"Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 96 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 наурыздағы № 413 қаулысы

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 62-бабының 7-тармағына және «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 20 қаңтардағы № 226 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 96 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 213-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      тақырыбы және 1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары бекітілсін.»;
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің      
2012 жылғы 31 наурыздағы
№ 413 қаулысына қосымша
 

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2011 жылғы 8 ақпандағы 
№ 96 қаулысымен    
бекітілген       

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң
2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары

Мазмұны

1. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң
   миссиясы мен пайымдауы
2. Ағымдағы ахуалды және қызметтің тиісті салаларындағы
   (аясындағы) даму үрдістерін талдау
3. Cтратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы
   индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi
4. Функционалдық мүмкiндiктердi дамыту
5. Ведомствоаралық өзара iс-қимыл
6. Тәуекелдердi басқару
7. Бюджеттiк бағдарламалар

1. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң
миссиясы мен пайымдауы

      Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң миссиясы – мәдениет және ақпарат саласында сапалы және қолжетiмдi қызметтер көрсетуге, мемлекеттiк және басқа тiлдердiң қарқынды дамуына, ел бiрлiгiнiң нығаюына, мемлекет пен азаматтық сектор әрiптестiгiнiң тиiмдi жүйесiн қолдауға бағытталған мемлекеттiк саясатты әзiрлеу және тиiмдi iске асыру.
      Пайымдауы – азаматтық бастамаларды iске асырудың тиiмдi тетiктерi, ел бірлігінің мызғымас қағидаттары бар, жалпыұлттық мәдени, ақпараттық және тiлдiк орта.

2. Ағымдағы ахуалды және қызметтің тиісті салаларындағы (аясындағы) даму үрдістерін талдау

1-стратегиялық бағыт. Мәдениет және өнер саласының
бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

      Реттелетiн салалар мен қызмет аялары дамуының негiзгi өлшемдері.
      Саланың инфрақұрылымы. Қазақстандағы мәдениет және өнер мемлекеттік мекемелерінің желiсiнде 40 республикалық (9 театр, 6 концерттiк ұйым, 3 кiтапхана, 6 мұражай, 9 тарихи-мәдени қорық-мұражай, 1 кинокомпания, 6 басқа ұйым) және 8 мыңнан астам облыстық мәдениет ұйымдары (173 мұражай, 4 078 кітапхана, 2 859 клуб, 44 театр, 25 концерттік ұйым, 31 кинотеатр және телетеатр, 458 киноқондырғы, 4 хайуанаттар бағы, 2 цирк, 26 мәдениет және демалыс саябағы) қызмет етеді.
      Соңғы 10 жылда театрлардың саны 20 %-ға ұлғайған, кинотеатрлар мен кинозалдардың саны 40%-ға, мұражайлардың саны 30%-ға, кітапханалардың саны 15%-ға өскен. Саланың көрсететін қызметтеріне сұраныс қарқынды түрде өсуде – кинотеатрлар көрермендерінің саны 12 есеге артты. Театрлар мен мұражайларға келушілер санының көрсеткіші 30%-ға ұлғайды, кітапханалардың тұрақты оқырмандарының саны 25%-ға өсті.
      Заңнамалық базаны жетiлдiру. 2010 жылы «Мәдениет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. Қабылданған түзетулер отандық киноматография, мұражай және кітапхана ісі саласындағы сұрақтарды реттеуге бағытталған. Атап айтқанда, киноөнiмдердi индексациялау және прокаттық куәлiктер беру механизмі енгізілді, ұлттық киноның критерийлері анықталды, кітапханалық қорды қалыптастыру нормасы түзетілді, жергілікті атқарушы органдар құзыретіне облыстық, аудандық не республикалық маңызы бар бір кітапханаға «Орталық» мәртебесін беру функциясы қосылды.
      Мәдениет мекемелерi көрсететiн қызметтер. 2011 жылы 11 755 спектакль қойылды, 6 401 концерт ұйымдастырылды, 7 ғылыми-қолданбалы, 37 археологиялық зерттеу өткізілді, 30 тарих және мәдениет ескерткіштерінде қалпына келтіру жұмыстары жалғастырылды, олардың 6-уы толығымен қалпына келтірілді. Республикалық мұражайларда 107 көрме, 357 лекция және 14 353 экскурсия өткiзiлдi. Кiтапханаларда бес жүзден астам iс-шара ұйымдастырылып, өткiзiлдi. Соңғы бес жыл ішінде саланың көрсететiн қызметтерiнiң саны 18 %-ға өстi.
      Қазақстан мәдениетiн шетелдерде танымал ету. Соңғы бірнеше жылда Мәдениет күндерi форматындағы іс-шаралар ісжүзінде барлық ТМД елдерін, Еуропаның және Азияның, Таяу Шығыстың жетекші мемлекеттерін қамтыды. Жалпы, 2005 жылдан 2011 жылға дейін әлемнiң 38 елiнде отандық мәдениетті дәріптеуге бағытталған мәдени iс-шаралар өткiзiлдi.
      Мәдениет қайраткерлерiн қолдау. Мәдениет саласындағы талантты және болашағы зор қайраткерлердi ынталандырудың механизмі енгiзiлдi. Тағылымдамалар мен бiлiктiлiгiн арттыру курстарын ұйымдастыру және өткiзу жұмыстары тұрақты түрде жүргiзiлiп келеді. Отандық репертуарды толықтыру мақсатында гранттар бөлу және шығармашылық байқаулар өткiзу қарастырылған.
      Қаржыландыру. Мәдениет саласының қызмет етуі үшiн 2005 - 2010 жылдары бөлiнген қаражат көлемi 134,8 млрд. теңгенi құрады, соның iшiнде 2005 жылы – 8,8 млрд. теңге, 2006 жылы – 11,3 млрд. теңге, 2007 жылы – 20,1 млрд. теңге, 2008 жылы – 37,7 млрд. теңге, 2009 жылы – 34,5 млрд. теңге, 2010 жылы – 21,2 млрд. теңге.
      Негiзгi проблемаларды талдау.
      Бiрiншi. Мәдениет саласындағы отандық өнiмнiң қызмет көрсету нарығындағы шетелдiк өндiрушiлердiң басымдығының негiзiнде бәсекелестiгiнiң жеткіліксіздігі.
      Екiншi. Өңірлердегі мәдениет мекемелерi желiсiнiң дамуындағы үйлесiмдiлiктiң болмауына негiзделген республика тұрғындарының мәдениет мекемелерi көрсететін қызметтерге қолжетiмдiлiгiнiң теңсiздiгi.
      Үшiншi. Мәдениет саласын инфрақұрылымының қажеттi жағдайда дамымауы, мамандандырылған кадрлар мен мәдениет ұйымдарының тапшылығы.
      Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау.
      Отандық мәдени нарықтағы шетелдiк өнiмнiң басымдығы саланың нарықтық қатынасын дамыту, продюсерлiк және баспагерлiк қызметтi ынталандыру, талантты әдебиет пен өнер қайраткерлерiне қолдау көрсету арқылы мәдениет саласында бәсекеге қабiлеттi өнiм шығарудың механизмдерiн жетiлдiру қажеттiлігiн тудыруда.
      Қазiргi заманғы ыңғайлы форматта халықтың мәдени құндылықтарға қолжетiмдiлiгiн кеңейтуге мүмкіндік беретін жаңа технологияларды енгiзу, мәдениет нысандарын сандық форматқа ауыстыру процестерін бұдан әрі жетілдіруді, тиiстi интернет-ресурстарды сапалы мазмұнмен қамтамасыз етудi талап етедi.
      Саланың нормативтiк-құқықтық базасын бұдан әрі жетiлдiру елдiң мәдени кеңiстiгiнiң сәулетін оңтайландыруға мүмкiндiк бередi. Келешекте – мәдениет ұйымдары желiсiнiң ең төменгі мемлекеттік нормативтерін және мемлекеттік мәдениет ұйымдарының типтiк штаттарын, саланы паспорттауды енгізу жоспарланған.

2-Стратегиялық бағыт. Отандық ақпараттық кеңістіктің
бәсекеге қабілеттілігін арттыру

      Реттелетін саланың немесе қызмет өрісі дамуының негізгі өлшемдері.
      Ақпараттық сала инфрақұрылымының жағдайы. 2012 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша республикада 2 740 бұқаралық ақпарат құралы (бұдан әрі - БАҚ) қызмет етеді, оның ішінде: мемлекеттік 439 (16 %), мемлекеттік емес – 2 301 (84 %). БАҚ-тың жалпы санының 91 %-газеттер (1 662) және журналдар (832), 8,5 %-ын – электрондық БАҚ-тар (50 телекомпания, 43 радиокомпания, 134 кабельдік теледидар және 6 спутниктік хабар тарату операторлары) және 0,5 %-ын ақпараттық агенттіктер (13) құрайды. Қазақ тілінде таралатын (эфирге шығатын) БАҚ-тардың үлесі 543 (20%), орыс тілінде - 920 (33%), қазақ және орыс тілдерінде 930 (34%), қазақ, орыс және басқа тілдерде – 347 (13%).
      Астана қаласында ашылған «Қазмедиа орталығы» бірегей телерадиокешені хабар тарату компаниялары үшін сапалы және бәсекеге қабілетті контент өндірісіндегі ағымдағы және келешектегі қажеттіліктерді қанағаттандыруға мүмкіндігі бар басты технологиялық алаң болды.
      Заңнамалық базаны жетiлдiру. 2012 жылғы 18 қаңтарда «Телерадио хабарларын тарату туралы» Заң қабылданды, онда телерадионарықтағы барлық субъектілердің қатынастарын реттеудің және цифрлық хабартарату форматына көшудің құқықтық жағдайлары белгіленген.
      Табыстар және жетістіктер. 2011 жылдың басында ұлттық цифрлық спутниктік желі іске қосылды. Хабар тарату жүйесіне барлық жалпыұлттық теле-, радио арналар (37) кірді. Оларды спутниктік ресурстарға орналастыру мемлекеттік бюджет қаржысынан қамтамасыз етілді, бұл отандық теледидарды алыс және шалғай елді-мекендерді қоса алғанда, Қазақстанның барлық аумағында толық көлемде көру мүмкіндігін қамтамасыз етті. 2006 жылғы Женева келісімнің мүшесі болып табылатын Қазақстан 2015 жылы жерүсті эфирлік телехабар таратудың сандық форматына толық көшуге дайындалуда.
      Мемлекеттік арналардың тұжырымдамаларын қайта форматтау және жаңа тақырыптық арналар жасаудың шеңберінде 2011 жылы «Қазақстан» және «Хабар» телеарналарында рейтингі төмен бағдарламаларды жабу жөніндегі жұмыстар жүргізілді, «Балапан» және «Мәдениет» тақырыптық телеарналары, «Classic» жаңа радиосы ашылды. 2012 жылы «Білім» және «Жаңалықтар-24» телеарналарын ашу жоспарлануда.
      2011 жылғы 1 қыркүйектен бастап «Қазақстан» ұлттық телеарнасы 100% мемлекеттік тілде хабар таратуға көшті. Бүлдіршіндерге арналған «Балапан» телеарнасы да тек қазақ тілінде хабар таратады. Интернетте Baq.kz агрегатты-сайты іске қосылды, онда 90–нан астам қазақ тілді ақпарат ресурстары шоғырландырылған. Меншiктi сайттары жоқ аймақтық БАҚ-қа 54 арнайы парақ ашылды. Қазақ тілді Wikipedia порталының ұлттық тілдегі мақалалардың саны жөніндегі рейтингі 125 орыннан 36 орынға көтерілді, бұл «1 000+мақала» санатындағы елдерден «100 000+ мақала» санатындағы елдердің қатарына көшуге мүмкіндік берді.
      Елдегі 234 мемлекеттік мұрағат мекемелері республиканың бірыңғай мұрағаттар жүйесін құрайды. Қазақстандық мұрағатты халықаралық мұрағаттық кеңістікке интеграциялау мақсатында 14 алыс және жақын шет елдермен және халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық жөніндегі келісімдер жасалды. Соңғы 20 жылда Ұлттық мұрағат қорының көлемі және жеке құрам бойынша құжаттар саны 11,6 миллионнан 24,2 миллион сақтау бірлігіне өсті.
      Қаржыландыру. 2005-2010 жылдары мемлекеттік ақпараттық саясатты қаржыландырудың көлемі 80 598,7 млн. теңгені құрады, атап айтқанда, 2005 жылы - 8 811,8 млн. теңге, 2006 жылы – 10 480,4 млн. теңге, 2007 жылы – 12 077,8 млн. теңге, 2008 жылы – 16 467,4 млн. теңге, 2009 жылы – 16 467,4 млн. теңге, 2010 жылы – 16 293,9 млн. теңге.
      Негізгі проблемаларды талдау.
      Бірінші. Отандық ақпараттық саланың бәсекеге қабілеттілігінің төмен деңгейі.
      Екінші. Медиялық инфрақұрылымның технологиялық артта қалуы.
      Үшінші. Цифрлық телерадио хабарлар таратудың болмауы.
      Төртінші. Қазақстандық Интернет жүйелері сегментінің жеткіліксіз дамуы.
      Бесінші. Қазіргі заманға сай ақпараттық технологиялардың және Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын автоматтық режимде орталықтандырылған мемлекеттік есепке алудың болмауы.
      Негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау.
      Нормативтік құқықтық базаны жетілдіру, соның ішінде, «Телерадио хабарларын тарату туралы» Қазақстан Республикасының 18.01.2012 жылғы Заңының нормаларын іске асыру арқылы жетілдіру, міндетті теле-радио арналарды ұсыну кепілдігімен 100 пайызға дейін халықты эфирлік цифрлік телерадио хабар таратумен қамтамасыз етуге, отандық телевизиялық және радиоарналардың дамуына жағымды құқықтық жағдай жасауға, ұлттық радиожиілік қорды оңтайландыруға және оны орынды қолдануға мүмкіндік береді. Ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың даму процессі БАҚ үшін Интернет желісінің мүмкіндіктерін қарқынды қолдану жолымен ақпаратты таратудың жаңа мүмкіндіктерін ашады. Газеттер мен журналдардың электрондық аналогтарын құру, меншікті интернет-ресурстар ашу, оларды online режимінде тарату Қазақстан туралы ақпарат қызықтыратын ел азаматтарына, сондай-ақ, шетелдік интернет пайдаланушылар үшін ақпарат көздерін кеңейтуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, БАҚ-тың интернетке шығуы олардың жұмыстарын жеделдетудің деңгейін арттыруға ықпалын тигізеді.

3-стратегиялық бағыт. Қазақстан халқын біріктіру факторы
ретінде төзімді тілдік орта құру

      Реттелетiн салалар мен қызмет аялары дамуының негiзгi өлшемдері.
      Сала инфрақұрылымының жай-күйi. Тiлдердi дамытудың республикалық үйлестiру-әдiстемелiк орталығы жұмыс iстейдi. Мемлекеттiк тiлдi үйрету орталықтарының өңiрлiк желiсi жоспарлы түрде кеңейтiлуде: 2005 жылы – 8, 2006 жылы – 12, 2007 жылы – 36, 2008 жылы – 45, 2009 жылы – 93, 2010 жылы – 101, 2011 жылы - 132 орталық.
      Саланың табыстары және жетiстiктерi. Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2011 жылғы 29 маусымдағы № 110 Жарлығымен Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2011 - 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы (бұдан әрі – Мемлекеттік бағдарлама) бекiтiлді.
      Мемлекеттік бағдарламаның мақсаты – Қазақстанда тұратын барлық этностар тілін сақтай отырып, ұлт бірлігін нығайтудың маңызды факторы ретінде мемлекеттік тілдің кең ауқымды қолданылуын қамтамасыз ететін үйлесімді тіл саясаты.
      Мемлекеттік бағдарламаны іске асырудың бірінші кезеңінде тіл біліктілігі стандарттарын пысықтау басталды: мемлекеттік тілді оқытудың стандарттарын жетілдіру, оны меңгерудің деңгейін А1-А2 – тілді оңай қолдану, В1-В2 - өздігінен қолдану, С1-С2 – білікті қолдану деңгейлері бойынша бағалаудың жүйесін енгізу жөнінде жұмыстар жүргізілді. Қазақ тілін оқыту үшін шешімдерімен тапсырмалар әзірлеу бойынша дайындық жұмыстары аяқталды.
      238 аталым баспа өнімі әзірленіп, басып шығарылды, олардың ішінде аса құнды, қазіргі заманғы ғылыми-теориялық талаптарға сай лексикографиялық еңбек - 15 томдық «Қазақ әдеби тілінің сөздігі» бар. Сонымен қатар, барлық жастағы балаларға арналған 15-томдық «Әлем балалар әдебиетінің інжу-маржандары», классикалық әдебиеттердің «Әлемдік классика» 25-томдығы, аудиокітаптар, инновациялық ғылыми-әдістемелік бағдарламалар, т.б. басылымдар жарық көрді.
      Мемлекеттік тілді үйренудің жүйесіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізу мақсатында 2008 жылы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі» порталы жасалып (www.til.gov.kz), онда интернет – сервистердің жиырмадан астам түрі орналастырылды.
      Мемлекеттiк органдарда құжат айналымын мемлекеттiк тiлге кезең-кезеңмен көшiру қамтамасыз етілді. 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап барлық орталық және жергiлiктi мемлекеттiк органдарда мемлекеттiк тiлде iс жүргiзу мониторингiнiң автоматтандырылған жүйесi енгiзiлдi. Мемлекеттiк органдардағы мемлекеттiк тiлдегi құжат айналымы 82 %-ға жеттi.
      Төзiмдi тiлдiк орта қалыптастыру. 2011 жылғы жағдай бойынша этномәдени бірлестіктер жанында 190–нан аса жексенбiлiк мектептер жұмыс iстейдi (2005 жылы мектептердiң саны 160 болған), оларда республикамызда тұратын 7 мыңнан астам балалар мен ересектер 30-ға жуық этностық топтардың тiлдерiн оқиды.
      Қаржыландыру. 2005 - 2010 жылдары бөлiнген қаржының көлемi 8 млрд. 282 млн. теңгенi құрады: 2005 жылы республикалық бюджеттен – 327,9 млн. теңге, 2006 жылы – 588,5 млн. теңге, 2007 жылы – 1 млрд. 639,2 млн. теңге, 2008 жылы – 1 млрд. 543,9 млн. теңге, 2009 жылы – 1 млрд. 24,1 млн. теңге, 2010 жылы – 668,9 млн. теңге бөлiндi.
      Негiзгi проблемаларды талдау.
      Бiрiншi. Қоғамдағы мемлекеттiк тiлдi меңгеру деңгейінің жеткiлiксiздiгi.
      Екiншi. Мемлекеттiк тiлдiң елiмiздiң әлеуметтiк-коммуникативтiк кеңiстiгiнде жеткiлiксiз енгiзiлуi.
      Үшiншi. Қазақстандық қоғамдағы тiлдiк мәдениеттiң төмендеуi.
      Төртiншi. Қазақстандықтардың лингвистикалық капиталының сақталу және нығаю қажеттiлiгi.
      Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау.
      Мемлекеттiк тiлдi оқытудағы бiрыңғай әдiстеме мен стандарттардың жоқтығы, қазақ тiлiн оқытатын оқытушылар мен мамандардың дайындық деңгейiнiң төмендiгi, оқыту инфрақұрылымы қызметiнiң бiрыңғай стандарттарының, сондай-ақ мемлекеттiк тiлдi меңгеру процесiнiң ынталандыру және мониторингi жүйесiнiң жоқтығы қоғамда мемлекеттiк тiлдi меңгеру деңгейiн арттыруда тежегiш фактор болып отыр.
      Елiмiздiң әлеуметтiк-коммуникативтiк кеңiстiгiне мемлекеттiк тiлдi енгiзу процесiндегi маңызды фактор ретiнде оның халықаралық қатынас, бос уақыт пен ойын-сауық саласындағы белсендi қолданылуы, оның заң, ғылым және жаңа технологиялар тiлi ретiнде дамуы, мемлекеттiк тiлде сөйлеудiң беделiн арттыру мен оны отбасылық құндылық ретiнде дәрiптелуi болып табылады.
      Қазақстандық қоғамның тiлдiк мәдениетiн арттыру, лингвистикалық капиталын нығайту саласында терминология, антропонимика, ономастика саласындағы мәселелердi шешу және ономастика, сөйлеу мен жазу мәдениетiн жетiлдiруге септiгiн тигiзу, сондай-ақ толерантты тiлдiк орта құру басымдыққа ие болып табылады.

4-стратегиялық бағыт. Мемлекеттiлiктi және ел бiрлiгiн одан әрi
нығайту, iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету

      Реттелетiн салалар мен қызмет аялары дамуының негiзгi өлшемдері.
      Қоғамдық-саяси сала инфрақұрылымының жай-күйi. Республикада 10 саяси партия, 818 этно-мәдени бiрлестiк (бұдан әрi – ЭМБ), 18 000 астам үкiметтiк емес ұйымдар (бұдан әрi – ҮЕҰ) және бiрқатар кәсiптiк одақтар жұмыс iстейдi. 2006 жылдан бастап, ҮЕҰ жыл сайынғы өсімі – 1000-нан астам ұйымды құрайды.
      Табыстар мен жетiстiктер. Елiмiзде болып жатқан қоғамдық-саяси процестердiң, этникааралық қарым-қатынастар дамуының жағдайы мен ағымдарын терең зерделеу мақсатында министрлiк жағдайды жүйелi мониторингiлеу механизмін дұрыс жолға қойған. Ел дамуының негiзгi басымдықтарын, стратегиялық бағдарламалық құжаттарды түсiндiруге бағытталған ақпараттық-насихаттық iс-шаралар өткiзуге қатысты тұрақты түрде жұмыс жүргiзiлiп келедi. Әлеуметтік мәліметтерге сәйкес мемлекеттiк саясаттың бағдарламалық құжаттары мен негiзгi бағыттары туралы халықтың хабардарлық деңгейі 85%-дан астамды құрады.
      Министрліктің үйлестірушілік рөлінің аясында биліктің, бизнес пен ҮЕҰ негізгі әлеуметтік әріптестігін жолға қойған, 2006 – 2011 жылдарға арналған Азаматтық қоғамды дамытудың тұжырымдамасы тиімді іске асырылды. Нәтижесінде, заң жобаларын әзірлеуге, бағдарламаларды іске асыруға, еліміздің маңызды даму мәселелері бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізуге ҮЕҰ–ы кеңінен тарту күнделікті тәжірибеге айналды. Мемлекет пен ҮЕҰ-дың әріптестігінің басымдықтарын белгілейтін, Азаматтық форумдар жүйелі түрде өткізіледі. Салалық мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстар дамуға бет алды. 2011 жылдан бастап барлық мүдделі мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарларына олардың азаматтық сектормен өзара іс-қимылдарының тиімділігі индикаторлары енгізілді.
      Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың шеңберінде соңғы төрт жылда Министрлік тарапынан қоғамдық өмірдің түрлі салаларындағы ҮЕҰ-дың 700–ден астам әлеуметтік маңызды жобалары қаржыландырылды. Министрліктің басты әріптестері – барлық республикалық шығармашылық одақтар, Қазақстан халқы Ассамблеясының қоры, республикалық этно-мәдени бірлестіктер, Қазақстанның Азаматтық Альянсы, Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы, «Болашақ» президенттік бағдарламасы түлектерінің қауымдастығы, Мемлекеттік тілді дамыту қоры, Іскер әйелдер қауымдастығы, Қазақстан жастарының конгресі, «Атамекен» одағы және көптеген басқа да әйелдер, жастар, ардагерлер, экологиялық ҮЕҰ. Мемлекеттік тапсырыстың барлық процедураларын айқын және ашық орналастырғаны үшін министрлік «Таным» қоғамдық сыйлығының иегері болды.
      Заңнамалық базаны жетілдіру. 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап «Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы» жаңартылған Қазақстан Республикасының Заңы күшіне енді.
      Қаржыландыру. 2005-2010 жылдары қаржыландыру көлемі 3 млрд. 430 млн. теңгені құрады: Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты iске асыруға 2005 жылы 59,7 млн. теңге бөлiндi, 2006 жылы – 200 млн. теңге, 2007 жылы – 299,2 млн. теңге, 2008 жылы – 709,2 млн. теңге, 2009 жылы – 917,2 млн. теңге, 2010 жылы – 1 млрд. 206 млн. теңге бөлiндi.
      Негiзгi проблемаларды талдау.
      Бiрiншi. Халық арасында ақпараттық-насихаттық жұмыс жүргiзу әдiстемесiн жетiлдiру, сондай-ақ «үндесу алаңдары» қызметiн қамтамасыз ету саласында да әдiстемелiк база құру қажеттiгi туындап отыр.
      Екiншi. Мемлекеттік рәміздер саласындағы заңнамалардың мүлтіксіз сақталуын қамтамасыз ету тәжірибесін жетілдіру талап етіледі.
      Үшінші. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру және орналастыру саласындағы заңнамалық, әлеуметтік-экономикалық және ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыз ету бұдан әрі жетілдіруді талап етеді.
      Негiзгi iшкi және сыртқы факторларды бағалау.
      Мемлекеттiң басты мiндеттерiнің бірі халықпен тиімді идеологиялық жұмыс жүргізу екендігін ескере отырып, ақпараттық-насихаттық қызметтерді ұйымдастырудың механизмдері мен әдістерін әрі қарай жетілдіру, осы салада азаматтық қоғам институттарымен ынтымақтастықты кеңейту, заман талабына сай келетін әдiстемелiк және техникалық базаны әзірлеу және енгізу талап етіледі.

3. Cтратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы
индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi

3.1. Cтратегиялық бағыттар, мақсаттар, мiндеттер, нысаналы
индикаторлар, iс-шаралар және нәтижелер көрсеткiштерi
 

Атауы

Ақпарат көзi

Өлшем бiрлiгi

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009
жылы

2010 жылы

2011
жылы

2012
жылы

2013
жылы

2014
жылы

2015
жылы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1-СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ
Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

1.1-мақсат. Отандық мәдениеттi елде және шетелдерде танымал ету

Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың коды (001, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 019, 020, 021, 028, 029, 068)

Нысаналы индикатор

Мәдениет саласындағы қызметтер сапасымен тұрғындардың қанағаттануының деңгейі

әлеуметтiк зерттеу

%

30

50

50

52

54

56

57

1.1.1-мiндет. «Мәдени мұра» ұлттық стратегиялық жобасын одан әрі жүзеге асыру аясында тарихи-мәдени мұраны сақтау және танымал ету

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Республикалық және жергілікті маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштердің мемлекеттік тізіміне енген объектілердің жалпы санының қалпына келтiрiлген, консервациядан өткен мәдени мұра объектілерінің үлесі

ведомствоға бағынысты ұйымдардың есептерi

%

0,66

0,73

0,78

0,83

0,89

0,95

1,02

Тарихи-мәдени мұраларды елде және шетелдерде танымал етуге бағытталған iс-шаралардың санының өсуі

ведомствоға бағынысты ұйымдардың есептерi

бiрл.

165

168

170

180

177

179

180

«Мәдени мұра» жобалары туралы тұтынушылардың хабардар болу деңгейі

әлеуметтiк зерттеу

%

40

70

75

76

77

78

80

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012
жылы

2013
жылы

2014
жылы

2015
жылы

Қазақстандағы тарихи-мәдени мұраларды кешенді зерттеу

Х

Х

Х

Х

Х

Тарихи-мәдени мұраладың сақталуын қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Ел ішінде және шетелде ұлттық тарихи мұраны насихаттау

Х

Х

Х

Х

Х

Меморган көрсететін қызметтердің сапасына қанағаттану бойынша халыққа сауал ұйымдастыру және өткізу жөнінде іс-шаралар жоспарын әзірлеу

-

Х

-

-

-

Ақпараттық-танымдық веб-порталдарды Қазақстанның тарихи-мәдени мұрасы туралы контенттермен толықтыру

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.2-мiндет. Мәдени құндылықтарға тұрғындардың қол жетімділігін арттыру

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Мәдениет ұйымдарына 1000 адамға шаққандағы келушілердің орташа саны:
- кітапханаға келушілер
- театрға келушілер
- мұражайға келушілер

Статистика агенттігінің деректері

бiрл.


 
 
 

265

124

256


 
 
 

268

121

257


 
 
 

269

122

258


 
 
 

271

124

260


 
 
 

273

126

262


 
 
 

275

127

264


 
 
 

277

129

266

«Қазақстан Кiтапханасы» мемлекеттiк электрондық кiтапхана қоры» ақпараттық жүйесіне қатысушылық

қолданушыларды есепке алудың электрондық жүйесi kazneb.kz

мың адам

-

49

50

51

52

53

54

Автоматтандырылған мемлекеттік қызметтердің үлесi

бұйрық

%

-

-

-

83

17

-

-

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Мемлекеттік мәдениет мекемелерін материалдық-техникалық қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Мәдениет нысандарын салу және қайта қалпына келтіру

Х

Х

Х

Х

Х

Мәдениет нысандарының қызмет етуін қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттік мәдениет ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау

Х

Х

Х

Х

Х

«Қазақстан Кітапханасы» мемлекеттік электрондық кітапхана қорының контентін толықтыру

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын және регламенттерін әзірлеу

Х

Х

-

-

-

1.1.3-мiндет. Мәдениет саласындағы отандық өнiмдерге сұраныстың артуын ынталандыру

Жалпы кинопрокат көлемiндегi отандық фильмдердiң үлесi

кинотеатрлар репертуары мониторингi

%

5,2

6,5

4

4,4

4,8

5,2

5,6

Республикалық және өңiрлiк театрлардағы жаңа театрлық қойылымдардың саны (жылдық кесiм)

ведомствоға бағынысты ұйымдардың есептерi

бiрл.

36

39

42

43

44

45

46

«Өнер, сауық, демалыс» көрсеткішінің артуын қамтамасыз ету

Статистика агенттінің деректері

Бұрынғы жылға ИФО %-те

100,0

100,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

Бизнестi тiркеу мен жүргiзуге, кеткен уақыт пен шығындарды қоса есептегенде, (рұқсаттама, лицензия, сертификат, аккредитация және кеңес алу) қатысты операциялық шығындар деңгейiнiң төмендеуi

операциялық шығындарды төмендету мониторингі

%

-

30

-

-

-

30

-

Мемлекеттік бақылаудағы жоспарлау тіркеуінің саның 30%-дейін төмендету

ведомствалық есептілік

%

-

-

-

10

10

10

-

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Мәдениет саласындағы қайраткерлерді ынталандыру (дарынды тұлғаларды қолдау, мәдениет қайраткерліне мемлекеттік сыйлықтар мен стипендиялар төленуін қамтамасыз ету)

Х

Х

Х

Х

Х

Әлеуметтік-маңызды және мәдени іс-шараларды ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Ұлттық фильмдер шығару

Х

Х

Х

Х

Х

Бизнестi тiркеу мен жүргiзуге қатысты операциялық шығындарды азайтуға бағытталған ұйымдастыру-тәжiрибелiк iс-шаралар өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттік бақылау субъектілерінің жоспарлы тексерулерінің санын төмендетуге бағытталған ұйымдастыру-практикалық іс-шаралар өткізу

Х

Х

Х

Х

Х

2-СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ
Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

2.1-мақсат. Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру

Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың коды (001, 003, 018, 019, 020, 021, 022)

Отандық ақпараттық өнімдерге тұтынушылардың сұраныс деңгейі

әлеуметтiк зерттеу

%

-

-

30

50

52

54

56

Ұлттық мұрағат қорының көлемін арттыру

бағыныстағы мекемелер және жергілікті атқарушы органдардың есептері

сақ. млн. бірл.

-

-

300,0

550,0

850,0

1150,0

1450,0

2.1.1-міндет. Мемлекеттік ақпараттық саясатты БАҚ арқылы іске асыру

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Жаңа мемлекеттік отандық телевизиялық және радиоарналарды іске қосу

жасалған жұмыстардың актілері

бірл.

-

1

1

3

-

-

-

Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған отандық баспа БАҚ материалдарының көлемі (газеттер)

жасалған жұмыстардың актілері

А-2 Форм. жол

12 685

13 240

12 400

13 988

12 855

12 855

12 855

Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде шығарылған отандық баспа БАҚ материалдарының көлемі (журналдар)

жасалған жұмыстардың актілері

Есепт. шығару пар.

875

970

875

953

875

875

875

Мемлекеттік тапсырысты іске асыру шеңберінде шығарылған телевизиялық және радио бағдарламалардың көлемі

жасалған жұмыстардың актілері

сағ.

68 708

68 708

82 546

113 823

109 466

109 466

109 466

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мемлекеттік ақпараттық саясат тақырыптық бағытындағы тізбелерді қалыптастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттік ақпараттық тапсырысты іске асыру жөнінде конкурс өткізу

Х

Х

Х

Х

Х

Қоғамдық маңызы бар іс-шараларды ақпараттық сүйемелдеу жөніндегі әдістемелермен қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттік арналарды тақырыптық саралау

Х

Х

-

-

-

2.1.2-міндет. Шетелдік ақпараттық өнімге тәуелділікті төмендету

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Мемлекеттік телеарналарда хабар таратудың жалпы кестесіндегі меншікті өнімнің үлесі

жасалған жұмыстардың актілері

%

35

45

50

51

52

53

54

Мемлекеттік радиоарналарда хабар таратудың жалпы кестесіндегі меншікті өнімнің үлесі

жасалған жұмыстардың актілері

%

35

45

50

51

52

53

54

Мемлекеттік арналардың спутниктік сегменттегі хабар таратудың орташа тәуліктік көлемі

жасалған жұмыстардың актілері

сағ.

20

20,5

18,1

19,6

19,6

19,6

19,6

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру бойынша конкурс өткізу

Х

Х

Х

Х

Х

Көп арналы хабар тарату желілері бойынша таратылатын еркін қолжетімділіктегі теле-радиоарналар пакетін қалыптастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Отандық жаңа теле-, радио бағдарламаларын жасау

Х

Х

Х

Х

Х

Отандық журналистердің біліктілігін арттыру жөніндегі іс-шараларды жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

Отандық ақпараттық кеңістіктің дамуына қосқан шығармашылық үлесі үшін журналистерді марапаттау

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.3-міндет. Бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық мәдениетін көтеру және заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Мониторингпен қамтылған электрондық БАҚ өнімдерінің көлемі

БАҚ-ты мониторингілеу

сағ.

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

Мониторингпен қамтылған Интернет-ресурстардың саны

интернет-ресурсты мониторингілеу

саны

-

-

135

135

135

135

135

Мониторингпен қамтылған баспа БАҚ өнімдерінің көлемі

БАҚ-ты мониторингілеу

жол

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Мониторинг жүргізу үшін тақырыптық бағыттардың және БАҚ-тардың тізбесін айқындау

Х

Х

Х

Х

Х

БАҚ саласындағы заңнамалардың сақталуын бақылау, заңдық тұрғыда белгіленген шараларды қабылдау

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.4-міндет. Ұлттық мұрағат қорының құрамы мен мазмұнын және жеке құрам бойынша құжаттарды толықтыру сақтау

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Автоматтандырылған есептік-ақпараттық-іздеу жүйесіне қосылған мұрағат қорларының үлесі

бағынысты мекемелердің есептері

%

-

-

5

10

15

20

25

Қабылдауға жататын құжаттамалардың жалпы көлемінен мемлекеттік мұрағатқа қабылданған құжаттардың үлесі

бағынысты мекемелердің есептері

%

-

-

80

85

87

90

92

Мемлекеттік мұрағаттардың негізгі құралдарын жыл сайын жаңарту

бағынысты мекемелердің есептері

%

-

-

3

5

6

8

10

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Ұлттық мұрағат қорының және жеке құрам бойынша құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Ұлттық мұрағат қорының құрамын қалыптастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттік мұрағаттардың материалдық-техникалық қорларын жаңғырту

Х

Х

Х

Х

Х

Мұрағат қорларына және деректер базасына автоматтандырылған ғылыми-анықтамалық аппаратты құру және енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.5-міндет. Халықтың Ұлттық мұрағат қоры ресурстарына қол жеткізуін қамтамасыз ету

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Мұрағат ақпаратын пайдаланушылардың қанағаттанған сұраныстарының үлесі

бағынысты мекемелердің есептері

%

80

80

80

85

87

90

92

Белгіленген мерзімде орындалған әлеуметтік-құқықтық сипаттағы сұраныстардың үлесі

бағынысты мекемелердің есептері

%

80

80

80

85

87

90

92

Цифрлық форматқа көшірілген Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының үлесі

бағынысты мекемелердің есептері

%

-

5

5

7

9

10

15

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Ұлттық мұрағат қорының мемлекеттік мұрағаттарда сақталудағы құжаттарын (мұрағат құжаттарының жиынтығы, анықтамалықтар, көрмелер) пайдаланудың тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шаралар өткізу

Х

Х

Х

Х

Х

Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын цифрлық форматқа көшіру

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттік мұрағат қызметтерінің дәріптелуіне (теле-, радиобағдарламалар, БАҚ жарияланымдар, тұрақты жұмыс істейтін және тақырыптық көрмелер, республикалық семинарлар) бағытталған іс-шаралар өткізу

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.6-міндет. Әлеуметтік маңызы бар әдебиетті шығару

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Шығарылатын әлеуметтік маңызы бар әдебиет атауларының саны

баспалардың есептері

бір.

474

300

405

380

374

374

374

Республика кітапханаларына таратылған әлеуметтік маңызы бар әдебиеттердің саны

тапсыру қабылдау актісі

бір.

948 000

600 000

971 000

926 000

897 000

897 000

897 000

Тақырыптық жоспардың орындалу деңгейі

сараптама кеңесінің хаттамасы

%

100

100

100

100

100

100

100

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Әлеуметтік маңызы бар әдебиеттерді шығаруға тақырыптық бағыттарды айқындау

Х

Х

Х

Х

Х

Кітап шығарушы ұйымдардың тізбесін айқындау

Х

Х

Х

Х

Х

Кітап шығару

Х

Х

Х

Х

Х

Республика кітапханаларына кітап тарату

Х

Х

Х

Х

Х

3-СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ
Қазақстан халқын біріктіру факторы ретінде төзімді тілдік орта құру

3.1-мақсат. Мемлекеттiк тiлдi және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту

Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың коды (001, 005, 024)

Нысаналы индикаторлар

Республикадағы мемлекеттiк тiлдi меңгерген ересек халықтың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

52,0

60,0

63,0

65,0

68,0

71,0

75,0

Республикадағы мемлекеттік, орыс және ағылшын тiлдерiн меңгерген халықтың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

1,5

3,5

5,5

7,0

10,0

10,5

11,0

3.1.1-мiндет. Мемлекеттiк тiлдiң әлеуметтiк-коммуникативтiк және бiрiктiру функцияларын кеңейту

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Қазақ тілін оқыту орталықтарында оқитындардың саны

Қазақ тілін оқыту орталықтарының есептері

%

29 000

29 225

30 000

32 500

35 000

37 700

38 000

Мемлекеттiк органдарда жалпы құжат айналымындағы мемлекеттiк тiлде iс жүргiзудiң үлестiк көлемi

құжат айналымына мемлекеттiк тiлдi енгiзу процесiнің мониторингі

%

60

80

82

84

86

88

90

Мемлекеттiк тiл ұлттық порталын пайданушылардың саны

Порталды пайдаланушыларды есепке алудың электрондық жүйесi

мың адам

162,5

200

230

270

300

300

300

Ұйымдастыру-әдiстемелiк iс-шаралармен қамтылған қазақ диаспорасы тұратын елдердiң саны

Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының есептері

бiрл.

12

18

19

20

20

21

21

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Қазақстанның барлық азаматтарының мемлекеттік тілді меңгеру жүйесін құру бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асыру

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттік тілді қолдану саласын кеңейту және мәртебесін арттыруға бағытталған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу

Х

Х

Х

Х

Х

Қазақ тілінің лексикалық қорын жетілдіру және жүйелендіру жұмыстарын ұйымдастыру (ономастика, терминология, антропонимика саласында)

Х

Х

Х

Х

Х

Шетелдегі отандастарымызға саяси-дипломатиялық, әдістемелік және ұйымдастырушылық тұрғыдан қолдау көрсету

Х

Х

Х

Х

Х

Шетелдегі отандастарымыздың мәселелері бойынша аналитикалық және әлеуметтік зерттеу жұмыстары жүйесін ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

3.1.2-мiндет. Қазақстандықтардың лигвистикалық капиталын сақтау

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Республикадағы орыс тiлiн меңгерген ересек халықтың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

88,0

89,0

89,0

89,1

89,2

89,3

89,5

Республикадағы ағылшын тiлiн меңгерген халықтың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

2

5,6

6,0

8,0

10,0

11,0

12,0

Ана тілін оқыту курстарымен қамтылған этно-мәдени бірлестіктері бар этностардың үлесі

ЭМБ мәліметтері

%

-

-

54

57

60

62

64

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Коммуникативтік-тілдік кеңістіктегі орыс тілінің қолданылуын қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

Қазақстанда тұратын этностардың тілдерін сақтау және мәдениеттерді өзара байыту үшін үшін жағдай жасау

Х

Х

Х

Х

Х

Шет тілдерін оқыту үдерісінің кең білім беру кеңістігін сақтау жұмыстарын жүргізу

Х

Х

Х

Х

Х

4-СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТ
Мемлекеттiлiктi және ел бiрлiгiн одан әрi нығайту, iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету

4.1-мақсат. Ел бiрлiгiн қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмдi нығайту

Осы мақсатқа қол жеткiзуге бағытталған бюджеттiк бағдарламалардың коды (001, 018)

Нысаналы индикаторлар

Қоғамдық санада Мемлекеттiң даму стратегияларын және мемлекеттiк саясатты қолдаудың деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

55

85

86

87

88

89

90

Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттiң өзара қарым-қатынасын оң бағалаған респонденттердiң үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

45

52

55

56

57

58

59

Мемлекеттік рәміздер саласында өткізілетін жұмыс туралы халықтың хабардар болу деңгейі

әлеуметтiк зерттеу

%

-

-

-

65

67

70

72

Әлеуметтiк-маңызы бар ҮЕҰ жобаларының саны

жобалардың саны

бiрл.

-

-

55

55

55

55

55

Мемлекеттiк органдар қабылдайтын шешiмдердiң ашықтығы

Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің есебi

Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексінің рейтингiндегi орын

-

75

62

46

45

44

43

4.1.1-мiндет. Этносаралық келiсiмдi сақтау мен нығайту, Қазақстан халқы ассамблеясының рөлiн одан әрi арттыру

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

Қоғамдық санада этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттiк саясатты оң бағалағандардың үлесi

әлеуметтiк зерттеу

%

70

85

86

87

88

89

90

Толеранттық құндылықтарды және этносаралық келісімді нығайтуға бағытталған бағдарламалық құжаттар туралы халықтың хабарлылық деңгейі

әлеуметтiк зерттеу

%

-

-

50

52

54

56

58

Қазақстан Республикасы тұратын барлық этностардың мәдениеттерi мен дәстүрлерiн сақтау және дамытуға бағытталған әлеуметтiк маңызды жобаларды қолдаудың деңгейi

Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты орналастыру жөнiндегi конкурстың нәтижелерi

%
(жалпы қаржыландыру көлемiнен)

-

-

5

5

5

5

5

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Толеранттық және этносаралық келiсiм идеяларын насихаттауға бағытталған түрлi форматтағы iс-шаралар кешенiн ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Қазақстандық қоғамдағы этносаралық ахуалға тоқсан сайынғы мониторинг

Х

Х

Х

Х

Х

4.1.2-мiндет. Стратегия мен Қазақстан дамуының басымдықтарын және жүргiзiлiп жатқан мемлекеттiк саясатты түсiндiру және насихаттау

Халықтың ақпараттық-насихат iс-шараларын жүргiзу нәтижесiнде бағдарламалық құжаттар мен мемлекеттiк саясаттың негiзгi бағыттары туралы хабардар болу деңгейi

әлеуметтiк зерттеу

%

80

83

84

85

85

85

85

Мемлекеттік рәміздерді пайдалану саласында халықтың құқықтық біліктілігінің деңгейі

әлеуметтiк зерттеу

%

-

-

-

45

49

53

57

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік рәміздерді танымал ететін имидждік материалдармен қамтамасыз етілу деңгейі
 

инспекциялық тексерулердің нәтижелері/мемлекеттік органдардың, мекемелердің деректері

%

30

35

36

37

38

39

40

Басшылық лауазымдарды атқаратын әкiмшiлiк мемлекеттiк қызметшi әйелдердiң үлесi

құрылымдық бөлiмшелердiң есептерi

%

-

-

30

30

30

30

30

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011
жылы

2012
жылы

2013
жылы

2014
жылы

2015
жылы

Бағдарламалық құжаттар мен мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын түсіндіру мен насихаттау жөнінде іс-шаралар кешенін ұйымдастыру және өткізу

Х

Х

Х

Х

Х

Мемлекеттiк рәмiздердi насихаттауға бағытталған кешенді іс-шараларды ұйымдастыру және өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

Қазақстан Республикасы Президентiнiң жыл сайынғы Жолдауының негiзгi басымдықтарын қабылдау пәнi бойынша қоғамдық пiкiрлерге мониторинг

Х

Х

Х

-

-

4.1.3-мiндет. Елдiң даму стратегиясын iске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту

Тiкелей нәтижелер көрсеткiштерi

ҮЕҰ-мен және бизнес-сектормен бiрлесiп iске асырылған жобалардың үлесi (iске асырылған жобалардың жалпы санынан)

мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс бойынша өнiм берушiлердiң және ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың есептерi

%

-

-

5

5

5

5

5

Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiндегi ҮЕҰ-дың қызметтерi мен қамтылған халықтың үлесi

мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде әлеуметтiк маңызды жобаларды iске асыру бойынша ҮЕҰ есептерi

%

16

16

18

20

22

24

26

Тұрақты негiзде жұмыс iстейтiн азаматтық қоғам институттарының қатысуымен үндесу алаңдарының саны

меморгандар мәлiметтерi

бiрл.

300

300

300

305

305

305

305

Мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде ҮЕҰ-ның қызметтерiн он бағалаған тұрғындар саны

әлеуметтiк зерттеулер

%

-

-

10

15

20

25

30

Азаматтық қоғам институттарының қызметiн реттейтiн нормативтiк құқықтық базаның жағдайын он бағалаған респонденттердiң үлесi

әлеуметтiк зерттеулер

%

-

-

5

7

9

11

13

Гендерлiк саясатты iске асыруға бағытталған әлеуметтiк маңызы бар жобаларды қолдау деңгейi

мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырысты орналастыру жөнiндегi конкурстың қорытындыла-ры

% (мемлекеттiк әлеуметтiк тапсырыстың жалпы көлемiнен)

-

2,5

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

Тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

Жоспарлы кезең

2011 жылы

2012 жылы

2013 жылы

2014 жылы

2015 жылы

Азаматтық қоғам институттарының қатысуымен іс-шаралар мен жобалар ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

Қазақстандықтардың белсендi азаматтық ұстанымдарын қалыптастыруға бағытталған iс-шаралар кешенiн өткiзу

Х

Х

Х

Х

Х

3.2. Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары мен
мақсаттарының мемлекеттiң стратегиялық мақсаттарымен сәйкестiгі

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары және мақсаттары

Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы

1

2

1-стратегиялық бағыт. Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру

1.1 Отандық мәдениеттi елде және шетелдерде танымал ету

«Қазақстанның әлемдегi бәсекеге барынша қабiлеттi 50 елдiң қатарына кiру стратегиясы» атты Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2006 жылғы 1 наурыздағы Жолдауы

Ел бiрлiгi доктринасы

2-стратегиялық бағыт. Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

2.1 Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы 

«Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 958 Жарлығы

3-стратегиялық бағыт. Қазақстан халқын бiрiктiру факторы ретiнде төзiмдi тiлдiк орта құру

3.1 Мемлекеттiк тiлдi және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту

«Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекет саясатының басты мақсаты» атты Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы

«Қазақстан Республикасында Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2011 жылғы 29 маусымдағы № 922 Жарлығы


Ел бiрлiгi доктринасы

4-стратегиялық бағыт. Мемлекеттiлiктi және ел бiрлiгiн одан әрi нығайту, iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету

4.1 Ел бiрлiгiн қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмдi нығайту


«Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекет саясатының басты мақсаты» атты Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2008 жылғы 6 ақпандағы Жолдауы

«Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкiндiктерi» атты Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 29 қаңтардағы Жолдауы

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы

Ел бiрлiгi доктринасы

4. Функционалдық мүмкiндiктердi дамыту

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары, мақсаттары және мiндеттерi

Мемлекеттiк органның стратегиялық бағыттары, мақсаттары және мiндеттерiн iске асыру бойынша iс-шаралар

Iске асырылу кезеңi

1

2

3

1-стратегиялық бағыт.
Мәдениет және өнер саласының бәсекеге қабiлеттiлiгiн арттыру
1.1-мақсат. Отандық мәдениеттi елде және шет елдерде танымал ету
1.1.1-мiндет. «Мәдени мұра» Ұлттық стратегиялық жобасын одан әрі жүзеге асыру аясында тарихи-мәдени мұраны сақтау және насихаттау
1.1.2-мiндет. Мәдени құндылықтарға тұрғындардың қол жетімділігін арттыру
1.1.3-мiндет. Мәдениет саласындағы отандық өнiмдерге сұраныстың артуын ынталандыру

1. Менеджмент жүйесiн жаңғырту:
Мәдениет және ақпарат министрлiгi стратегиялық жоспарының iс-шараларын сапалы орындауды қамтамасыз ету мақсатында бағыныстағы мәдениет мекемелерiмен өзара iс-қимылды дамытудың тиiмдi жүйесiн енгiзу;
Инфрақұрылыммен жұмыстың тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Мәдениет және ақпарат министрлiгi құрылымдық бөлiмдерiнiң қызметтерiн қайта бөлу;
бағдарламалық-мақсатты басқару моделiн енгiзу (құрылымдық бөлiм басшылары мен бағыныстағы ұйымдар басшыларының Мәдениет және ақпарат министрлiгi Стратегиялық жоспарының мақсатты индикаторлары мен көрсеткiштерiне қол жеткiзу/қол жеткiзбеуге қатысты жауапкершiлiктерiнiң деңгейiн анықтау);
Мәдениет және ақпарат министрлiгi мен оған бағынысты ұйымдар қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру процесiн мониторингiлеу жүйесiн енгiзу;
әйелдер қауымын шешiм қабылдау деңгейiне жеткiзу механизмiн әзiрлеу және 2016 жылы олардың сол деңгейдегi көлемiн 30 %-ға жеткiзу.
2. Мәдени кеңiстiктi дамытудың реттеуiш функциясын орындау:
мәдениет саласындағы нормативтi-құқықтық базаны жетiлдiру;
мемлекеттiк бақылау субъектiлерiн жоспарлы тексеру санын төмендету;
сапаны бағалау жүйесiн енгiзу және болашақта ISO 9000 стандарттарын енгiзу.
3. Саланың нарықтық механизмдерiнiң теңдiк дамуы:
нарықтық қатынастарды дамыту негiзiнде мәдениет саласындағы бәсекеге қабiлеттi өнiмдi ынталандыру;
бәсекеге қабiлеттi мәдени өнiмдi жасау процесiнде мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк жүйесiн енгiзу.

2011 - 2015 жылдары

2-стратегиялық бағыт.
Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру
2.1-мақсат. Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру
2.1.1-міндет. Мемлекеттік ақпараттық саясатты БАҚ арқылы іске асыру
2.1.2-міндет. Шетелдік ақпараттық өнімге тәуелділікті төмендету
2.1.3-міндет. Бұқаралық ақпарат құралдарының құқықтық мәдениетін көтеру және заңнаманың сақталуын қамтамасыз ету
2.1.4-міндет. Ұлттық мұрағат қорының құрамы мен мазмұнын және жеке құрам бойынша құжаттарды толықтыру сақтау
2.1.5-міндет. Халықтың Ұлттық мұрағат қоры ресурстарына қол жеткізуін қамтамасыз ету
2.1.6-міндет. Әлеуметтік маңызы бар әдебиетті шығару

1. Менеджмент жүйесiн жаңғырту:
Мәдениет және ақпарат министрлiгi стратегиялық жоспарының iс-шараларын сапалы орындауды қамтамасыз ету мақсатында бағыныстағы мәдениет мекемелерiмен өзара iс-қимылды дамытудың тиiмдi жүйесiн енгiзу;
Инфрақұрылыммен жұмыстың тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Мәдениет және ақпарат министрлiгi құрылымдық бөлiмдерiнiң қызметтерiн қайта бөлу;
бағдарламалық-мақсатты басқару моделiн енгiзу (құрылымдық бөлiм басшылары мен бағыныстағы ұйымдар басшыларының Мәдениет және ақпарат министрлiгi Стратегиялық жоспарының мақсатты индикаторлары мен көрсеткiштерiне қол жеткiзу/қол жеткiзбеуге қатысты жауапкершiлiктерiнiң деңгейiн анықтау);
Мәдениет және ақпарат министрлiгi мен оған бағынысты ұйымдар қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру процесiн мониторингiлеу жүйесiн енгiзу;
әйелдер қауымын шешiм қабылдау деңгейiне жеткiзу механизмiн әзiрлеу және 2016 жылы олардың сол деңгейдегi көлемiн 30 %-ға жеткiзу.
2. Реттеуiш функциясын орындау:
Мемлекеттік ақпараттық саясат шеңберінде электрондық, баспа БАҚ және мемлекеттік емес БАҚ-ның шығаратын өнімдері сапасын жақсарту бойынша мониторинг жүргізу;
Жаңа жабдықтар сатып алу, күрделі жөндеу арқылы ведомстволық бағынысты мұрағаттық мекемелердің материалдық-техникалық базасын нығайту;
Мұрағаттық мекемелердің қызметін автоматтандыру және ақпараттық технологияларды енгізу.


3-стратегиялық бағыт.
Қазақстан халқын бiрiктiру факторы ретiнде төзiмдi тiлдiк орта құру
3.1-мақсат. Мемлекеттiк тiлдi және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту
3.1.1-мiндет. Мемлекеттiк тiлдiң әлеуметтiк-коммуникаивтiк және бiрiктiру функцияларын кеңейту
3.1.2-мiндет. Қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын сақтау

1. Менеджмент жүйесiн жаңғырту:
Мәдениет және ақпарат министрлiгi стратегиялық жоспарының iс-шараларын сапалы орындауды қамтамасыз ету мақсатында бағыныстағы мәдениет мекемелерiмен өзара iс-қимылды дамытудың тиiмдi жүйесiн енгiзу;
Инфрақұрылыммен жұмыстың тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Мәдениет және ақпарат министрлiгi құрылымдық бөлiмдерiнiң қызметтерiн қайта бөлу;
бағдарламалық-мақсатты басқару моделiн енгiзу (құрылымдық бөлiм басшылары мен бағыныстағы ұйымдар басшыларының Мәдениет және ақпарат министрлiгi Стратегиялық жоспарының мақсатты индикаторлары мен көрсеткiштерiне қол жеткiзу/қол жеткiзбеуге қатысты жауапкершiлiктерiнiң деңгейiн анықтау);
Мәдениет және ақпарат министрлiгi мен оған бағынысты ұйымдар қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру процесiн мониторингiлеу жүйесiн енгiзу;
әйелдер қауымын шешiм қабылдау деңгейiне жеткiзу механизмiн әзiрлеу және 2016 жылы олардың сол деңгейдегi көлемiн 30 %-ға жеткiзу.
2. Реттеуiш функциясын орындау:
2011 - 2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасында мемлекеттiк тiлдi дамыту мен қолданудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру;
тiлдердi ары қарай дамыту мен қолдундың нормативтi-құқықтық және әдiстемелiк базасын жетiлдiру;
мемлекеттiк бақылау субъектiлерiн жоспарлы тексеру санын төмендету.
3. Саланың нарықтық механизмдерiнiң теңдiк дамуы:
нарықтық қатынастарды дамыту негiзiнде тiлдi дамыту мен қолданудың саласындағы бәсекеге қабiлеттi өнiмдi ынталандыру.

2011 - 2015 жылдары

4. Стратегиялық бағыт.
Мемлекеттiлiктi және ел бiрлiгiн одан әрi нығайту, iшкi саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету.
4.1-мақсат. Ел бiрлiгiн қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмдi нығайту
4.1.1-мiндет. Этносаралық келiсiмдi сақтау мен нығайту, Қазақстан халқы ассамблеясының рөлiн одан әрi арттыру
4.1.2-мiндет. Стратегия мен Қазақстан дамуының басымдықтарын және жүргiзiлiп жатқан мемлекеттiк саясатты түсiндiру және насихаттау
4.1.3-мiндет. Елдiң даму стратегиясын iске асыруға азаматтық қоғам институттарының қатысуын кеңейту

1. Менеджмент жүйесiн жаңғырту:
Мәдениет және ақпарат министрлiгi стратегиялық жоспарының iс-шараларын сапалы орындауды қамтамасыз ету мақсатында бағыныстағы мәдениет мекемелерiмен өзара iс-қимылды дамытудың тиiмдi жүйесiн енгiзу;
Инфрақұрылыммен жұмыстың тиiмдiлiгiн арттыру мақсатында Мәдениет және ақпарат министрлiгi құрылымдық бөлiмдерiнiң қызметтерiн қайта бөлу;
бағдарламалық-мақсатты басқару моделiн енгiзу (құрылымдық бөлiм басшылары мен бағыныстағы ұйымдар басшыларының Мәдениет және ақпарат министрлiгi Стратегиялық жоспарының мақсатты индикаторлары мен көрсеткiштерiне қол жеткiзу/қол жеткiзбеуге қатысты жауапкершiлiктерiнiң деңгейiн анықтау);
Мәдениет және ақпарат министрлiгi мен оған бағынысты ұйымдар қызметкерлерiнiң кәсiби деңгейiн арттыру процесiн мониторингiлеу жүйесiн енгiзу;
әйелдер қауымын шешiм қабылдау деңгейiне жеткiзу механизмiн әзiрлеу және 2016 жылы олардың сол деңгейдегi көлемiн 30 %-ға жеткiзу.
2. Реттеуiш функциясын орындау:
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi жанындағы Сараптамалық кеңес жұмысын жетiлдiру;
салалық мақсатты топтарға арналған Қазақстан картасын жасау және олардың әрқайсысымен жұмыс үшiн бағдарлама әзiрлеу.

2011 - 2015 жылдары

5. Ведомствоаралық өзара iс-қимыл

Ведомствоаралық өзара iс-қимылды қажет ететiн мiндеттер көрсеткiшi

Ведомствоаралық өзара iс-қимылды iске асыруға қажеттi мемлекеттiк орган

Ведомствоаралық өзара iс-қимылды орнату үшiн мемлекеттiк орган қолданатын шаралар

1

2

3

2-стратегиялық бағыт. Отандық ақпараттық кеңістіктің бәсекеге қабілеттілігін арттыру

2.1-мақсат. Мемлекеттік ақпараттық саясатты, баспа және мұрағат ісін іске асырудың тиімділігін арттыру

2.1.1-міндет. Мемлекеттік ақпараттық саясатты БАҚ арқылы іске асыру

Орталық мемлекеттік органдар, жергілікті атқарушы органдар

Орталық мемлекеттік органдардың баспасөз қызметін үйлестіру, мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу мәселелері бойынша жергілікті атқарушы органдарымен жұмыс істеу

3-стратегиялық бағыт. Қазақстан халқын бiрiктiру факторы ретiнде төзiмдi тiлдiк орта құру

3.1-мақсат. Мемлекеттiк тiлдi және қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын дамыту

3.1.1-мiндет. Мемлекеттiк тiлдiң әлеуметтiк-коммуникативтiк және бiрiктiру функцияларын кеңейту

Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi

Шетелде ұйымдастырушылық-әдiстемелiк iс-шаралар дайындауға ықпал ету

6. Тәуекелдердi басқару

Мүмкiн тәуекелдердiң атауы

Тәуекелдердi басқару жөніндегі шара қолданбаған жағдайдағы мүмкiн салдарлар

Тәуекелдердi басқару жөніндегі iс-шаралар

1

2

3

Сыртқы

Тарихи-мәдени мұра объектiлерiне табиғи-климаттық жағдайдың терiс әсер етуi

Тарихи-мәдени мұра объектiлерiн сақтау мен дамытуға бағытталған көрсеткiштерге қол жеткiзбеу

Қаржы қаражатын бөлу кезiнде басымды мәртебесi бар тарихи-мәдени объектiлердiң тiзбесiн жасау

Iшкi

Жергiлiктi атқарушы органдардың нәтижесiз жұмысы

Өңiрлердегi әлеуметтiк-мәдени ахуалды дамытуға бағытталған көрсеткiштерге қол жеткiзбеу

Облыстардың және Астана мен Алматы қалалары әкiмдерiмен меморандумдарға қол қою

Ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың нәтижесiз жұмысы

Әлеуметтiк-мәдени саланың жекелеген даму көрсеткiштерiне қол жеткiзбеу

ведомстволық бағыныстағы ұйымдардың жұмысына мониторинг және бақылау жүйесiн енгiзу;
қызметкерлердiң мансаптық өсуi мен уәждеу тетiгiн құру;
кәсiпқой кадрлар даярлау шеңберiнде Білім және ғылым министрлігімен тиiмдi сектораралық өзара iс-қимыл

Ведомстволық бағыныстағы ұйымдардан кадрлардың кетуi

7. Бюджеттiк бағдарламалар

7.1. Бюджеттiк бағдарламалар

Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

001 Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру

Сипаттау

Мәдениет, ақпарат, iшкi саяси тұрақтылық, ұлтаралық келiсiм және тiл саясаты саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру және iске асыру жөнiндегi стратегиялық саясатты және тиiмдi салааралық үйлестiрудi жүргiзу. Ұлттық мәдениеттi және басқа халықтардың мәдениетiн қайта жандандыру, сақтау, дамыту, қолдану және тарату саласында құқықтық экономикалық және ұйымдастырушылық негiздерiн жасау, мемлекеттiк тiлдiң қолдану аясын кеңейту үшiн жағдай жасау. Тiл саясаты саласындағы мемлекеттiк саясаттың iске асырылуына бақылауды қамтамасыз ету, мемлекеттiк қызметшiлердiң кәсiби деңгейiн арттыру. Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң аппараты мен оның бөлiмшелерiнiң қызметiн қамтамасыз ету. Тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң археологиялық және реставрациялау жұмыстарын жүргiзуге лицензия беру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштiң атауы

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң және оның бөлiмшелерiнің жұмыс жасауын қамтамасыз ету

мың теңге

404 448

483 867

406 257

662 405

453 466

460 407


Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Министрлiктiң стратегиялық құжаттарының шамамен алынған саны

д.

3

3

3

2

2

2


Министрлiктiң қаржы, жедел қызметi туралы есептерiнiң шамамен алынған саны

д.

92

92

92

92

92

92


Әзiрленген халықаралық шарттар мен келiсiмдердiң шамамен алынған саны

д.

8

8

5

1

1

1


Халықаралық қатынас бойынша іс-шаралардың шамамен алынған саны

д.

5

4

4

5

5

5


Министрлiк әзiрлеген нормативтiк-құқықтық актiлер сараптамаларының шамамен алынған саны (түсуiне қарай)

%

100

104

100

110

120

120


Жаңарту және археологиялық жұмыстарына лицензия беру шамамен алынған саны (сұрау бойынша)


Өтініштердің түсуі бойынша

Тарихи-мәдениет құндылықтардың әкелiм және шығарылым үшін берілген рұқсаттардың шамамен алынған саны (сұрау бойынша)




Өтініштердің түсуі бойынша

Мәдениет және тілдер даму салаларында өткізілген конференциялардың, дөңгелек үстелдердің,семинарлардың шамамен алынған саны

д.

26

32

28

30

30

30



Елдегі қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық жағдайды жария ету бойынша медиа-жоспарды іске асыру

Бірлік





40




Іс жүргізу мен құжаттарды сақтау жағдайын бақылаумен қамтылған Ұлттық мұрағат қорын толықтыратын көзі болатын ұйымдарлың саны

Ұйымдардың саны




55




Кітап шығару саласы бойынша мемлекеттік саясатты жүргізу шеңберінде қамтылған тақырыптық бағыттардың саны

Тақырыптық бағыттардың саны





17




Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Мәдениет және ақпарат саласында, сонымен бірге тіл саясатында мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ету

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi

Бір мемлекеттік қызметкерді ұстауға орташа шығындары

Мың теңге

3 222

3 695

3 502,2

3 919,5

3 909

3 969


Бюджет шығындарының көлемi


Мың теңге

404 448

483 867

406 257

662 405

453 466

460 407


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

002 Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң күрделi шығыстары

Сипаттау

Мәдениет және ақпарат саласындағы уәкiлеттi органның материалдық-техникалық базасының жабдықталуы

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Iргелi шығындардың жүзеге асыруы

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Мәдениет және ақпарат министрлігінің орталық аппаратын материалдық-техникалық жабдықтауы

Мың теңге


1647

8623





Мәдениет және ақпарат министрлігінің Мәдениет комитетін материалдық-техникалық жабдықтауы

Мың теңге


1315

2022





Мәдениет және ақпарат министрлігінің Тіл комитетін материалдық-техникалық жабдықтауы

Мың теңге


1198

1010





Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағаттар комитетінің материалдық-техникалық жабдықтауы

Мың теңге




20 000




Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Бағдарламалық қамтамасыз етудiң шамамен алынған саны




2





Жиһаздың шамамен алынған саны

комп.



44





Жабдықтардың және басқа да заттардың шамамен алынған саны

д.


7

35





«Формикайтек TVMon Каскад Flash» бағдарламалы-аппаратты кешенді сатып алу





1




Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Орталық атқарушы орган, оның ведомстволарын компьютерлiк және кеңселiк техникалармен, жиһаздармен, лицензиялы бағдарламалық өнiмдермен қамтамасыз ету


%


100

100

100




Сапа көрсеткiштерi

Мәдениет және ақпарат саласында, сонымен бірге тіл саясатында мемлекеттік саясатты іске асырудың тиімділігі

Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге


4 160

11 655

20 000




Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

003 Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлердi ынталандыру

Сипаттау

Мәдениет саласында мемлекеттiк саясатты iске асыру, жалпы ұлттық маңызы бар өнер туындысын айқындау. Әдебиет пен өнер саласындағы үздiк жарияланымдар үшiн мәдениет қайраткерлерiне мемлекеттiк сыйақы төлеудi қамтамасыз ету, журналистерге бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы ең үздік жарияланым үшін мемлекеттік сыйақылар төлемін қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Мемлекеттік Дүние және Қазақстан Республикасының Бірінші Президентінің прогрессы сыйлықтарының төленуін қамтамасыз ету

Мың теңге

7 776

8 478

9 072

9 888

10 578

11 316


Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттегі реформаларды қолдауға үлкен үлес үшін бұқаралық ақпарат құралдарының саласында Президенттік сыйлықтар мен гранттардың төленуін қамтамасыз ету

Мың теңге

5184



6552




Мәдениет саласында Мемлекеттік стипендиялардың төленуін қамтамасыз ету

Мың теңге

15 552

16 513

18 144

19 776

21 156

22 632


Әдебиет және өнер саласында Мемлекеттік сыйлықтардың төленуін қамтамасыз ету

Мың теңге


24 904


29 046


33 241


Дипломдар мен куәліктердің әзірлеуі

Мың теңге

347

520

462

660

215

660


Мемлекеттік Дүние және Қазақстан Республикасының Бірінші Президентінің прогрессы сыйлықтарын, әдебиет және өнер қайраткерлеріне Мемлекеттік стипендиялардын, Әдебиет және өнер саласында Мемлекеттік сыйлықтарды беру жөнінде комиссияның жұмысын қамтамасыз ету

Мың теңге



2 016

1 952

2 656

2 300


Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк сыйлыққа ие болған мәдениет қайраткерлерiнiң шамамен алынған саны

адам

1

4

1

4

1

4


Мемлекеттiк стипендияға ие болған мәдениет қайраткерлерiнiң шамамен алынған саны

адам

50

50

50

50

50

50


Бұқаралық ақпарат құралдары саласында гранттар және сыйақыларға иегер қайраткерлердің шамамен алынған саны

адам





4




Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Мәдениет және ақпарат саласында сыйақыларды, гранттарды стипендияларды төлеуін қамтамасыз ету

%


100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


Мың теңге

28 859

50 415

29 694

67874

34 605

70 149


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

004 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту

Сипаттама

Мемлекеттiк тiлдiң әлеуметтiк-коммуникативтiк функцияларын кеңейту және нығайту. Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту. Бiртұтас қазақ ұлтының құрамдас бөлiгi ретiнде шетелде тұратын отандастарды жөнiндегi мемлекеттiк жүйенi құру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Этникалық топтардың тiлдерiн дамыту, ұлттық-мәдени қажеттілік қанағаттандырудың сапасын жоғарылату

Мың теңге

22 681

24 495

25 222

25 207

26 971

28 860


Барлық қоғамдық өмірінің салаларындағы мемлекеттiк тiл рөлiн жоғарылату (конкурстар, фестивальдар, семинарлар, дөңгелек үстелдер, т.б.), терминологиялық және ономастикалық секциялардың жұмысын жетiлдiру, халықаралық ынтымақтастығын күшейту

Мың теңге

611 192

565 816

2 508 342

430 807

2 494 412

2 669 021


Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Республикалық ұлттық-мәдени орталықтардың жексенбiлiк мектептерi жанындағы курстарда мемлекеттiк тiлге оқыған тыңдаушылардың саны

адам

900

915

920

1 000

1 050

1100


Республикалық ұлттық-мәдени орталықтардың жексенбiлiк мектептерi арқылы ұлттар тiлдерiн дамытуға мемлекеттiк қолдау көрсету

адам

1000

1185

1 200

1 200

1200

1200


Мемлекеттiк тiл саясаты мәселелерi бойынша, оның iшiнде шетелде тұратын қазақ диаспорасы үшiн бiлiм беру және ғылыми сипаттағы әдебиеттердi әзiрлеу және шығару

мың. б.п.

70350

71334

95900

95 900

0,100

0,810


Тiл саясаты мәселелерi бойынша, оның iшiнде шетелде тұратын отандастарымыз үшiн зерттеу негiзiнде дайындалған талдау баяндамаларының саны

бiрл.

4

4

4

3

3

3


Халықты мемлекеттiк тiл насихатын насихаттау жөнiндегi ұйымдастырушылық, әдiстемелiк, мәдени iс-шаралармен қамту

адам

2900

3790

3800

3850

3900

4000


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк тiлдi бiлетiн республика ересек тұрғындарының үлесi

%

52

60

63

65

68

71


Ұлттық-мәдени орталықтар жанындағы ана тiлiне оқыту жөнiндегi курстармен қамтылған басқа этнос өкiлдерiнiң үлесi

%

-

-

54

57

60

62


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi






Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

633 873

590 311

2 533 564

456 014

2 521 383

2 697 881


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

005 Қолданбалы ғылыми зерттеулер


100 Мәдениет саласындағы

Сипаттау

Мәдениет пен өнердiң даму үрдiсiне ғылыми-практикалық талдауды қамтамасыз ету, әлеуметтiк-мәдени инфрақұрылымның жұмыс iстеуiнiң тиiмдi және перспективалы үлгiлерiн әзiрлеу; объектiлердi археологиялық, архитектуралық зерттеудi қамтамасыз ету.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Ғылыми - қолданбалы зерттеулердiң өткiзуi

Мың теңге

111 907

72 713

53 941

88 630

78 030



археологиялық жұмыстардың өткiзуi

Мың теңге

156 184

100 500

107 500

106 300

108 700



Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Өткiзiлiп жатқан ғылыми-қолданбалы зерттеулердiң шамамен алынған саны

бiрлiк

13

11

7

7

7



Өткiзiлiп жатқан археологиялық жұмыстардың шамамен алынған саны

бiрлiк

49

26

27

27

27



Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Тұрғындардың мәдени деңгейiн арттыру, шетелдiк азаматтардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту

%

100

100

100

100

100



Сапа көрсеткiштерi




773,1

796,3

787,4

805,2



Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

268 091

173 213

161 441

194 930

186 730



Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

006 Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттiк ұйымдардың күрделi шығыстары

Сипаттау

Мәдениет пен өнер саласындағы мекемелер мен кәсiпорындарда, мұрағат мекемелерінде күрделi жөндеу жүргiзу, мәдениет және дiни мемлекеттiк ұйымдарының материалдық-техникалық базасының жабдықталуы

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Iргелi шығындардың жүзеге асыруы

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.



Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Мәдениет ұйымдардың материалдық-техникалық жабдықтауы

мың теңге


24 090


113 467

27 180



Мәдениет ұйымдардың күрделі жөндеуден өткізу

мың теңге




150 911

50 000



Мұрағат мекемелерінің материалдық-техникалық жабдықтауы

мың теңге




373 130




Астана қаласында республикалық мәдениет ұйымдардың қызметкерлеріне тұрғын-үйлерді сатып алу

мың теңге



826 328





Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Күрделi жөндеу жүргiзiлiп отырған мәдениет ұйымдарының саны

бiрлiк

4

1

1

3

1



Сатып алынатын мұражай экспонаттарының шамамен алынған саны

бiрлiк



102

51

51

51


Сатып алынатын әдебиеттiң шамамен алынған саны

бiрлiк



2 250

2 250

2 250

2 250


Бағдарламалық қамтамасыз етудiң шамамен алынған саны

бiрлiк



26





Мәдениет саласындағы мекемелерде жабдықтың және т.б. шамамен алынған саны

бiрлiк



300

69

66



Мұрағат мекемелерде жабдықтың және т.б. шамамен алынған саны

бірлік




120




Астана қаласында республикалық мәдениет ұйымдардың қызметкерлеріне сатып алынатын тұрғын-үйлердің шамамен алынған саны

бiрлiк



56





Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Мәдениет ұйымдарын қажеттi жабдықтармен қамтамасыз ету

бiрлiк



2 678

2490

2 367

2 301


Мәдениет объектілерін күрделі жөндеуден өткізу

бiрлiк




3

1



Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

451 544

24 090

903 690

637 508

77 180

29 712


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

007 Ұлттық фильмдер шығару

Сипаттама

Кез-келген нысандағы және әр түрлi жанрлардағы аудиокөрнекi туындыларды шығаруға және прокаттауға бағытталған шығармашылық-өндiрiстiк, ғылыми, бiлiм беру қызметтердi қамтамасыз ету; кинемотографияның материалдық-техникалық базасын сақтау және дамыту үшiн жағдай жасау, ұлттық фильмдердi шығару, тираждау және прокаттау үшiн жағдай жасауды қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.



Бюджеттiк бағдарламаның іс-шаралары

Ауыспалы фильмдердiң өндiрiсi, соның ішінде фильмдердің дубляжі, сценарий резервтiң құрастыруы, үздiксiз технологиялық үдерiстi қамтамасыз ету, ұлттық фильмдердiң сақтауы, көбейту және дистрибьюция

Мың теңге

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 858 330



Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк тапсырыс аясында өндiрiлiп жатқан фильмдердiң шамамен алынған саны

бiрлiк

13

21

20

16

14



Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк тапсырыс аясында өндiрiлiп жатқан фильмдердiң шамамен алынған саны

бiрлiк

5,2

6,5

4

2

2



Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Жалпы кинопрокат көлемiнде отандық фильмдердiң үлесi

%

2

2

1

1

1



Сапа көрсеткiштерi

Халықаралық кинофестивальдардың сыйлықтары мен наградаларының болжамды саны

бiрлiк








Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 858 330

0


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

008 Әлеуметтiк маңызы бар және мәдени iс-шаралар өткiзу

Сипаттау

Әлеуметтiк маңызы бар және мәдени iс-шаралар: республикалық конкурстар, көрмелер, мерекелiк және мерейтойлық iс-шаралар, Елбасының шетел делегацияларымен ресми кездесуi, Қазақстанның өзге елдердегi және өзге елдердiң Қазақстандағы мәдениет күндерi шеңберiнде концерттiк iс-шаралар ұйымдастыру және өткiзу, Қазақстан мәдениетiнiң қазiргi жетiстiктерiн және ұлттық тарихи-мәдени құндылықтарын насихаттау, жаңа талант иелерiн жарыққа шығару, шығармашылық ұжымдардың кәсiби деңгейiн жетiлдiру, Қазақстанның шетелдегi жағымды имиджiн қалыптастыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның іс-шаралары

Мерекелiк шаралар, салтанатты концерттер, мәдениеттi-жаппай шаралардың өткiзу

Мың теңге

160 975

1 372 503

922 082

440 797

425 665

423 818


Атақты адамдардың мерейтой даталарын өткiзу

Мың теңге

58 714

14 429

8 958

176 995

53 000

55 000


Шетелдік қарымқатынас және шетелде Қазақстан өнерінің жақсы табыстары презентациялары

Мың теңге

954 022

1 196 845

1 296 705

946 880

619 327

601 995


«Астана-Достастықтың мәдени астанасы», «Астана-2012 түркі әлемінің мәдени астанасы» жылы бойынша әлеуметтiк маңызы бар және мәдени iс-шаралар жиынтығы





580 824




Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекет iшiнде ұйымдастырылған әлеуметтi-маңызды және мәдени iс-шаралардың шамамен алынған саны

бiрлiк

27

35

29

52

26

27


Шетелде ұйымдастырылған әлеуметтi-маңызды және мәдени iс-шаралардың шамамен алынған саны

бiрлiк

15

7

3

9

10

10


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Тұрғындардың мәдени деңгейiн арттыру, шетелдiк азаматтардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

1 173 711

2 583 777

2 227 745

2 145 496

1 097 992

1 080 813


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

009 Театр-концерт ұйымдарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

Сипаттау

Мәдени инфрақұрылымды дамыту, тарихи-мәдени мұра саласындағы елiмiздiң Мәдени ұлттық құндылықтарын тиiмдi пайдалану, Қазақстан Республикасы азаматтарын - өскелең ұрпақты эстетикалық және адамгершiлiкке тәрбиелеуге бағытталған қазақ халқының музыкалық-поэтикалық шығармашылығын, қазiргi композиторлардың шығармаларын, әлемдiк мәдениеттiң озық үлгiлерiн насихаттау бойынша көрсетiлетiн қызметтердi орындау, Республика халқының барлық топтарын мәдени өмiр саласына тарту мақсатында олар үшiн театр-концерттiк iс-шаралардың жалпыға бiрдей қол жетiмдiлiгiн қамтамасыз ету. Қазақстан мен шетелдерде гастрольдiк сапарларды, сондай-ақ жаңа қойылымдар қоюды жүзеге асыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның іс-шаралары

Театр-концерттiк ұйымдарға шығындарды жабуға жәрдемақы бөлу

Мың теңге

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 810 831

5 240 764

5 272 043


Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Жаңа қойылымдардың шамамен алынған саны

бiрлiк

36

39

37

39

33

33


Шетел гастролдерiнiң шамамен алынған саны

бiрлiк

6

3

6

3

3

2


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Тұрғындардың мәдени деңгейiн арттыру, шетелдiк азаматтардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 810 831

5 240 764

5 272 043


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

010 Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

Сипаттау

Мәдени-ағарту және ғылыми-зерттеу қызметтерiн жүзеге асыру. Мұражайлық маңызы бар заттарды танымал ету, мұражай iсi саласында елiмiздiң ұлттық мәдени игiлiктерiн зерделеу және пайдалану үдерiсiн ғылыми-әдiстемелiк, технологиялық, ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық қамтамасыз ету.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның іс-шаралары

Мұражайлардың, қорық-мұражайлардың күтуі

Мың теңге

969 724

1 300 750

1 423 403

1 578 066

1 510 485

1 496 382


Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Өткiзiлген көрмелер мен тарихи-мәдени мұра саласындағы тұсау кесерлердiң шамамен алынған саны

бiрлiк

165

168

170

175

177

179


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Тұрғындардың мәдени деңгейiн арттыру, шетелдiк азаматтардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

969 724

1 300 750

1 423 403

1 578 066

1 510 485

1 496 382


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

011 Iшкi саяси тұрақтылық және қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргiзу

Сипаттау

Iшкi саяси тұрақтылықты нығайту жөнiндегi мемлекеттiк саясатты қалыптастыру, қоғамда демократиялық қағидаттарды нығайтуға бағытталған жағдайларды қамтамасыз ету, этносаралық келiсiмнiң қазақстандық моделiн жетiлдiру, саяси реформаларды жылжыту, азаматтық қоғамды дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

Жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның іс-шаралары

Этносаралық келiсiмнiң, мемлекеттiк рәмiздердi насихаттауы бойынша имидж материалдарының шығарылымы

Мың теңге

20 000

13 300

12 541

24 867

26 800

28 650


Әлеуметтiк - мағыналы және қоғамдық-саяси шаралардың өткiзуi

Мың теңге

961 381

1 254 779

784 644

240 730

257 650

275 750


Қазақстандықтардың белсендi азаматтық позициясының құрастыру бағытталған шаралардың кешенiнiң өткiзуi

Мың теңге

141 114

168 311

185 562

396 047

422 802

451 680


Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Этносаралық қатынастардың саласындағы мемлекеттiк саясат оң бағалаған тұрғынның еншiсi

%

70

85

86

87

88

89


Мәдениеттiң сақтау және дамытуына және ҚР-да тұратын барлық нәсiлдердiң дәстүр бағытталған әлеуметтiк - мағыналы жобалардың қолдауы деңгейі

%

-

-

5

5

5

5


Ересек тұрғынның арасында Қазақстан мемлекеттiк рәмiздерi туралы азаматтардың хабарлы болуы деңгейі

%

-

-

-

65

67

70


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк рәмiз түсiндiрiп тарататын имидж материалдарының мемлекеттiк мекемелердiң қамтамасыздығының дәрежесi

%

30

35

36

37

38

39


Тұрақты негiз жұмыс iстейтiн азаматтық қоғамдардың институттарының қатысуы бар диалогтi алаңдарының саны

бірл.

300

300

300

305

305

305


Азаматтық қоғамның институттарының оң бағалаған қызметтiң тұрғынының еншiсi

%

55

85

86

87

88

89


Сапа көрсеткiштерi










Нәтиже көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

1 122 495

1 436 390

982 747

661 644

707 252

756 080


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

012 Тарихи-мәдени мұра ескерткiштерiн жаңғырту, салу

Сипаттау

Ежелгi мешiттер мен кесенелердi тарихи кешендер мен Мәдени-сәулет ескерткiштерiн қайта жаңғырту және қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу. Бұйымдарды қайта қалпына келтiру және консервациялау. Тарихи-Мәдени мұра ескерткiштерiн салу.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Тарихи-мәдениет ескерткiштердiң жаңартуы

Мың теңге

563 650

563 650

608 657

766 120

622 002

663 483


Тарихи-мәдениет ескерткiштердiң құрылысы

Мың теңге


1 673

1 673





Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Қалпына келтiру барысындағы тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң болжамды саны

бiрлiк

26

19

30

30

32

32


Қазақстанда орнатылған ескерткiштердiң болжалды саны

бiрлiк

1

-

-

1

-

-


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

«Мәдени мұра» жобасы туралы халықтың біліктілігін көтеру

%

40

70

75

76

77

78


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

563 650

565 323

610 330

766 120

622 002

663 483


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

013 Мемлекеттiк мәдениет ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау

Сипаттау

Мемлекеттiк мәдениет ұйымдарын бiлiктi мамандармен қамтамасыз ету. Өсiп отырған нарықтық экономика талаптарына, өндiрiстегi және әлеуметтiк саладағы құрылымдық өзгерiстерге сәйкес мәдениет пен өнер мамандардың кәсiби шеберлiгiндегi теориялық бiлiмiн жетiлдiру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Мәдениет мемлекеттiк ұйымдары қызметкерлерiнiң республикада және шетелде сынау мерзiмдерiнiң және мамандығын жетiлдiруді өту

Мың теңге

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204


Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Шетелде тағылымдамадан өткен мәдениет мекемелерi қызметкерлерiнiң шамамен алынған саны

адам

100

20

18

23

26

29


Қазақстанда тағылымдамадан өткен мәдениет мекемелерi қызметкерлерiнiң шамамен алынған саны

адам

-

-

-

-

-

-


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Мәдениет пен өнер мамандардың кәсiби шеберлiгiндегi теориялық бiлiмiн жетiлдiру

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

014 Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеудi жинақтау және жүйелеу

Сипаттау

ЮНЕСКО-ның Алдын-ала тiзiмiне кiргiзiлген мәдени және аралас мұралар объектiлерiн қорғау аумақтары мен аймақтарының шекараларын анықтау жөнiнде жұмыстар жүргiзудi қарастыратын әр түрлi бағыттар бойынша қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеу жүйесiн құру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау

жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Шығаруға әзiрлеу, тарих және мәдениеттiң ескерткiштерiнiң төбесiнiң шығаруы(облыстар бойынша)

Мың теңге

17 000

8 000

8 000

6 000

20 000

15 300


Юнесконың алдын ала тiзiміне қосылған объекттердiң аумақтың шектеуi, қорғау аймақтарын және деректер қорын жасау

Мың теңге

5 000

8 000

8 000

8 000

5 300



Мұражай-қорықтарды қайта тууды жол анықтайтын бас жоспарды өңдеу

Мың теңге




6 104

9 300

9 804


ескерткiштерiнiң сақтау және қолдануына арналған менеджмент-жоспарды әзiрлеу

Мың теңге

20 220

22 500






«Ұлы Жібек жолы» сериялы номинацияға қосу үшін ескерткіштерді сақтау және қолдануға арналған менеджмент- жоспарды әзiрлеу.
1. Жетісу кесіндісі (Талғар, Қойлық, Ақыртас, қорған обалары)
2. Оңтүстік Қазақстан кесіндісі (Сайрам, испиджаб, Отырар)

Мың теңге




8 000


8 000


Сауран және Ескі Түркістан ортағасыр қалаларының зерделеу, сақтау және қолдануына арналған менеджмент- жоспарды әзiрлеу

Мың теңге



6 000





Қожа Ахмет Ясауи кесенесін, Тамғалының петроглифтарын және басқа ЮНЕСКО тізіміне қосылған объектілердің зерделеу, сақтау және қолдануына арналған менеджмент- жоспарды әзiрлеу

Мың теңге





6 000



«Ұлы Жібек жолы» сериялы шекарааралығы номинация бойынша ЮНЕСКО Бүкiләлемдiк мұраның тiзiмiне қосу үшін мәдени мұра объектерiнiң ғылыми құжаттамасының әзiрлеу

Мың теңге



8 500

8 500

8 500



Ақмола облысы Астана қаласының тарих және мәдениет ескерткіштерінің қорғау аймақтарының орналасу картасхемасын және кешенді жобасын әзірлеу

Мың теңге




7 000


7 000


VII-VI ғ. б.э.д. жататын Монғолия аумағында табылған рун жазулары бар көне түрiк тас мүсiндердiң көшiрмесiн реставрациясы

Мың теңге



8 000





«Иссык» мемлекеттік тарихи-мәдениет қорық-мұражайдың аумақ шекараларын және қорғау аймақтарын анықтау

Мың теңге



5 104





Қазақстан материалдық мәдениет ескерткіштердің құрылыс және қайта жаңарту материалдары бойынша тарихи- техникалық зерттеу, жинақтау, жүйелеу және мәлімет базасын құру

Мың теңге








Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Облыстар бойынша шығарылған тарих және мәдениет ескерткiштерiнiң жинағының шамамен алынған саны

д.

6

5

6

6

5

5


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

«Мәдени мұра» жобасы туралы халықтың біліктілігін көтеру

%

40

70

75

76

77

78


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

42 220

38 500

43 604

43 604

49 100

45 104


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

015 Республикалық маңызы бар көпшiлiк баратын кiтапханаларында ақпаратқа қол жеткiзудi қамтамасыз ету

Сипаттау

Оқырмандарды кiтапханалық, анықтамалық-библиографиялық және ақпараттық қамтамасыз етудi iске асыру, пайдаланушылардың ғаламдық интернет-ресурстарға қол жеткiзуiн қамтамасыз ету, оқырмандардың, соның iшiнде, зағип және нашар көретiн азаматтардың рухани, зияткерлiк және мәдени қажеттiлiктерiн қанағаттандыруға бағытталған мәдени және ағартушылық қызметтердi iске асыру, кiтапхана пайдаланушыларының жұмысы үшiн оңтайлы жағдайлар жасау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Республикалық кітапханаларды ұстау

Мың теңге

659 665

673 584

802 417

891 908

902 462

913 348


Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Кiтап көрмелерi, тұсау кесерлердiң, оқырмандар конференциясы, дөңгелек үстелдер мен шығармашылық кештердiң шамамен алынған саны

д.

75

75

78

78

78

78


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Оқырмандардың рухани, парасатты сұраныстарын қанағаттандыру

%

100

100

100

100

100

100


Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

659 665

673 584

802 417

891 908

902 462

913 348


Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

016 Мәдениет объектiлерiн салу, реконструкциялау

Сипаттау

Мәдениет саласының инфрақұрылымын дамыту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Бюджеттiк инвестициялардың жүзеге асыруы

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттiк бағдарламаның іс-шаралары

Сирия Араб Республикасы Дамаск қаласында Әл-Фараби этномәдени отралығын және кесенесін салу

Мың теңге

392 060

86 149

431 560





Каир қаласындағы Сұлтан Бейбарыс мешітінің жаңартуы

Мың теңге

382 000







Алматы облысында «Ыссық»тарихи-мәдени қорық мұражаын салу

Мың теңге

85 815







"Берель" мемлекеттік тарихи-мәдениет мұражай-қорықтың құрылысы

Мың теңге



100 734

100734




Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Салынып жатқан мәдениет объектiлерiнiң саны

Бiрлiк

3

1

2

1




Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Пайдалануға берiлуге тиiс объектiлердiң саны


2


2

1




Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

859 875

86 149

532 294

100734




Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

017 Астана қаласының бюджетіне «Опера және балет театры» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері

Сипаттама

Мәдениет объектілердің құрылысы

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Бюджеттiк инвестициялардың жүзеге асыруы

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Астана қаласындағы мәдениет объектілердің құрылысы

мың теңге



37 374 632

15 837 000




Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Салынуы тиіс объектілердің саны

Бiрл.



1

1




Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

«Опера және балет театры» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайту




37 374 632

15 837 000




Сапа көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге



37 374 632

15 837 000




Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

018 Әлеуметтік маңызды бар әдебиет түрлерін басып шығару

Сипаттау

Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығаруды қамтамасыз ету және әлеуетті оқырмандарға жеткізу; өмірдің қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-білім беру және мәдени салаларындағы өзгерістерді көрсететін жан-жақты көркем, ғылыми, публицистикалық және библиографиялық серияларын.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Әдебиеттің әлеуметтік маңызыды түрлерін басып шығару қызметі

Мың теңге

1 069 999



1093286




Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Шығарылатын әлеуметтік маңызы бар әдебиеттер атауының саны

д.

474



380




Республиканың кітапханаларына таратылған әлеуметтік маңызы бар әдебиеттердің саны

д.

948 000



926000




Тақырыптық жоспардың орындалу пайызы

%

100



100




Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Әлеуметтік маңызы бар әдебиеттермен елдің кітапханалық қорын толықтыру

д.

948 000



926 000




Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

1 069 999



109 3286




Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

019 Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

Сипаттау

8 ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің қызметін күтіп ұстау және қамтамасыз ету

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Мемлекеттік мұрағат мекемелерін күтіп ұстау және қамтамасыз ету

Мың теңге

297 155



443 427




Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мұрағат ақпаратын пайдаланушылардың қанағаттандырылған сұраныстардың үлесі

%

80



85




Мерзімінде орындалған әлеуметтік-құқықтық сипаттағы сұраныстар үлесі

%

80



85




Автоматтандырылған тіркемелі-ақпараттық-іздеу жүйесіне қосылған мұрағат қорларының үлесі

%




10




Қабылдауға жататын құжаттардың жалпы көлемінен мемлекеттік мұрағатқа қабылданған құжаттардың көлемі

%




85




Сандық форматқа көшірілген Ұлттық мұрағат қоры құжаттарының бөлігі

%




7




Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Ұлттық мұрағат қоры көлемінің артуы

сақтау бірл. (мың)




550




Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

297 155



443 427




Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

020 Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті насихаттау

Сипаттау

Бейне және аудиороликтерді шығару және пайдалануға алу, кең ауқымда жұртшылықты тарту арқылы семинарларды өткізу, шығармашылық конкурстарды өткізу, нашақорлыққа қарсы тақырыбына арналған деректі, анимациялық және көркем фильмдерді шығару және трансляцияла

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау

жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Жыл сайынғы 3 данадан кем болмайтын видеоролик өндіру және көрсету

Мың теңге




1 281




Жыл сайынғы 3 данадан кем болмайтын аудиороликті өндіру және көрсету

Мың теңге




376




Жыл сайынғы 2 семинардан кем емес көпшілік қоғаммен семинар жүргізу

Мың теңге




5 667




Жыл сайын 3 данадан кем емес, нашақорлыққа қарсы тақырып бойынша деректі фильм дайындау

Мың теңге




3 038




Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi
 

Мемлекеттік тапсырысты іске асыру шеңберінде шығарылған телевизиялық және радиохабарлардың көлемі

минуттар




49




Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Нашақорлыққа қарсы тақырыбы бойынша іс-шаралары туралы елдің тұрғындарына жеткізу

бірлік




11




Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге




10 362




Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

021 Мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу

Сипаттау

Мемлекеттік ақпараттық саясатты, оның ішінде газеттер мен журналдар арқылы, телерадио хабарларын тарату, интернет-ресурстар, транспондерді жалға алу, мемлекеттік ақпаратты жүргізу мәселелеренін әдістемелік қамтамасыз ету арқылы жүргізу, ҚР заңнамасының нормаларын орындау мәніне бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдеріне мониторингін жүргізу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау

жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі қызмет

Мың теңге




34 367




Мемлекеттік ақпараттық саясатты газет, журнал арқылы жүргізу

Мың теңге




2 170 068




Мемлекеттік ақпараттық саясатты телерадио хабарларын тарату арқылы жүргізу

Мың теңге




23 419 134




ҚР Заңнамасының ережелерін орындауға сай Бұқаралық ақпарат құралдардың өнімдеріне бақылау жүргізу

Мың теңге




28 762




ҚР Заңнамасының ережелерін орындауға сай Интернет-қорларға бақылау жүргізу





14 900




Сайлауға байланысты ҚР Заңнамасының ережелерін орындауға сай Бұқаралық ақпарат құралдардың өнімдеріне бақылау жүргізу

Мың теңге




10000




Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу сұрақтарына әдістемелік қамтамасыз ету

Мың теңге




144 448




Bnews агеттігінің ақпараттық қызметтері

Мың теңге




153 650




Baq.kz Интернет-порталының қызметтері

Мың теңге




12 840




ҚР Премьер-Министрінің сайтын сүйемелдеу

Мың теңге




90 599




Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Жаңа мемлекеттік отандық телевизиялық және радио арналарды іске қосу

Бірлік




3




Мемлекеттік тапсырысты іске асыру аясында шығарылған баспасөз материалдарының көлемі (газеттер)

формат жолағы

12 685



13 988




Мемлекеттік тапсырыс шеңберіндегі шыққан отандық баспасөз БАҚ материалдарының көлемі (журналдар)

Баспа парағы

875



953




Мемлекеттік тапсырысты іске асыру шеңберінде шыққан телевизиялық және радиобағдарламалар көлемі

сағат

68 708



113 823




Мониторинг жүргізілген электрондық бұқаралық ақпарат құралдардың өнімдер көлемі

сағат

74 460



74 460




Мониторинг жүргізілген баспа бұқаралық ақпарат құралдардың өнімдер көлемі

жолақ

20 718



20 718




Мемлкеттік ақпараттық саясатын жақсартуға бағытталған мемлекеттік органдар өкілдерінің қатысуымен өткізілген семинарлар саны

Бірлік




4




Мониторингпен қамтылған интернет-ресурстардың көлемі

Бірлік




135




Қазақ тіліндегі БАҚ baq.kz ақпараттық порталының сайтындағы сілтемелер көлемі

Бірлік




130




Қазақ тіліндегі жеке сайты жоқ БАҚ baq.kz ақпараттық порталының, сайтындағы беттердің көлемі

Бірлік




100




Облыстар бойынша baq.kz ақпараттық порталын пайдалану бойынша үйрету семинарлар көлемі

Бірлік




14




Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Елдің тұрғындарына мемлекеттік ақпараттық саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік телеарналардың орта тәуліктік хабар таратудың көлемі сағат 12-дан 24-ке дейін қамтамасыз ету

%

100



100




Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

16 238 694



26 078 768




Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

022 Ақпарат саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

Сипаттау

«Хабар» агенттігі АҚ-ның «Хабар» агенттігі» АҚ-ны техникалық жабдықтау»- «Новости 24»телеарнасы үшін телевизия жабдықтарын сатып алу жобасы бойынша жарғылық капиталдарды ұлғайту

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Трансферттерді беру

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Даму

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

«Хабар» агенттігі АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту

Мың теңге




1 404 648




Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Жаңа отандық телеарналарды енгізу

д.




1




Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Елдің тұрғындарына мемлекеттік ақпараттық саясатты жеткізу мақсатында мемлекеттік телеарналардың орта тәуелдік хабар таратуының көлемін 24 сағатпен қамтамасыз ету

%




100




Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге




1 404 648




Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

023 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мәдениет объектiлерiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

Сипаттама

Жергiлiктi, қалалық маңызы бар мәдениет объектiлерiнiң құрылысы

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттiк субсидиялар беруге

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму


Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Астана қаласындағы мәдениет жобалардың құрылысы

Мың теңге

15 544 535

1 994 925


181 570




Алматы қаласындағы мәдениет жобалардың құрылысы

Мың теңге



10 397 330





Шығыс Қазақстан облысындағы мәдениет жобалардың құрылысы

Мың теңге








Маңғыстау облысындағы мәдениет жобалардың құрылысы

Мың теңге








Қызылорда облысындағы мәдениет жобалардың құрылысы

Мың теңге








Қарағанды облысындағы мәдениет жобалардың құрылысы

Мың теңге

259 240







Оңтүстік Қазақстан облысындағы мәдениет жобалардың құрылысы

Мың теңге








Қостанай облысындағы мәдениет жобалардың құрылысы

Мың теңге








Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Жазғы жұмыстардың жүргізуімен байланысты «Салтанатты арка» объектісі бойынша аяқталу төлемдер (аумақты көгалдандыру мен жайлау жұмыстары, лифт құралдарын қою)

%




5




Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Пайдалануға берiлуi тиiс объектiлердiң саны

Бiрл.

2



1




Сапа көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

15 803 775

1 994 925

10 397 330

181 570




Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

024 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту жөнiндегi ақпараттық жүйелердi құру

Сипаттама

Тiлдердi қолдану мен дамытудың 2001 - 2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын, Шетелде тұратын отандастарды қолдаудың мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк тiлдi бiлетiн қазақ ұлтынан емес ересек тұрғындардың үлесi

%

12







Ұлттық-мәдени бiрлестiктер жанындағы мемлекеттiк тiлдi оқу курстарымен қамтылған өзге этнос өкiлдерiнiң үлесi

%

79







Ұйымдастыру-әдiстемелiк iс-шаралармен қамтылған қазақ диаспорасы тұратын мемлекеттер саны

Бiрл.

12







Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекеттiк органдардағы жалпы құжат айналымындағы мемлекеттiк тiлдегi құжат айналымы

%

60







Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

328 295







Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

024 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мәдениет объектiлерiн материалдық-техникалық жабдықтауына берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттерi

Сипаттау

Жергілік маңызы бар мәдениет объектiлерiн материалдық-техникалық жабдықтауы

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Трансферттерді беру

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.



Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

Астана қаласының Тәуелсіздік Сарайының (Конгресс-холл) материалдық-техникалық жабдықтауы

Мың теңге




1 285 860




Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

4D залының жабдықтауы мен материалдардың саны

д.




90




Әзірленген Астана қаласы макетінің сатып алуы

д.




1




Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Астана қаласының Тәуелсіздік Сарайының (Конгресс-холл) жабдықтауын және Астана қаласы макетінің сатып алуы

д.




91




Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге




1 285 860




Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

029 Мәдениет саласында қызметтерiн жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

Сипаттау

Саланы инвестициялау үшiн тиiмдi өндiрiстiк-техникалық база мен қолайлы жағдайлар жасау

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Даму

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау

жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Бюджеттік бағдарламаның іс-шаралары

«Қазақфильм» АҚ-ның жарғылық капиталдарын ұлғайту

Мың теңге

1 970 000

1000 000






«Арна медиа»АҚ ұлттық мәліметтік холдингтің жарғылық капиталдарын ұлғайту

Мың теңге

1 820 000







«Қазқайтажаңарту» РМҚК-ның жарғылық капиталдарын ұлғайту

Мың теңге








Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Сатып алынатын жабдықтардың шамамен алынған саны

д.

х

х

х

х

х

х


Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Мемлекет қатысатын акционерлiк қоғамдар қызметiнiң тиiмдiлiгiн арттыру









Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге

3 790 000

1 000 000






Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

031 Мәдениет және дiн саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, дiн мәселелерi бойынша әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерi


100 Дiни сенiм бостандығы саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру

Сипаттау

Азаматтарға дiни сенiм бостандығын қамтамасыз ету және конфессияаралық қарым-қатынастар мәселелерi бойынша ақпараттық-насихат iс-шараларын өткiзу. Дiни ахуалдың дамуы, дiни сенiм бостандығы құқының iске асуы, конфессиялар арасындағы қарым-қатынас мәселелерi бойынша зерттеулер жүргiзу.

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау

жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

дiн мәселелерi бойынша шығарылатын ақпараттық, мерзiмдi, баспа өнiмдерiнiң, ғылыми, әдiстемелiк материалдардың болжамды таралымы

д.


4000






халықаралық, республикалық және өңiрлiк ғылыми-практикалық конференциялардың, семинар-мәжiлiстердiң болжамды саны

д.


4






теолог-ғалымдарды, заңгерлердi және өзге де ғылыми қызметкерлердi тартумен дiни сенiм бостандығы мәселелерi бойынша үгiт-насихат топтары өткiзетiн iс-шаралардың болжамды саны

д.


1






бейнефильмдердi, бейнероликтердi шығару

д.


3






әдiстемелiк ұсынымдар әзiрлеуге бағытталған дiни ахуалға жүргiзiлген әлеуметтiк зерттеулердiң, мониторингтердiң болжамды саны

д.


7






дiни ахуалдарды дамытудың зерттеу мен консультациялық жазбаларының, талдамалық есептерiнiң болжамды саны

д.


4






Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Конфессияаралық қарым-қатынастар саласында қоғам санасының мемлекеттiк саясатты қолдау деңгейi

%


75






Дiнтану сауаттылығын арттыру бойынша үгiт-насихат iс-шараларының қамтыған халық саны

ад.


21 087






Дiни ахуалға жүргiзiлген әлеуметтiк зерттеулердiң, мониторингтердiң қорытындысы бойынша әдiстемелiк ұсынымдар дайындау

д.


11






Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге


55 316






Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

031 Мәдениет және дiн саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, дiн мәселелерi бойынша әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерi


101 Дiн мәселелерi бойынша ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерi

Сипаттау

Дiн мәселелерi және мемлекеттiк-конфессиялық қарым-қатынастардың дамуы бойынша зерттеулер жүргiзу, дiни ахуалдың дамуы, дiни сенiм бостандығы құқының iске асырылуы және дiни бiрлестiктер қызметi бойынша оқу-әдiстемелiк материалдар әзiрлеу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау

жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

шығарылатын оқу-әдiстемелiк материалдардың (оқу, монографиялық әдебиет, сөздiктер, энциклопедиялар, ақпараттық бюллетеньдер, арнайы баспа басылымдары) болжамды саны

д.


22






Сапа көрсеткiштерi




75






Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге


53 108






Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

031 Мәдениет және дiн саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, дiн мәселелерi бойынша әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерi


102 Мәдениет және дiн саласында халықаралық ынтымақтастықты дамытуға жәрдемдесу

Сипаттау

Мәдениет пен дiн саласында Қазақстанның халықаралық деңгейдегi имиджiн арттыруға және этникааралық және конфессияаралық келiсiм бойынша қазақстандық идеяны насихаттау бойынша iс-шаралар өткiзу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Бюджеттiк бағдарлама көрсеткiштерiнiң атауы

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

зерттеу есептерiнiң және консультациялық жазбалардың, мәдениет пен дiн саласындағы сараптамалық есептердiң болжамды саны

д.


10






шығарылатын оқу-әдiстемелiк және ғылыми-әдiстемелiк материалдары атауларының болжамды саны

д.


20






Қорытынды нәтиже көрсеткiштерi

Конфессияаралық қарым-қатынастар саласында қоғам санасының мемлекеттiк саясатты қолдау деңгейi

%


75






Сапа көрсеткiштерi










Тиiмдiлiк көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге


82 557






Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi

Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгi

Бюджеттiк бағдарлама

068 Өңiрлiк жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын iске асыру шеңберiнде мәдениет объектiлерiн күрделi, ағымды жөндеу

Сипаттама

Республикалық маңызы бар мәдениет объектiлерiн ағымдағы және күрделi жөндеуден өткiзу

Бюджеттiк бағдарламаның түрi

Мазмұнына байланысты

Мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi және олардан туындайтын мемлекеттiк қызметтер көрсетудi жүзеге асыруға

Iске асыру тәсiлiне байланысты

Жеке бюджеттiк бағдарлама

Ағымдағы/даму

Ағымдағы

Көрсеткiштер

Өлшем бiрл.

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 ж.

жобалау жылы

2009 ж.

2010 ж.

2011 ж.

2012 ж.

2013 ж.

Тiкелей нәтиженiң көрсеткiштерi

Ағымдағы және күрделi жөндеуден өтуге тиiс объектiлердiң саны

Бiрл.


6






Соңғы нәтиженiң көрсеткiштерi

Жұмыспен қамту органдарынан жалдамалы жұмыскерлердi тартып объектiлерде ағымдағы және күрделi жөндеу жұмыстарын аяқтау



6






Сапа көрсеткiштерi










Бюджет шығындарының көлемi


мың теңге


835 673






7.2. Бюджеттiк шығындардың жиынтығы

мың теңге

Бағдарламаның атауы

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2014 жыл

2015 жыл

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Бюджет шығындарының барлығы:

57 090 567

23 836 490

67 566 368

62 512 262

17 285 307

13 510 606


Ағымдағы бюджеттiк бағдарламалар

36 308 622

20 755 416

19 262 112

44 988 310

17 285 307

13 510 606


Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттiк саясатты қалыптастыру

404 448

483 867

406 257

662 405

453 466

460 407


Қолданбалы ғылыми зерттеулер

268 091

173 213

161 441

194 930

186 730

0


Мәдениет және ақпарат саласындағы қайраткерлердi ынталандыру

28 859

50 415

29 694

67 874

34 605

70 149


Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту

633 873

590 311

2 533 564

456 014

2 521 383

2 697 881


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң күрделi шығыстары

-

4 160

11 655

20 000

0

0


Мәдениет және ақпарат саласындағы мемлекеттiк ұйымдардың күрделi шығыстары

451 544

24 090

903 690

637 508

77 180

29 712


Ұлттық фильмдер шығару

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 858 330

0


Әлеуметтiк маңызы бар және мәдени iс-шаралар өткiзу

1 173 711

2 583 777

2 227 745

2 145 496

1 097 992

1 080 813


Театр-концерт ұйымдарының жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 810 831

5 240 764

5 272 043


Тарихи-мәдени мұраларды сақтауды қамтамасыз ету

969 724

1 300 750

1 423 403

1 578 066

1 510 485

1 496 382


Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару

1 069 999







Iшкi саяси тұрақтылық пен қоғамдық келiсiм саласында мемлекеттiк саясатты жүргiзу

1 122 495

1 436 390

982 747

661 644

707 252

756 080


Тарихи-мәдени мұра ескерткiштерiн жаңғырту, салу

563 650

565 323

610 330

766 120

622 002

663 483


Мемлекеттiк мәдениет ұйымдары кадрларының бiлiктiлiгiн арттыру және оларды қайта даярлау

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204


Қазақ халқының мәдени мұрасын зерделеудi жинақтау және жүйелеу

42 220

38 500

43 604

43 604

49 100

45 104


Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету

297 155







Мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу

16 238 694







Республикалық маңызы бар көпшiлiк баратын кiтапханаларында ақпаратқа қол жеткiзудi қамтамасыз ету

659 665

673 584

802 417

891 908

902 462

913 348


Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң шұғыл шығындарға арналған резервiнiң есебiнен iс-шаралар өткiзу

729 933







Өкiлдiк шығындарға арналған қаражат есебiнен iс-шаралар өткiзу

27 547

5 535






Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне өңiрлiк жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын iске асыру шеңберiнде ағымдағы шығындарға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер


190 981

0





Өңiрлiк жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын iске асыру шеңберiнде мәдениет объектiлерiн күрделi, ағымды жөндеу

3 830 600

2 688 724






Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мәдениет объектiлерiн материалдық-техникалық жабдықтауына берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттерi


835 673






Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мәдениет объектiлерiн материалдық-техникалық жабдықтауына берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттерi




1 285 860




Әлеуметтік маңызы бар әдебиет түрлерін басып шығару




1 093 286




Мұрағат құжаттары мен баспа мұрағатының сақталуын қамтамасыз ету




443 427




Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресті насихаттау




10 362




Мемлекеттiк ақпараттық саясатты жүргiзу




26 078 768




Бюджеттiк даму бағдарламалары

20 781 945

3 081 074

48 304 256

17 523 952

0

0


Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне мәдениет объектiлерiн дамытуға берiлетiн нысаналы даму трансферттерi

15 803 775

1 994 925

10 397 330

181 570

0

0


Мәдениет объектiлерiн салу, реконструкциялау

859 875

86 149

532 294

100 734




Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерiн дамыту жөнiндегi ақпараттық жүйелердi құру

328 295







Мәдениет саласында қызметтерiн жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту

3 790 000

1 000 000






Ақпарат саласында қызметтерін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарын ұлғайту




1 404 648




Астана қаласының бюджетіне «Опера және балет театры» ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға берілетін нысаналы даму трансферттері



37 374 632

15 837 000




О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 "О Стратегическом плане Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2012 года № 413

      В соответствии с пунктом 7 статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Указом Президента Республики Казахстан от 20 января 2012 года № 226 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 «О Стратегическом плане Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 213) следующие изменения:
      заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:
      «О Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы
      1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы.»;
      Стратегический план Министерства культуры Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение          
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 31 марта 2012 года № 413

Утвержден          
постановлением Правительства
Республики Казахстан    
от 8 февраля 2011 года № 96

Стратегический план Министерства культуры и информации
Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы

Содержание

1. Миссия и видение Министерства культуры и информации Республики Казахстан
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
4. Развитие функциональных возможностей
5. Межведомственное взаимодействие
6. Управление рисками
7. Бюджетные программы

1. Миссия и видение
Министерства культуры и информации Республики Казахстан

      Миссия Министерства культуры и информации Республики Казахстан – выработка и эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области культуры и информации, динамичное развитие государственного и других языков, укрепление единства нации, поддержку эффективной системы партнерства государства и гражданского сектора.
      Видение – общенациональная культурно-информационная и языковая среда с незыблемыми принципами национального единства, эффективными механизмами реализации гражданских инициатив.

2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих
отраслей (сфер) деятельности

      Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Состояние инфраструктуры отрасли. В системе государственных учреждений культуры и искусства Казахстана действуют 40 республиканских (9 театров, 6 концертных организаций, 3 библиотеки, 6 музеев, 9 историко-культурных заповедников-музеев, 1 кинокомпания, 6 иных организаций) и более 8 тысяч областных организаций культуры (173 музея, 4 078 библиотек, 2 859 клубов, 44 театра, 25 концертных организаций, 31 кинотеатр и телетеатр, 458 киноустановок, 4 зоопарка, 2 цирка, 26 парков культуры и отдыха).
      За последние 10 лет практически на 20 % увеличилось число театров, на 40 % выросло количество кинотеатров и кинозалов, на 30 % – музеев, на 15 % – библиотек. Активно растет спрос на услуги сферы – в 12 раз выросло число зрителей кинотеатров. На 30 % увеличен показатель посещаемости театров и музеев, на 25 % выросло число постоянных читателей библиотек.
      Совершенствование законодательной базы. В 2010 году принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О культуре». Принятые поправки нацелены на урегулирование вопросов в сфере отечественного кинематографа, музейного и библиотечного дела. В частности, введен механизм индексации кинопродукции и выдачи прокатных удостоверений, определены критерии национального кино, уточнены нормы по формированию библиотечного фонда, в компетенцию местных исполнительных органов включена функция по присвоению одной из библиотек области, района или города республиканского значения статуса «Центральная».
      Услуги учреждений культуры. В 2011 году поставлено 11 755 спектаклей, организован 6 401 концерт, проведено 7 научно-прикладных, 37 археологических исследований, продолжены восстановительные работы на 30 памятниках истории и культуры, из них 6 полностью отреставрированы. В республиканских музеях проведено 107 выставок, 357 лекций и 14 353 экскурсии. В библиотеках организовано и проведено более пятисот мероприятий. За последние пять лет рост числа представляемых сферой культуры услуг в среднем составил 18 %.
      Популяризация культуры Казахстана за рубежом. За последние несколько лет мероприятиями в формате Дней культуры охвачены практически все страны СНГ, ведущие государства Европы и Азии, Ближнего Востока. В целом, с 2005 по 2011 год мероприятия по популяризации отечественной культуры проведены в 38 странах мира.
      Поддержка деятелей культуры. Внедрен механизм стимулирования и поощрения талантливых и перспективных деятелей в области культуры. На постоянной основе ведется работа по организации и проведению стажировок и курсов повышения квалификации. С целью пополнения отечественного репертуара предусмотрено выделение грантов и проведение творческих конкурсов.
      Финансирование. Объем средств, выделенных на функционирование сферы культуры в 2005 - 2010 годах, составил 134,8 млрд. тенге, из которых в 2005 году - 8,8 млрд. тенге, в 2006 году - 11,3 млрд. тенге, в 2007 году - 20,1 млрд. тенге, в 2008 году - 37,7 млрд. тенге, в 2009 году – 34,5 млрд. тенге, в 2010 году – 21,2 млрд. тенге.
      Анализ основных проблем.
      Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции в сфере культуры при доминировании на рынке услуг зарубежных производителей.
      Второе. Неравный доступ населения республики к услугам организаций культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети культурных учреждений в регионах.
      Третье. Недостаточная степень развития инфраструктуры культурной сферы, дефицит специализированных кадров и организаций культуры.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов.
      Тенденция превалирования иностранной продукции на отечественном культурном рынке вызывает потребность в совершенствовании механизмов производства конкурентоспособного продукта в области культуры путем развития рыночных отношений в сфере, стимулирования продюсерской и издательской деятельности, поддержки перспективных деятелей литературы и искусства.
      Внедрение новых технологий, позволяющих значительно расширить доступ населения к культурным ценностям в удобном современном формате, требует дальнейшего совершенствования процесса перевода объектов культуры в цифровой формат, обеспечения соответствующих интернет-ресурсов качественным контентом.
      Оптимизации архитектуры культурного пространства страны способствует дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы отрасли. В перспективе – введение минимальных государственных нормативов сети организаций культуры и типовых штатов государственных организаций культуры, паспортизация отрасли.

      Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Состояние инфраструктуры информационной сферы. По состоянию на 1 января 2012 года в республике действуют 2 740 средств массовой информации (далее – СМИ), из них: государственных – 439 (16 %), негосударственных – 2 301 (84 %). 91 % от общего количества СМИ составляют газеты (1 662) и журналы (832), 8,5 % – электронные СМИ (50 телекомпаний, 43 радиокомпании, 134 оператора кабельного телевидения и 6 – спутникового вещания) и 0,5 % – информационные агентства (13). На казахском языке издаются (выходят в эфир) – 543 (20 %) СМИ, на русском языке – 920 (33 %), на казахском и русском языках – 930 (34 %), на казахском, русском и других языках – 347 (13 %).
      Главной технологической площадкой для вещательных компаний, способной удовлетворить все текущие и перспективные потребности телерадиоканалов в производстве качественного и конкурентоспособного медиаконтента, стал уникальный телерадиокомплекс «Қазмедиа орталығы», открытый в г. Астане.
      Совершенствование законодательной базы. 18 января 2012 года принят Закон Республики Казахстан «О телерадиовещании», где определены правовые условия регулирования отношений всех субъектов телерадиорынка и перехода на цифровой формат вещания.
      Успехи и достижения. В начале 2011 года осуществлен запуск национальной цифровой спутниковой сети. В систему вещания вошли практически все общенациональные теле-, радиоканалы (37). Их размещение на спутниковом ресурсе обеспечено средствами из государственного бюджета, это обеспечило возможность смотреть отечественное телевидение в полном объеме на всей территории Казахстана, включая отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Являясь участником Женевского соглашения 2006 года, Казахстан готовится к полному переходу на цифровой формат наземного эфирного телевещания в 2015 году.
      В рамках переформатирования концепции госканалов и создания новых тематических в 2011 году на телеканалах «Казахстан» и «Хабар» проводится работа по закрытию программ с низким рейтингом и выпуску новых, открыты тематические телеканалы «Балапан» и «Мәдениет», новое радио «Classic». В 2012 году планируется запуск телеканалов «Білім» и «Новости-24».
      С 1 сентября 2011 года национальный телеканал «Казахстан» переориентирован на 100 %-ное вещание на государственном языке. Исключительно на казахском языке вещает детский телеканал «Балапан». В Интернете запущен сайт-агрегатор Baq.kz, где консолидированы интернет-ресурсы более 90 казахоязычных информресурсов. Для региональных СМИ, не имеющих собственных сайтов, открыты 54 специальные страницы. Рейтинг казахоязычного портала Wikipedia по количеству статей на национальном языке поднялся с 125 места на 36 место, это позволило перейти из категорий стран с «1000+статей» в категорию «100 000+ статей».
      Единую сеть государственных архивов республики создают 234 государственных архивных учреждения. В рамках плавной интеграции казахстанских архивов в международное архивное пространство подписаны соглашения о сотрудничестве более чем с 14 странами ближнего и дальнего зарубежья и международными организациями. Объем Национального архивного фонда и документов по личному составу за последние 20 лет увеличился с 11,6 млн. до 24,2 млн. единиц хранения. В среднем ежегодно государственными архивами принимается на хранение более 400 тысяч дел и документов, отнесенных к составу Национального архивного фонда и по личному составу.
      Финансирование. Объем финансирования государственной информационной политики в 2005 - 2010 годах составил 80 598,7 млн. тенге, из которых в 2005 году - 8 811,8 млн. тенге, в 2006 году - 10 480,4 млн. тенге, в 2007 году - 12 077,8 млн. тенге, в 2008 году - 16 467,4 млн. тенге, в 2009 году – 16 467,4 млн. тенге, в 2010 году – 16 293,9 млн. тенге.
      Анализ основных проблем.
      Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественного информационного продукта.
      Второе. Технологическая отсталость медийной инфраструктуры.
      Третье. Отсутствие цифрового телерадиовещания.
      Четвертое. Недостаточное развитие казахстанского сегмента сети Интернет.
      Пятое. Отсутствие современных информационных технологий и централизованного государственного учета документов Национального архивного фонда в автоматизированном режиме.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов.
      Совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе, посредством реализации норм Закона Республики Казахстан «О телерадиовещании» от 18.01.2012 года позволит обеспечить 100-процентный охват населения эфирным цифровым телерадиовещанием с гарантированным предоставлением обязательных теле- радиоканалов, создать благоприятные правовые условия для развития отечественных телевизионных и радиоканалов, оптимизировать и рационально использовать национальный радиочастотный ресурс. Процесс развития информационно-коммуникационных технологий открывает для СМИ новые способы распространения информации путем активного использования возможностей сети Интернет. Создание электронных аналогов газет и журналов, открытие собственных интернет-ресурсов, online-вещание способствует расширению источников информации для граждан страны, а также зарубежных пользователей Интернета, интересующихся информацией о Казахстане. Кроме того, присутствие СМИ в Интернете способствует повышению уровня оперативности их работы.

      Стратегическое направление 3. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Состояние инфраструктуры отрасли. Функционирует Республиканский координационно-методический центр развития языков. Планомерно расширяется сеть региональных центров обучения языкам: в 2005 году – 8, в 2006 году – 12, в 2007 году – 36, в 2008 году – 45, в 2009 году – 93, в 2010 году – 101, в 2011 году – 132.
      Успехи и достижения отрасли. Указом Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 утверждена очередная Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы (далее – Госпрограмма).
      Цель Госпрограммы – гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления национального единства при сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане.
      На первом этапе реализации Госпрограммы начата доработка стандартов языковой компетенции: проведена работа по совершенствованию стандартов обучения государственному языку, внедрению системы оценки уровня его владения – по уровням А1-А2 – элементарное использование языка, В1-В2 – самостоятельное использование и С1-С2 – компетентное использование. Завершены подготовительные работы по разработке заданий с ключами для обучения казахскому языку.
      Разработано и выпущено 238 наименований печатной продукции, среди них самый ценный лексикографический труд, соответсвующий всем современным научно-теоретическим требованиям – 15-томный толковый словарь «Қазақ әдеби тілінің сөздігі». Кроме того, выпущены 15-томные серии книг для детей всех возрастов - «Әлем балалар әдебиетінің інжу-маржандары», 25 томники классической литературы - «Әлемдік классика», аудиокниги, инновационные учебно-методические программы и другие.
      В целях внедрения новых информационных технологий в процесс изучения государственного языка в 2008 году создан Портал «Государственный язык Республики Казахстан» (www.til.gov.kz), на котором размещено более двадцати видов интернет-сервисов.
      Обеспечен процесс поэтапного перевода документооборота в государственных органах на государственный язык. С 1 января 2009 года во всех центральных и местных госорганах действует автоматизированная система мониторинга делопроизводства на государственном языке. Объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах составляет 82 %.
      Формирование толерантной языковой среды. По состоянию на 2011 год при этнокультурных объединениях действуют более 190 воскресных школ (в 2005 году действовало 160 школ), где изучается 30 языков этносов, проживающих в республике и обучается более 7 тысяч детей и взрослых.
      Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2010 годах составил 8 млрд. 282 млн. тенге: в 2005 году из республиканского бюджета было выделено 327,9 млн. тенге, в 2006 году – 588,5 млн. тенге, в 2007 году – 1 млрд. 639,2 млн. тенге, в 2008 году – 1 млрд. 543,9 млн. тенге, в 2009 году – 1 млрд. 24,1 млн. тенге, в 2010 году – 668,9 млн. тенге.
      Анализ основных проблем.
      Первое. Неравномерный уровень владения государственным языком в обществе.
      Второе. Недостаточное внедрение государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны.
      Третье. Снижение языковой культуры казахстанского общества.
      Четвертое. Необходимость сохранения и укрепления лингвистического капитала казахстанцев.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов.
      Отсутствие единой методологии и стандартов обучения государственному языку, низкий уровень подготовки преподавателей и специалистов казахского языка, отсутствие единых стандартов деятельности инфраструктуры обучения, а также системы стимулирования и мониторинга процесса овладения государственным языком являются сдерживающим фактором в деле повышения уровня владения государственным языком в обществе.
      Значимым фактором в процессе внедрения государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны выступает расширение сфер его активного применения в области международных коммуникаций, досуга и развлечений, его развития в качестве языка закона, науки и новых технологий, повышение престижа употребления и популяризация государственного языка как семейной ценности.
      В сфере повышения языковой культуры, укрепления лингвистического капитала казахстанского общества приоритетным является решение проблем в области терминологии, антропонимики и ономастики, содействие в совершенствовании культуры речи и письменности, а также создание толерантной языковой среды.

      Стратегическое направление 4. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности.
      Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
      Состояние инфраструктуры общественно-политической сферы. В республике действуют 10 политических партий, 818 этнокультурных объединений (далее - ЭКО), более 18 000 неправительственных организаций (далее - НПО) и ряд профсоюзных организаций. Начиная с 2006 года, ежегодный прирост НПО - свыше 1000 организаций.
      Успехи и достижения. С целью системного изучения состояния и тенденций развития общественно-политических процессов, происходящих в стране, межэтнических отношений министерством налажен механизм системного мониторинга ситуации. Ведется работа по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение основных приоритетов развития страны, стратегических программных документов. Согласно социологическим данным уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях развития государственной политики - более 85 %.
      При координирующей роли Министерства эффективно реализована Концепция развития гражданского общества на 2006 – 2011 годы, ставшая основой социального партнерства власти, бизнеса и НПО. В результате повседневной практикой стало широкое привлечение НПО к разработке законопроектов, реализации программ, проведению общественных слушаний по важнейшим вопросам развития страны. На регулярной основе проводятся гражданские форумы, определяющие приоритеты партнерства государства и НПО. Получил развитие отраслевой государственный социальный заказ. С 2011 года в стратегические планы всех заинтересованных госорганов интегрированы индикаторы эффективности их взаимодействия с гражданским сектором.
      В рамках государственного социального заказа за последние четыре года Министерством профинансировано более 700 социально значимых проектов НПО в самых разных областях общественной жизни. Ключевые партнеры министерства – все республиканские творческие союзы, Фонд Ассамблеи народа Казахстана, республиканские этно-культурные объединения, Гражданский альянс Казахстана, Всемирная ассоциация казахов, Ассоциация выпускников президентской программы «Болашақ», Фонд развития государственного языка, Ассоциация деловых женщин, Конгресс молодежи Казахстана, Союз «Атамекен» и многие другие женские, молодежные, ветеранские, экологические НПО. За прозрачность и открытость всех процедур размещения государственного заказа министерство удостоено общественной премии «Таным».
      Совершенствование законодательной базы. С 1 января 2012 года действует обновленный Закон Республики Казахстан «О государственном социальном заказе».
      Финансирование. Объем финансирования в 2005 - 2010 годах составил 3 млрд. 430 млн. тенге: в 2005 году на реализацию государственного социального заказа было выделено 59,7 млн. тенге, в 2006 году - 200 млн. тенге, в 2007 году – 299,2 млн. тенге, в 2008 году - 709,2 млн. тенге, в 2009 году – 917,2 млн. тенге, в 2010 году - 1 млрд. 206 млн. тенге.
      Анализ основных проблем.
      Первое. Существует необходимость совершенствования методологии проведения информационно-пропагандистской работы среди населения, а также создания методологической базы в области обеспечения деятельности «диалоговых площадок».
      Второе. Требует совершенствования практика обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства в сфере государственных символов.
      Третье. В области формирования и размещения государственного социального заказа требуется дальнейшее совершенствование законодательного, социально-экономического и организационно-методического обеспечения.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов.
      Учитывая, что одной из ключевых задач государства является проведение эффективной идеологической работы с широкими слоями населения, требуются дальнейшее совершенствование механизмов и методов организации информационно-пропагандистской деятельности, расширение сотрудничества в этой сфере с институтами гражданского общества, разработка и внедрение методологической и технической базы, отвечающих современным требованиям.

3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Наименование

Источник
информации

Единица
измерения

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом

Коды бюджетных программ, направленные на достижение данной цели (001, 002, 003, 005,
006, 007, 016, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 017, 029, 068, 901, 902)

Целевой индикатор

Уровень
удовлетворенности
населения
качеством услуг в
сфере культуры

социологические
исследования

%

30

50

50

52

54

56

57

Задача 1.1.1 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в рамках
реализации Национального стратегического проекта «Мәдени мұра»

Показатели прямых результатов

Доля
восстановленных,
отреставрированных
и прошедших
консервацию
объектов
культурного
наследия от общего
количества
объектов, вошедших
в государственные
списки памятников
истории и культуры
республиканского и
местного значения

отчеты
подведомственных
организаций

%

0,66

0,73

0,78

0,83

0,89

0,95

1,02

Ежегодное
количество
мероприятий,
направленных на
популяризацию
историко-
культурного
наследия в стране
и за рубежом

отчеты
подведомственных
организаций

ед.

165

168

170

180

177

179

180

Уровень
информированности
населения о
проектах
«Мәдени мұра»

социологические
исследования

%

40

70

75

76

77

78

80

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Комплексное изучение историко-культурного наследия
Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Х

Х

Х

Х

Х

Пропаганда национального исторического наследия в стране и
за рубежом

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка плана мероприятий по организации и проведению
опроса населения в удовлетворенности качеством оказываемых
госорганом услуг

-

Х

-

-

-

Наполнение контентом информационно-познавательных
веб-порталов об историко-культурном наследии Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1.1.2 Расширение доступа населения к культурным ценностям

Показатели прямых результатов

Среднее число
посетителей
(посещений)
организаций
культуры на 1000
человек:
- посетителей
библиотек
- посещений
театров
- посещений музеев

данные
Агентства по
статистике

ед.

265
124
256

268
121
257

269
122
258

271
124
260

273
126
262

275
127
264

277
129
266

Посещаемость
информационной
системы
«Электронный
государственный
библиотечный фонд
«Библиотека
Казахстана»

электронная
система учета
посещаемости
портала kazneb.kz

тыс. ед.

-

49

50

51

52

53

54

Доля
автоматизированных
государственных
услуг от общего
количества услуг

акт

%

-

-

-

83

17

-

-

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Материально-техническое обеспечение государственных
организаций культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Строительство и реконструкция объектов культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспечение функционирования объектов культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Повышение квалификации и переподготовка кадров
государственных организаций культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Наполнение контентом электронного государственного
библиотечного фонда «Библиотека Казахстана»

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка регламентов и стандартов государственных услуг

Х

Х

-

-

-

Задача 1.1.3 Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры

Показатели прямых результатов

Доля отечественных
фильмов в общем
объеме кинопроката

мониторинг
репертуара
кинотеатров

%

5,2

6,5

4

4,4

4,8

5,2

5,6

Количество новых
театральных
постановок в
республиканских
театрах (ежегодный
срез)

отчеты
подведомственных
организаций

ед.

36

39

42

43

44

45

46

Обеспечение роста
показателя
«Искусство,
развлечения,
отдых»

данные Агентства
по статистике

ИФО в %
к
предыду-
щему году

100,0

100,0

105,0

105,0

105,0

105,0

105,0

Уровень снижения
операционных
издержек,
связанных с
регистрацией и
ведением бизнеса
(получение
разрешений,
лицензий,
сертификатов;
аккредитация;
получение
консультаций),
включая время и
затраты

мониторинг
снижения
операционных
издержек

%

-

30

-

-

-

30

-

Снижение до 30 %
количества
плановых проверок
субъектов
государственного
контроля

ведомственная
отчетность

%

-

-

-

10

10

10

-

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Стимулирование деятелей в сфере культуры (поддержка
талантливых личностей, обеспечение выплат государственных
премий и стипендий деятелям культуры)

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение социально значимых и культурных мероприятий

Х

Х

Х

Х

Х

Производство национальных фильмов

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение организационно-практических мероприятий,
направленных на снижение операционных издержек, связанных с
регистрацией и ведением бизнеса

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение организационно-практических мероприятий,
направленных на снижение количества плановых проверок
субъектов государственного контроля

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
2. Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель 2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики,
архивного дела и издательства

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 003, 018, 019,
020, 021, 022)

Целевые индикаторы

Уровень
востребованности
потребителями
отечественной
информационной
продукции

социологические
исследования

%

-

-

30

50

52

54

56

Увеличение объема
Национального
архивного фонда

отчеты
подведомственных
организаций и
местных
исполнительных
органов

тыс.ед.
хр.

-

-

300,0

550,0

850,0

1150,0

1450,0

Задача 2.1.1. Реализация государственной информационной политики через СМИ

Показатели прямых результатов

Ввод новых
государственных
отечественных
телевизионных и
радиоканалов

акты выполненных
работ

ед.

-

1

1

3

-

-

-

Объем материалов
отечественных
печатных СМИ,
выпущенных в рамках
госзаказа (газеты)

акты выполненных
работ

полоса
форм.
А-2

12 685

13 240

12 400

13 988

12 855

12 855

12 855

Объем материалов
отечественных
печатных СМИ,
выпущенных в рамках
госзаказа (журналы)

акты выполненных
работ

учетно-
изд. лист

875

970

875

953

875

875

875

Объем телевизионных
и радиопередач,
выпущенных в рамках
реализации
государственного
заказа

акты выполненных
работ

час

68 708

68 708

82 546

113 823

109 466

109 466

109 466

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Формирование перечня тематических направлений
государственной информационной политики

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение конкурса по реализации государственного
информационного заказа

Х

Х

Х

Х

Х

Методическое обеспечение информационного сопровождения
социально значимых мероприятий

Х

Х

Х

Х

Х

Тематическая дифференциация государственных каналов

Х

Х

-

-

-

Задача 2.1.2 Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта

Показатели прямых результатов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Доля продукции
собственного
производства в
общей сетке вещания
государственных
телеканалов

акты выполненных
работ

%

35

45

50

51

52

53

54

Доля продукции
собственного
производства в
общей сетке вещания
государственных
радиоканалов

акты выполненных
работ

%

35

45

50

51

52

53

54

Среднесуточный
объем вещания
государственных
каналов в
спутниковом
сегменте

акты выполненных
работ

час

20

20,5

18,1

19,6

19,6

19,6

19,6

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Проведение конкурса по реализации государственного
информационного заказа

Х

Х

Х

Х

Х

Формирование пакета теле-, радиоканалов свободного доступа,
распространяемого по сетям многоканального вещания

Х

Х

Х

Х

Х

Создание новых теле-, радиопрограмм отечественного
производства

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение мероприятий по повышению квалификации
отечественных журналистов

Х

Х

Х

Х

Х

Награждение журналистов за творческий вклад в развитие
отечественного информационного пространства

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.3. Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение
соблюдения законодательства

Показатели прямых результатов

Объем продукции
электронных СМИ,
охваченной
мониторингом

мониторинг СМИ

час

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

Количество
Интернет-ресурсов,
охваченных
мониторингом

мониторинг
интернет-ресурсов

кол-во

-

-

135

135

135

135

135

Объем продукции
печатных СМИ,
охваченной
мониторингом

мониторинг СМИ

полоса

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718


Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Определение перечня тематических направлений и СМИ для
проведения мониторинга

Х

Х

Х

Х

Х

Контроль за соблюдением законодательства в области СМИ,
принятие мер в установленном законодательством порядке

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.4 Обеспечение сохранности, пополнение состава и содержания Национального
архивного фонда и документов по личному составу

Показатели прямых результатов

Доля архивных
фондов, включенных
в
автоматизированные
учетно-
информационные
поисковые системы

отчеты
подведомственных
организаций

%

-

-

5

10

15

20

25

Доля принятых
документов в
государственные
архивы от общего
объема
документации,
подлежащей приему

отчеты
подведомственных
организаций

%

-

-

80

85

87

90

92

Ежегодное
обновление основных
средств хранения
государственных
архивов

отчеты
подведомственных
организаций

%

-

-

3

5

6

8

10

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Обеспечение сохранности документов Национального архивного
фонда и по личному составу

Х

Х

Х

Х

Х

Формирование состава Национального архивного фонда

Х

Х

Х

Х

Х

Модернизация материально-технической базы государственных
архивов

Х

Х

Х

Х

Х

Создание и ведение автоматизированного научно-справочного
аппарата к архивным фондам и баз данных

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.5 Обеспечение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда

Показатели прямых результатов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Доля
удовлетворенных
запросов
пользователей
архивной
информацией

отчеты
подведомственных
организаций

%

80

80

80

85

87

90

92

Доля запросов
социально-правового
характера,
исполненных в
установленные сроки

отчеты
подведомственных
организаций

%

80

80

80

85

87

90

92

Доля документов
Национального
архивного фонда,
переведенных в
цифровой формат

отчеты
подведомственных
организаций

%

-

5

5

7

9

10

15

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Проведение мероприятий по эффективному использованию
документов Национального архивного фонда, находящихся на
хранении в государственных архивах (сборники архивных
документов, справочники, выставки)

Х

Х

Х

Х

Х

Перевод документов Национального архивного фонда в цифровой
формат

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение мероприятий по популяризации услуг
государственных архивов (теле- и радиопрограммы, публикации
в печатных СМИ, постоянно действующие и тематические
выставки, республиканские семинары)

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.6 Издание социально-важной литературы

Показатели прямых результатов

Количество
наименований
выпускаемой
социально- важной
литературы

отчеты издательств

ед.

474

300

405

380

374

374

374

Количество
социально- важной
литературы,
распространенной по
библиотекам
республики 1

акты
приема-передач

ед.

948 000

600 000

971 000

926 000

897 000

897 000

897 000

Степень реализации
тематического плана

протокол
экспертного
совета

%

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Определение тематических направлений по изданию
социально-важной литературы

Х

Х

Х

Х

Х

Определение перечня книгоиздающих организаций

Х

Х

Х

Х

Х

Издание книг

Х

Х

Х

Х

Х

Распространение книг по библиотекам Республики

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
3. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа
Казахстана

Цель 3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 004, 024)

Целевые индикаторы

Доля взрослого
населения
республики,
владеющего
государственным
языком

социологические
исследования

%

52,0

60,0

63,0

65,0

68,0

71,0

75,0

Доля населения
республики,
владеющего
государственным,
русским и английским
языками

социологические
исследования

%

1,5

3,5

5,5

7,0

10,0

10,5

11,0

Задача 3.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций
государственного языка

Показатели прямых результатов

Число обучающихся в
центрах обучения
казахскому языку

отчеты центров
обучения
казахскому языку

ед.

29 000

29 225

30 000

32 500

35 000

37 700

38 000

Удельный объем
делопроизводства на
государственном
языке в
государственных
органах в общем
объеме
документооборота

мониторинг
процесса ведения
документо-оборота
на государственном
языке

%

60

80

82

84

86

88

90

Посещаемость
Национального
портала
государственного
языка

электронная
система учета
посетителей
портала

тыс.ед.

162,5

200

230

270

300

300

300

Количество стран
проживания казахской
диаспоры, охваченных
организационно-
методическими
мероприятиями

отчеты
Всемирной
ассоциации казахов

Ед.

12

18

19

20

20

21

21

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Реализация комплекса мероприятий по созданию системы
овладения государственным языком всеми гражданами
Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

Организация и проведение мероприятий, направленных на
повышение престижа и расширение сферы применения
государственного языка

Х

Х

Х

Х

Х

Организация работы по усовершенствованию и систематизации
лексического фонда казахского языка (в сфере ономастики,
терминологии, антропонимики)

Х

Х

Х

Х

Х

Оказание политико-дипломатической, методической и
организационной поддержки соотечественникам, проживающим за
рубежом

Х

Х

Х

Х

Х

Организация системы аналитической и исследовательской
работы по проблемам соотечественников, проживающих за
рубежом

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 3.1.2 Сохранение и укрепление лингвистического капитала казахстанцев

Показатели прямых результатов

Доля взрослого
населения
республики,
владеющего русским
языком

социологические
исследования

%

88,0

89,0

89,0

89,1

89,2

89,3

89,5

Доля населения
республики,
владеющего
английским языком

социологические
исследования

%

2

5,6

6,0

8,0

10,0

11,0

12,0

Доля этносов,
имеющих
этно-культурные
объединения,
охваченных курсами
по обучению родному
языку

данные ЭКО

%

-

-

54

57

60

62

64

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Обеспечение функционирования русского языка в
коммуникативно-языковом пространстве

Х

Х

Х

Х

Х

Создание условий для сохранения языков и взаимообогащения
культур этносов, проживающих в Казахстане

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение работы по сохранению широкого образовательного
пространства процесса обучения иностранным языкам

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
4. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение
внутриполитической стабильности

Цель 4.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма

Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 011)

Целевые индикаторы

Уровень поддержки в
общественном
сознании Стратегии
развития государства
и государственной
политики

социологические
исследования

%

55

85

86

87

88

89

90

Доля населения,
положительно
оценившего
взаимоотношения
институтов
гражданского
общества и
государства

социологические
исследования

%

45

52

55

56

57

58

59

Уровень
информированности
населения о работе
по применению и
пропаганде
государственных
символов

социологические
исследования

%

-

-

-

65

67

70

72

Количество социально
значимых проектов,
реализованных
совместно с НПО

количество
проектов

ед.

-

-

55

55

55

55

55

Прозрачность
решений, принимаемых
государственными
органами

отчет
Глобального
индекса
конкурентоспособ-
ности Всемирного
экономического
форума

место
в
рей-
тинге
Глоба-
льного
индек-
са
конку-
ренто-
спосо-
бности
Всеми-
рного
эконо-
мичес-
кого
форума

-

75

62

46

45

44

43

Задача 4.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение
роли Ассамблеи народа Казахстана

Показатели прямых результатов

Доля населения,
положительно
оценившего
государственную
политику в сфере
межэтнических
отношений

социологические
исследования

%

70

85

86

87

88

89

90

Уровень
информированности
населения о
программных
документах,
направленных на
укрепление ценностей
толерантности и
межэтнического
согласия

социологические
исследования

%

-

-

50

52

54

56

58

Уровень поддержки
социально значимых
проектов,
направленных на
сохранение и
развитие культуры и
традиций всех
этносов, проживающих
в Республике
Казахстан

итоги конкурса по
размещению
государственного
социального заказа

%
(от
общего
объема
финан-
сиро-
вания)

-

-

5

5

5

5

5

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Организация и проведение комплекса разноформатных
мероприятий, направленных на пропаганду идей
толерантности и межэтнического согласия

Х

Х

Х

Х

Х

Ежеквартальный мониторинг межэтнической ситуации в
казахстанском обществе

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 4.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и
проводимой государственной политики

Показатели прямых результатов

Уровень
информированности
населения о
программных
документах и
основных
направлениях
государственной
политики по
результатам
проведения
информационно-
пропагандистских
мероприятий

социологические
исследования

%

80

83

84

85

85

85

85

Уровень правовой
грамотности
населения в сфере
применения
государственных
символов

социологические
исследования

%

-

-

-

45

49

53

57

Степень
обеспеченности
государственных
учреждений
имиджевыми
материалами,
популяризирующими
государственные
символы

результаты
инспекционных
проверок/данные
государственных
органов,
учреждений

%

30

35

36

37

38

39

40

Доля женщин во
власти на уровне
принятия решений

отчеты
структурных
подразделений

%

-

-

30

30

30

30

30

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Организация и проведение комплекса мероприятий по
разъяснению и пропаганде программных документов и основных
направлений государственной политики

Х

Х

Х

Х

Х

Организация и проведение комплекса мероприятий,
направленных на пропаганду государственных символов

Х

Х

Х

Х

Х

Мониторинг общественного мнения на предмет восприятия
основных приоритетов ежегодных Посланий Президента
Республики Казахстан

Х

Х

Х

-

-

Задача 4.1.3 Расширение участия институтов гражданского общества в реализации
Стратегии развития страны

Показатели прямых результатов

Доля проектов,
реализованных
совместно с НПО и
бизнес-сектором (от
общего числа
реализованных
проектов)

отчеты поставщиков
по
государственному
социальному заказу
и подведомственных
организаций

%

-

-

5

5

5

5

5

Доля населения,
охваченного услугами
НПО в рамках
государственного
социального заказа

отчеты НПО по
реализации
социально значимых
проектов в рамках
государственного
социального заказа

%

16

16

18

20

22

24

26

Количество
«диалоговых
площадок» с участием
институтов
гражданского
общества,
действующих на
постоянной основе

данные
государственных
органов

ед.

300

300

300

305

305

305

305

Доля граждан,
положительно
оценивших услуги НПО
в рамках
государственного
социального заказа

социологические
исследования

%

-

-

10

15

20

25

30

Доля респондентов,
положительно
оценивших состояние
нормативной правовой
базы, регулирующей
деятельность
институтов
гражданского
общества

социологические
исследования

%

-

-

5

7

9

11

13

Уровень поддержки
социально значимых
проектов,
направленных на
реализацию гендерной
политики

итоги конкурса по
размещению
государственного
социального заказа

%
(от
общего
объема
госу-
дарст-
венно-
го
социа-
льного
заказа)

-

2,5

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Организация мероприятий и проектов с участием институтов
гражданского общества

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение комплекса мероприятий, направленных на
формирование активной гражданской позиции казахстанцев

Х

Х

Х

Х

Х

3.2 Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели
государственного органа

Наименование стратегического
и (или) программного документа

1

2

Стратегическое направление 1
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

1.1 Популяризация отечественной
культуры в стране и за рубежом

Послание Президента Республики
Казахстан от 1
марта 2006 года «Стратегия вхождения
Казахстана в число 50-ти наиболее
конкурентоспособных стран мира»

Доктрина национального единства

Стратегическое направление 2
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства

2.1 Повышение эффективности реализации
государственной информационной
политики, архивного дела и издательства

Указ Президента Республики Казахстан от 1
февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом
плане развития Республики Казахстан до 2020
года»

Указ Президента Республики Казахстан от 19
марта 2010 года № 958 «О Государственной
программе по форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы»

Стратегическое направление 3
Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана

3.1 Развитие государственного языка и
лингвистического капитала казахстанцев

Послание Президента Республики Казахстан от 6
февраля 2008 года «Повышение благосостояния
народа Казахстана – главная цель
государственной политики»

Указ Президента Республики Казахстан от 1
февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом
плане развития Республики Казахстан до 2020
года»

Указ Президента Республики Казахстан от 29
июня 2011 года № 110 «О Государственной
программе развития и функционирования языков
в Республике Казахстан на 2011-2020 годы»

Доктрина национального единства

Стратегическое направление 4
Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение
внутриполитической стабильности

4.1. Обеспечение единства нации и
формирование казахстанского патриотизма

Послание Президента Республики Казахстан от 6
февраля 2008 года «Повышение благосостояния
народа Казахстана – главная цель
государственной политики»

Послание Президента Республики Казахстан от
29 января 2010 года «Новое десятилетие –
новый экономический подъем – новые
возможности Казахстана»

Указ Президента Республики Казахстан от 1
февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом
плане развития Республики Казахстан до 2020
года»

Доктрина национального единства

4. Развитие функциональных возможностей

Наименование стратегического
направления, цели и задачи
государственного органа

Мероприятия по реализации
стратегического направления, цели и
задачи государственного органа

Период
реализации

1

2

3

Стратегическое направление 1.
Повышение конкурентоспособности
сферы культуры и искусства

Цель 1.1 Популяризация
отечественной культуры в стране и
за рубежом
Задача 1.1.1 Сохранение и
популяризация
историко-культурного наследия в
рамках реализации Национального
стратегического проекта «Мәдени
мұра»
Задача 1.1.2 Расширение доступа
населения к культурным ценностям
Задача 1.1.3 Стимулирование роста
востребованности отечественного
продукта сферы культуры

1. Модернизация системы менеджмента:
внедрение эффективной системы
взаимодействия с подведомственными
организациями культуры,
обеспечивающей качественное
исполнение мероприятий
Стратегического плана Министерства
культуры и информации;
перераспределение функций структурных
подразделений Министерства культуры и
информации для повышения
эффективности работы с
инфраструктурой;
внедрение программно-целевой модели
управления (определение степени
ответственности руководителей
структурных подразделений и
подведомственных организаций за
достижение/недостижение целевых
индикаторов, показателей
Стратегического плана Министерства
культуры и информации);
внедрение системы мониторинга за
процессом повышения профессионального
уровня сотрудников Министерства
культуры и информации и
подведомственных организаций;
разработка механизма продвижения
женщин на уровень принятия решений и
достижения 30 %-го их
представительства к 2016 году.

2. Выполнение регуляторной функции
развития культурного пространства:
совершенствование нормативно-правовой
базы в сфере культуры;
внедрение системы оценки качества, а
в перспективе внедрение стандартов
ISO 9000.

3. Сбалансированное развитие рыночных
механизмов в отрасли:
стимулирование производства
конкурентоспособной продукции в
области культуры за счет развития
рыночных отношений;
внедрение системы
государственно-частного партнерства в
процесс создания конкурентоспособного
культурного продукта.

2011–2015
годы

Стратегическое направление 2.
Повышение конкурентоспособности
отечественного информационного
пространства

Цель 2.1 Повышение эффективности
реализации государственной
информационной политики,
архивного дела и издательства
Задача 2.1.1. Реализация
государственной информационной
политики через СМИ
Задача 2.1.2 Снижение зависимости
от зарубежного информационного
продукта
Задача 2.1.3. Повышение правовой
культуры средств массовой
информации и обеспечение
соблюдения законодательства
Задача 2.1.4 Обеспечение
сохранности, пополнение состава и
содержания Национального
архивного фонда и документов по
личному составу
Задача 2.1.5 Обеспечение доступа
населения к ресурсам
Национального архивного фонда
Задача 2.1.6 Издание
социально-важной литературы

1. Модернизация системы менеджмента:
внедрение эффективной системы
взаимодействия с подведомственными
организациями, обеспечивающей
качественное исполнение мероприятий
Стратегического плана Министерства
культуры и информации;
перераспределение функций структурных
подразделений Министерства культуры и
информации для повышения
эффективности работы с
инфраструктурой;
внедрение программно-целевой модели
управления (определение степени
ответственности руководителей
структурных подразделений и
подведомственных организаций за
достижение/недостижение целевых
индикаторов, показателей
Стратегического плана Министерства
культуры и информации);
внедрение системы мониторинга за
процессом повышения профессионального
уровня сотрудников Министерства
культуры и информации и
подведомственных организаций;
разработка механизма продвижения
женщин на уровень принятия решений и
достижения 30 %-го их
представительства к 2016 году.

2. Выполнение регуляторной функции:
мониторинг электронных, печатных СМИ
и негосударственных СМИ по улучшению
качества производимой ими продукции в
рамках государственной информационной
политики;
укрепление материально-технической
базы подведомственных архивных
учреждений путем приобретения нового
оборудования, капитального ремонта;
внедрение информационных технологий и
автоматизация деятельности архивных
учреждений.


Стратегическое направление 3.
Создание толерантной языковой
среды как фактора единства народа
Казахстана

Цель 3.1 Развитие
государственного языка и
лингвистического капитала
казахстанцев
Задача 3.1.1 Расширение
социально-коммуникативных и
консолидирующих функций
государственного языка
Задача 3.1.2 Сохранение и
укрепление лингвистического
капитала казахстанцев

1. Модернизация системы менеджмента:
внедрение эффективной системы
взаимодействия с подведомственными
организациями, обеспечивающей
качественное исполнение мероприятий
Стратегического плана Министерства
культуры и информации;
перераспределение функций структурных
подразделений Министерства культуры и
информации для повышения
эффективности работы с
инфраструктурой;
внедрение программно-целевой модели
управления (определение степени
ответственности руководителей
структурных подразделений и
подведомственных организаций за
достижение/недостижение целевых
индикаторов, показателей
Стратегического плана Министерства
культуры и информации);
внедрение системы мониторинга за
процессом повышения профессионального
уровня сотрудников Министерства
культуры и информации и
подведомственных организаций;
разработка механизма продвижения
женщин на уровень принятия решений и
достижения 30 %-го их
представительства к 2016 году.

2. Выполнение регуляторной функции:
реализация Государственной программы
развития и функционирования языков в
Республике Казахстан на 2011–2020
годы;
совершенствование нормативно-правовой
и методологической базы дальнейшего
развития и функционирования языков.

3. Сбалансированное развитие рыночных
механизмов в отрасли:
стимулирование производства
конкурентоспособного продукта в сфере
развития и функционирования языков за
счет развития рыночных отношений.

2011–2015
годы

Стратегическое направление 4.
Дальнейшее укрепление
государственности и единства
нации, обеспечение
внутриполитической стабильности
Цель 4.1 Обеспечение единства
нации и укрепление казахстанского
патриотизма
Задача 4.1.1 Сохранение и
укрепление межэтнического
согласия, дальнейшее повышение
роли Ассамблеи народа Казахстана
Задача 4.1.2 Разъяснение и
пропаганда Стратегии и
приоритетов развития Казахстана и
проводимой государственной
политики
Задача 4.1.3 Расширение участия
институтов гражданского общества
в реализации Стратегии развития
страны

1. Модернизация системы менеджмента:
совершенствование работы структурных
подразделений Министерства культуры и
информации, направленной на
эффективное взаимодействие с
инфраструктурой сферы (институты
гражданского общества);
внедрение программно-целевой модели
управления (определение степени
ответственности руководителей
структурных подразделений за
достижение/недостижение целевых
индикаторов, показателей
Стратегического плана Министерства
культуры и информации);
внедрение системы мониторинга за
процессом повышения профессионального
уровня сотрудников структурных
подразделений, ответственных за
реализацию целей и задач заданного
направления;
разработка механизма продвижения
женщин на уровень принятия решений и
достижения 30 %-го их
представительства к 2016 году.

2. Выполнение регуляторных функций:
совершенствование работы Экспертного
совета при Министерстве культуры и
информации Республики Казахстан;
составление карты Казахстана по
отраслевым целевым группам и
разработка программ для работы с
каждой из них.

2011–2015
годы

5. Межведомственное взаимодействие

Показатели задач, для
достижения которых
требуется
межведомственное
взаимодействие

Государственный орган, с
которым осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры,
осуществляемые государственным
органом для установления
межведомственных взаимодействий

1

2

3

Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности отечественного
информационного пространства

Цель 2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики,
архивного дела и издательства

Задача 2.1.1 Реализация
государственной
информационной политики
через СМИ

Центральные государственные
органы, местные
исполнительные органы

Координация деятельности
пресс-служб центральных
госорганов, работа с местными
исполнительными органами по
вопросам проведения
государственной информационной
политики

Стратегическое направление 3. Создание толерантной языковой среды как
фактора единства народа Казахстана

Цель 3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

Задача 3.1.1 Расширение
социально-коммуникативных
и консолидирующих функций
государственного языка

Министерство
иностранных дел
Республики Казахстан

Содействие в подготовке
организационно-методических
мероприятий за рубежом

6. Управление рисками

Наименование возможного риска

Возможные последствия, в
случае непринятия мер по
управлению рисками

Мероприятия по управлению
рисками

1

2

3

Внешние

негативное влияние
природно-климатических условий
на объекты историко-культурного
наследия

недостижение
показателей,
направленных на
сохранение и развитие
объектов
историко-культурного
наследия

составление перечня
культурно-историчеких
объектов, имеющих статус
приоритетных при
распределении финансовых
средств

Внутренние

неэффективная работа местных
исполнительных органов

недостижение
показателей,
направленных на развитие
социально-культурной
ситуации в регионах

подписание меморандумов с
акимами областей и городов
Астаны и Алматы

неэффективная работа
подведомственных организаций

недостижение отдельных
показателей развития
социально-культурной
сферы

внедрение системы
мониторинга и контроля
работы подведомственных
организаций;
создание механизма
карьерного роста и
мотивации сотрудников;
эффективное межсекторальное
взаимодействие с
Министерством образования и
науки Республики Казахстан
в рамках подготовки
профессиональных кадров

отток кадров из
подведомственных организаций

7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Администра-
тор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

001 Формирование государственной политики в области культуры и информации

Описание

Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой
координации по формированию и реализации государственной политики в
области культуры, информации, внутриполитической стабильности, языковой
политики. Создание правовых, экономических и организационных основ в
сфере возрождения, сохранения, развития, использования и распространения
национальной культуры и культуры других народов, создание условий для
расширения применения государственного языка. Обеспечение контроля за
реализацией государственной политики в сфере языковой политики.
Обеспечение функционирования аппарата Министерства культуры и информации
и его подразделений. Выдача лицензий на проведение археологических и
реставрационных работ памятников истории и культуры.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Обеспечение
функционирования
Министерства культуры и
информации Республики
Казахстан и его
подразделений

тыс.
тенге

404 448

483 867

406 257

662 405

453 466

460 407


Показатели
прямого
результата

Ориентировочное количество
стратегических документов
Министерства

шт.

3

3

3

2

2

2


Ориентировочное количество
отчетов о финансовой,
оперативной деятельности
Министерства

шт.

92

92

92

92

92

92


Ориентировочное количество
разработанных
международных договоров и
соглашений

шт.

8

8

5

1

1

1


Ориентировочное количество
мероприятий по
международному
сотрудничеству

шт.

5

4

4

5

5

5


Ориентировочное количество
нормативно-правовых актов,
правовых актов,
разработанных
Министерством (по мере
поступления)

шт.

100

104

100

110

120

120


Ориентировочное количество
выдачи лицензий на
реставрационные и
археологические работы (по
запросу)


По мере поступления заявлений

Ориентировочное количество
выданных разрешений на
ввоз и вывоз
историко-культурных
ценностей (по запросу)


По мере поступления заявлений

Ориентировочное количество
проведенных конференций,
круглых столов, семинаров
в области культуры и
развития языков

шт.

26

32

28

30

30

30


Реализация медиа-планов по
освещению
общественно-политической и
социально-экономической
ситуации в стране

Ед.




40




Количество
организаций-источников
пополнения Национального
архивного фонда,
охваченных контролем за
состоянием
делопроизводства и
хранения документов

Кол-во
орга-
низа-
ций




55




Количество тематических
направлений, охваченных в
рамках проведения
государственной политики в
сфере книгоиздания

Кол-во
тема-
тичес-
ких
напра-
влений




17




Показатели
конечного
результата

Обеспечение высокого
уровня функционирования
Министерства, в целях
эффективной реализации
государственной политики в
области культуры,
информации и языковой
политики

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности

Предполагаемые средние
затраты на содержание
одного государственного
служащего

тыс.
тенге

3 222

3 695

3 502,2

3919,5

3 909

3 969


Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

404 448

483 867

406 257

662 405

453 466

460 407


Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

002 Капитальные расходы Министерства культуры и информации Республики
Казахстан

Описание

Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в области
культуры и информации

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Оснащение
материально-технической
базы центрального аппарата
Министерства культуры и
информации

тыс.
тенге


1647

8623





Оснащение
материально-технической
базы Комитета культуры
Министерства культуры и
информации

тыс.
тенге


1315

2022





Оснащение
материально-технической
базы Комитета по языкам
Министерства культуры и
информации

тыс.
тенге


1198

1010





Оснащение
материально-технической
базы Комитета информации и
архивов Министерства
культуры и информации

тыс.
тенге




20 000




Показатели
прямого
результата

Ориентировочное количество
программного обеспечения

Ед.



2





Ориентировочное количество
мебели

комп.



44





Ориентировочное количество
оборудования, прочие

шт.


7

35





Приобретение
программно-аппаратного
комплекса «Формикайтек
TVMon Каскад Flash»

комп.




1




Показатели
конечного
результата

Оснащение аппарата
Министерства и его
комитетов необходимым
оборудованием для его
дальнейшего
функционирования

%


100

100

100




Показатели
качества

Эффективное функционирование Министерства при реализации государственной
политики в области культуры, информации и языковой политики

Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов

Обеспечение центрального
исполнительного органа, его
ведомств компьютерной и
офисной техникой, мебелью,
лицензионными программными
продуктами

тыс.
тенге


4 160

11 655

20 000




Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

003 Стимулирование деятелей в сфере культуры и информации

Описание

Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление
произведений искусств, имеющих общенациональную значимость. Поддержка
талантливых личностей. Обеспечение выплат государственных премий и
стипендий деятелям культуры, выплат государственных премий журналистам за
лучшие публикации в области средств массовой информации

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Обеспечение выплаты
Государственной премии Мира
и прогресса Первого
Президента Республики
Казахстан

тыс.
тенге

7 776

8 478

9 072

9 888

10 578

11 316


Обеспечение выплаты
Президентских премий и
грантов в области средств
массовой информации

тыс.
тенге

5 184



6552




Обеспечение выплаты
Государственной стипендии в
области культуры

тыс.
тенге

15 552

16 513

18 144

19 776

21 156

22 632


Обеспечение выплаты
Государственной премии в
области литературы и
искусства

тыс.
тенге


24 904


29 046


33 241


Изготовление дипломов и
свидетельств

тыс.
тенге

347

520

462

660

215

660


Обеспечение деятельности
комиссии по присуждению
Государственной премии мира
и прогресса Первого
Президента РК,
государственных стипендий
деятелям литературы и
искусства Казахстана,
государственных премий в
области литературы и
искусства

тыс.
тенге



2 016

1 952

2 656

2 300


Показатели
прямого
результата

Ориентировочное количество
деятелей культуры,
удостоенных государственных
премий

чел.

1

4

1

4

1

4


Ориентировочное количество
деятелей культуры,
удостоенных государственных
стипендий

чел.

50

50

50

50

50

50


Ориентировочное количество
деятелей, удостоенных
премии и грантов в области
средств массовой информации

чел.




4




Показатели
конечного
результата

Обеспечение выплат премий,
грантов, стипендий в
области культуры и
информации

%


100

100

100

100

100


Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

28 859

50 415

29 694

67874

34 605

70 149


Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

004 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

Описание

Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций
государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана.
Создание государственной системы по социально-экономической, правовой
защите и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, как
составной части единой казахской нации.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

2013
г.

Мероприятия
бюджетной
программы

Развитие языков этнических
групп, повышение качества
удовлетворения
национально-культурных
потребностей

тыс.
тенге

22 681

24 495

25 222

25 207

26 971

28 860


Повышение роли
государственного языка во
всех сферах общественной
жизни (конкурсы, фестивали,
семинары, конференции,
круглые столы и др.),
совершенствование работы
терминологических и
ономастических секций,
укрепление международного
сотрудничества

тыс.
тенге

611 192

565 816

2 508 342

430 807

2 494 412

2 669 021


Показатели
прямого
результата

Количество слушателей,
прошедших обучение
государственному языку на
курсах при воскресных
школах республиканских
национально-культурных
объединений

чел.

900

915

1 000

1 000

1 050

1 100


Количество участников
мероприятий, направленных
на методическое
совершенствование
преподавателей воскресных
школ республиканских
национально-культурных
центров

чел.

1000

1185

1 200

1 200

1 200

1 200


Разработка и выпуск
литературы образовательного
и научного характера по
вопросам государственной
языковой политики, в том
числе и для казахской
диаспоры, проживающей за
рубежом

тыс.
печ.
лис-
тов

70 350

71 334

95 900

95 900

0,100

0,810


Количество аналитических
докладов, подготовленных на
базе исследований по
проблемам языковой
политики, в том числе и
соотечественников,
проживающих за рубежом

ед.

4

4

4

3

3

3


Охват населения
организационными,
методическими, культурными
мероприятиями по пропаганде
государственной языковой
политики

чел.

2 900

3 790

3 800

3 850

3 900

4 000


Показатели
конечного
результата

Доля взрослого населения
республики, владеющего
государственным языком

%

52

60

63

65

68

71


Доля этносов, имеющих
этно-культурные
объединения, охваченных
курсами по обучению родному
языку

%

-

-

54

57

60

62


Показатели
качества











Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

633 873

590 311

2 533 564

456 014

2 521 383

2 697 881


Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

005 Прикладные научные исследования

Бюджетная
подпрограм-
ма

100 В области культуры

Описание

Обеспечение проведения научно-практического анализа развития культуры и
искусства, разработка эффективных и перспективных моделей
функционирования социально-культурной инфраструктуры; археологические
исследования объектов историко-культурного наследия

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Проведение
научно-прикладных
исследований

тыс.
тенге

111 907

72 713

53 941

88630

78 030



Проведение археологических
работ

тыс.
тенге

156 184

100 500

107 500

106 300

108 700



Показатели
прямого
результата

Ориентировочное количество
научно-прикладных
исследований

ед.

13

11

7

7

7



Ориентировочное количество
проводимых археологических
работ

ед.

49

26

27

27

27



Показатели
конечного
результата

Обеспечение
научно-практического
анализа
историко-культурного
наследия путем проведения
научно-прикладных и
археологических
исследований

%

100

100

100

100

100



Показатели
эффектив-
ности

Предполагаемые средние
затраты по проведению
археологического
исследования на одном
объекте

тыс.
тенге


773,1

796,3

787,4

805,2



Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

268 091

173 213

161 441

194 930

186 730



Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

006 Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и
информации

Описание

Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области
культуры, материально-техническое оснащение государственных организаций в
области культуры, архивных учреждений

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Материально-техническое
оснащение организаций
культуры

тыс.
тенге


24 090


113467

27 180

29 712


Проведение капитального
ремонта организаций культуры

тыс.
тенге




150 911

50 000



Материально-техническое
оснащение архивных
учреждений

тыс.
тенге




373 130




Приобретение жилых помещений
работникам культуры
республиканских организаций
г. Астаны

тыс.
тенге



826 328





Показатели
прямого
результата

Количество объектов
культуры, на которых
проводится капитальный
ремонт

Ед.

4

1

1

3

1



Ориентировочное количество
приобретенных музейных
экспонатов

Ед.



102

51

51

51


Ориентировочное количество
приобретенной литературы

Ед.



2 250

2 250

2 250

2 250


Ориентировочное количество
программного обеспечения

Ед.



26





Ориентировочное количество
приобретенного оборудования,
прочие организации культуры

Ед.



300

69

66



Ориентировочное количество
приобретенного оборудования,
прочие архивные учреждения

Ед.




120




Ориентировочное количество
приобретенных жилых
помещений работникам
культуры республиканских
организаций г. Астаны

Ед.



56





Показатели
конечного
результата

Оснащение организаций
культуры необходимым
оборудованием

Ед.



2 678

2490

2 367

2 301


Проведение капитального
ремонта объектов культуры

Ед.




3

1



Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

451 544

24 090

903 690

637508

77 180

29 712


Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

007 Производство национальных фильмов

Описание

Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной
деятельности, направленной на создание и прокат аудиовизуальных
произведений в любой форме и различных жанрах; создание условий для
сохранения и развития материально-технической базы кинематографии;
обеспечение условий для производства, тиражирования и проката
национальных фильмов

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Производство переходящих,
новых фильмов, дубляж
фильмов, формирование
сценарного резерва,
обеспечение непрерывного
технологического процесса,
тиражирование и
дистрибьюция нацфильмов,
хранение национальных
фильмов

тыс.
тенге

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 858 330



Показатели
прямого
результата

Ориентировочное количество
фильмов, которые
производятся в рамках
государственного заказа

ед.

13

21

20

16

14



Показатели
конечного
результата

Доля отечественных фильмов
в общем объеме кинопроката,
произведенных в рамках
государственного заказа

%

5,2

6,5

4

2

2



Показатели
качества

Предполагаемое количество
призов и наград
международных
кинофестивалей

ед.

2

2

1

1

1



Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 858 330

0


Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

008 Проведение социально значимых и культурных мероприятий

Описание

Организация и проведение социально значимых и культурных мероприятий:
республиканских конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных мероприятий,
концертных мероприятий в рамках официальных встреч Главы государства с
иностранными делегациями, дней культуры других государств в Казахстане и
Казахстана за рубежом, пропаганда национальных историко-культурных
ценностей и современных достижений культуры Казахстана, выявление новых
талантов, совершенствование профессионального уровня творческих
коллективов; формирование позитивного имиджа Казахстана за рубежом

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Проведение праздничных
мероприятий, торжественных
концертов,
культурно-массовых
мероприятий

тыс.
тенге

160 975

1 372 503

922 082

440 797

425 665

423 818


Проведение юбилейных дат
выдающихся личностей

тыс.
тенге

58 714

14 429

8 958

176 995

53 000

55 000


Международное сотрудничество
и презентация лучших
достижений казахстанского
искусства за рубежом

тыс.
тенге

954 022

1 196 845

1 296 705

946880

619 327

601 995


Комплекс социально-значимых
и культурных мероприятий по
Году «Астана-столица
Содружеств 2012»,
«Астана-культурная столица
тюркского мира 2012»

тыс.
тенге




580824




Показатели
прямого
результата

Ориентировочное количество
социально значимых и
культурных мероприятий в
стране

ед.

27

35

29

52

26

27


Ориентировочное количество
социально значимых и
культурных мероприятий за
рубежом

ед.

15

7

3

9

10

10


Показатели
конечного
результата

Повышение культурного,
духовного уровня населения
республики и ознакомление
мировой общественности с
уникальным культурным
наследием Казахстана, путем
проведения социально
значимых и культурных
мероприятий

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

1 173 711

2 583 777

2 227 745

2 145 496

1 097 992

1 080 813


Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

009 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций

Описание

Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного
музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов,
лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и
нравственное воспитание подрастающего поколения - граждан Республики
Казахстан. Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий
для всех слоев населения республики с целью вовлечения их в сферу
культурной жизни. Осуществление гастрольных поездок по Казахстану и за
рубежом, постановка новых произведений, участие в международных и
республиканских фестивалях

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Выделение субсидий
театрально-концертным
организациям на покрытие
убытков

тыс.
тенге

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 810 831

5 240 764

5 272 043


Показатели
прямого
результата

Ориентировочное количество
театральных постановок

ед.

36

39

37

39

33

33


Ориентировочное количество
зарубежных гастролей

ед.

6

3

6

3

3

2


Показатели
конечного
результата

Обеспечение функционирования
театрально-концертных
организаций с целью
повышения культурного,
духовного уровня населения
республики

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
средств


тыс.
тенге

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 810 831

5 240 764

5 272 043


Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

010 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Описание

Популяризация предметов музейного значения, технологическое,
организационное, научно-методическое обеспечение процесса изучения и
использования культурного национального достояния страны в сфере музейного
дела. Осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской
деятельности

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Обеспечения
функционирования музеев,
музеев-заповедников

тыс.
тенге

969 724

1 300 750

1 423 403

1 578 066

1 510 485

1 496 382


Показатели
прямого
результата

Ориентировочное количество
проведенных выставок и
презентаций
историко-культурного
наследия

ед.

165

168

170

175

177

179


Показатели
конечного
результата

Обеспечение сохранности
историко-культурного
наследия с целью повышения
культурного, духовного
уровня населения республики
и ознакомление мировой
общественности с уникальным
историко-культурным
наследием Казахстана

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

969 724

1 300 750

1 423 403

1 578 066

1 510 485

1 496 382


Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

011 Проведение государственной политики в области внутриполитической
стабильности и общественного согласия

Описание

Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической
стабильности, обеспечение условий, направленных на укрепление в обществе
демократических принципов, совершенствование казахстанской модели
межэтнического согласия, продвижение политических реформ, развитие
гражданского общества.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Выпуск имиджевых материалов
по пропаганде
межэтнического согласия,
государственных символов,
по разъяснению и пропаганде
ежегодного Послания
Президента страны народу
Казахстана

тыс.
тенге

20 000

13 300

12 541

24 867

26 800

28 650


Проведение
общественно-политических
мероприятий, оказание
государственной поддержки
по развитию межэтнических
отношений и укрепления
этнокультурных
взаимодействий в обществе

тыс.
тенге

961 381

1 254 779

784 644

240 730

257 650

275 750


Проведение комплекса
мероприятий, направленных
на формирование активной
гражданской позиции
казахстанцев

тыс.
тенге

141 114

168 311

185 562

396 047

422 802

451 680


Показатели
прямого
результата

Доля населения,
положительно оценившего
государственную политику в
сфере межэтнических
отношений

%

70

85

86

87

88

89


Уровень поддержки социально
значимых проектов,
направленных на сохранение
и развитие культуры и
традиций всех этносов,
проживающих в РК

%

-

-

5

5

5

5


Уровень информированности
населения о работе,
проводимой в сфере
государственных символов

%

-

-

-

65

67

70


Показатели
конечного
результата

Степень обеспеченности
государственных учреждений
имиджевыми материалами,
популяризирующими
государственные символы

%

30

35

36

37

38

39


Количество «диалоговых
площадок» с участием
институтов гражданского
общества, действующих на
постоянной основе

ед.

300

300

300

305

305

305


Уровень поддержки в
общественном сознании
Стратегии развития
государства и
государственной политики

%

55

85

86

87

88

89


Показатели
конечного
результата










Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

1 122 495

1 436 390

982 747

661 644

707 252

756 080


Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

012 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия

Описание

Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей,
мавзолеев, исторических комплексов и архитектурно-культурных памятников.
Реставрация и консервация изделий. Сооружение памятников
историко-культурного наследия

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Воссоздание памятников
историко-культурного
наследия

тыс.
тенге

563 650

563 650

608 657

766 120

622 002

663 483


Сооружение памятников
историко-культурного
наследия

тыс.
тенге


1 673

1673





Показатели
прямого
результата

Предполагаемое количество
памятников истории и
культуры, на которых
проводились реставрационные
работы

ед.

26

19

30

30

32

32


Предполагаемое количество
установленных памятников в
Казахстане

ед.

1

-

-

1

-

-


Показатели
конечного
результата

Повышение уровня
информированности населения
о проектах «Мәдени мұра»

%

40

70

75

76

77

78


Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

563 650

565 323

610 330

766 120

622 002

663 483


Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

013 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных
организаций культуры

Описание

Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными
кадрами. Совершенствование теоретических знаний профессионального
мастерства специалистов культуры и искусства, в соответствии с
возрастающими требованиями рыночной экономики, структурными изменениями в
производстве и социальной сфере

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Повышение квалификации и
прохождение стажировок
сотрудниками
государственных организаций
культуры в республике и за
рубежом

тыс.
тенге

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204


Показатели
прямого
результата

Количество сотрудников
учреждений культуры,
прошедших стажировку за
рубежом

чел.

100

20

18

23

26

29


Количество сотрудников
учреждений культуры,
прошедших стажировку в
республике

чел.

-

-

-

-

-

-


Показатели
конечного
результата

Обеспечение прохождения
стажировок сотрудниками
республиканских организаций
культуры за рубежом, в
целях совершенствования
теоретических и
практических знаний
профессионального
мастерства специалистов

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204


Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

014 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа

Описание

Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по
разным направлениям, предусматривающим проведение работ по определению
границ территорий и зон охраны объектов культурного и смешанного
наследия, включенных в предварительный список ЮНЕСКО, уточнение и
пересмотр имеющихся списков памятников истории и культуры Казахстана

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Подготовка к изданию,
издание свода памятников
истории и культуры (по
областям)

тыс.
тенге

17 000

8 000

8 000

6 000

20 000

15 300


Определение границ
территории, зон охраны и
создание базы данных
объектов, включенных в
предварительный список
ЮНЕСКО

тыс.
тенге

5 000

8 000

8 000

8 000

5 300



Разработка генерального
плана, определяющего пути
возрождения
музеев-заповедников

тыс.
тенге




6 104

9 300

9 804


Подготовка
менеджмент-планов по
сохранению и использованию
памятников истории и
культуры

тыс.
тенге

20 220

22 500






Подготовка
менеджмент-планов по
сохранению и использованию
памятников для включения их
в серийную номинацию
«Великий Шелковый Путь» 1.
Семиреченский отрезок
(Талгар, Койлык, Акыртас,
курганные могильники) 2.
Южно-Казахстанский отрезок
(Сайрам, Испиджап, Отрар)

тыс.
тенге




8 000


8 000


Разработка менеджмент-плана
по изучению, сохранению и
развитию средневековых
городищ Сауран и Ески
Туркестан

тыс.
тенге



6 000





Разработка менеджмент- плана
по изучению, сохранению и
развитию мавзолея Ходжа
Ахмеда Ясави, петроглифов
Тамгалы и других объектов,
включенных в список ЮНЕСКО

тыс.
тенге





6 000



Подготовка научной
документации объектов
культурного наследия для
включения в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО
по серийной трансграничной
номинации «Великий Шелковый
путь»

тыс.
тенге



8 500

8 500

8 500



Разработка картосхемы
расположения и комплексного
проекта зон охраны
памятников истории и
культуры Акмолинской
области г. Астаны

тыс.
тенге




7 000


7 000


Реставрация копий
древнетюркских каменных
изваяний с руническими
надписями, найденными на
территории Монголии, VII-VI
века до нашей эры

тыс.
тенге



8 000





Определение границ
территории и зон охраны
Государственного
историко-культурного
заповедника-музея «Иссык»

тыс.
тенге



5 104





Историко-технологическое
исследование, сбор,
систематизация и создание
базы данных по строительным
и реставрационным
материалам памятников
материальной культуры
Казахстана

тыс.
тенге






5 000


Показатели
прямого
результата

Ориентировочное количество
реализуемых проектов по
своду и систематизации
культурного наследия народа

ед.

6

5

6

6

5

5


Показатели
конечного
результата

Повышение уровня
информированности населения
о проекте «Мәдени мұра»

%

40

70

75

76

77

78


Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

42 220

38 500

43 604

43 604

49 100

45 104


Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

015 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках
республиканского значения

Описание

Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного
обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным
Интернет-ресурсам, реализация культурной и просветительской деятельности,
направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных
потребностей читателей, в том числе незрячих и слабовидящих граждан,
создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек.
Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций,
круглых столов и творческих встреч, участие в мероприятиях по
международному библиотечному сотрудничеству

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программ

Содержание республиканских
библиотек

тыс.
тенге

659 665

673 584

802 417

891 908

902 462

913 348


Показатели
прямого
результата

Ориентировочное количество
проведенных книжных
выставок, презентаций,
читательских конференций,
круглых столов и др.
мероприятий

ед.

75

75

78

78

78

78


Показатели
конечного
результата

Удовлетворение духовных,
интеллектуальных
потребностей читателей
путем проведенных книжных
выставок, презентаций,
читательских конференций,
круглых столов и др.
мероприятий
республиканскими
библиотеками

%

100

100

100

100

100

100


Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

659 665

673 584

802 417

891 908

902 462

913 348


Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

016 Строительство, реконструкция объектов культуры

Описание

Развитие инфраструктуры сферы культуры

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Строительство
этнокультурного центра и
мавзолея Аль-Фараби в
городе Дамаск в Сирийской
Арабской Республике

тыс.
тенге

392 060

86 149

431 560





Реставрация и воссоздание
Мечети Султан Бейбарса в г.
Каире

тыс.
тенге

382 000







Строительство
историко-культурного
заповедника - музея «Иссык»
в Алматинской области

тыс.
тенге

85 815







Строительство
Государственного
историко-культурного
заповедника-музея «Берель»
Катон-Карагайского района
ВКО

тыс.
тенге



100 734

100734




Показатели
прямого
результата

Количество строящихся
объектов культуры

Ед.

3

1

2

1




Показатели
конечного
результата

Количество объектов
введенных в эксплуатацию

Ед.

2


2

1




Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

859 875

86 149

532 294

100734




Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

017 Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение
уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета»

Описание

Строительство объектов культуры местного, городского значения

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Строительство объектов
культуры города Астаны

тыс.
тенге



37 374 632

15 837 000




Показатели
прямого
результата

Количество объектов,
подлежащих строительству

ед.



1

1




Показатели
конечного
результата

Увеличение уставного
капитала ТОО «Театр оперы и
балета» на строительство
Классического театра оперы
и балета в г. Астана




37 374 632

15 837 000




Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге



37 374 632

15 837 000




Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

018 Издание социально-важных видов литературы

Описание

Обеспечение выпуска и доведения по потенциальных читателей
социально-важной литературы, выпуск развернутых художественных, научных,
публицистических и библиографических серий, отражающих перемены в
общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной
и культурной сферах жизни

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Услуги по изданию
социально-важных видов
литературы

Тыс.
тенге

1 069 999



1093286




Показатели
прямого
результата

Количество наименований
выпускаемой социально
значимой литературы

Ед.

474



380




Количество социально
значимой литературы,
распространенной по
библиотекам республики

Ед.

948000



926000




Процент выполнения
тематического плана

%

100



100




Показатели
конечного
результата

Пополнение библиотечных
фондов страны социально
важной литературой

Экз.

948000



926 000




Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов



1 069 999



1093286




Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

019 Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати

Описание

Содержание и обеспечение деятельности 8-ми государственных архивных
учреждений

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Содержание государственных
архивных учреждений


297 155



443427




Показатели
прямого
результата

Доля удовлетворенных
запросов пользователей
архивной информацией

%

80



85




Доля запросов
социально-правового
характера, исполненных в
установленные сроки

%

80



85




Доля архивных фондов,
включенных в
автоматизированные
учетно-информационные
поисковые системы

%




10




Доля принятых в
государственные архивы
документов от общего объема
документации, подлежащей
приему

%




85




Доля документов
Национального архивного
фонда, переведенных в
цифровой формат

%




7




Показатели
конечного
результата

Увеличение объема
Национального архивного
фонда

Ед.
хр.
(тыс.)




550




Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов



297 155



443427




Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

020 Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Описание

Производство и прокат видео и аудиороликов, проведение семинаров с
привлечением широких слоев общественности, организация и производство
творческих конкурсов, производство и трансляция документальных,
анимационных и художественных фильмов, посвященных антинаркотической
тематике

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Ежегодное производство и
прокат не менее 3
видеороликов

Тыс.
тенге




1281




Ежегодное производство и
прокат не менее 3
аудиороликов

Тыс.
тенге




376




Ежегодное проведение не
менее 2 семинаров с
привлечением широких слоев
общественности

Тыс.
тенге




5667




Ежегодное производство и
трансляция 3 документальных
фильмов, посвященных
антинаркотической тематике

Тыс.
тенге




3038




Показатели
прямого
результата

Объем произведенной
аудиовизуальной продукции,
выпущенной в рамках
реализации государственного
заказа

минут




49




Показатели
конечного
результата

Доведение до населения
страны мероприятий по
антинаркотической тематике

Шт.




11




Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности






10362




Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

021 Проведение государственной информационной политики

Описание

Проведение государственной информационной политики, в том числе через
газеты и журналы, через телерадиовещание, Интернет-ресурсы, аренда
транспондера, методическое обеспечение вопросов проведения государственной
информационной политики, проведение мониторинга продукции средств
массовой информации на предмет исполнения норм законодательства РК

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Услуги в рамках
государственного социального
заказа

Тыс.
тенге




34367




Проведение государственной
информационной политики
через газеты и журналы

Тыс.
тенге




2 170 068




Проведение государственной
информационной политики
через телерадиовещание

Тыс.
тенге




23 419 134




Проведение мониторинга
продукции средств массовой
информации на предмет
исполнения норм
законодательства РК

Тыс.
тенге




28762




Проведение мониторинга
Интернет-ресурсов на предмет
исполнения норм
законодательства РК

Тыс.
тенге




14 900




Проведение мониторинга
продукции средств массовой
информации на предмет
исполнения законодательства
о выборах РК

Тыс.
тенге




10000




Методическое обеспечение
вопросов проведения
государственной
информационной политики

Тыс.
тенге




144 448




Услуги информационного
агентства Bnews

Тыс.
тенге




153 650




Услуги информационного
Интернет-портала Bag.kz

Тыс.
тенге




12840




Сопровождение сайта
Премьер-Министра РК

Тыс.
тенге




90 599




Показатели
прямого
результата

Ввод новых государственных
отечественных телевизионных
передач и радиоканалов

Ед.




3




Объем материалов
отечественных печатных СМИ,
выпущенных в рамках
государственного заказа
(газеты)

Полоса
формата

12685



13988




Объем материалов
отечественных печатных СМИ,
выпущенных в рамках
государственного заказа
(журналы)

изда-
тель-
ский

875



953




Объем телевизионных передач
и радиопередач, выпущенных в
рамках государственного
заказа

час

68708



113823




Объем продукции электронных
СМИ, охваченных мониторингом

час

74460



74460




Объем продукции печатных
СМИ, охваченных мониторингом

полоса

20718



20718




Количество проведенных
семинаров с участием
представителей
государственных органов,
направленных на
совершенствование
государственной
информационной политики

Кол-во




4




Количество
Интернет-ресурсов,
охваченных мониторингом

Кол-во




135




Количество ссылок на сайты
казахоязычных средств
массовой информации на
информационный портал Bag.kz

Кол-во




130




Количество страниц
казахоязычных средств
массовой информации, не
имеющих собственного сайта,
размещенных на
информационный портал Bag.kz

Кол-во




100




Количество обучающих
семинаров по исполнению
информационного портала
Bag.kz по области

Кол-во




14




Показатели
конечного
результата

Обеспечение среднесуточных
объемов вещания
государственных телеканалов
от 16 до 24 часов с целью
доведения до населения
страны государственной
информационной политики

%

100



100




Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов



16 238 694



26 078 768




Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

022 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области информации

Описание

Увеличение уставного капитала АО «Агентство «Хабар» по проекту
«Техническое дооснащение АО «Агентство «Хабар» - приобретение
телевизионного оборудования для телеканала «Новости-24»

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Пополнение уставного
капитала АО «Агентство
«Хабар»

Тыс.
тенге




1 404 648




Показатели
прямого
результата

Ввод новых отечественных
телеканалов

Ед.




1




Показатели
конечного
результата

Обеспечение среднесуточного
объема вещания
государственного телеканала
24 часа с целью доведения до
населения страны
государственной
информационной политики

%




100




Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов






1 404 648




Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

023 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие объектов культуры

Описание

Строительство объектов культуры местного, городского значения

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Строительство объектов
культуры города Астаны

тыс.
тенге

15 544 535

1 994 925


181 570




Строительство объектов
культуры города Алматы

тыс.
тенге



10 397 330





Строительство объектов
культуры
Восточно-Казахстанской
области

тыс.
тенге








Строительство объектов
культуры Мангистауской
области

тыс.
тенге








Строительство объектов
культуры Кызылординской
области

тыс.
тенге








Строительство объектов
культуры Карагандинской
области

тыс.
тенге

259 240







Строительство объектов
культуры Южно-Казахстанской
области

тыс.
тенге








Строительство объектов
культуры Костанайской
области

тыс.
тенге








Показатели
прямого
результата

Окончательная оплата по
объекту «Триумфальная арка»,
связанная с проведением
летних видов работ
(озеленение и
благоустройство территории,
установка лифтового
оборудования)

%




5




Показатели
конечного
результата

Количество объектов
введенных в эксплуатацию


2



1




Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

15 803 775

1 994 925

10 397 330

181 570




Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

024 Создание информационных систем по развитию государственного языка и
других языков народа Казахстана

Описание

Реализация Государственной программы функционирования и развития языков на
2001 – 2010 годы, Государственной программы поддержки соотечественников,
проживающих за рубежом

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели
прямого
результата

Доля взрослого населения
неказахской национальности,
владеющего государственным
языком

%

12







Доля представителей других
этносов, охваченных курсами
по обучению родному языку
при национально-культурных
объединениях

%

79







Количество стран проживания
казахской диаспоры,
охваченных
организационно-методическими
мероприятиями


12







Показатели
конечного
результата

Удельный объем
делопроизводства на
государственном языке в
государственных органах в
общем объеме
документооборота

%

60







Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

328 295







Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Бюджетная
программа

024 Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны
и Алматы на материально-техническое оснащение объектов культуры

Описание

Материально-техническое оснащение объектов культуры местного значения

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Предоставление трансфертов

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Материально-техническое
оснащение Дворца
Независимости
(Конгресс-холл) города
Астаны

тыс.
тенге




1 285 860




Показатели
прямого
результата

Ориентировочное количество
оборудования и материалов
для кинозалов

Шт.




90




Выкуп изготовленного макета
города Астаны

Ед.




1




Показатели
конечного
результата

Приобретение оборудования и
выкуп изготовленного макета
города Астаны Дворца
Независимости
(Конгресс-холл)

Ед.




91




Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге




1 285 860




Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

029 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области культуры

Описание

Создание эффективной производственно-технической базы и благоприятных
условий для инвестирования отрасли

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Увеличение уставного
капитала АО «НК «Казахфильм»

тыс.
тенге

1 970 000

1 000 000






Увеличение уставного
капитала АО «Национальный
информационный холдинг АО
«Арна медиа»

тыс.
тенге

1 820 000







Увеличение уставного
капитала РГП
«Казреставрация»

тыс.
тенге








Показатели
прямого
результата

Создание эффективной
производственно-технической
базы юридическим лицам для
инвестирования отрасли


х

х

х

х

х

х


Показатели
конечного
результата

Повышение эффективности деятельности акционерных обществ с государственным
участием

Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге

3 790 000

1 000 000






Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии,
проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг
по религиозным вопросам

Бюджетная
подпрограм-
ма

100 Реализация государственной политики в сфере свободы и вероисповедания

Описание

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам
государственной политики в области обеспечения прав граждан на свободу
вероисповедания и межконфессиональных отношений. Проведение исследований
по вопросам развития религиозной ситуации, реализации права на свободу
вероисповедания, отношений между конфессиями.

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели
прямого
результата

прогнозируемый тираж
выпускаемой информационной,
периодической, печатной
продукции, научных,
методических материалов по
вопросам религии

шт.


4000






прогнозируемое количество
международных,
республиканских и
региональных
научно-практических
конференций,
семинаров-совещаний

ед.


4






прогнозируемое число
мероприятий, проведенных
агитационно-
пропагандистскими группами
по вопросам свободы
вероисповедания с
привлечением
ученых-теологов, юристов и
иных научных сотрудников

ед.


1






выпуск видеофильмов,
видеороликов

ед.


3






прогнозируемое проведение
социологических
исследований, мониторингов
религиозной ситуации,
направленных на выработку
практических рекомендаций

шт.


7






прогнозируемое количество
исследовательских и
консультационных записок,
аналитических отчетов
развития религиозной
ситуации

шт.


4






Показатели
конечного
результата

уровень поддержки в
общественном сознании
государственной политики в
сфере межконфессиональных
отношений

%


75






количество населения,
охваченного
информационно-
пропагандистскими
мероприятиями по повышению
религиоведческой
грамотности

чел.


21087






выработка практических
рекомендаций по проведенным
социологическим
исследованиям и мониторингу
религиозной ситуации

шт.


11






Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге


55 316






Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии,
проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг
по религиозным вопросам

Бюджетная
подпрогра-
мма

101 Научно-исследовательские и аналитические услуги по религиозным
вопросам

Описание

Проведение исследований по религиозным вопросам и развитию
государственно-конфессиональных отношений, разработка учебно-методических
материалов по вопросам развития религиозной ситуации, реализации права на
свободу вероисповедания и деятельности религиозных объединений

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели
прямого
результата

Прогнозируемое количество
наименований выпускаемых
учебно-методических
материалов (учебной,
монографической литературы,
словарей, энциклопедий,
информационных бюллетеней,
специальных печатных
изданий)

шт.


22






Показатели
конечного
результата

Уровень поддержки в
общественном сознании
государственной политики в
сфере межконфессиональных
отношений

%


75






Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге


53 108






Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии,
проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг
по религиозным вопросам

Бюджетная
подпрогра-
мма

102 Содействие развитию международного сотрудничества в области культуры и
религий

Описание

Проведение мероприятий по повышению позитивного имиджа Казахстана на
международной арене в области культур и религий, пропаганде казахстанской
идеи межэтнического и межконфессионального согласия

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели
прямого
результата

прогнозируемое количество
исследовательских отчетов и
консультационных записок,
аналитических отчетов
развития в сфере культуры и
религии

ед.


10






прогнозируемое количество
наименований выпускаемых
учебно-методических и
научно-методических
материалов

ед.


20






Показатели
конечного
результата

Уровень поддержки в
общественном сознании
государственной политики в
сфере межконфессиональных
отношений

%


75






Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге


82 557






Админист-
ратор
бюджетной
программы

Министерство культуры Республики Казахстан

Бюджетная
программа

068 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры и информации в рамках
реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

Описание

Проведение капитального и текущего ремонтов объектов культуры
республиканского значения

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа
реализации

Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором

текущая/развитие

Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы

Проведение капитального и
текущего ремонта
республиканских организаций
культуры

тыс.
тенге


835 673






Показатели
прямого
результата

Количество объектов
подлежащих капитальному и
текущему ремонту

ед.


6






Показатели
конечного
результата

Завершение капитальных и
текущих ремонтных работ на
объектах с привлечением
наемных работников с органов
занятости



6






Показатели
качества










Показатели
эффектив-
ности










Объем
бюджетных
расходов


тыс.
тенге


835 673






7.2 Свод бюджетных расходов

тыс. тенге

Наименование программы

Отчетный период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год
(отчет)

2010 год
(отчет)

2011 год
(уточ.
план)

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО бюджетных
расходов:

57 090 567

23 836 490

67 566 368

62 512 262

17 285 307

13 510 606


Текущие бюджетные
программы

36 308 622

20 755 416

19 262 112

44 988 310

17 285 307

13 510 606


Формирование
государственной
политики в области
культуры и информации

404 448

483 867

406 257

662 405

453 466

460 407


Прикладные научные
исследования

268 091

173 213

161 441

194 930

186 730

0


Стимулирование деятелей
в сфере культуры и
информации

28 859

50 415

29 694

67 874

34 605

70 149


Развитие
государственного языка
и других языков народа
Казахстана

633 873

590 311

2 533 564

456 014

2 521 383

2 697 881


Капитальные расходы
Министерства культуры и
информации Республики
Казахстан

-

4 160

11 655

20 000

0

0


Капитальные расходы
государственных
организаций в области
культуры и информации

451 544

24 090

903 690

637 508

77 180

29 712


Производство
национальных фильмов

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 858 330

0


Проведение социально
значимых и культурных
мероприятий

1 173 711

2 583 777

2 227 745

2 145 496

1 097 992

1 080 813


Обеспечение
функционирования
театрально-концертных
организаций

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 810 831

5 240 764

5 272 043


Обеспечение сохранности
историко-культурного
наследия

969 724

1 300 750

1 423 403

1 578 066

1 510 485

1 496 382


Издание социально
важных видов литературы

1 069 999







Проведение
государственной
политики в области
внутриполитической
стабильности и
общественного согласия

1 122 495

1 436 390

982 747

661 644

707 252

756 080


Воссоздание, сооружение
памятников
историко-культурного
наследия

563 650

565 323

610 330

766 120

622 002

663 483


Повышение квалификации
и переподготовка кадров
государственных
организаций культуры

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204


Свод и систематизация
изучения культурного
наследия казахского
народа

42 220

38 500

43 604

43 604

49 100

45 104


Обеспечение сохранности
архивных документов и
архива печати

297 155







Проведение
государственной
информационной
политики

16 238 694







Обеспечение доступа к
информации в публичных
библиотеках
республиканского
значения

659 665

673 584

802 417

891 908

902 462

913 348


Проведение мероприятий
за счет резерва
Правительства
Республики Казахстан на
неотложные затраты

729 933







Проведение мероприятий
за счет средств на
представительские
затраты

27 547

5 535






Развитие международного
сотрудничества в
области культуры и
религии, проведение
социологических,
научно-
исследовательских и
аналитических услуг по
религиозным вопросам


190 981

0





Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы
на текущие расходы в
рамках реализации
стратегии региональной
занятости и
переподготовки кадров

3 830 600

2 688 724






Капитальный, текущий
ремонт объектов
культуры в рамках
реализации стратегии
региональной занятости
и переподготовки кадров


835 673






Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы
на
материально-техническое
оснащение объектов
культуры




1 285 860




Издание
социально-важных видов
литературы




1 093 286




Обеспечение сохранности
архивных документов и
архива печати




443 427




Пропаганда борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом




10 362




Проведение
государственной
информационной политики




26 078 768




Бюджетные программы
развития

20 781 945

3 081 074

48 304 256

17 523 952

0

0


Целевые трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы
на развитие объектов
культуры

15 803 775

1 994 925

10 397 330

181 570

0

0


Строительство,
реконструкция объектов
культуры

859 875

86 149

532 294

100 734




Создание информационных
систем по развитию
государственного языка
и других языков народа
Казахстана

328 295







Увеличение уставных
капиталов юридических
лиц, осуществляющих
деятельность в области
культуры

3 790 000

1 000 000






Увеличение уставных
капиталов юридических
лиц, осуществляющих
деятельность в области
информации




1 404 648




Целевые трансферты на
развитие бюджету города
Астаны на увеличение
уставного капитала ТОО
«Театр оперы и балета»



37 374 632

15 837 000