4. Должны применяться
единые критерии при принятии
решений о реабилитации или
банкротстве. "Банкротство
должно быть последним шагом
при невозможности
восстановить деятельность
убыточных государственных
предприятий".

Послание Президента страны народу
Казахстана от 1 марта 2006 года
"Стратегия вхождения Казахстана в
число 50 — наиболее
конкурентоспособных стран мира.
Казахстан на пороге нового рывка
вперед в своем развитии".

Усовершенствование механизмов банкротства юридических лиц к 2012 году.

Стратегический план развития
Республики Казахстан до 2020
года, утвержденный Указом
Президента Республики Казахстан
от 1 февраля 2010 года № 922.

                                                                   ";
      в разделе 6. "Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг по обеспечению деятельности государственного органа":
      Бюджетную программу (подпрограмму) 001 "Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета" изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 002 "Осуществление аудита инвестиционных проектов, финансируемых международными финансовыми организациями":
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "26 000" заменить цифрами "24 378";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 003 "Проведение процедур ликвидации и банкротства":
      в Цели:
      строку "6.1. Финансово-экономическое оздоровление неплатежеспособных организаций и ликвидация несостоятельных должников" изложить в следующей редакции:
      "6.1. Усовершенствование механизма банкротства юридических лиц и повышение уровня финансово-экономического оздоровления неплатежеспособных организаций";
      в графе 2010 год:
      в строке "Показатели качества" цифры "91" заменить цифрами "85";
      в строке "Показатели результата" цифры "91" заменить цифрами "85";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "131 938" заменить цифрами "130 302";
      дополнить администратором и Бюджетной программой (подпрограммой) 004 "Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных проектов" следующего содержания:
"

Администратор
бюджетной
программы

Министерство финансов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

004 Разработка или корректировка, а также проведение необходимых
экспертиз технико-экономических обоснований республиканских
бюджетных инвестиционных проектов

Описание

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых
экспертиз технико-экономических обоснований республиканских
бюджетных инвестиционных проектов

Стратегическое
направление


Цель


Задача


Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего
года)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Финансирование
разработки или
корректировки, а
также проведения
необходимых
экспертиз технико-
экономических
обоснований
республиканских
бюджетных
инвестиционных
проектов

тыс.
тенге



700 000

700 000

700 000

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Подготовка и
экспертиза технико-
экономических
обоснований
республиканских
бюджетных
инвестиционных
проектов

%



100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



700 000

700 000

700 000

                                                                   ";
      дополнить администратором и Бюджетной программой (подпрограммой) 008 "Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов" следующего содержания:
"

Администратор
бюджетной
программы

Министерство финансов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

008 Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов

Описание

Проведение мониторинга бюджетных инвестиционных проектов

Стратегическое
направление


Цель


Задача


Показатели

Наименование

Ед.
изм

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего
года)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Проведение
мониторинга
бюджетных
инвестиционных
проектов

тыс.
тенге



11 550

54 503

58 863

Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата

Проведение
мониторинга
бюджетных
инвестиционных
проектов в
установленные сроки

%



100

100

100

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге



11 550

54 503

58 863

                                                                   ";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 009 "Услуги кинологического центра":
      в Стратегическом направлении:
      строку "3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов" изложить в следующей редакции:
      "3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "76 129" заменить цифрами "78 503";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 010 "Резерв Правительства Республики Казахстан":
      в Показателях количества цифры "38 182 756" заменить цифрами "43 779 364";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "38 182 756" заменить цифрами "43 779 364";
      Бюджетную программу (подпрограмму) 013 "Обслуживание правительственного долга" дополнить подпрограммой 101 "Выплата комиссионных за размещение займов";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "121 000 000" заменить цифрами "95 360 386";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 014 "Модернизация таможенной службы":
      в Стратегическом направлении:
      строку "3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов" изложить в следующей редакции:
      "3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов";
      в Показателях количества:
      в графе "2010 год":
      в строке "Консалтинговые услуги (включая разработку ТЭО)" цифры "243 113" заменить цифрами "37 367";
      в строке "Приобретение товаров, относящихся к основным средствам (спецоборудование)" цифры "30 600" заменить цифрами "21 166";
      в строке "Приобретение нематериальных активов" цифры "144 840" исключить;
      в строке "Приобретение прочих товаров" цифры "4 556" исключить;
      строку "Ознакомительные и учебные поездки и туры за рубеж" дополнить цифрами "12 870";
      дополнить строкой следующего содержания:
"

Операционные расходы

тыс. тенге



48 864



                                                                   ";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "423 109" заменить цифрами "120 267";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 016 "Приватизация, управление государственным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим":
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "438 355" заменить цифрами "383 455";
      Бюджетную программу (подпрограмму) 017 "Содержание и страхование здания "Дом министерств" исключить;
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 019 "Выплата курсовой разницы по льготным жилищным кредитам":
      в Показателях количества цифры "23 743" заменить цифрами "12 601";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "23 743" заменить цифрами "12 601";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 021 "Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений Министерства финансов Республики Казахстан":
      в Показателях количества:
      в графе "2010 год":
      в строке "Проведение капитального ремонта в административных зданиях территориальных подразделений казначейства" цифру "1" заменить цифрой "6";
       строку "Разработка проектно-сметной документации и экспертизы проектов по капитальному ремонту административных зданий и помещений казначейских органов" дополнить цифрой "2";
      в Показателях результата:
      в графе "2010 год":
      в строке "Своевременное завершение запланированного объема работ по капитальному ремонту в административных зданиях территориальных подразделений Комитета казначейства" цифру "1" заменить цифрой "6";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "184 784" заменить цифрами "244 720";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 022 "Материально техническое оснащение Министерства финансов Республики Казахстан":
      в Показателях количества:
      строку "Приобретение административных зданий для территориальных подразделений Комитета финансового контроля по Северо-Казахстанской области" исключить;
      дополнить строками следующего содержания:
"

Приобретение технических
средств таможенного
контроля (дооснащение
таможенных постов)

комплект



46



Приобретение технических
средств транспортного
контроля

шт.



236



Приобретение оборудования
для идентификации сырья,
используемого при
изготовлении сахара

ед.



2



                                                                   ";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "869 020", "1 269 020", "869 020" заменить соответственно цифрами "1 401 922", "1 270 310", "870 375";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 023 "Проведение таможенной экспертизы":
      в Стратегическом направлении:
      строку "3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов" изложить в следующей редакции:
      "3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 024 "Выплата премий по вкладам в жилищные строительные сбережения":
      в Показателях количества цифры "1 682 348" заменить цифрами "1 804 675";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "1 682 348" заменить цифрами "1 804 675";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 025 "Услуги учебно-методического центра":
      в Стратегическом направлении:
      строку "3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов" изложить в следующей редакции:
      "3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов";
      в Показателях эффективности цифры "84 477" заменить цифрами "82 997";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "43 869" заменить цифрами "47 723";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 026 "Строительство объектов таможенного контроля и таможенной инфраструктуры":
      в Стратегическом направлении:
      строку "3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов" изложить в следующей редакции:
      "3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов";
      Показатели количества дополнить строками следующего содержания:
"

Разработка проектно-сметной
документации, проведение
Государственной экспертизы и начало
строительства Единого
контрольно-пропускного пункта в
Восточно-Казахстанской области

объектов



1



Разработка проектно-сметной
документации, проведение
Государственной экспертизы и начало
строительства по проекту
реконструкции таможенных постов в
Восточно-Казахстанской, Жамбылской
и Алматинской областях

объектов



4



Разработка проектно-сметной
документации, проведение
Государственной экспертизы и начало
строительства таможенного поста в
Южно-Казахстанской области

объектов



1



Завершение строительства Единого
контрольно-пропускного пункта

объектов



1



"Нововоскресеновка" в Жамбылской
области







Разработка проектно-сметной
документации, проведение
Государственной экспертизы и начало
строительства быстровозводимых
служебных жилых домов в
Алматинской, Жамбылской,
Мангистауской, Южно-Казахстанской,
Восточно-Казахстанской областях

объектов



430



Разработка проектно-сметной
документации, проведение
Государственной экспертизы и начало
строительства 18-ти квартирных
жилых домов с инженерным
обеспечением в Алматинской области

объектов



4



                                                                   ";
      в Показателях эффективности цифры "215 039" заменить цифрами "8 886";
      Показатели результата дополнить строкой следующего содержания:
"

Обеспечение жильем сотрудников
таможенных органов в приграничных
районах

объектов



434



                                                                   ";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "860 156" заменить цифрами "3 954 073";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 029 "Создание информационной системы казначейства":
      в Стратегическом направлении:
      строку "1. Улучшение качества исполнение бюджета" изложить в следующей редакции:
      "1. Улучшение качества исполнение бюджета и увеличение активов Национального фонда Республики Казахстан";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "270 427" заменить цифрами "350 122";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 031 "Создание информационной системы "ТАИС" и "Электронная таможня":
      в Стратегическом направлении:
      строку "3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов" изложить в следующей редакции:
      "3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов";
      Показатели количества дополнить строкой следующего содержания:
"

Разработка и внедрение "ППО
ТАИС-2"

услуга



3



                                                                   ";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "250 501" заменить цифрами "477 886";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 033 "Развитие автоматизированной, интегрированной информационной системы "Электронные государственные закупки":
      в Стратегическом направлении:
      строку "1. Улучшение качества исполнение бюджета" изложить в следующей редакции:
      "1. Улучшение качества исполнение бюджета и увеличение активов Национального фонда Республики Казахстан";
      дополнить администратором и Бюджетной программой (подпрограммой) 035 "Строительство и реконструкция объектов Казначейства" следующего содержания:
"

Администратор
бюджетной
программы

Министерство финансов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

035 Строительство и реконструкция объектов Казначейства

Описание

Строительство административного здания

Стратегическое
направление


Цель


Задача


Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего
года)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества

Разработка проектно-
изыскательских работ,
технико-экономического
обоснования и
проведение
Государственной
экспертизы на
строительство
пристройки к
административному
зданию ДК по
Алматинской области
г. Талдыкорган

шт.


1




Строительство
пристройки к
административному
зданию ДК по
Алматинской области
г. Талдыкорган

шт.


1




Показатели
качества

Своевременная
подготовка ПИР,
технико-экономического
обоснования и
Государственной
экспертизы для
строительства
пристройки к
административному
зданию ДК по
Алматинской области
г. Талдыкорган

%


100




Своевременное
завершение
запланированного
объема работ по
строительству
пристройки к
административному
зданию ДК по
Алматинской области в
г. Талдыкорган

%


100




Показатели
эффективности








Показатели
результата

Собственные
административные
здания,
соответствующие
требованиям
безопасности системы
казначейства

шт.


1




Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге


80 755

3 723



                                                                   ";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 036 "Модернизация информационных систем Налоговых органов, связанных с изменением налогового законодательства":
      в Стратегическом направлении:
      строку "2. Повышение эффективности деятельности органов налоговой службы" изложить в следующей редакции:
      "2. Совершенствование налоговой системы и повышение эффективности деятельности органов налоговой службы";
      в Показателях количества:
      в графе "2010 год":
      строку "Приобретение серверного оборудования" дополнить цифрой "8";
      в строке "Количество модернизируемых подсистем" цифры "13" заменить цифрами "15";
      строку "Компьютерное оборудование" дополнить цифрами "2 542";
      строку "Приобретение сопутствующего оборудования" дополнить цифрами "145";
      строку "Лицензионное ПО" дополнить цифрой "1";
      в Показателях эффективности:
      строку
"

Показатель
"Время, необходимое
налогоплательщикам для
выполнения налоговых
обязательств" в индикаторе
"Налогообложения" рейтинга
"Doing Business"

Час
в год

271

271

250

230

210

                                                                   "
      изложить в следующей редакции:
"

Индикатор
"Налогообложение" рейтинга
"Doing Business"

позиция

61

52

50

48

46

                                                                   ";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "677 501" заменить цифрами "1 845 161";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 040 "Строительство центров приема и обработки информации налоговых органов":
      в Стратегическом направлении:
      строку "2. Повышение эффективности деятельности органов налоговой службы" изложить в следующей редакции:
      "2. Совершенствование налоговой системы и повышение эффективности деятельности органов налоговой службы";
      в Показателях количества цифру "9" заменить цифрами "10";
      в Показателях эффективности цифры "61 171" заменить цифрами "59 403";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "550 543" заменить цифрами "594 030";
      дополнить администратором и Бюджетной программой (подпрограммой) 042 "Расходы на новые инициативы" следующего содержания:
"

Администратор
бюджетной
программы

Министерство финансов Казахстан Республики

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

042 Расходы на новые инициативы

Описание


Стратегическое
направление


Цель


Задача


Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего
года)

2010
год

2011
год

2012
год

Показатели
количества








Показатели
качества








Показатели
эффективности








Показатели
результата








Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге




322 113 468

264 547 566

                                                                  ";

      в Бюджетной программе (подпрограмме) 055 "Создание и развитие информационной системы финансового мониторинга":
      в Показателях результата:
      в строке "Охват системой финансового мониторинга субъектов финансового мониторинга" после слов "системой финансового мониторинга" дополнить словом "видов";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "20 312" заменить цифрами "399 706";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 061 "Создание интегрированной автоматизированной информационной системы "е-Минфин":
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "3 288 080" заменить цифрами "2 113 049";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 062 "Увеличение уставного капитала АО "Информационно-учетный центр":
      в Показателях количества цифры "161 967" заменить цифрами "117 820";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "161 967" заменить цифрами "117 820";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 067 "Финансирование политических партий":
      в Показателях результата цифры "784 639" заменить цифрами "5 217 850";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "784 639" заменить цифрами "5 217 850";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 070 "Учет арендованного имущества комплекса "Байконур":
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "15 933" заменить цифрами "16 643";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 071 "Оценка объектов комплекса "Байконур" и регистрация прав на недвижимое имущество":
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "340 380" заменить цифрами "337 359";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 072 "Реформирование системы налогового администрирования":
      в Стратегическом направлении:
      строку "2. Повышение эффективности деятельности органов налоговой службы" изложить в следующей редакции:
      "2. Совершенствование налоговой системы и повышение эффективности деятельности органов налоговой службы";
      в Показателях количества:
      в строке "Разработка методологии по системе управления рисками, всеобщему декларированию" цифру "2" исключить;
      в строке "Учебные туры по совершенствованию работы с налогоплательщиками и налогу на добавленную стоимость" цифру "2" исключить;
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "396 661" заменить цифрами "35 706";
      в Бюджетной программе (подпрограмме) 104 "Борьба с наркоманией и наркобизнесом":
      в Стратегическом направлении:
      строку "3. Повышение эффективности деятельности таможенных органов" изложить в следующей редакции:
      "3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности деятельности таможенных органов";
      в строке "Расходы на реализацию программы" цифры "7 833 306" заменить цифрами "7 428 737";
      таблицу "Свод бюджетных расходов Министерства финансов Республики Казахстан" изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
      таблицу "Распределение расходов Министерства финансов по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам на 2010 — 2012 годы" изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение 1         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 27 декабря 2010 года № 1419

Администратор
бюджетной
программы

Министерство финансов Республики Казахстан

Бюджетная
программа
(подпрограмма)

001 Обеспечение бюджетного планирования, исполнения и контроля за
исполнением государственного бюджета

Описание

Совершенствование бюджетного законодательства. Осуществление
методологической работы в области бюджетного планирования, исполнения
республиканского и местных бюджетов, отчетности об исполнении бюджетов
и методологическое руководство в сфере осуществления внутреннего
финансового контроля

Факторный анализ исполнения республиканского бюджета и освоения
местными исполнительными органами целевых трансфертов, выделенных из
республиканского бюджета, на основе данных бюджетной отчетности об
исполнении бюджетов

Формирование и представление достоверной, полной, соответствующей
нормативной правовой базе ежемесячной, квартальной и годовой отчетности
об исполнении бюджетов. Ведение статистики государственных финансов.
Обеспечение взаимодействия с государственными органами, местными
исполнительными органами, Национальным Банком Республики Казахстан,
международными финансовыми организациями, иными юридическими и
физическими лицами по вопросам бюджетной отчетности и статистики
государственных финансов

Реализация государственной стратегии развития, регулирования и
совершенствования системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности,
аудиторской деятельности, лицензирования аудиторской деятельности

Формирование государственной политики в области государственных
закупок. Услуги по опубликованию сведений по государственным закупкам в
электронном виде на республиканском Веб-сайте государственных закупок с
последующим опубликованием данных сведений на бумажном носителе

Поддержание жизненного цикла вычислительной техники и
телекоммуникационного оборудования и действующих информационных систем
Министерства финансов

Обеспечение формирования и реализация государственной политики в
области таможенного контроля. Таможенное оформление и таможенный
контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную
границу Республики Казахстан, включая товары с использованием
трубопроводного транспорта и по линиям электропередач. Снятие показаний
счетчиков энергоресурсов и проведение радиационного контроля за
пределами страны. Ежегодное проведение текущего ремонта
административных зданий Департаментов и таможенных постов.
Сопровождение информационных систем таможенных органов. Повышение
квалификации сотрудников таможенных органов. Социальный заказ
для неправительственных организаций. Усиление и совершенствование
правоохранительной деятельности в целях повышения национальной и
экономической безопасности. Приобретение технических средств
таможенного контроля, ремонт и техническое обслуживание оборудования,
проведение государственной поверки средств измерений

Осуществление налогового контроля, обеспечение полноты поступления
налогов и других обязательных платежей в бюджет экономической
безопасности Республики Казахстан, а также государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной
продукции, табачных изделий, отдельных видов нефтепродуктов,
осуществление международного сотрудничества. Освещение вопросов,
связанных с налогообложением через средства массовой информации,
распространением буклетов, памяток и стандартов представления налоговых
услуг. Полное обеспечение потребности в бланочной продукции, пломбами

Обслуживание исполнения республиканского и местных бюджетов, счетов
государственных учреждений, проверка документов представленных
администраторами бюджетных программ и государственными учреждениями на
предмет соответствия бюджетному законодательству.
Предварительный и текущий контроль при исполнении бюджета, отчетность
по исполнению бюджета и ведение отчетности, выполнение финансовых
операций по исполнению государственного бюджета и Национального фонда,
управление бюджетными деньгами

Осуществление контроля на соответствие, финансовой отчетности, при
использовании государственных финансовых ресурсов, соблюдения
законодательства Республики Казахстан о государственных закупках

Мониторинг неплатежеспособных и несостоятельных организаций.
Обеспечение исполнения и контроль за исполнением процедур банкротства:
конкурсное и реабилитационное производство, внешнее наблюдение,
выявление признаков ложного и преднамеренного банкротства;
лицензирование; услуги оказываемые внешним получателям

Повышение квалификации

Реализация государственной политики в области управления
государственным имуществом

Обеспечение противодействия легализации (отмыванию) незаконных доходов
и финансированию терроризма

Показатели

Наименование

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2008
год
(отчет)

2009
год
(план
текущего
года)

2010
год

2011
год

2012
год

1. Услуги по обеспечению бюджетного планирования и исполнения
государственного бюджета

Стратегическое
направление

4. Повышение качества и доступности финансовой информации

Цель

4.1. Совершенствование системы бухгалтерского учета и финансовой
отчетности, в том числе и в государственных учреждениях, и обеспечение
перехода аудиторских организаций на МСА

Задачи

4.1.1. Обеспечение регламентирующими документами по МСФО

4.1.2. Обеспечение повышения квалификации специалистов финансовой
системы

4.1.3. Выявление юридических лиц с долей участия государства, не
перешедших на МСФО

4.1.4. Информационное обеспечение МСФО

4.1.6. Обеспечение соответствия деятельности аудиторских
организаций требованиям законодательства об аудиторской деятельности

Показатели
количества

Реализация положений
и совершенствование
бюджетного
законодательства путем
внесения изменений и
дополнений в норма-
тивные правовые акты,
определяющие
методологию бюджетного
процесса и исполнения
государственного
бюджета, по вопросу
формирования и
представления
бюджетной отчетности
об исполнении бюджетов
и по статистике
государственных
финансов.
Разработка и
утверждение Единой
бюджетной классификации

 шт.

3

2

не
менее
2

2

2

Разработка и внесение
изменений и дополнений
в нормативные правовые
акты в области
бюджетного
планирования,
исполнения
республиканского и
местных бюджетов,
отчетности об
исполнении бюджетов и
методологическое
руководство в сфере
осуществления
внутреннего финансового
контроля

раз

11

не
менее
2

не
менее
2

не
менее
2

не
менее
2

Представление полных и
реалистичных отчетов
и выборочных данных
внешним и внутренним
получателям

шт.

892

600

900

900

900

Выпуск Статистического
бюллетеня Министерства
финансов Республики
Казахстан

шт.

12

12

12

12

12

Подготовка отчетных
данных в рамках
Технического
меморандума с МВФ и для
публикации в изданиях
МВФ по статистике
государственных
финансов (IFS и GFS),
для размещения на
Странице Сводных
Национальных Данных
(ССНД), а также
информации в ЕврАзЭс,
для рейтинговых агентств

шт.

35

33

53

53

53

Внесение изменений и
дополнений в
законодательство
Республики Казахстан о
бухгалтерском учете и
финансовой отчетности в
части создания
системы контроля и
мониторинга за его
соблюдением и перехода
на МСФО

ед.

1

продол-
жение
работы

про-
дол-
жение
работы

про-
дол-
жение
работы

про-
дол-
жение
работы

Пролонгация договора с
ФКМСФО в целях
публикации официального
перевода МСФО на
государственном языке
сроком на пять лет с
2009 года

ед.


1




Публикация официального
перевода МСФО на
государственном и/или
русском языках

ед.

1

1

1

1

1

Перевод Международных
стандартов финансовой
отчетности с
английского языка на
государственный и/или
русский языки в
соответствии с
последней версией

стра-
ница
(комп-
лект)

1 060

1 060

1

1

1

Перевод глоссария
международных
стандартов финансовой
отчетности с
английского языка на
государственный и/или
русский языки

шт.

1

1

1

1

1

Перевод Международных
стандартов аудита с
английского языка на
государственный и/или
русский языки в
соответствии с
последней версией

стра-
ница
(комп-
лект)

1 266

1 080

1

1

1

Ведение депозитария
финансовой отчетности

депо-
зита-
рий



1

1

1

Закупка бланков
лицензий на занятие
аудиторской
деятельностью

шт.


20




Закупка бланков
свидетельств об
аккредитации
профессиональных
организаций
бухгалтеров

шт.

24

5




Закупка бланков
свидетельств об
аккредитации
организаций по
профессиональной
сертификации
бухгалтеров

шт.

24

5




Закупка бланков
свидетельств
об аккредитации
профессиональных  аудиторских организаций

шт.

20

10




Повышение квалификации
государственных
служащих в соответствии
с МСФО

чел.

3 355

4 007




Выпуск книги
Международных
стандартов финансовой
отчетности на
государственном языке

шт.


2 000




Осуществление проверки
деятельности
профессиональных
аудиторских
организаций

про-
верка

2

не
менее
2

не
менее
2

не
менее
3

не
менее
4

Участие в
экзаменационной
комиссии

поезд-
ки


1




Снижение количества
юридических лиц с долей
участия государства, не
перешедших на МСФО

%


30

15

5

3

Публикации по вопросам
МСФО в СМИ

ед.

7

5

4

3

3

Охват исследованиями
на предмет перехода
аудиторских
организаций на МСА

%

16,8

80

90

95

не
менее
95

Заключение договора с
МФБ в целях публикации
официального перевода
МСФООС на
государственном и/или
русском языках сроком
на 5 лет




1



Перевод МСФООС с
английского языка на
государственный
и/или русский языки в
соответствии с
последней версией

ед.
(комп-
лект)



1

1

1

Обеспечение
сопровождения
информационных систем
и задач Министерства

%

100

100

100

100

100

Обеспечение технической
поддержки лицензионного
программного
обеспечения и
программных средств
обеспечения
информационной
безопасности

%

100

100

100

100

100

Обеспечение
технического и
системного обслуживания
программно-аппаратных
средств и оборудования,
администрирования
информационных систем
центрального аппарата
Министерства

%


100




Обеспечение
комплектующими,
запасными частями и
расходными материалами
для средств
вычислительной техники

%


100




Получение услуг доступа
к сети Интернет по
выделенной линии,
включая любой объем
трафика (unlimited)

Мбит/
сек


8




Получение услуг VPDN
(коммутируемый доступ с
использованием единого
номера дозвона для всех
абонентов по выделенной
линии)

Кбит/
сек


512




Показатели
качества

Обеспечение
бесперебойного
функционирования
информационных систем
Министерства финансов,
технического,
системного и
программного
обеспечения в
реальном режиме времени

%

100

100

100

100

100

Показатели
эффективности

Удельный вес
юридических лиц,
перешедших на МСФО

%

1

1,2

1,4

1,5

1,6

Доля аудиторских
организаций
перешедших на МСА

%

16,8

80

85

90

не
менее
95

Показатели
результата

Постановление
Парламента
Республики Казахстан,
утверждающее отчет об
исполнении
республиканского
бюджета за
соответствующий
финансовый год


1

1

1

1

1

Удельный вес
юридических лиц,
перешедших на МСФО

%

1

1,2

1,4

1,5

1,6

Доля аудиторских
организаций
перешедших на МСА

%

16,8

80

85

90

не
менее
95

2. Реализация таможенной политики в Республике Казахстан

Стратегическое
направление

3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности
деятельности таможенных органов

Цель

3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной
системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на
качество предоставляемых услуг

3.2. Формирование эффективно функционирующей системы профилактики
правонарушений, обнаружения товаров, незаконно перемещаемых через
таможенную границу

Задача

3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической
деятельности

3.2.1. Обеспечение профилактики правонарушений

3.2.3. Борьба с контрабандой и коррупцией

Показатели
количества

Рассмотрение заявлений
и обращений граждан и
юридических лиц по
вопросам таможенного
дела

ед.

3 221

3 100




Количество внесенных
изменений и дополнений
в законодательные и
нормативные правовые
акты в целях устранения
причин и условий,
способствующих
правонарушениям

ед.


1




Увеличение доли
участников
внешнеэкономической
деятельности,
отнесенных к категории
минимального риска

%

10

20




Анализ и определение
мер контроля над
стратегическими
объектами
внешнеэкономической
деятельности
государства

ед.

5

5




Количество
республиканских
операций по пресечению
контрабандного и
контрафактного
перемещения товаров и
транспортных средств
через таможенную
границу

ед.

2

3

2

2

2

Участие в международных
операциях по пресечению
незаконного оборота
наркотиков
(контролируемая
поставка)

ед.

1

2

3

4

4

Ведение таможенной
статистики внешней
торговли, ежегодная
подготовка отчетов

отчет

4 660

4 660




Обучение
государственному языку

чел.

220

200




Проведение совместных
мероприятий с органами
финансовой полиции,
направленных на
профилактику
правонарушений в сфере
таможенного дела

ед

2

1

3

3

4

Количество принятых мер
по предупреждению
правонарушений со
стороны должностных лиц
таможенных органов

ед

72

75

77

80

81

Обеспечение правовой
пропаганды в рамках
профилактики
правонарушений через
СМИ, направленной на
разъяснения о
нововведениях либо
изменениях в
законодательстве РК

ед

3

2

2

3

4

Показатели
качества

Пост-таможенный
контроль, основанный на
управлении рисками, как
процент от общего
количества операций
составит

%

10

10

10

10

10

Увеличение
дополнительных
государственных
доходов, начисленных
по результатам аудита,
основанного на рисках,
составит

%

10

10

10

10

10

Увеличение сумм
возмещения ущерба,
нанесенного государству
относительно 2008 года

%


15

15

15

20

Показатели
эффективности

Исполнение
запланированного
объема поступления
таможенных доходов и
платежей в бюджет

%



100

100

100

Условная стоимость
затрат на содержание
одного сотрудника
центрального аппарата
Комитета таможенного
контроля в год

тыс.
тенге


3 136




Показатели
результата

Стандартизация
таможенных процедур в
соответствии с
международными
стандартами

ед.

1

1

1

1

1

3. Таможенное оформление и таможенный контроль товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу

Стратегическое
направление

3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности
деятельности таможенных органов

Цель

3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной
системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на
качество предоставляемых услуг

3.2. Формирование эффективно функционирующей системы профилактики
правонарушений, обнаружения товаров, незаконно перемещаемых через
таможенную границу

Задача

3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической
деятельности

3.2.2. Повышение качества уголовного и административного производства

3.2.3. Борьба с контрабандой и коррупцией

Показатели
количества

Оформление грузовых
таможенных деклараций

тыс.
декла-
раций

534,4

590




При проведении
таможенного досмотра
выявление фактов
провоза наркотических
средств в среднем до

ед.

153

200




Количество
республиканских
операций по пресечению
контрабандного и
контрафактного
перемещения товаров и
транспортных средств
через таможенную
границу

ед.

2

3

2

2

2

Участие в международных
операциях по пресечению
незаконного оборота
наркотиков
(контролируемая
поставка)

ед.

1

2

3

4

4

Повышение
профессионального
уровня сотрудников
таможенных органов

чел.

3 525

4 000

4 000

4 000

4 000

в том числе обучение
государственному языку

чел.

2 110

2 941




Показатели
качества

Пост-таможенный
контроль, основанный на
управлении рисками, как
процент от общего
количества операций
составит

%

10

10

10

10

10

Увеличение
дополнительных
государственных
доходов, начисленных по
результатам аудита,
основанного на рисках,
составит

%

10

10

10

10

10

Показатели
эффективности

Сокращение среднего
времени прохождения
таможенных процедур

раб.
дни

от 2
до 8

от 2
до 6

от 2
до 4

не
более 2

не
более 2

Условная стоимость
затрат на содержание
одного сотрудника
таможенных органов
в год

тыс.
тенге


1 462




Показатели
результата

Увеличение количества
уголовных дел,
направленных в суд по
сравнению с 2007 годом

ед.

332

324

354

356

358

Уменьшение количества
вынесенных судом
оправдательных
приговоров и
возвращения уголовных
дел для производства
дополнительного
расследования (кроме
по вновь открывшимся
обстоятельствам)

ед.

44

15

10

9

8

Уменьшение количества
уголовных дел, не
рассмотренных судом по
сравнению с 2007 годом

%


8,5




Уменьшение доли
прекращенных дел судом
по сравнению с 2007
годом

%


2,1




4. Обеспечение функционирования информационных систем Комитета таможенного контроля

Стратегическое
направление

3. Совершенствование таможенной системы и повышение эффективности
деятельности таможенных органов

Цель

3.1. Формирование устойчивой, эффективно функционирующей таможенной
системы, отвечающей международным стандартам, ориентированной на
качество предоставляемых услуг

Задача

3.1.1. Сокращение времени обслуживания участников внешнеэкономической
деятельности

Показатели
количества

Обеспечение
сопровождения
информационных систем
таможенных органов

тыс.
тенге

75 980

284 596




Системно-техническая
поддержка 2911
компьютеров, 1330
принтеров, более 200
серверов и устройства
хранения и архивации
информации, а также
телекоммуникационного
оборудования сети
передачи данных - 94
спутниковых станций,
более 140
маршрутизаторов, 39
радиомодемов

тыс.
тенге

140 860

328 341




Приобретение расходных
материалов (запасных
частей, карт памяти,
магнитных носителей,
сетевых фильтров и др)

тыс.
тенге


26 540




Оплата имеющихся
каналов связи, в том
числе 21 наземных
каналов связи, 170
спутниковых каналов
связи

тыс.
тенге

177 380

543 688




Показатели
качества

Бесперебойное
функционирование
информационных систем
таможенных органов







Показатели
эффективности

Средние расходы на
системно-техническую
поддержку
информационных систем
одного территориального
таможенного органа в
год

тыс.
тенге

5 634

13 134




Условная стоимость
затрат на приобретение
расходных материалов на
одно территориальное
таможенное
подразделение

тыс.
тенге


1 061




Условная стоимость
затрат на оплату
каналов связи

тыс.
тенге


2 847




Условная стоимость
затрат на сопровождение
информационных систем
одного территориального
таможенного
подразделения в год

тыс.
тенге

1 130

11 384




Показатели
результата

Электронное
декларирование,
при котором документы,
необходимые для
таможенного оформления,
будут предоставляться в
электронном виде

%






5. Услуги по обеспечению поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет

Стратегическое
направление

2. Совершенствование налоговой системы и повышение эффективности
деятельности органов налоговой службы

Цель

2.1. Обеспечение полноты поступления налогов путем улучшения налогового
администрирования

2.2. Обеспечение роста уровня удовлетворенности общества деятельностью
органов налоговой службы

Задачи

2.1.1. Повышение охвата налогоплательщиков налоговым контролем

2.2.1. Повышение качества предоставляемых налоговых услуг

2.2.2. Повышение информированности общества в налоговых вопросах

Показатели
количества

Объектов
налогообложения и
объектов, связанных с
налогообложением в
(прогнозируемое
количество)

тыс. шт.


1 162




Прогнозирумое
количество выдаваемых
патентов по специальным
налоговым режимам
(СНР), индивидуальным
предпринимателям и для
юридических лиц-
производителей
сельскохозяйственной
продукции в среднем

шт.

501 518

450 000




Прогнозирумое
количество выдаваемых
сопроводительных
накладных предприятиям,
занимающимся
реализацией и (или)
отгрузкой отдельных
видов нефтепродуктов в
среднем

шт.

1 317 650

2 126 534

1 594 357

1 618 272

1 441 270

Прогнозирумое
количество выдачи
справок об отсутствии
(наличии) налоговой
задолженности в среднем

шт.

306 283

365 655

402 220

442 442

486 686

Прогнозирумое
количество выдачи
выписок из лицевого
счета в среднем

шт.

6 913

7 604

8 365

8 490

8 615

Прогнозирумое
количество приема
налоговой отчетности
в среднем

шт.

9 323 167

6 847 918

9 586 043

9 729 834


Прогнозируемое
количество проведения
зачетов и возвратов
уплаченных сумм
налогов, других
обязательных платежей
в бюджет, пени в
среднем

случай

237 662

261 428

287 571

291 885

310 000

Прогнозирумое
количество выдачи
учетно-контрольных
марок на алкогольную
продукцию (кроме
виноматериала и пива)
в среднем

тыс.
шт.

170 000

250 000

255 000

260 000

280 000

Прогнозирумое
количество присвоения
персонального
идентификационного
номера (ПИН-код) - на
товары производителей и
импортеров некоторых
видов подакцизной
продукции и мазута

шт.

4 196

6 020

6 150

6 110

6 170

Прогнозирумое
количество выдачи
лицензии на
осуществление вида
деятельности по
организации
и проведению лотереи
(кроме государственных
(национальных)

случай

14

3




Прогнозирумое
количество выдачи
лицензии на
производство этилового
спирта, алкогольной,
табачной продукции,
импорт этилового спирта
и алкогольной продукции

случай

1 035

1 100

1 115

1 120

1 000

Прогнозирумое
количество согласования
паспортов производств
при увеличении
мощности завода,
табачную продукцию

случай

2

1




Показатели
качества

Увеличение удельного
веса результативных
плановых проверок

%

98,1

96

97

98

98

Темп снижения
количества комплексных
плановых проверок,
налогоплательщиков
- юридических лиц
(согласно ежегодному
плану проверок)

%




1

1

Уменьшение сроков
проведения
ликвидационных проверок
субъектов малого
предпринимательства, не
имеющих неисполненных
налоговых обязательств
и отнесенных к
категории субъектов с
незначительной и
средней степенями риска

рабо-
чих
дней

57

77

57

45

42

Увеличение удельного
веса взыскания
доначисленных сумм
налогов (включенных в
сумму недоимки, без
учета недоимки,
безнадежной к
взысканию)

%

20,9

15,9

19

20

21

Показатели
эффективности

Доля недоимки по
налоговым поступлениям
в общем объеме доходов
консолидированного
бюджета без учета
недоимки, безнадежной к
взысканию (по
результатам налоговых
проверок
налогоплательщиков,
имеющих признаки
лжепредпринимательства)

%

0,6

2,0

1,8

1,6

1,4

Показатели
результата

Исполнение прогноза
по доходам
республиканского и
местных бюджетов,
относящимся к
компетенции органов
налоговой службы

%

97,3

100

100

100

100

6. Услуги по повышению информированности общества по налоговым вопросам

Стратегическое
направление

2. Совершенствование налоговой системы и повышение эффективности
деятельности органов налоговой службы

Цель

2.2. Обеспечение роста удовлетворенности общества деятельностью органов
налоговой службы

Задачи

2.2.1. Повышение качества предоставляемых налоговых услуг

2.2.2. Повышение информированности общества в налоговых вопросах

Показатели
количества

Распространение
стандартов налоговых
услуг

шт.

4 752 516



7 009 462

7 009 462

Распространение памяток

шт.


571 655




Распространение
буклетов

шт.

538 264

762 875

1 277 285

11 797 807

12 023 307

Показатели
качества

Повышение уровня
информированности по
налоговым вопросам (по
результатам опроса)

%

58

55

72

81

90

Показатель
эффективности

Упрощение исчисления
налогов
- среднее время,
затрачиваемое на
подготовку и сдачу
налоговой отчетности
в год

рабо-
чих
дней

18,4

12




Индикатор
"Налогообложение"
рейтинга
"Doing Business"

позиция

61

52

50

48

46

Показатели
результата

Уровень
удовлетворенности
качеством оказанных
налоговых услуг должен
быть не ниже







для субъектов
предпринимательства

%

81,0

52,9

85,5

87,8

90

для населения

%

72,0

60,8

81,0

85,5

90

7. Услуги по обеспечению бланочной продукцией и пломбами на контрольно-кассовые
машины

Стратегическое
направление

2. Совершенствование налоговой системы и повышение эффективности
деятельности органов налоговой службы

Цель

2.2. Обеспечение роста уровня удовлетворенности общества деятельностью
органов налоговой службы

Задачи

2.2.1. Повышение качества предоставляемых налоговых услуг

Показатели
количества

Обеспечение бланками
строгой отчетности

шт.

23 024 029

27 825 802

17 154 013

26 443 205

26 461 930

Обеспечение бланками
для обслуживания
населения

шт.

3 574 388

2 683 880

3 257 500

3 257 500

3 257 500

Изготовление пломб на
контрольно-кассовые
машины

шт.

106 236

461 154


150 000

150 000

Изготовление
индикаторных пломб

шт.


9 000




Показатели
качества

Удовлетворенность
доступностью бланочной
продукции

%

74,9

77

79

81

83

Показатели
эффективности

Затраты на 1 единицу
услуг

тенге

3,3

3,4

3,6

2,4

2,6

Показатели
результата

Уровень
удовлетворенности
качеством оказанных
налоговых услуг должен
быть не ниже







для субъектов
предпринимательства

%

81,0

52,9

85,5

87,8

90

для населения

%

72,0

60,8

81,0

85,5

90

8. Обеспечение обслуживания исполнения государственного бюджета

Стратегическое
направление

1. Улучшение качества исполнения бюджета и увеличение активов
Национального фонда Республики Казахстан

Цель

1.1. Повышение качества казначейского обслуживания исполнения бюджетов
и счетов государственных учреждений

Задача

1.1.1. Совершенствование информационной системы казначейства

Показатели
количества

Количество обработанных
платежных документов на
возврат, зачет, перенос
поступлений

шт.

216 056

231 180




Количество
обслуживаемых счетов

шт.

3 884

3 884

3 400

3 400

3 400

Количество
обслуживаемых
государственных
учреждений

шт.

15 026

15 275

14 500

14 500

14 500

Количество проведенных
платежей
государственных
учреждений

шт.

4 318 000

6 580 500

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Количество
зарегистрированных
гражданско-правовых
сделок государственных
учреждений

шт.

446 009

695 500

695 500

695 500

695 500

Количество введенных
справок о внесении
изменений в планы
финансирования

шт.

487 446

651 000

650 000

650 000

650 000

Количество обработанных
платежных документов,
поступивших в доход
бюджета и Национальный
Фонд

шт.

9 381 021

9 670 009

10 200 000

10 600 000

10 900 000

Процент привлеченных
временно свободных
остатков бюджетных
средств
республиканского
бюджета к общему
остатку КСН

%

65

80




Процент привлечения
местных уполномоченных
органов по исполнению
бюджетов к размещению
временно свободных
бюджетных средств
во вклады (депозиты)
Национального Банка
Республики Казахстан

%

25

65




Показатели
качества

Процент проведенных
финансовых документов
(платежных документов)
в течение
установленного
бюджетным
законодательством
сроков

%

100

100

100

100

100

Процент предоставленных
форм отчетности в
установленные
бюджетным
законодательством
сроки государственным
учреждениям и другим
органам

%

100

100

100

100

100

Процент проведения
перечислений средств с
КСН НФ на счета
Правительства в
установленные бюджетным
законодательством сроки

%

100

100

100

100

100

Уровень
удовлетворенности
предоставляемыми
услугами среди
администраторов
бюджетных программ и
государственных
учреждений

%

100

100

100

100

100

Сокращение времени
обслуживания
государственных
учреждений и обработки
финансовых документов

рабо-
чих
дня

3

3

2

до 1

до 1

Показатели
эффективности

Стоимость одной
транзакции

тенге

287

267

299,6

331,4

268,6

Показатели
результата

Сокращение времени
обслуживания
государственных
учреждений и обработки
финансовых документов

рабо-
чих
дня

3

3

2

до 1

до 1

9. Услуги по контролю за эффективным использованием государственных финансовых
ресурсов, осуществлением процедур государственных закупок

Стратегическое
направление

1. Улучшение качества исполнения бюджета и увеличение активов
Национального фонда Республики Казахстан

Цель

1.3. Предупреждение финансовых нарушений при использовании средств
государственного бюджета

Задача

1.3.1. Пресечение и профилактика финансовых нарушений при использовании
средств государственного бюджета

1.3.2. Повышение эффективности контроля путем перехода к системе
управления рисками

Показатели
количества

Автоматизация системы
отбора и мониторинга
объектов контроля по
группам рисков

ед.



1



Количество охваченных
контролем объектов

объект

8 678

8 500




Показатели
качества

Повышение качества
материалов контроля
(соблюдение стандартов
государственного
финансового
контроля)

%

50

50

55

60

65

Внедрение системы
отбора и мониторинга
объектов контроля по
группам рисков

%


разра-
ботка
критериев
распреде-
ления
объектов по
группам
рисков и
подго-
товка
анали-
тической и мето-
дической
основы
для
автомати-
зации
системы
отбора и
монито-
ринга
объектов
контроля
по
группам
рисков




Показатели
эффективности

Повышение уровня
финансовой дисциплины
объектов контроля
(повышение уровня
исполнения решений и
рекомендаций, принятых
по итогам контрольных
мероприятий)

%

75

80

85

88

90

Показатели
результата

Снижение удельного веса
нарушений в расходах
государственных
учреждений

%

1,95

1,9

1,85

1,8

1,75

Внедрение
автоматизированной
системы отбора и
мониторинга объектов
контроля по группам
рисков

%



11

100


10. Услуги по повышению эффективности при проведении процедур банкротства

Стратегическое
направление

6. Повышение эффективности регулирования в сфере банкротства

Цель

6.1. Усовершенствование механизма банкротства юридических лиц и
повышение уровня финансово-экономического оздоровления
неплатежеспособных организаций

Задача

6.1.1. Реабилитация и ликвидация нерентабельных хозяйствующих субъектов

Показатели
количества

Удовлетворение
требований кредиторов,
устранение
неэффективного
менеджмента, а также
развитие производств
с применением новых
технологий и различных
форм внутренней
реорганизации

млн.
тенге

430,5

661,3

1 000

1 200

1 500

Показатели
качества

Доля предприятий,
восстановивших
платежеспособность в
результате проведения
процедур реабилитации

%

83,3

51

52

53

54

Показатели
эффективности

Оздоровление и
восстановление
платежеспособности
нерентабельных
хозяйствующих
субъектов

%

83,3

51

52

53

54

Показатели
результата

Увеличение доли
предприятий,
платежеспособность
которых будет
восстановлена

%

83,3

51

52

53

54

11. Услуги по реализации государственной политики в области управления
государственным имуществом

Стратегическое
направление

5. Повышение эффективности системы управления государственной
собственностью

Цель

5.2. Эффективное использование имущества, закрепленного за
республиканскими государственными юридическими лицами

Задача

5.2.1. Оптимизация государственного имущества, закрепленного за
республиканскими государственными юридическими лицами

Показатели
количества

Охват республиканских
государственных
юридических лиц
проверками
эффективности и
целевого использования
имущества

%

29

30

33

33

33

Обеспеченность
отдельных
государственных органов
информацией, полученной
в результате проведения
комплексного
мониторинга
эффективности
управления
собственностью
юридических лиц с
участием государства
и государственного
мониторинга
собственности в
отраслях экономики,
имеющих стратегическое
значение, в целях
принятия управленческих
решений

%


100




Показатели
качества

Процент выставленных
объектов к количеству
объектов, подлежащих
приватизации

%

98

93

95

97

99

Показатели
эффективности

Процент проданных
объектов к количеству
объектов, подлежащих
приватизации

%

80

82

83

84

85

Показатели
результата

Процент переданных
объектов (продажа,
передача в
доверительное
управление, аренда, на
баланс юридических лиц,
в концессию) к
количеству объектов
используемых не по
целевому назначению

%

80

82




Процент изымаемого
излишнего,
неиспользуемого,
либо используемого не
по назначению, из
общего количества
выявленного имущества
для передачи его на
баланс юридических лиц,
в аренду, в
доверительное
управление, на
приватизацию

%

66

70

70

75

80

12. Услуги по противодействию легализации (отмыванию) незаконных доходов и
финансирования терроризма

Стратегическое
направление


Цель


Задача


Показатели количества

Принятие Законов РК
"О противодействии
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
незаконным путем,
и финансированию
терроризма"
и "0 внесении изменений
и дополнений в
некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан
по вопросам
противодействия
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
незаконным путем, и
финансированию
терроризма" и иных
подзаконных нормативных
правовых актов,
вытекающих из данных
законов

ед.


2




Осуществление
финансового
мониторинга субъектов
финансового мониторинга

%



20

50

65

Показатели
качества

Создание и развитие
Единой информационной
аналитической системы
финансового
мониторинга

%



20

50

65

Показатели
эффективности

Выполнение
запланированных
мероприятий

%



20

50

65

Показатели
результата

Охват системой
финансового мониторинга
видов субъектов
финансового мониторинга

%



20

50

65

Расходы на
реализацию
программы


тыс.
тенге

27 600 481

33 015 442

35 969 699

41 353 526

45 375 107

Приложение 2       
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 27 декабря 2010 года № 1419

             Свод бюджетных расходов Министерства
                 финансов Республики Казахстан

(тыс.тенге)

Наименование

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего
года)

2010 год

2011 год

2012 год

1. Действующие программы
из них:

649 937 917

729 191 062

851 832 034

1 115 794 781

1 174 727 994

Текущие бюджетные
программы

548 258 043

719 139 192

841 093 698

1 113 202 703

1 166 258 710

001 Обеспечение бюджетного
планирования, исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

27 600 481

33 015 442

35 969 699

41 353 526

45 375 107

002 Осуществление аудита
инвестиционных проектов,
финансируемых
международными финансовыми
организациями

16 500

16 305

24 378

28 000

28 000

003 Проведение процедур
ликвидации и банкротства

130 730

128 713

130 302

131 938

131 938

004 Разработка или
корректировка, а также
проведение необходимых
экспертиз технико-
экономических обоснований
республиканских бюджетных
инвестиционных проектов



700 000

700 000

700 000

008 Проведение мониторинга
бюджетных инвестиционных
проектов



11 550

54 503

58 863

009 Услуги кинологического
центра

69 297

77 099

78 503

90 569

97 366

010 Резерв Правительства
Республики Казахстан


63 097 126

43 779 364

56 043 224

55 511 156

подпрограмма 100
Чрезвычайный резерв
Правительства Республики
Казахстан для ликвидации
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера на территории
Республики Казахстан и
других государств


3 500 000

2 798 201

3 500 000

3 500 000

подпрограмма 101
Резерв Правительства
Республики Казахстан на
неотложные затраты


58 997 126

40 381 163

51 943 224

51 411 156

подпрограмма 102
Резерв Правительства
Республики Казахстан на
исполнение обязательств по
решениям судов


600 000

600 000

600 000

600 000

011 Выполнение
обязательств по
государственным гарантиям

3 075 436

1 982 054

1 887 592

1 747 853

410 827

012 Резерв Правительства
Республики Казахстан на
покрытие дефицита
наличности по бюджетам


600 000

600 000

600 000

600 000

013 Обслуживание
правительственного долга

57 709 353

69 842 424

95 360 386

155 425 073

188 291 513

подпрограмма 100 Выплата
вознаграждений по займам

57 709 353

69 602 424

94 370 386

155 425 073

188 291 513

подпрограмма 101 Выплата
комиссионных за размещение
займов


240 000

990 000



016 Приватизация,
управление государственным
имуществом,
постприватизационная
деятельность и
регулирование споров,
связанных с этим

435 314

431 262

383 455

426 925

426 690

017 Содержание и
страхование здания
"Дом министерств"

912 025

361 704


431 108

431 108

019 Выплата курсовой
разницы по льготным
жилищным кредитам

25 289

12 017

12 601

24 680

26 531

021 Капитальный ремонт
зданий, помещений и
сооружений Министерства
финансов Республики
Казахстан

1 122 874

14 750

244 720

184 784

184 784

022 Материально-
техническое оснащение
Министерства финансов
Республики Казахстан

2 938 013

763 998

1 401 922

1 270 310

870 375

023 Проведение таможенной
экспертизы

19 344

16 986

17 960

19 576

19 576

024 Выплата премий по
вкладам в жилищные
строительные сбережения

656 007

1 010 157

1 804 675

2 474 715

3 409 149

025 Услуги учебно-
методического центра

36 464

42 490

47 723

55 535

62 034

027 Проведение мониторинга
собственности и
использование его
результатов

279 786


283 838

283 838

283 838

028 Совершенствование
системы бухгалтерского
учета в государственных
учреждениях


40 000




042 Расходы на новые
инициативы




322 113 468

264 547 566

054 Целевые текущие
трансферты бюджетам
областей, городов Астаны и
Алматы на компенсацию
потерь местным бюджетам
в связи с увеличением
минимального размера
заработной платы

4 149 655





056 Предоставление взноса
Республики Казахстан в
"Антикризисный фонд
ЕврАзЭС" для преодоления
последствий мирового
финансового кризиса


15 000 000




057 Целевые текущие
трансферты бюджету
г. Астаны "На обеспечение
стабилизационных мер"


5 040 000




067 Финансирование
политических партий


719 830

5 217 850

851 338

919 453

070 Учет арендованного
имущества комплекса
"Байконур"



16 643

19 167

21 872

071 Оценка объектов
комплекса "Байконур" и
регистрация прав на
недвижимое имущество



337 359

473 336

205 382

104 Борьба с наркоманией
и наркобизнесом

15 319


7 428 737

6 572 210


400 Субвенции областным
бюджетам

449 066 155

526 926 835

645 354 441

521 827 027

603 645 582

Бюджетные программы
развития

101 679 875

10 051 870

10 738 336

2 592 078

8 469 284

006 Приобретение акций
международных финансовых
организаций

12 025 117

649 529

656 723

616 264

208 903

014 Модернизация
таможенной службы


590 318

120 267

423 404

423 404

подпрограмма 004
За счет внешних займов


261 653

26 722

127 021

127 021

подпрограмма 016 За счет
софинансирования внешних
займов из республиканского
бюджета


328 665,0

93 545

296 383

296 383

026 Строительство объектов
таможенного контроля и
таможенной инфраструктуры

2 205 089

1 644 097

3 954 073



029 Создание
информационной системы
казначейства

256 031

1 407 640

350 122



030 Создание и развитие
информационных систем
Министерства финансов
Республики Казахстан

177 896

183 772




031 Создание
информационной системы
"ТАИС" и "Электронная
таможня"

1 241 604

616 976

477 886

500 000

500 000

032 Развитие
информационной системы
"Реестр государственной
собственности"

20 000

25 000




033 Развитие
автоматизированной
интегрированной
информационной системы
"Электронные
государственные закупки"


391 841

70 070



035 Строительство и
реконструкция объектов
Казначейства


80 755

3 723



036 Модернизация
информационных систем
Налоговых органов,
связанных с изменением
налогового
законодательства


2 839 893

1 845 161

205 301

205 301

037 Увеличение уставного
капитала АО "Центр
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
специалистов органов
финансовой системы"


151 000




039 Формирование
уставного капитала
АО "Центр подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации специалистов
органов финансовой
системы"

451 235





040 Строительство центров
приема и обработки
информации налоговых
органов

666 138

611 095

594 030



041 Формирование и
увеличение уставного
капитала АО "Фонд
стрессовых активов"

52 040 168





052 Кредитование АО
"Жилищный строительный
сберегательный банк
Казахстана" в рамках
Государственной программы
жилищного строительства в
Республике Казахстан на
2008 - 2010 годы

23 560 000





053 Институциональное
обеспечение реализации
Государственной программы
жилищного строительства

6 600 000





055 Создание и развитие
информационной системы
финансового мониторинга


859 954

399 706



061 Создание
интегрированной
автоматизированной
информационной системы
"е-Минфин"



2 113 049

847 109

7 131 676

062 Увеличение
уставного капитала АО
"Информационно-учетный
центр"



117 820




072 Реформирование
системы налогового
администрирования



35 706




подпрограмма 004
За счет внешних займов



7 313




подпрограмма 016 За счет
софинансирования внешних
займов из республиканского
бюджета



28 393




112 Создание электронного
правительства

2 436 597






102 Развитие
интегрированной налоговой
информационной системы
"ИНИС РК"

2 249 502





103 Развитие
информационной системы
"Реестр налогоплательщиков
и объектов налогообложения
"РНиОН"

187 095





2. Программы, предлагаемые
к разработке, из них:

0

0

0

0

0

Текущие бюджетные
программы






Бюджетные программы
развития






ВСЕГО расходов, из них:

649 937 917

729 191 062

851 832 034

1 115 794 781

1 174 727 994

Текущие бюджетные
программы

548 258 043

719 139 192

841 093 698

1 113 202 703

1 166 258 710

Бюджетные программы
развития

101 679 875

10 051 870

10 738 336

2 592 078

8 469 284

3. Платные услуги:

0

0

0

0

0

Поступления






Расходы






ИТОГО

649 937 917

729 191 062

851 832 034

1 115 794 781

1 174 727 994

Приложение 3        
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 27 декабря 2010 года № 1419

Распределение расходов Министерства финансов
по стратегическим направлениям, целям, задачам
и бюджетным программам на 2010 - 2012 годы

(тыс.тенге)

Стратегическое направление,
цели, задачи и бюджетные
программы (наименования),
платные услуги

Отчетный период

Плановый период

2008 год
(отчет)

2009 год
(план
текущего
года)

2010 год

2011 год

2012 год

1

2

3

4

5

6

Итого по Министерству
финансов

31 715 527

39 844 902

49 839 686

47 628 291

44 952 798

Стратегическое направление 1.
Улучшение качества исполнения
бюджета и увеличение активов
Национального фонда
Республики Казахстан

6 510 122

7 846 039

7 893 350

8 750 015

9 626 183

Цель 1.1. Повышение
качества казначейского
обслуживания исполнения
бюджетов и счетов
государственных учреждений

5 203 396

5 949 720

6 186 649

6 810 306

7 505 883

Задача 1.1.1.
Совершенствование
информационной системы
казначейства

5 203 396

5 949 720

6 186 649

6 810 306

7 505 883

Бюджетная программа: 001
Обеспечение бюджетного
планирования, исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

4 947 365

5 689 080

5 916 222

6 810 306

7 505 883

Бюджетная программа: 029
Создание информационной
системы казначейства

256 031

260 640

270 427



Цель 1.2. Оптимизация и
повышение эффективности
процесса государственных
закупок

0

391 841

70 070

0

0

Задача 1.2.1. Оптимизация
и совершенствование
законодательства в сфере
государственных закупок

0

0

0

0

0

Задача 1.2.2. Внедрение
системы государственных
закупок с использованием
информационных систем

0

391 841

70 070

0

0

Бюджетная программа: 033
Развитие автоматизированной
интегрированной
информационной системы
"Электронные государственные
закупки"


391 841

70 070



Цель 1.3. Предупреждение
финансовых нарушений при
использовании средств
государственного бюджета

1 306 726

1 504 478

1 636 631

1 939 709

2 120 300

Задача 1.3.1. Пресечение и
профилактика финансовых
нарушений при использовании
средств государственного
бюджета

1 306 726

1 504 478

1 636 631

1 939 709

2 120 300

Задача 1.3.2. Повышение
эффективности контроля
путем перехода к системе
управления рисками

Бюджетная программа: 001
Обеспечение бюджетного
планирования, исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

1 306 726

1 504 478

1 636 631

1 939 709

2 120 300

Стратегическое направление 2.
Совершенствование налоговой
системы и повышение
эффективности деятельности
органов налоговой службы

13 691 171

18 940 638

19 176 163

19 358 909

21 248 257

Цель 2.1. Обеспечение
полноты поступления налогов
путем улучшения налогового
администрирования

7 973 893

15 644 916

11 785 336

12 283 501

14 023 949

Задача 2.1.1. Повышение
охвата налогоплательщиков
налоговым контролем

7 973 893

15 644 916

11 785 336

12 283 501

14 023 949

Бюджетная программа: 001
Обеспечение бюджетного
планирования, исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

7 973 893

14 224 969

10 827 049

12 180 850

13 921 298

Бюджетная программа: 036
Модернизация информационных
систем Налоговых органов,
связанных с изменением
налогового законодательства


1 419 947

922 581

102 651

102 651

Бюджетная программа: 072
Реформирование системы
налогового администрирования



35 706



Цель 2.2. Обеспечение роста
уровня удовлетворенности
общества деятельностью
органов налоговой службы

5 717 278

3 295 722

7 390 827

7 075 408

7 224 308

Задача 2.2.1. Повышение
качества предоставляемых
налоговых услуг

5 653 700

3 228 904

7 221 618

6 885 596

7 034 496

Бюджетная программа: 001
Обеспечение бюджетного
планирования, исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

4 987 562

1 197 863

5 705 008

6 782 946

6 931 846

Бюджетная программа: 036
Модернизация информационных
систем Налоговых органов,
связанных с изменением
налогового законодательства


1 419 946

922 580

102 650

102 650

Бюджетная программа: 040
Строительство центров приема
и обработки информации
налоговых органов

666 138

611 095

594 030

0

0

Задача 2.2.2. Повышение
информированности общества
в налоговых вопросах

63 578

66 818

169 209

189 812

189 812

Бюджетная программа: 001
Обеспечение бюджетного
планирования, исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

63 578

66 818

169 209

189 812

189 812

Стратегическое направление
3. Совершенствование
таможенной системы и
повышение эффективности
деятельности таможенных
органов

10 267 254

11 030 212

20 990 959

17 956 817

12 397 103

Цель 3.1. Формирование
устойчивой, эффективно
функционирующей таможенной
системы, отвечающей
международным стандартам,
ориентированной на качество
предоставляемых услуг

10 183 082

10 925 183

13 502 222

11 324 607

12 337 103

Задача 3.1.1. Сокращение
времени обслуживания
участников
внешнеэкономической
деятельности

7 977 993

8 985 927

9 488 016

11 049 394

12 061 890

Бюджетная программа: 001
Обеспечение бюджетного
планирования, исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

6 611 284

7 937 217

8 805 810

10 235 523

11 234 723

Бюджетная программа: 009
Услуги кинологического центра

69 297

77 099

78 503

90 569

97 366

Бюджетная программа: 014
Модернизация таможенной
службы

0

295 159

60 134

148 191

148 191

Бюджетная программа: 023
Проведение таможенной
экспертизы

19 344

16 986

17 960

19 576

19 576

Бюджетная программа: 025
Услуги учебно-методического
центра

36 464

42 490

47 723

55 535

62 034

Бюджетная программа: 031
Создание информационной
системы "ТАИС" и
"Электронная таможня"

1 241 604

616 976

477 886

500 000

500 000

Задача 3.1.2. Гармонизация
и унификация таможенных
процедур в соответствии с
международными стандартами,
в интересах участников
внешнеэкономической
деятельности

2 205 089

1 939 256

4 014 206

275 213

275 213

Бюджетная программа: 014
Модернизация таможенной
службы


295 159

60 133

275 213

275 213

Бюджетная программа: 026
Строительство объектов
таможенного контроля и
таможенной инфраструктуры

2 205 089

1 644 097

3 954 073



Цель 3.2. Формирование
эффективно функционирующей
системы профилактики
правонарушений, обнаружения
товаров, незаконно
перемещаемых через
таможенную границу

84 172

105 029

7 488 737

6 632 210

60 000

Задача 3.2.1. Обеспечение
профилактики правонарушений

84 172

105 029

7 488 737

6 632 210

60 000

Задача 3.2.2. Повышение
качества уголовного и
административного
производства

Задача 3.2.3. Борьба с
контрабандой и коррупцией

Бюджетная программа: 001
Обеспечение бюджетного
планирования, исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

68 853

105 029

60 000

60 000

60 000

Бюджетная программа: 104
Борьба с наркоманией и
наркобизнесом

15 319


7 428 737

6 572 210


Стратегическое направление
4. Повышение качества и
доступности финансовой
информации

8 650

59 340

35 538

38 736

38 736

Цель 4.1. Совершенствование
системы бухгалтерского
учета и финансовой
отчетности, в том числе
и в государственных
учреждениях, и обеспечение
перехода аудиторских
организаций на МСА

8 650

59 340

35 538

38 736

38 736

Задача 4.1.1. Улучшение
законодательной базы и
обеспечение регламентирующими
документами по МСФО

8 650

19 340

35 538

38 736

38 736

Задача 4.1.2. Обеспечение
повышения квалификации
специалистов финансовой
системы

Задача 4.1.3. Выявление
юридических лиц с долей
участия государства, не
перешедших на МСФО

Задача 4.1.4.
Информационное
обеспечение МСФО

Задача 4.1.6. Обеспечение
соответствия деятельности
аудиторских организаций
требованиям
законодательства об
аудиторской деятельности

Бюджетная программа: 001
Обеспечение бюджетного
планирования, исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

8 650

19 340

35 538

38 736

38 736

Задача 4.1.5. Создание
системы бухгалтерского
учета и финансовой
отчетности в
государственных учреждениях
соответствующей
международной практике

0

40 000

0

0

0

Бюджетная программа: 028
Совершенствование системы
бухгалтерского учета в
государственных учреждениях


40 000




Стратегическое направление 5.
Повышение эффективности
системы управления
государственной
собственностью

763 396

564 105

819 459

923 423

993 648

Цель 5.1. Увеличение
прозрачности деятельности
государственных предприятий
и юридических лиц с
государственным участием,
а также юридических лиц,
функционирующих в отраслях
экономики, имеющих
стратегическое значение

279 786


283 838

283 838

283 838

Задача 5.1.1. Развитие
системы учета состояния
государственной
собственности






Задача 5.1.2. Развитие
системы мониторинга
собственности и использование
его результатов

279 786


283 838

283 838

283 838

Бюджетная программа: 027
Проведение мониторинга
собственности и использование
его результатов

279 786


283 838

283 838

283 838

Цель 5.2. Эффективное
использование имущества,
закрепленного за
республиканскими
государственными
юридическими лицами

483 610

564 105

535 621

639 585

709 810

Задача 5.2.1. Оптимизация
государственного имущества,
закрепленного за
республиканскими
государственными
юридическими лицами

483 610

564 105

535 621

639 585

709 810

Бюджетная программа: 001
Обеспечение исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

483 610

564 105

535 621

639 585

709 810

Стратегическое направление
6. Повышение эффективности
регулирования в сфере
банкротства

474 934

544 614

524 511

600 391

648 871

Цель 6.1. Усовершенствование
механизма банкротства
юридических лиц и повышение
уровня финансово-
экономического оздоровления
неплатежеспособных
организаций

474 934

544 614

524 511

600 391

648 871

Задача 6.1.1. Реабилитация
и ликвидация нерентабельных
хозяйствующих субъектов

474 934

544 614

524 511

600 391

648 871

Бюджетная программа: 001
Обеспечение бюджетного
планирования, исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

344 203

415 901

394 209

468 453

516 933

Бюджетная программа: 003
Проведение процедур
ликвидации и банкротства

130 730

128 713

130 302

131 938

131 938

Стратегическое направление 7.
Формирование системы
финансового мониторинга

0

859 954

399 706

0

0

Цель 7.1. Противодействие
легализации (отмыванию)
незаконных доходов и
финансированию терроризма

0

859 954

399 706

0

0

Задача 7.1.1. Создание и
развитие Единой
информационной
аналитической системы
финансового мониторинга

0

859 954

399 706

0

0

Бюджетная программа: 055
Создание и развитие
информационной системы
финансового мониторинга


859 954

399 706



Бюджетные программы не относящиеся к задачам Стратегического плана
Министерства финансов

Итого по Министерству
финансов

618 222 391

689 346 160

801 992 348

1 068 166 490

1 129 775 196

001 Обеспечение бюджетного
планирования, исполнения и
контроля за исполнением
государственного бюджета

804 757

1 290 642

1 884 402

2 007 606

2 145 766

002 Осуществление аудита
инвестиционных проектов,
финансируемых международными
финансовыми организациями

16 500

16 305

24 378

28 000

28 000

004 Разработка или
корректировка, а также
проведение необходимых
экспертиз технико-
экономических обоснований
республиканских бюджетных
инвестиционных проектов



700 000

700 000

700 000

006 Приобретение акций
международных финансовых
организаций

12 025 117

649 529

656 723

616 264

208 903

008 Проведение мониторинга
бюджетных инвестиционных
проектов



11 550

54 503

58 863

010 Резерв Правительства
Республики Казахстан


63 097 126

43 779 364

56 043 224

55 511 156

011 Выполнение обязательств
по государственным
гарантиям

3 075 436

1 982 054

1 887 592

1 747 853

410 827

012 Резерв Правительства
Республики Казахстан на
покрытие дефицита
наличности по бюджетам


600 000

600 000

600 000

600 000

013 Обслуживание
правительственного долга

57 709 353

69 842 424

95 360 386

155 425 073

188 291 513

016 Приватизация,
управление государственным
имуществом,
постприватизационная
деятельность и регулирование
споров, связанных с этим

435 314

431 262

383 455

426 925

426 690

017 Содержание и
страхование здания
"Дом министерств"

912 025

361 704

0

431 108

431 108

019 Выплата курсовой разницы
по льготным жилищным кредитам

25 289

12 017

12 601

24 680

26 531

021 Капитальный ремонт
зданий, помещений и
сооружений Министерства
финансов Республики
Казахстан

1 122 874

14 750

244 720

184 784

184 784

022 Материально-техническое
оснащение Министерства
финансов Республики
Казахстан

2 938 013

763 998

1 401 922

1 270 310

870 375

024 Выплата премий по
вкладам в жилищные
строительные сбережения

656 007

1 010 157

1 804 675

2 474 715

3 409 149

029 Создание информационной
системы казначейства


1 147 000

79 695



030 Создание и развитие
информационных систем
Министерства финансов
Республики Казахстан

177 896

183 772




032 Развитие информационной
системы "Реестр
государственной
собственности"

20 000

25 000




035 Строительство и
реконструкция объектов
Казначейства


80 755

3 723



037 Увеличение уставного
капитала АО "Центр
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
специалистов органов
финансовой системы"


151 000




039 Формирование уставного
капитала АО "Центр
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
специалистов органов
финансовой системы"

451 235





041 Формирование и
увеличение уставного
капитала АО "Фонд
стрессовых активов"

52 040 168





042 Расходы на новые
инициативы




322 113 468

264 547 566

052 Кредитование АО
"Жилищный строительный
сберегательный банк
Казахстана" в рамках
Государственной программы
жилищного строительства в
Республике Казахстан на
2008 - 2010 годы

23 560 000





053 Институциональное
обеспечение реализации
Государственной программы
жилищного строительства

6 600 000





054 Целевые текущие
трансферты бюджетам
областей, городов Астаны и
Алматы на компенсацию
потерь местным бюджетам в
связи с увеличением
минимального размера
заработной платы

4 149 655





056 Предоставление взноса
Республики Казахстан в
"Антикризисный фонд
ЕврАзЭС" для преодоления
последствий мирового
финансового кризиса


15 000 000




057 Целевые текущие
трансферты бюджету
г. Астаны "На обеспечение
стабилизационных мер"


5 040 000




061 Создание
интегрированной
автоматизированной
информационной системы
"е-Минфин"



2 113 049

847 109

7 131 676

062 Увеличение уставного
капитала АО "Информационно-
учетный центр"



117 820



067 Финансирование
политических партий


719 830

5 217 850

851 338

919 453

070 Учет арендованного
имущества комплекса
"Байконур"



16 643

19 167

21 872

071 Оценка объектов
комплекса "Байконур" и
регистрация прав на
недвижимое имущество



337 359

473 336

205 382

112 Создание электронного
правительства

2 436 597





400 Субвенции областным
бюджетам

449 066 155

526 926 835

645 354 441

521 827 027

603 645 582

Всего по Министерству
финансов

649 937 917

729 191 062

851 832 034

1 115 794 781

1 174 727 994