"Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің 2011 - 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 98 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 30 сәуірдегі № 443 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 ақпандағы № 98 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 18, 215-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің 2011 – 2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында:
      «Миссия және пайымдау» деген 1-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:
      «Миссия: қазіргі және болашақ ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қоршаған ортаны сақтау, қалпына келтіру және сапасын жақсарту, биологиялық әртүрлілікті сақтау, экономика салаларын және қоршаған ортаны сумен қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасының төмен көміртекті дамуға және «жасыл экономикаға» көшуін қамтамасыз ету жөнінде жағдай жасау.
      Пайымдауы: қолайлы қоршаған орта, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және адам өмірі мен денсаулығы, экономика, бизнес үшін экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, «жасыл экономика» қағидаттарын енгізу.»;
      «Ағымдағы ахуалды және қызметтің тиісті салаларының даму үрдісін талдау» деген 2-бөлімде:
      «Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту» деген 1-стратегиялық бағытта:
      қоршаған ортаны қорғау саласын дамытудың негізгі параметрлері мынадай мазмұндағы жиырма тоғызыншы, отызыншы және отыз бірінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасы 2012 жылғы 20-23 маусым аралығында Рио-де-Жанейро (Бразилия) қаласында өткен БҰҰ «Рио+20» орнықты даму жөніндегі конференциясында «Жасыл көпір» серіктестік бағдарламасы деген қазақстандық бастамашылықты ұсынды. Аталған Конференцияда «Жасыл көпір» серіктестік бағдарламасы көрініс тапқан «Біз қалайтын болашақ» атты қорытынды құжат қабылданды».
      «Жасыл көпір» серіктестік бағдарламасын одан әрі іске асыру мақсатында, сондай-ақ Мемлекет басшысы Н. Назарбаевтың 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан – 2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына жолдауын орындауда Қазақстан «жасыл» технология трансферті үшін институционалдық негіздерін құру қажет.
      «Жасыл көпір» серіктестік бағдарламасын іске асыру үшін бірінші кезеңде (2013 - 2014 жылдары) ұйымдастыру іс-шараларын өткізу жоспарлануда.»;
      негізгі сыртқы және ішкі факторларды бағалау мынадай мазмұндағы бірінші, екінші және үшінші бөліктермен толықтырылсын:
      «Еліміз үшін реформалауды талап ететін маңызды экономика сегменттерінің бірі коммуналдық қалдықтарды кәдеге жарату және қайта өңдеу секторы болып табылады. Қазақстанда осы бағыттағы жұмыс қалыптасу кезеңінде.
      Осы секторға халықаралық қаржы институттарының қызығушылығы 2012 жылы Еуропа Қайта Құру және Даму Банкімен ҚТҚ секторындағы өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандум жасасуға ықпал етті. Осы Меморандум шеңберінде Мемлекет басшысының қайта өңдеу және кәдеге жарату жүйесін дамыту жөніндегі тапсырмасын іске асыру мақсатында ҚТҚ басқару жүйесін жаңғырту жөніндегі инвестициялардың негіздемелерін әрбір қала немесе өңір үшін нақты әзірлеу көзделген.
      Бұл ретте ҚТҚ секторын дамытуды қаржыландыру тетіктерінің әртүрлі нұсқалары мен қалдықтарды қайта өңдеу кезіндегі мемлекет пен жеке сектордың өзара іс-қимылын ұйымдастыру схемалары қаралатын болады, бұл осы секторды қаржыландыру проблемаларын шешуі мүмкін.»;
      «Қазақстан Республикасының төмен көміртекті дамуға көшуі» деген 2-стратегиялық бағытта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының төмен көміртекті дамуға және «жасыл экономикаға» көшуі»;
      қоршаған ортаны қорғау саласын дамытудың негізгі параметрлерінде:
      бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан үшін «жасыл» даму бірінші кезекте индустриялық және энергетикалық секторларда төменкөміртекті дамуды, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануды, су секторлары, ауыл шаруашылығы, өндіріс және тұтыну қалдықтарын қайта өңдеу мәселелерін шешуді білдіреді. Мемлекет неғұрлым қатаң экологиялық стандарттарды басқару, енгізу қағидаттарын қайта қарауы және жаңа «жасыл» технологияларды енгізуді де үйренуі керек.»;
      мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      «2012 жылғы есептік деректер бойынша 2010 жылы парниктік газдардың шығарындылары СО2 эквивалентінде 262,7 млн. тонна немесе базалық 1990 жылға 73 % құрады.»;
      үшінші бөлікте:
      «2009» деген сандар «2010» деген сандармен ауыстырылсын;
      «17,3» деген сандар «16» деген сандармен ауыстырылсын;
      «13,7» деген сандар «12» деген сандармен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы кіші бөлімдермен толықтырылсын:
      «Жаңартылатын энергия көздері
      Қазақстан 2013 жылғы 1 қаңтардан басталып 8 жылға созылатын және 2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын Киото хаттамасының екінші сынақ кезеңі үшін парниктік газдардың шығарындыларын 1990 жылғы базалық деңгейден 5 % қысқарту бойынша сандық міндеттемелерімен Киото хаттамасы Б Қосымшасы мемлекеттерінің тізіміне енді. Сонымен бірге Киото хаттамасының 20 және 21-баптарына сәйкес аталған түзету оны қабылдаған Тараптар үшін депозитарий қабылдау туралы құжатты осы Хаттама Тараптарының кемінде төрттен үшінен алған күнінен бастап тоқсаныншы күні күшіне енеді. Түзету оны ратификациялаған мемлекеттер үшін ғана күшіне енеді.
      Бұл мақсатқа экономиканың энергия сыйымдылығын азайту есебінен ғана жету қиын болады. Парниктік газдардың шығарындыларын қысқартуда экологиялық таза жаңартылатын энергия көздері елеулі мәнге ие болып табылады.
      Көмірсутегі шикізатының нарығында ірі ойыншы болып қала отырып, біз энергияның баламалы түрлерін өндіруді дамытуға, күн мен желдің энергиясын пайдаланатын технологияларды белсенді енгізуге тиіспіз. Бұл үшін бізде барлық мүмкіндіктер бар. 2050 жылға қарай елде энергияның баламалы және жаңғыртылатын түрлерін қоса алғандағы барлық энергия тұтынудың кем дегенде тең жартысы келуге тиіс. Мемлекет басшысының қойған міндеттерін орындау үшін жаңартылатын энергия көздері (бұдан әрі – ЖЭК) саласында жобаларды орындауға жағдай жасау, инвестициялар тарту бойынша сауатты саясат әзірлеу қажет.
      ЖЭК саласындағы жобаларды іске асыру инвесторлардың, оның ішінде отандық инвесторлардың меншікті және қарыз қаражаты есебінен жүзеге асыру көзделіп отыр. Осыған байланысты ЖЭК пайдалануды қолдау шараларын қабылдау қажет етіледі.
      Green 4 жобасын іске асыру
      Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында Қазақстан дамуының негізгі басымдықтарының бірі мемлекеттің «жасыл экономикаға» көшуі деп көрсетілген. Пилоттық жоба ретінде Green 4 жобасын іске асыру атап өтілді.
      Green 4 жобасы Алматы қаласына іргелес аумақтарда тиімді және экологиялық таза ортасы бар 4 серіктес қала салуға бағытталған. Жалпы ауданы – 8 мың га. Жоспарланған саны – 304 мың адам. Жобаны іске асыру және жобаның инвестициялық тартымдылығын арттыру мақсатында серіктес қалалар базасында арнайы экономикалық аймақ құру, жасыл технологиялар кластерін құру, инженерлік инфрақұрылым объектілерін салу қажет.
      Қазақстан Мемлекет басшының тапсырмасы бойынша Қазақстанның «жасыл» экономикаға көшу стратегиясын әзірлеуге кірісті. Стратегия Қазақстан экономикасын қайта құруға, қазіргі экологиялық проблемаларды шешуге және болашақта экологиялық тәуекелдерді төмендетуге мүмкіндік береді.
      Астанада ЭКСПО-2017 өткізу бизнестің бірегей «жасыл» бағыттарын, жаңа өндірістер мен жұмыс орындарын құруға, сондай-ақ еліміздің «жасыл» даму жолына көшу процесін жылдамдатуға мүмкіндік береді.»;
      негізгі проблемаларды талдау мынадай редакцияда жазылсын:
      «Негізгі проблемаларды талдау
      Атмосфераға парниктік газдар шығарындыларының көлемі бойынша негізгі ластаушы еліміздің энергетикалық секторы болып табылады. Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексіне сәйкес парниктік газдардың шығарындылары мен сіңірулері саласында мемлекеттік реттеу жүйесі, квоталарды сату нарығы енгізілуде. Үкімет Парниктік газдар шығарындыларына 2013 жылға арналған квоталар бөлудің ұлттық жоспарын бекітті. Жоспарда экономиканың негізгі: энергетика, көмір, мұнай және газ өндіру, сондай-ақ өнеркәсіп секторлары қамтылған. Осы кәсіпорындар үшін Еуропалық сауда схемасы үлгісінде парниктік газдар шығарындыларына арналған квоталардың сауда үшін алаң ұйымдастырылады. Парниктік газдардың артық шығарындысы үшін айыппұл төлету көзделген.
      Сонымен қатар табиғат пайдаланушылардың пікірінше, парниктік газдардың белгіленген көлемін арттырғаны үшін айыппұл төлету ерте және экономиканың барлық секторлары үшін айтарлықтай қаржылық тәуекелге әкеліп соқтырады.
      Осыған орай парниктік газдар шығарындыларын мемлекеттік реттеу және квоталармен сауда жасаудың ішкі жүйесі мәселелері бойынша заңнамалық базаны жетілдіру бойынша жұмыстар жүргізу қажет.»;
      мынадай мазмұндағы 3-стратегиялық бағытпен толықтырылсын:
      «3-стратегиялық бағыт. Өсімдіктер және жануарлар дүниесін, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды, сондай-ақ су қорын ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету
      Су, орман, аңшылық және балық шаруашылықтарындағы дамудың негізгі параметрлері
      Балық шаруашылығын дамыту
      2012 жылы республикада жұмыс істейтін республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар болып табылатын 3 балық питомнигі, 1 уылдырық шашу-өсіру шаруашылығы, 2 бекіре балығын өсіру шаруашылығы және Қазақ өндірістік-жерсіндіру станциясы 158,4 млн. дана бағалы балық түрлерінің шабағын (балықтардың бекіре, тұқы, дөңмаңдай, ақ амур, ақсақа балық түрлері) өсірді және табиғи су айдындарына жіберді.
      2012 жылы балық аулау 38,6 мың тоннаны құрады. Балық ресурстарын пайдаланудан мемлекеттік бюджетке 508,5 млн. теңге сомасында төлем енгізілді.
      Балық ресурстарын қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторлар 6839 балық қорғау заңнамаларын бұзу фактiсiн анықтады және жолын кестi, 41,2 млн. теңге сомасында айыппұл салынды. Құқық бұзушылардан жалпы көлемi 37 тонна балық, оның iшiнде 402 килограмм бекiре тұқымдас балық тәркiлендi.
      Балық шаруашылығы су айдындары мен учаскелерiн пайдаланушыларға ұзақ мерзiмге бекiтiп беру бойынша iс-шараларды iске асыру жалғасуда, бұл балық шаруашылығын дамытуға олардың қаражаттары мен инвестицияларын тарту бойынша жоспарлы жұмыстар жүргiзуге мүмкiндiк бередi.
      Өткен кезеңде 1106 балық шаруашылығы ұйымына 10 жылға дейiнгi мерзiмге 2034 халықаралық, республикалық және жергiлiктi маңызы бар су айдындары мен учаскелерi бекiтiлiп берiлдi.
      Орман және аңшылық шаруашылықтарын дамыту
      2010 - 2014 жылдарға арналған «Жасыл даму» бағдарламасын іске асыру мақсатында 2012 жылы облыс әкімдіктерінің орман қорғау мекемелері мен Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің табиғат қорғау мекемелері 70,0 мың гектар алаңда, оның ішінде 57,4 мың гектар алаңда ағаш отырғызу және егу әдісімен және 12,6 мың гектар алаңда ормандарды табиғи жаңартуды қолдау әдісімен ағаш отырғызу жұмыстарын жүргізді. Ормандарды молықтыру көлемі 2010 жылмен салыстырғанда 12 %, ал 2005 жылмен салыстырғанда 54 % өсті.
      Астана қаласының жасыл аймағын құру жұмыстары жалғасуда. 2012 жылғы көктемде оны 5 мың гектар алаңда құру бойынша жұмыстар жүргізілді. 1997 жылдан бастап барлығы 60 мың гектар екпе ағаштары отырғызылды.
      2012 жылы республиканың ерекше қорғалатын табиғи аумақтары мен мемлекеттік орман қорының аумағында 6,6 мың гектар алаңда 665 орман өрті болды, оның ішінде орманды жерлер 4,7 мың гектарды құрады. Орман өртінен келген шығын 165327 мың теңгені құрады.
      2012 жылғы орман өрттерін талдау 2011 жылмен салыстырғанда олардың алаңдары 52 % ұлғайғанын көрсетті, бірақ соңғы 5 жылдағы орташа көрсеткішпен салыстырғанда орман өрттерінің алаңы 1,5 % азайды.
      Орман қорына қауiп төндiретiн дала өрттерiн уақытында анықтауға және жоюға авиациялық патрульдеу жүргiзумен қол жеткізілді.
      2012 жылы «Қазақавиаорманқорғау» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 8897 сағат көлемінде ормандарды авиациялық патрульдеуді жүзеге асырды, бұл ретте 351 орман өртін анықтады және жойды (орман өртінің жалпы саны 433 жағдайды құрайды), ол қорғалатын аумақтың (8869 мың га) жалпы санының 81 % құрайды (жоспарда 72 %).
      Соңғы жылдары орман шаруашылығының нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру бойынша қабылданған шаралар, саланы бюджеттiк қаржыландыруды ұлғайту нәтижесiнде заңсыз ағаш кесу көлемiн айтарлықтай азайтуға қол жеткізілді.
      Ағымдағы жылдың басынан бері өсімдіктер мен жануарлар дүниесін, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторлар құқық қорғау органдарымен бірлесіп, 17324 рейд өткізді, бұл ретте көлемі 398 текше метрді құрайтын ағашты заңсыз кесудің 830 фактісі анықталды. 448 орман заңнамасын бұзушыға 4999 мың теңге сомасында айыппұл салынды, оның ішінде 316 бұзушы 3878 мың теңге төледі. 651 бұзушы 12177 мың теңге талапқа ұсынылды, оның ішінде 477 бұзушыдан 8987 мың теңге өтелді.
      Бұзушылардан 1046 текше метр заңсыз дайындалған сүрек, сондай-ақ құқық бұзушылардан 30 құрал алынды.
      Ағаштарды заңсыз кесу фактісі бойынша 246 іс сотқа және 186 іс құқық қорғау органдарына берілді, бұл ретте сот 219 әкімшілік және 9 қылмыстық іс қарады.
      2012 жыл бойы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 қыркүйектегі № 924 қаулысымен бекітілген «2010 - 2014 жылдарға арналған «Жасыл даму» бағдарламасына сәйкес сирек кездесетін және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлар мен киiктердiң санын сақтау және қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізілді. Аңшылық шаруашылықтарының қорықшылар құрамы мен орман және аңшылық шаруашылығы облыстық аумақтық басқармаларының инспекторлары жануарлардың ауланатын түрлерін қорғауды жүзеге асырды.
      2012 жылы өткізген киіктерді есепке алу нәтижелері бойынша киіктердің жалпы саны 137,5 мың дарақты (35,5 мың дарақ немесе 2011 жылға қарағанда 34,8 %-ға көп), оның ішінде: бетпақ далалық киіктер – 110,0 мың, үстірттік киіктер – 6,5 мың және оралдық киіктер – 20,9 мың дарақты құрайды.
      Биологиялық әртүрлілікті сақтаудың тиімді шарасы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар құру болып табылады.
      2012 жылғы қарашада Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 1496 қаулысымен киіктер мен далалық экожүйелерді сақтау үшін Қостанай облысында жалпы ауданы 489,7 мың га «Алтын дала» мемлекеттік табиғи резерваты құрылды.
      Су ресурстарын басқару
      2012 жылы республикалық меншіктегі су шаруашылығы объектілері мен құрылыстарының орнықты қызмет етуін қамтамасыз ету мақсатында гидротехникалық құрылыстарды қайта жаңарту және гидромелиоративтік жүйелерді күрделі жөндеу бойынша жұмыстар жүргізілді.
      2012 жыл бойына күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары 22 аса апатты су шаруашылығы объектілерінде, қайта жаңарту бойынша іс-шаралар 42 гидротехникалық құрылыста өткізілген.
      Су ресурстарын басқарудың негізгі проблемаларының бірі су шаруашылығы инфрақұрылымының қанағаттанарлықсыз жағдайы болып табылады.
      Су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының нақты тозуы 60 %-дан аса құрайды. Стратегиялық маңызды құрылыстардың сенімділігі мен қауіпсіздігі төмендеген. Кіші және орта гидротораптардың бөгеттері аса апатты жағдайда, олардың бұзылуы техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың туындау себебі болып табылады.
      Тарату желілерінің пайдалы әсер коэффициентінің төмендігі, судың көп шығындары, жер асты суларының көтерілуі және маңындағы жерлердің тұздануы байқалған.
      Қазіргі проблемаларды шешу гидротехникалық құрылыстарды қайта жаңарту, аса апатты гидромелиоративтік жүйелерді қалпына келтіру, суармалы егіншілікте суды үнемдеу технологияларын енгізу бойынша іс-шаралар кешенін уақытылы орындаумен байланысты.
      Су ресурстарын басқару бойынша мемлекеттік бағдарлама аясында бірінші кезеңінде 2020 жылға қарай халықты ауыз сумен қамтамасыз ету, екінші, 2040 жылға қарай суармалы егіншілікті сумен қамтамасыз ету мәселелері шешілетін болады.
      Негізгі проблемаларды талдау
      Орман және аңшылық шаруашылығының қазiргi уақыттағы ең маңызды проблемаларына мыналарды жатқызуға болады:
      1) орман шаруашылығына үлкен залал келтіретін орман өрттері;
      2) орман өрттерінің пайда болуына үлкен әсерін тигізетін дала өрттері. Олар да жануарлар дүниесінің жай-күйіне және жалпы биологиялық әртүрлілікке жоюшылық әсер етеді, ауыл шаруашылығына айтарлықтай залал келтіреді;
      3) орман шаруашылығы мемлекеттік мекемелерінің нашар материалдық техникалық қамтамасыз етілуі;
      4) орман шаруашылығы мемлекеттік мекемелеріндегі өртке қарсы іс-шараларды жеткіліксіз қаржыландыру;
      5) тарихи мекендеу ареалына реинтродукциялау үшін жануарларды қоныс аудару бойынша мақсатты жұмыстар үшін, гендік қорларды сақтау үшін, аңшылық шаруашылығын дамыту үшін арнайы мамандандырылған құрылымдық бөлімшелердің болмауы (жануарларды ұстау, карантин, тасымалдау және т.б.);
      6) жануарлар дүниесін пайдаланушыларға жануарлар дүниесінің объектілерін қорғау бойынша міндеттерді жүктей отырып, оларға конкурстық негізде одан әрі бекіту мақсатында перспективті учаскелерді анықтау үшін аңшылық жерлерінің резервтік қоры аумақтарының жеткіліксіз зерттелуі;
      7) жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану бойынша шараларды қолдану мақсатында жануарлар мен жыл құстарының негізгі миграциялық жолдары, аңшылық шаруашылығындағы аң-құстарды өсіру мәселелері зерттелмеген және анықталмаған;
      8) жыртқыштардың ауыл шаруашылығы мен жабайы фаунаға келтіретін зияндарының барынша азайту бойынша алдын алу шараларын қабылдау үшін оларды есепке алу және оңтайлы саны бойынша мәселелер зерттелмеген.
      Балық және су шаруашылықтарының қазіргі уақыттағы проблемаларына мыналарды жатқызуға болады:
      1) тауарлы балық өсірудің әлсіз дамуы. Осы бағытты қарқындату қажеттілігі табиғи су айдындарындағы балық шикізаты запастарының шектеулілігімен және су айдындарының суалуын болдырмау мақсатында оларда кәсіпшілік балық аулауды шектеу бойынша шаралар қабылдаудың қажеттілігімен түсіндіріледі;
      2) Қазақстан бойынша орта есеппен 70,8 % ауыл тұрғыны орталықтандырылған су құбырларының суымен, 28,3 %-ы орталықсыздандырылған су көздерінің суымен қамтамасыз етіледі, ал халықтың қалған бөлігі (0,9 %) тасып әкелінетін суды және ашық су айдындарының суын пайдаланады;
      3) су бөлу жүйелерінің құрылыстары мен желілерінің көпшілігі 20-30 жылдан астам уақыт бұрын пайдалануға берілген немесе күрделі жөндеуден өткен;
      4) жалпы республика бойынша желілердің үштен екі бөлігі күрделі жөндеуді немесе оларды толық алмастыруды қажет етеді; тазартылмаған ағындарды тікелей сүзу алаңдарына түсіруі байқалады;
      5) тек 41 қалада ғана толық технологиялық циклмен кәріздік тазалау құрылыстары бар, олардың ішінде, 10 қаладағы тозуы 70 %-ды құрайды;
      6) бүгінгі таңда, суармалы жерлерге қызмет көрсететін ішкі шаруашылық гидромелиоративтік желілердің 90 %-ға дейінгі ауыл шаруашылығы тауар өндірушілердің немесе олардың бірлестіктерінің - су пайдаланушылардың ауылдық тұтынушылар кооперативтерінің жеке меншігінде;
      7) үлкен шығындылықтың, нашар материалдық базаның салдарынан ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер жыл сайынғы мелиоративтік іс-шараларын (ішкі шаруашылық суару және коллекторлы-дренажды желілерді тазарту, суару алаңдарын қопсыту және жоспарлау, тұзданған жерлерді шаю) өз күштерімен жүргізе алмайды;
      8) суару суына деген өсіп келе жатқан тапшылық, суармалы жерлердің экологиялық жағдайының нашарлауы жағдайында су үнемдеу технологияларын әзірлеу мен енгізу өзекті болып отыр.
      Негізгі ішкі және сыртқы факторларды бағалау
      Орман, балық және су шаруашылықтарын дамытуға әсерін тигізетін негізгі сыртқы және ішкі факторларға:
      1) табиғи сипаттағы тәуекелдер (жаһандық жылыну, республикада және шектес мемлекеттерде өсімдіктер мен жануарлардың жаппай ауруы, құрғақшылық, гидрологиялық (судың аз болуы) режим, оттегі режимі, су тасқыны, сел, республикада және шектес мемлекеттерде су жануарларының жаппай ауруы, экожүйелерге бөтентекті түрлердің ену әсері және т.б.);
      2) негізгі мелиоративтік қорлардың айтарлықтай тозуы және қанағаттанарлықсыз технологиялық жай-күйі;
      3) суару технологиясының және қазіргі заманғы су үнемдеу технологияларын қолданудың төмен деңгейі;
      4) жерлердің мелиоративтік жай-күйінің нашарлауы;
      5) жабайы жануарлардың шектес мемлекеттерге жылыстауы кезінде ықтимал шығындар;
      6) трансшекаралық су ағындарының режимі бойынша қысқа мерзімде уағдаластыққа қол жеткізбеу, сондай-ақ бұрын қол жеткізілгендердің орындалмауы жатады.»;
      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлар, іс-шаралар және нәтижелер көрсеткіштері» деген 3-бөлімде:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қазақстан Республикасының төмен көміртекті дамуға және «жасыл экономикаға» көшуі»;
      мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      «3. Өсімдіктер және жануарлар дүниесін, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды, сондай-ақ су қорын ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету»;
      «Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, нысаналы индикаторлары, іс-шаралары және нәтижелер көрсеткіштері» деген 3.1-кіші бөлімде:
      «Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту» деген 1-стратегиялық бағытта:
      «Экожүйелерді сақтау және қалпына келтіру бойынша жағдай жасау» деген 1.1-мақсатта:
      реттік нөмірлері 1, 2-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

      «

1

Ластаушы заттардың жалпы шығарындылары нормативтерінің белгіленген мәндерінің көлемдері 5 млн. тоннадан аспайтын болады
(жыл сайын 2020 жылға дейін)

ведомстволық деректер

млн. тонна





5

5

5

2

Ластаушы заттардың төгінділері нормативтерінің белгіленген мәндерінің көлемдері 5 млн. тоннадан аспайтын болады
(жыл сайын 2020 жылға дейін)

ведомстволық деректер

млн. тонна





5

5

5

                                                                   »;

      реттік нөмірлері 6, 7-жолдар алынып тасталсын;
      «Қоршаған ортаға эмиссияларды тұрақтандыру» деген 1.1.1-міндетте:
      реттік нөмірлері 8, 9-жолдар алынып тасталсын;
      «Тарихи» ластануларды жою, табиғи ортаны қалпына келтіру» деген 1.1.2-міндетте:
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 22-3-жолмен толықтырылсын:

      «

22-3

Қатты тұрмыстық қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша инвестициялық негіздемелер саны

ведомстволық деректер

дана





8



                                                                   »;

      «Қазақстан Республикасының төмен көміртекті дамуға көшуі» деген 2-стратегиялық бағытта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының төмен көміртекті дамуға және «жасыл экономикаға» көшуі»;
      «Парниктік газдар квоталарын сатуға арналған нарықтың жұмыс істеуіне жағдай жасау» деген 2.1-мақсат мынадай мазмұндағы 2.1.2-міндетпен толықтырылсын:
      «2.1.2-міндет. Жаңартылатын энергия көздерін дамыту»;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 90-1-жолмен толықтырылсын:

      «

90-1

Жаңартылатын энергия көздері өндіретін электр энергиясының көлемі

ЖАО

млрд. кВт/сағ.

0,37

0,4

0,4

0,45

0,65

1,0

-

                                                                   »;

      «Жасыл» экономика қағидаттарын қалыптастыру үшін жағдай жасау» деген 2.2-мақсат мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 108 және 109-жолдармен толықтырылсын:

      «

108

«Жасыл көпір» халықаралық ұйымын құру





Х

109

Green 4 жобасын іске асыру бойынша жол картасын әзірлеу



Х



                                                                   »;

      мынадай мазмұндағы 3-стратегиялық бағытпен толықтырылсын:
      «3-стратегиялық бағыт. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесін, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғау, өсімін молайту және ұтымды пайдалануды, сондай-ақ су қорын ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету.
      3.1-мақсат. Балық, орман ресурстары, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи қорық қоры объектілерін қорғау, тиімді пайдалану және қалпына келтіру.
      Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың коды: 026, 027, 028, 029, 030, 031, 039

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзi

Өлшем бірлігі

Есептi кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

110

Орманмен жабылмаған алқаптардың жабылған алқаптарға ауыстырылған жер алаңы

есептік деректер

мың га.

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

111

Жануарлар дүниесін сақтау, оның ішінде:

есептік деректер

бірлік

200

200

200

200

200

200

200

112

ауланатын түрлерін,

93

93

93

93

93

93

93

113

сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген түрлерін сақтау

107

107

107

107

107

107

107

114

Республиканың жалпы алаңындағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың үлесі

есептік деректер

өткен жылға %

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

115

Балық түрлерін сақтау:

есептік деректер

бірлік








116

балық аулау объектілері болып табылатын

50

50

50

50




117

сирек кездесетін және жойылып бара жатқан

18

18

18

18




117-1

Балық және басқа су жануарларын аулау лимитін игеру пайызы

есептік деректер

%





63

65

67

Нысаналы индикаторға жету жолдары, құралдары және әдістері:
3.1.1-міндет. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, орман өрттерінің алдын алу, оларды уақтылы анықтау және жою, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, өсімін молайту және ұтымды пайдалану

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзi

Өлшем бірлігi

Есептi кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

118

Ормандарды молықтыру және орман өсіру алаңы

есептік деректер

мың гектар

48,6

50

56

62

63

54

56

119

Орман өртінің орташа алаңын азайту

есептік деректер

гектар

8,2

18,2

6,8

11,0

10,9

10,8

10,7

120

1 заңсыз ағаш кесу оқиғасының орташа көлемін азайту

есептік деректер

шаршы метр

10,2

5,8

5,4

7,2

7,1

7,0

6,9

121

Киіктер санын көбейту

есептік деректер

өткен жылға %

32,7

5,5

10

10

10

10

10

122

Сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар жабайы тұяқты жануарлар түрінің санын олар мекендейтін аймақтарда тұрақтандыру:

есептік деректер

өткен жылға %








123

тоғай кермаралы

6,3

4,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

124

құлан

3,5

1,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

125

қарақұйрық

0,1

0,7

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

126

арқар

0,8

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

127

Есеппен және мониторингпен қамтылған сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар жабайы тұяқты жануарлар түрлері

есептік деректер

бірлік

4

4

4

4

4

4

5

128

Аңшылық алқаптарды бекіту үлесі

есептік деректер

аңшылық алқаптардың жалпы аумағының %

48,5

49

49

49,3

49,5

49,7

50

129

Жаңа ерекше қорғалатын табиғи аумақтар құру және бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды кеңейту

есептік деректер

мың гектар жыл сайын

211,8

447,9

88,9

489,9

250

69,2

71,1

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңде іске асырудың мерзімi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл


1

2

3

4

5

6

130

Орман орналастыру жұмыстарын жүргiзу

X

X

X

X

X

131

Жақсартылған тұқымдық сапасы бар отырғызылатын материалдарды алуды қамтамасыз ету

X

X

X

X

X

132

Республиканың мемлекеттік орман қоры аумақтарына авиациялық патрульдеу жүргізу

X

X

X

X

X

133

Орман қорының аумағында өртке қарсы жайластыру жұмыстарын жүзеге асыру

X

X

X

X

X

134

Мекендейтін аумақтарында киіктерді қорғауды ұйымдастыру

X

X

X

X

X

135

Мекендейтін аумақтарында сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар жабайы тұяқты жануарларды қорғауды ұйымдастыру

X

X

X

X

X

136

Шаруашылықаралық аңшылық ісін жүргізуді ұйымдастыру

Х

Х

Х

Х

Х

3.1.2-мiндет. Балық ресурстарын қорғауды және өсiмiн молайтуды қамтамасыз ету

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзi

Өлшем бірлігi

есептi кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

137

Табиғи су айдындарына жіберілген балық шабақтарының саны

есептік деректерi

өткен жылға %



0,5

0,6




137-1

Табиғи су айдындарына жіберілген балық шабақтарының саны

есептік деректерi

млн. дана





158,4

158,4

158,4

138

Балық шаруашылығы су айдындарын және/немесе ұзақ мерзiмдi негiзде халықаралық және республикалық маңызы бар учаскелерді бекiту үлесi

есептiк деректер

су айдындардың жалпы санынан %

70

80

80

80

80

80

80

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңде іске асырудың мерзімi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

139

Халықаралық және республикалық маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есепке алумен және мониторингпен қамтамасыз ету (саны)

X

X

X

X

X

140

Мемлекеттік тапсырыс бойынша табиғи су айдындары мен су қоймаларына бағалы кәсiпшiлiк балықтардың өмiрге төзiмдi шабақтарын жiберуді қамтамасыз ету

X

X

X

X

X

141

Мелиоративтiк (түп тереңдету) жұмыстарын жүргiзу

X

X

X

X

X

3.2-мақсат. Суды пайдаланудың және су қорын қорғаудың экологиялық қауіпсіз және экономикалық тиімді деңгейіне қол жеткізу және қолдау.
Осы мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған бюджеттік бағдарламалардың кодтары: 032, 033, 034, 037, 038

Нысаналы индикаторлар

Ақпарат көзi

Өлшем бірлігi

есептi кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

142

Экономика салаларын су ресурстарымен қамтамасыз ету

есептік деректер

2020 жылға %



91

92

93

94

95

3.2.1-міндет. Су ресурстарын тиімді пайдалану және қорғау, сумен қамту жүйелерін және су шаруашылығы құрылыстарын орнықты дамыту

Тікелей нәтижелер көрсеткіштері

Ақпарат көзі

Өлшем бірлігі

Есепті кезең

Жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

143

Республикалық меншіктегі салынған су шаруашылығы объектілерінің саны

есептік деректер

дана

3


1

6




144

Республикалық меншіктегі қайта жаңартылған және күрделі жөнделген су шаруашылығы құрылыстарының үлесі

есептік деректер

%

5,5

11,5

13,4

18,9

13,4

5,1

1,4

145

Республикалық меншіктегі қайта жаңартылған сумен қамту жүйелерінің үлесі
(топтық су құбырлары)

есептік деректер

%

30,4

17,4

52,2

34,8

43,5

4,3

8,7

Тікелей нәтижелердің көрсеткіштеріне қол жеткізуге арналған іс-шаралар

жоспарлы кезеңде іске асырудың мерзімi

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

146

Зерттеу жүргізу, су ресурстарын басқару жүйелерін жетілдіру мақсатында жаңа әдістемелік негіздерін әзірлеу және қолданыстағыны жетілдіру, суармалы жерлердің мелиоративтік жағдайын жақсарту, экономика салалары мен халықтың суға келешектегі тұтынушылығын қанағаттандыру үшін негізгі бағыттар мен шараларды анықтау

Х

Х

Х

Х

Х

147

Су ресурстарын басқару бойынша бірыңғай ақпараттық-талдамалы жүйенің базалық негізін оны кейіннен республиканың барлық аумағында енгізумен әзірлеу

Х

Х

Х

Х

Х

148

Табиғи көктемгі гидрологиялық режимді қалпына келтіру үшін өтемақылық су жіберуді өткізу

Х

Х

Х

Х

Х

149

Белгіленген талаптарға сәйкес су берумен байланысы жоқ трансшекаралық және республикалық су шаруашылығы объектілерін пайдалануды қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

150

Су шаруашылығы объектілерінің орнықты қызмет етуін қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың туындау қаупін төмендету

Х

Х

Х

Х

Х

151

Топтық су құбырларына қосылатын ауылдық елді мекендерді сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету

Х

Х

Х

Х

Х

152

Су объектілерін және су шаруашылығы құрылыстарын басқарудың автоматтандырылған және диспетчерленген жүйесін енгізу

Х

Х

Х

Х

Х

                                                                   »;

      «Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі» деген 3.2-кіші бөлім мынадай редакцияда жазылсын:
      «3.2. Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары

Стратегиялық және (немесе) бағдарламалық құжаттың атауы

1-стратегиялық бағыт. Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту

1.1-мақсат. Экожүйелерді сақтау және қалпына келтіру бойынша жағдай жасау

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы

Ел Президентінің 1997 жылғы 10 қазандағы «Қазақстан - 2030. Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы» атты Қазақстан халқына жолдауы. Қазақстан Азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл-ауқаты (IV басымдық)

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2006 жылғы 1 наурыздағы «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіру стратегиясы. Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты Қазақстан халқына Жолдауы

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан - 2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы

2-стратегиялық бағыт. Қазақстан Республикасының төмен көміртекті және «жасыл экономикаға» көшуі

2.1-мақсат. Парниктік газдар квоталарын сатуға арналған нарықтың жұмыс істеуі үшін жағдай жасау
2.2-мақсат «Жасыл» экономика қағидаттарын қалыптастыру үшін жағдай жасау

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2007 жылғы 28 ақпандағы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауы

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы;
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 16 қаңтардағы № 466 Жарлығы


Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан - 2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы

3-стратегиялық бағыт. Өсімдіктер және жануарлар дүниесін, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғауды, өсiмiн молайтуды және ұтымды пайдалануды, сондай-ақ су қорын ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

3.1-мақсат. Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2010 жылғы 29 қаңтардағы «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкiндiктерi» атты Қазақстан халқына Жолдауы;
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 10 қыркүйектегі № 924 қаулысымен бекiтiлген 2010 - 2014 жылдарға арналған «Жасыл даму» салалық бағдарламасы.

3.2-мақсат. Суды пайдаланудың және су қорын қорғаудың экологиялық қауіпсіз және экономикалық тиімді деңгейіне қол жеткізу және қолдау

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2011 жылғы 28 қаңтардағы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!» атты Қазақстан халқына Жолдауы;
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 9 қарашадағы № 1176 қаулысымен бекiтiлген 2011 - 2020 жылдарға арналған «Ақ бұлақ» бағдарламасы.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан-2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы

                                                                   »;

      «Ведомствоаралық өзара іс-қимыл» деген 5-бөлімде:
      «Ведомствоаралық өзара іс-қимылды жүзеге асыратын мемлекеттік орган» деген 2-бағанда «ҚТҮКШІА» деген аббревиатура «ӨДМ» деген аббревиатурамен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

      «

2.1.2-міндет. Жаңартылатын энергия көздерін дамыту

2014 жылы жаңартылатын энергия көздерінен өндірілетін энергия көлемін - жылына 1 млрд. кВт. сағ. жеткізу

ИЖТМ, ЭЖБМ, АШМ, ТЖМ, ӨДМ

Жаңартылатын энергия көздері мәселелерін қозғайтын ұсыныстар әзірлеу және нормативтік құқықтық актілерді уақтылы келісу


облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері

Қуаты 25 МВт дейінгі жаңартылатын энергия көздерін пайдалану саласындағы жобаларды келісу.
Жаңартылатын энергия көздерін пайдалану саласындағы объектілерді салу үшін жер учаскелерін резервте сақтау және беру.

3-стратегиялық бағыт. Өсімдіктер және жануарлар дүниесін, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды қорғауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды, сондай-ақ су қорын ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

3.1-мақсат. Балық, орман ресурстарын, жануарлар дүниесі ресурстарын, табиғи-қорық қорының объектілерін сақтауды, өсімін молайтуды және ұтымды пайдалануды қамтамасыз ету

3.1.2-міндет. Республика аумағында орманды жерлерді көбейту, орман өрттерінің алдын алу, оларды уақтылы анықтау және жою, ресурстарын ұтымды пайдалану және жануарлар дүниесі ресурстарын мен табиғи-қорық қорының объектілерін сақтау, өсімін молайту және ұтымды пайдалану

ККМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктерi

Жалпы орман қорының аумағындағы республиканың мемлекеттік орман қоры аумағында авиациялық патрульдеуді жүргізу

                                                                   »;

      ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуында:
      мына:

      «

ҚТҮКШІА

- Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық істері агенттігі

                                                                    »

      деген жол алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

      «

ЭЖБМ

- Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік
жоспарлау министрлігі

ККМ

- Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация
министрлігі

ТЖМ

- Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі

ӨДМ

- Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі

                                                                   »;

      «Тәуекелдерді басқару» деген 6-бөлімде:
      «Сыртқы тәуекелдер» деген кіші бөлім мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      «

Шектес мемлекеттерге жабайы жануарлардың жылыстауы кезінде мүмкін жоғалтулар

Киіктер санының азаюы

Жануарлардың санын сақтау жөнінде екіжақты келісімге қол қою

                                                                   »;

      «Ішкі тәуекелдер» деген кіші бөлім мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:

      «

Табиғи сипаттағы тәуекелдер (құрғақшылық, үсік, қатқақ, жылудың жетіспеушілігі, артық ылғалдану, бұршақ, нөсер жаңбыр, боран, дауыл, су тасқыны, сел, жаһандық жылыну, республикада және шектес мемлекеттерде өсімдіктер мен жануарлардың жаппай ауыруы)


Өсімдік шаруашылығында қолайсыз табиғат құбылыстарынан міндетті сақтандыруды мемлекеттік қолдау.
Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілер алдында сақтандыру жағдайлары бойынша өз міндеттемелерін жүзеге асыратын сақтандыру компанияларының сақтандыру төлемдерінің 50 пайызының кепілдігін қамтамасыз ету

                                                                   »;

      «Бюджеттік бағдарламалар» деген 7-бөлім осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің      
2013 жылғы 30 сәуірдегі
№ 443 қаулысына   
қосымша       

7-бөлім. Бюджеттік бағдарламалар

7.1. Бюджеттік бағдарламалар

Бюджеттік бағдарлама

001 «Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуін қамтамасыз ету, қоршаған ортаның сапасын сақтау, қалпына келтіру және жақсарту жөніндегі қызметтер»

Сипаты

Министрліктің және оның аумақтық органдарының аппаратын қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғауға және оның сапасын жақсартуға бағытталған технологиялық, техникалық, ұйымдастырушылық, әлеуметтік және экономикалық шаралар кешенін жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның атауы, іс-шаралары және көрсеткіштері

Өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100-бюджеттік кіші бағдарлама:









тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз ететін орталық аппараттағы және аумақтық орган аппараттарындағы мемлекеттік қызметшілердің саны

адам



713

713

5287

5287

5287

Халықаралық экологиялық конвенцияларды іске асыру шеңберінде әзірленген ұлттық баяндамалар саны

бірлік



6

4

4

4

4

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

адам



80





Әлеуметтік тапсырыс шеңберінде іске асырылатын жобалар саны

дана




4

4



Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде өткізілген қоғамдық тыңдаулар саны

дана




3

1



соңғы нәтиже көрсеткіштері









Әлеуметтік тапсырыс шеңберінде брошюралар шығару

дана




2

3



Қазақстандық кәсіпорындардың экологиялық-энергетикалық рейтингі бойынша жинақтарын шығару және жариялау

дана




1

1



Әлеуметтік тапсырыс шеңберінде өткізілген дөңгелек үстелдер, семинарлардың саны

дана




1

1



сапа көрсеткіштері









Тәуекел дәрежесінің төмен және орташа деңгейіне жатқызылатын табиғат пайдаланушыларды тексеру ұзақтығы (күндер)

бірлік

30

28

28

28

28

28

28

Экологиялық рұқсат алу үшін талап етілген құжаттардың санын және оларды қарау мерзімін қысқарту

%


10

10

10




тиімділік көрсеткіштері









Экологиялық заңнаманы бұзушылық индикаторын төмендету (жүргізілген тексерістердің жалпы санына анықталған бұзушылықтардың қатынасы)

%



77





Аталған бюджеттік бағдарламаның жалпы бюджеттік қаражат көлеміне қатысты шығындар бөлігі: экологиялық реттеу және бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды қамтамасыз етуге

%


63

67

70

70

70

70

халықаралық конвенциялар мен келісімдерді іске асыруға

%


19

16





әлеуметтік тапсырысты іске асыру бойынша

%




1,1

1,12



101-кіші бағдарлама:









тікелей нәтиже көрсеткіштері









Біріккен Ұлттар Ұйымының Климаттың өзгеруі туралы негіздемелік конвенциясын іске асыру жөніндегі нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу

бірлік



2





Парниктік газдарды есептеу бойынша әзірленген әдістемелік нұсқаулық көрсеткіштерінің саны

дана




10

5



Орхус орталығы қызметінің шеңберінде электрондық дерекқордағы экологиялық ақпараттар көлемін көбейту

бірлік



200

200

200



соңғы нәтиже көрсеткіштері









Монреаль хаттамасымен реттелмейтін көздердің антропогендік шығарындыларының кадастры және парниктік газдарды (ПГ) сіңірушілер абсорбциясы туралы ұлттық баяндама*

бірлік



1

1

1



Орхус орталығы қызметінің шеңберінде экологиялық ақпарат алу жөніндегі өтінімдердің қанағаттандырылғандарының саны

бірлік



1300

200

200



Қазақстан Республикасының көміртегі нарығына әлеуетті қатысушылардың санын көбейту

бірлік



0

0

178



сапа көрсеткіштері









Қазақстан Республикасының көміртегі нарығына қатысушылардың жалпы санына парниктік газдар шығарындыларына квоталарды сатып алу-сату жөніндегі келісілген мәмілелердің саны

дана



0

0

2



Мемлекеттік экологиялық ақпарат қорының толықтыру пайызы

%



8

8

8



тиімділік көрсеткіштері









1990 жылмен салыстырғанда парниктік газдар шығарындыларының көлемін жоғарылатпау *

%





73

76


103-кіші бағдарлама:









тікелей нәтиже көрсеткіштері









Ұсынымдарды, нормативтерді, стандарттарды, нұсқаулықтар мен әдістемелерге иелік ету

тақырып





9



104-кіші бағдарлама:









тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қоршаған орта саласындағы ақпараттық жүйелерді тәжірибелік пайдалануға беру




1

1




Қоршаған ортаны қорғаудың бірыңғай ақпараттық жүйесіне тіркелген пайдаланушылардың саны

адам




100

150

200


ТРМК веб-порталын пайдаланушылардың саны

адам




50

100

120


соңғы нәтиже көрсеткіштері









ҚОҚ БАЖ шеңберiнде аумақтық бөлiмшелер мен министрлiктiң орталық аппараты арасында экологиялық ақпарат алмасу үдерісін автоматтандыру пайызы

%



0

80

100

100


ҚР ТРМК веб-портал деректер базасын толықтыру пайызы (АШМ құрылымдық бөлімшелері ұсынған деректері бойынша)

%




100

100

100


Бағдарламалық өнімдерді және компьютерлік техникалардың үздіксіз жұмыс істеу пайызын қамтамасыз ету

%





95



сапа көрсеткіштері









Табиғат ресурстары кадастрының бірыңғай жүйесін жүргізу бойынша функциясын автоматтандыру пайызы (ЕҚТА, жануар әлемі, балық шаруашылығы және орман қоры кадастрлары аясында)

%




85

85

85


тиімділік көрсеткіштері









Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің ақпараттық жүйесін іске асыру бойынша шығындарының аталған бюджеттік бағдарламаның жалпы бюджеттік қаражаты көлеміне қатысты үлесі

%




5,3

2,5

3


бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 470 663,2

1 801 615

2 114 991

2 239 656

4 156 487

1 950 352

1 950 352

100-кіші бағдарлама



2 114 991

1 936 951

4 046 319

1 890 405

1 950 352

101-кіші бағдарлама бойынша




182 784




103-кіші бағдарлама бойынша





34 700



104-кіші бағдарлама бойынша




119 921

75 468

59 947


      Ескертпе:
      *ағымдағы жылы екі жыл бұрынғы деректер ұсынылады

Бюджеттік бағдарлама

002 «Сапалы және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптар) әзірлеу»

Сипаты

Қоршаған орта сапасын бақылауды басқару жүйесін оңтайландыру және шаруашылық және өзге қызметтің қоршаған ортаға әсерін төмендету бойынша шараларды қабылдау үшін қоршаған ортаны қорғау саласында сапалық және сандық көрсеткіштерді (экологиялық нормативтерді және талаптарды) әзірлеу жөніндегі іс-шараларды жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның атауы, іс-шаралары және көрсеткіштері

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Экологиялық кодекстің дамуына әзірленген нормативтік әдістемелік құжаттаманың саны

бірлік

35

40

40

51

51

51

51

соңғы нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Ғылыми-техникалық кеңесімен бекітуге ұсынылған, әзірленген нормативтік әдістемелік құжаттама

%



100

100

100

100

100

сапа көрсеткіштері









Қоршаған ортаны қорғау саласында әзірленген әдістемелік құжаттаманың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі

%



100

100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері









Экологиялық кодекстің дамуына бағытталған бір нормативтік әдістемелік құжаттамаларды әзірлеуге арналған шығындар

мың теңге



896

960

960

960

920

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

42 974,8

42 975

35 829

46 920

46 920

46 920

46 920

Бюджеттік бағдарлама

003 «Қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты пайдалану саласындағы ғылыми зерттеулер»

Сипаты

Қоршаған ортаны қорғау саласында іс-шаралар мен инвестициялық жобаларды дайындаудың ғылыми негізделген ұсыныстарымен және ұсынымдарымен қамтамасыз ету; халықаралық табиғат қорғау конвенцияларын іске асыруды ғылыми сүйемелдеу, қоршаған ортаны басқарудың жаңа көзқарастары мен әдістерін әзірлеу, қоршаған ортаны қорғаудың ғылыми-зерттеу базасын дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның атауы, іс-шаралары және көрсеткіштері

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жүргізілген ғылыми зерттеулердің саны

есептер

67

37

20

19

16

1


ҒТП шеңберінде жоспарланған зерттеулер бағыттарының саны

дана




5

5

2

1

соңғы нәтиже көрсеткіштері









Өткен жылы аяқталған ғылыми зерттеулердегі ұсыныстар мен ұсынымдарды қоршаған ортаны қорғау саласына пайдалану

%

60

75

70

70

70

70

70

ҒТП шеңберінде жоспарланған зерттеулер бағыттарының уақытылы орындалуы

есептер




1

1

1

1

ҒТП шеңберінде әзірленген технологиялық шешімдер мен әдістемелік ұсыныстардың жоспарланған саны







5


сапа көрсеткіштері









Мемлекеттік ұлттық ғылыми-техникалық сараптама орталығымен бекітуге ұсынылған ғылыми-зерттеу жұмыстары туралы есептер жөнінде мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама қорытындыларының үлесі

%



100

100

100

100


тиімділік көрсеткіштері









Бір ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге арналған орташа шығындар

мың теңге



5 675

11 821

17 315



Бір ҒТП жүргізуге арналған орташа шығындар





113 300

113 300

60 900

224 000

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

290 800

210 660

113 492

337 900

445 718

60 900

224 000

Бюджеттік бағдарлама

004 «Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау»

Сипаты

Қоршаған ортаның жай-күйін жақсарту, табиғи ресурстарды қалпына келтіру, сақтау және ұтымды пайдалану, қоршаған орта сапасын басқару жүйесін дамыту, табиғи, экономикалық және еңбек ресурстарын тиімді пайдалану

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның атауы, іс-шаралары және көрсеткіштері

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қоршаған ортаны қорғау объектілерін салу және реконструкциялау бойынша іске асырылатын инвестициялық жобалардың саны

бірлік

0

0

1





«Щучье-Бурабай курорттық аймағындағы су көздерін (Щучье, Бурабай, Қарасу көлдері) тазарту және санациялау» жобасы бойынша жаңа жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу

дана





1



соңғы нәтиже көрсеткіштері









Іске асырылатын жобалар бойынша көлдерді тұңбадан жалпы тұнба санынан тазарту деңгейі:

%








Қарасу көлі

0

0

0





Бурабай көлі




51,5




Щучье көлі




51,5




Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығын ұсыну туралы алынған шешімдер

дана




2




Топогеодезиялық суретке түсіру және іздестіру жұмыстары жөніндегі есеп

дана




2




«Щучье-Бурабай курорттық аймағындағы су көздерін (Щучье, Бурабай, Қарасу көлдері) тазарту және санациялау» жобасы бойынша жаңа жобалау-сметалық құжаттамаға ведомстводан тыс сараптама қорытындысын алу

дана





1



сапа көрсеткіштері









ҚНжЕ, ҚН және бекітілген құжаттарына сәйкес орындалған жұмыстардың сапасы

%



100

100




ҚНжҚ, ҚН сәйкес жобалау-сметалық құжаттаманың сапасы

%





100



тиімділік көрсеткіштері









Іске асырылатын жобалар бойынша тұнбаның бір текше метрінен көлдерді тазартуға арналған шығындар

мың теңге/м3



0





Іске асырылатын жобалар бойынша бір көлді тұнбадан тазарту үшін дайындық жұмыстарын жүргізудің орташа шығындары

мың теңге



105 869





Топогеодезиялық және іздестіру жұмыстарына арналған шығындар

мың теңге




15 000




Жобалау-сметалық құжаттама әзірлеуге арналған шығындар

мың теңге





672 600



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

0

0

317 608

15 000

672 600



Бюджеттік бағдарлама

006 «Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізу»

Сипаты

Гидрометеорологиялық мониторинг жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, жүйелі гидрометеорологиялық және агрометеорологиялық бақылауларды жүргізу, гидрометеорологиялық ақпаратты жинау, жалпылау және талдау, метеорологиялық, гидрологиялық, агрометеорологиялық және теңіздік болжамдарды құрастыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның атауы, іс-шаралары және көрсеткіштері

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Гидрометеорологиялық мониторинг жүргізушілердің бақылау орындарының саны:
Метеорологиялық станциялар


259

259

260

260

260

270

270

соның ішінде автоматтандырылған

бірлік

48

50

50

50

85

95

95

Метеорологиялық бекеттер

бірлік

20

12

12

12

13

13

13

Қар өлшеу бағыттарын

бірлік

20

20

22

22

24

25

25

Агрометеорологиялық бекеттер

бірлік

65

70

71

71

87

87

87

Аэрологиялық станциялар

бірлік

8

8

8

9

9

9

9

Қар көшкіні станциялары

бірлік

2

2

2

2

2

2

2

Гидрологиялық бекеттер

бірлік

291

291

298

298

298

298

298

Ашылатын бақылау орындарының саны:









Қар өлшеу бағыттары

бірлік




2

1



Агрометеорологиялық бекеттер

бірлік






6


Ағымдағы жөндеумен қамтылған гидрометеорологиялық бақылау желісі үй-жайларының саны:

бірлік




57




соңғы нәтиже көрсеткіштері









Мемлекет пен тұрғындарды:

2009 жылға %








метеорологиялық;

100

100

102





агрометеорологиялық;

100

100

100





гидрометеорологиялық өніммен дер кезінде қамтамасыз ету

100

100

110





Республиканың аумағын агрометеорологиялық мониторингпен,

%





66

68

68

метеорологиялық мониторингпен,





67

70

70

гидрометеорологиялық мониторингпен қамтамасыз ету





62

62

62

сапа көрсеткіштері









Метеорологиялық

%

88

88

88





агрометеорологиялық

82

82

82





гидрологиялық болжамдардың расталуының ұлғаюы

80

82

82





Өңірлік гидрометеорологиялық орталықтар қызметкерлерінің жалпы санынан біліктілігін арттыру курсынан өткен гидрометеорология және экология желісі қызметкерлерінің үлесі

%




21

43

65

87

тиімділік көрсеткіштері









ұстауға арналған шығындар:
метеорологиялық станциялар;

мың теңге

5830

6423

7484

4823

5350

5117

5475

метеорологиялық бекеттер;


608

490

493

545

648

578

618

қарөлшегіш бағдарлар;


1271

1363

1419

1627

1729

1389

1486

агрометеорологиялық бекеттер;


678

797

819

846

930

886

948

аэрологиялық станциялар;


15864

18465

19035

25202

32055

26737

28609

қар өлшегіш станциялар;


5611

5842

6019

6246

8237

6627

7091

гидрологиялық бекеттер


911

1371

1139

889

1080

1027

1099

Гидрометеорология бойынша республикалық оқу орталығы





370 604

396 546

477 742

511 184

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

2 010 718

2 329 317

2 832 289

4 504 608

4 583 049

3 797 048

3 752 362

Бюджеттік бағдарлама

008 «Қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау жүргізу»

Сипаты

Бағдарлама Қазақстан Республикасының аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйіне, сонымен қатар атмосфералық ауаның, жерүсті суларының, топырақтың, атмосфералық жауын-шашынның, радиациялық фонның жай-күйіне бақылауды жүргізеді.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның атауы, іс-шаралары және көрсеткіштері

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Атмосфералық ауадағы
судағы
топырақтағы
ластаушы заттарды анықтайтын көрсеткіштер спектрін кеңейту

көрсеткіштер саны

16
45
5

16
45
5

16
45
5

16
45
5

17
46
6

17
46
6

17
46
7

Атмосфералық ауаның жай-күйіне бақылау жасайтын орындардың саны:

бірлік




78

104

104

136

соның ішінде автоматты

бірлік




22

48

48

80

соңғы нәтиже көрсеткіштері









Мемлекет пен тұрғындарды Қазақстан Республикасы аумағындағы қоршаған ортаның жай-күйі жөніндегі ақпаратпен қамтамасыз ету

%

89

90

90

90

90

90

90

сапа көрсеткіштері









Негізгі желі бойынша шығарылатын экологиялық өнім санын арттыру

бірлік

18

18

18

18

22

22

22

тиімділік көрсеткіштері









Негізгі желі бойынша бір экологиялық өнімді шығаруға арналған шығындар

мың теңге

33119

39277

33274

117146

34064

28132

29107

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

596 136

706 981

846 233

2 108 638

939 680

2 185 972

2 427 289

Бюджеттік бағдарлама

009 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне қоршаған ортаны қорғау объектілерін салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаты

Бағдарлама Қазақстан Республикасы аймақтарындағы табиғи жүйелердің тозуының алдын алу және экологиялық жай-күйді тұрақтандыру үшін тиімді тетіктер мен іс-шараларды құру бойынша шаралар кешенін жүргізеді, қоршаған ортаның жай-күйін жақсарту, табиғи ресурстарды қалпына келтіру, сақтау және ұтымды пайдалану, қоршаған орта сапасын басқару жүйесін дамыту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттерді және бюджеттік субсидияларды беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның атауы, іс-шаралары және көрсеткіштері

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Павлодар облысы Шарбақты ауданы Шарбақты ауылында іске асырылып жатқан жобалардың кәріздік тазарту құрылыстарына түсетін сарқынды сулардың орташа тәуліктік төгінділері





750




Іске асырылатын жоба бойынша қоқыс тастайтын жердi қалпына келтірудің жалпы алаңы

га



4,9

29,4




Атырау облысы шегіндегі Жайық өзенінің су көлемін көтеру және гидрологиялық режимін жақсарту үшін іске асырылатын жоба бойынша тереңдету жұмыстарының ұзындығы

м




1500

7200

7200


Атырау облысы Жайық өзенінің жайылма арықтарын тазарту мен тереңдету

м3




425000




Сабындыкөл көлін тазарту көлемі

мың м3





226,7

986,9


Усолка өзенінің қайта құрылған арнасының ұзындығы

мың м3





2

10,35


соңғы нәтиже көрсеткіштері









Қоршаған орта сапасын басқару жүйесін дамыту үшін қоршаған ортаны қорғау объектілерін қайта құру және қалпына келтіру бойынша қолданысқа енгізу

бірлік

0

3

9

4

0

1

1

сапа көрсеткіштері









ҚНжЕ, ҚН және бекітілген құжаттарына сәйкес құрылыстың сапасы

%



100

100

100

100


тиімділік көрсеткіштері









Іске асырылатын жобалар шеңберінде жалпы алаң учаскелерінің бір шаршы метрдегі жұмыстарының (құрылыс салу, жасылдандыру, жол салу және басқа) құны:

мың теңге/м2








Павлодар облысында



1,7





Ақтау қаласында



3,5





Атырау қаласында



14,3





Жаңаөзен қаласында



386





Кәріздік тазарту құрылыстарын салу және қайта құру бойынша іске асырылатын жобалар шеңберінде жалпы алаң учаскелерінің бір шаршы метрдегі жұмыстарының (құрылыс салу, көгалдандыру, жол салу және басқа) құны

мың теңге/м2





2,6




Су жүйелерін қайта құру және қалпына келтіру бойынша іске асырылатын жобалар шеңберінде жалпы жұмыс көлемінің бір текше метрдегі жұмыстарының құны

мың теңге/м3




0,7

0,7



Жайылма арықтарын тазарту мен тереңдету бойынша іске асырылатын жобалар шеңберінде жалпы жұмыс көлемінің 1 текше метрдегі жұмыстарының құны

мың теңге/м3




0,59




«Шымкент қаласында 34,3 га қоқыс тастайтын жердi қалпына келтіру бойынша қайта құру» жобасының шеңберінде жалпы алаң учаскелерінің бір шаршы метріндегі қалпына келтірудің құны

мың теңге/м2



0,6

3,2




Ақтөбе қаласындағы іске асырылатын жоба шеңберінде қысымды кәріз коллекторының 1 километрін қайта құрудың құны

мың теңге/км



98807





Іске асырылатын жобалар бойынша көлдерді 1 текше метр тұнбадан тазартудың шығындары

мың теңге/км





0,34

0,34


бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

1 530 940

4 872 863

13 460 721

3 101 144

710 801

1 818 146

156 336

Бюджеттік бағдарлама

010 «Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің күрделі шығыстары»

Сипаты

Талдамалық бақылау зертханалары үшін негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді, аспаптарды, жабдықты, шығын материалдарын алу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Күрделі шығындарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның атауы, іс-шаралары және көрсеткіштері

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Аумақтық экология департаменттерінің талдамалық бақылау зертханалары үшін сатып алынатын аспаптардың саны

бірлік

0

0

24

2




Орталық аппарат үшін сатып алынатын негізгі құралдардың саны

бірлік



4





Материалдық емес активтерді сатып алу

бірлік

0

2

0

898

911

909

909

Сатып алатын серверлік жабдықтардың саны

бірлік




16




Аумақтық экология департаменттері үшін сатып алынатын негізгі құралдардың саны

дана





1



ОАШК негізгі құралдарына жататын сатып алынатын техникалар мен тауарлардың саны

дана





89



соңғы нәтиже көрсеткіштері









Министрліктің және оның аумақтық органдарының материалдық-техникалық базасының жай-күйін жақсарту

%

85

85

85

85

85

85

85

Аумақтық экология департаменттерінің талдамалық бақылау зертханаларындағы жұмыс күйіндегі аспаптардың жалпы санына пайдаланылатын аспаптардың пайызы

%



90

91

92

93

93

сапа көрсеткіштері









Аумақтық экология департаменттерінің аккредиттелген талдамалық бақылау зертханаларының ҚР МС ИСО/МЭК 17025-2007 стандарт талаптарына сәйкестігі

%



100

100

100

100

100

тиімділік көрсеткіштері









Негізгі құралдарға жататын тауар бірлігін сатып алудың орташа шығындары

мың теңге



82

3262

2315



Басқа тауар бірлігін сатып алудың орташа шығындары

мың теңге



7


343,2



Материалдық емес активтерді сатып алудың орташа шығындары

мың теңге




10

79

41

41

бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

0

16 325

14 724

67 703

105 095

37 191

37 191

Бюджеттік бағдарлама

012 «Тарихи» ластануларды жою»

Сипаты

Ақтөбе облысында «тарихи ластануларды» жою бойынша инвестициялық жобаларды іске асыру жолымен халықтың әлеуметтік-экономикалық өмір сүру жағдайын жақсарту, қоршаған ортаның экологиялық жай-күйін жақсарту

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның атауы, іс-шаралары және көрсеткіштері

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









«Тарихи» ластануларды жою бойынша іске асырылатын инвестициялық жобалар

бірлік


1

1





Ақтөбе облысының Елек өзеніне іргелес аймақта № 3 тәжірибелік-өнеркәсіптік учаскеде алты валентті хроммен ластанған жерасты суларын тазартуға арналған бұрғыланған ұңғыманың саны

бірлік




68

8



соңғы нәтиже көрсеткіштері









«Ақтөбе облысының Елек өзеніне жанасатын аймақта алты валентті хроммен ластанған № 3 тәжірибелік-өндірістік учаскенің жерасты суларын тазарту» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын және ведомстводан тыс сараптамасын әзірлеуді және өткізуді аяқтау

бірлік



1





Іске асырылып жатқан жобалар бойынша Ақтөбе облысының Елек өзеніне іргелес аймақта № 3 тәжірибелік-өнеркәсіптік учаскеде алты валентті хроммен ластанған жерасты суларын тазартуға арналған технологиялық алаңды салуды аяқтау

%




100

100



сапа көрсеткіштері









ҚНжЕ, ҚН сәйкес жобалық-сметалық құжаттамасының сапасы

%



100





ҚНжЕ, ҚН және бекітілген құжаттарына сәйкес құрылыстың сапасы

%



100

100

100



тиімділік көрсеткіштері









Құрылыс-монтаждау жұмыстарына арналған шығындар

мың теңге




132 849

197 952



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

0

32 000

5 600

189 524

93 135

-


Бюджеттік бағдарлама

014 «Гидрометеорологиялық қызметті жаңғырту»

Сипаты

Осы бағдарлама апатты гидрометеорологиялық, агрометеорологиялық және экологиялық құбылыстарға қатысты елдің халқы мен экономикасы қауіпсіздігінің деңгейін арттыру үшін бақылау пункттерінің санын ұлғайту, гидрометеорологиялық және экологиялық бақылаулар желісін техникалық қайта жарақтандыру, ҚР ҰГМС бөлімшелерін өндірістік-зертханалық үй-жайларымен қамтамасыз ету жолымен гидрометеорологиялық және экологиялық мониторинг сапасын арттыру бойынша іс-шараларды жүргізеді

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламаның атауы, іс-шаралары және көрсеткіштері

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жаңа гидрологиялық бекеттерді құру

бірлік


2






Ақмола облысы Аршалы ауданы Жібек жолы кентінің жер учаскесінде гидрометеорология жөніндегі республикалық оқу орталығын салу

бірлік



1





Қытай Халық Республикасымен трансшекаралық өзендерде автоматтандырылған гидрологиялық және гидрохимиялық бекеттер құру

бірлік



5





Әрқайсысына 23 бірлік бойынша 5 трансшекаралық бекеттер үшін жабдықтар сатып алу

бірлік




115




5 трансшекаралық бекеттер үшін сынау жабдықтарын сатып алу

жиынтық




1




5 трансшекаралық бекеттер үшін мәліметті жинау және өңдеу станциясын сатып алу

бірлік




1




5 трансшекаралық бекеттер үшін дизель-генераторларды сатып алу

бірлік




5




соңғы нәтиже көрсеткіштері









Тұтынушыларды гидрометеорологиялық және экологиялық ақпаратпен, сонымен қатар қауіпті және апаттық гидрометеорологиялық құбылыстар туралы ескертулермен қамтамасыз ету

%

89

90

90

90




Ақмола облысы Аршалы ауданы Жібек жолы кентінің жер учаскесінде Гидрометеорология республикалық оқу орталығын салуды аяқтау

бірлік



1





Қытай Халық Республикасымен трансшекаралық өзендерінде орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының үлесі

%



100





Пайдалануға енгізілген жабдықтардың үлесі

%




100




сапа көрсеткіштері









ҚНжЕ, ҚН және бекітілген жобалық-сметалық құжаттамаларға сәйкес құрылыстың сапасы

%



100





тиімділік көрсеткіштері









Ақмола облысы Аршалы ауданы Жібек жолы кентінің жер учаскесінде Гидрометеорология республикалық оқу орталығын салуды аяқтауға арналған шығындар

мың теңге



1 543 372





Қытай Халық Республикасымен трансшекаралық өзендерде автоматтандырылған гидрологиялық және гидрохимиялық бекеттерін құру бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарына арналған шығындар:









Шығыс Қазақстан облысы Боран ауылында Қара Ертіс өзенінің жағасында гидробекетті салуға

мың теңге



39 093





Алматы облысы Іле өзені – Добын айлағында қызметтік-тұрғын үй ғимаратын және гидрохимиялық бекет салуға

мың теңге



20 137





Алматы облысы Басқыншы кентінен 18 шақырым жоғары Қорғас өзенінің гидрогеологиялық бекетінің кеңселік ғимаратын және Қорғас өзенінің автоматтандырылған гидрохимиялық бекетін күрделі жөндеуге

мың теңге



23 897





Алматы облысы Текес өзенінде қызметтік-тұрғын үй ғимаратын және гидрохимиялық бекетті салуға

мың теңге



18 414





Шығыс Қазақстан облысы біріккен метеорологиялық станциясын салуға

мың теңге



37 374





Шығыс Қазақстан облысы Емел өзенінің жағасындағы біріккен метеорологиялық станциясын электрмен жабдықтауға

мың теңге



70 652





5 трансшекаралық бекеттер үшін жабдықтар алуға арналған шығындар

мың теңге




941 595




5 трансшекаралық бекеттер үшін сынау жабдықтарын сатып алуға арналған шығындар

мың теңге




215 900




5 трансшекаралық бекеттер үшін мәліметті жинау және өңдеу станциясын сатып алуға арналған шығындар

мың теңге




64 209




Автоматты станциядан өзенге дейінгі құбырларды тартуға арналған жобалау-сметалық құжаттамасына арналған шығындар

мың теңге




10 453




Пайдалануға берілген гидрологиялық және гидрохимиялық бекеттерде энергетикалық сынақтар өткізуге арналған шығындар

мың теңге




42 595




дизель-генераторларды сатып алуға арналған шығындар

мың теңге




1 760




бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

462 486

572 253

1 746 621

1 369 301

703 021



Бюджеттік бағдарлама

015 «1-санаттағы объектілерге мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу»

Сипаты

Жоспарланып отырған шаруашылық және өзге де қызметтің барлық объектілеріне, сондай-ақ іске асырылуы қоршаған ортаға жағымсыз әсерлер әкелуі мүмкін нормативтік құқықтық актілерге, нормативтік-техникалық және нұсқаулық-әдістемелік құжаттарға мемлекеттік экологиялық сараптама рәсімін жүргізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның атауы, іс-шаралары және көрсеткіштері

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

жобаланатын жылдар



2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Мемлекеттік органдар бастамашылық еткен жобалар бойынша мемлекеттік экологиялық сараптаманың қорытындыларын беру

бірлік

52

55

48





соңғы нәтиже көрсеткіштері









қоршаған ортаға жағымсыз әсерлерді анықтау үшін мемлекеттік экологиялық сараптама рәсімін өткізу

%

100

100

100





сапа көрсеткіштері









Берілген мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындыларының Қазақстан Республикасы заңнамасының нормативтік талаптарына сәйкестігі

%



100





тиімділік көрсеткіштері









Бір жобаға экологиялық сараптама жүргізу шығындары

мың теңге

81,6

77,1

88,4





бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге

3 796

4 245

4 245





Бюджеттік бағдарлама

018 «Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелері мен ұйымдарының күрделі шығыстары»

Сипаты

Ведомстволық бағынысты мекемелердің әкімшілік ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу және қайта құру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Күрделі шығындарды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның атауы, іс-шаралары және көрсеткіштері

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Күрделі жөндеу жүргізуді қажет ететін аумақтық экология департаменттеріндегі объектілер саны, соның ішінде:
- Жайық-Каспий экология департаментінің әкімшілік ғимаратына және гаражына күрделі жөндеуді жүргізу





1




- Жайық-Каспий экология департаменті ғимаратының жылыту жүйесіне күрделі жөндеу жүргізу





1




- Ертіс экология департаменті әкімшілік ғимаратының қасбетіне күрделі жөндеу жүргізу





1




Материалдық-техникалық жағдайлары жақсарып жатқан ұйымдардың саны

бірлік





7



Негізгі құралға жататын сатып алынатын техника мен тауарлар саны

бірлік





10



соңғы нәтиже көрсеткіштері









Жайық-Каспий экология департаментінің әкімшілік ғимаратына және гаражына күрделі жөндеуді аяқтау





1




Жайық-Каспий экология департаменті ғимаратының жылыту жүйесіне күрделі жөндеуді аяқтау





1




Ертіс экология департаменті әкімшілік ғимаратының қасбетіне күрделі жөндеуді аяқтау





1




Барлық ұйымдар санының материалдық-техникалық жағдайы жақсарған мекемелердің үлесі

%





26,9



сапа көрсеткіштері









Қызметкерлердің еңбек жағдайын жақсарту

%




100




тиімділік көрсеткіштері









Көрсетілген қызметтің бірлігіне орташа шығындар:
- бір ұйымның материалдық–техникалық жабдықталуы бойынша

мың теңге





4 288,3



Объектілерді санитарлық нормалармен сәйкестендіру

%




100




бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге


15164


11557

42883



Бюджеттік бағдарлама

019 «Қазақстан Республикасының «Жасыл өсуді» ілгерілету және Астана бастамашылығын іске асыру үшін өңіраралық ынтымақтастықты күшейтуге жәрдемдесуі»

Сипаты

Жоба, Қазақстанның орнықты дамуға көшу, қоршаған ортаны қорғау және оның сапасын жақсартуға бағытталған ұйымдастырушылық, әлеуметтік және экономикалық шараларының шеңберінде Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасының (бұдан әрі - БҰҰДБ) жобасымен және басқа да серіктестер арасындағы келісімдер шеңберінде «Жасыл өсуді» ілгерлету және Астана бастамашылығын іске асыру үшін Қазақстан Республикасының өңіраралық ынтымақтастығын күшейтуге жәрдемдесуін қамтамасыз етеді

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына қарай

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне қарай

жеке

ағымдық/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның атауы, іс-шаралары және көрсеткіштері

өлш. бірл.

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









«Жасыл өсу» және «жасыл» экономиканың қаржылық және экономикалық құралдарын, заңнамалық, әдіснамалық алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибелерді жинақтау бойынша талдамалық анықтама

саны




1

1



«Жасыл» өсу қағидаттарын ендіру бойынша пікір алмасу алаңы ретінде «жасыл көпір» кеңсесін құру

саны




1




Көрмелік тұсаукесерлік материалдарды жариялау, «жасыл» көпір веб-порталын дамыту және қолдау

саны




40

40



«Жасыл көпір» Астана бастамашылығын іске асыру шеңберіндегі тақырыптық іс-шаралардың саны

саны




6

6



соңғы нәтиже көрсеткіштері









«Жасыл» өсу қағидаттарын ендіру және «жасыл» экономикаға көшу бойынша «Жасыл көпір» бағдарламасының серіктестеріне арналған нұсқаулық

саны




1




«Жасыл» экономика бойынша пилоттық жобаларды іске асыру

саны




1

1



Қатысушы-тараптар қол қою үшін ашық болатын «Жасыл көпір» бағдарламасының серіктестері арасындағы келісім

саны




1




Қоршаған орта бойынша халықаралық кездесулерде, орнықты даму бойынша конференцияларда «жасыл өсу» қағидаттарын ендіру жөніндегі қарарлар

саны




1

1



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Бір қоғамдық іс-шараны өткізуге арналған орташа шығындар

мың теңге




2 250

1 433



Көрмелік материалдарды әзірлеуге және шығаруға, «жасыл» көпір веб-порталын дамыту және қолдауға арналған орташа шығындар

мың теңге




200

110



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге




38 500

25 350



Қаржыландыру

мың теңге




26 500

17 600



грант қаражаттары бойынша





12 000

7 750



Бюджеттік бағдарлама

020 «Қазақстанда құрамында орнықты органикалық ластағыштар бар қалдықтарды жою»

Сипаты

Қоршаған ортаны қорғау министрлігі мен Дүниежүзілік банкінің бірлескен жобасы тұрақты органикалық ластағыштарды және басқа қауіпті қалдықтарды жою нәтижесінде олардың әсерін төмендету есебінен қоршаған орта жағдайын жақсартуға және ластанған жерлерді қалпына келтіруге бағытталған

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның атауы, іс-шаралары және көрсеткіштері

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиженің көрсеткіштері:









Құрамында ООЛ бар запастарды, пестицидтер мен ПХД-жабдықтарды жоюға арналып әзірленген ТЭН

дана





1



Құрамында ООЛ бар запастарды, пестицидтер мен ПХД-жабдықтарды жоюға арналып, әзірленген ТЭН-ге алынған қорытындылар

дана





4



Жалданған консультанттар саны: қаржы бойынша маман және сатып алу бойынша үйлестіруші маман

дана




2




соңғы нәтиже көрсеткіштері:









Құрамында ООЛ бар запастарды, пестицидтер мен ПХД-жабдықтарды жоюға арналып әзірленген ТЭН

дана





1



ТЭН-ге сараптамалар қорытындылары

дана





4



Жалданған консультанттар ұсынымдары

дана




2




сапа көрсеткіштері:









Бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу талаптарына сәйкестігі

%





100



тиімділік көрсеткіштері:









Бір ТЭН-ді әзірлеу шығындары

мың теңге





54 856



Бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге




8 225

40 275



Қаржыландыру





800

18 000



ЖЭҚ грантының қаражаты бойынша

мың теңге




7 425

22 275



Бюджеттік бағдарлама

021 «Авиациялық метеорологиялық станцияны жаңғырту және техникалық қайта жарақтандыру үшін «Қазаэросервис» АҚ-ның жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаты

Азаматтық авиация әуе кемелерінің ұшуларын сапалы метеорологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыру, Қазақстан Республикасының аумағында орындалатын әуе кемелерінің қауіпсіз және тұрақты ұшуларына ықпал ету

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

Іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Іс-шаралар мен бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағының жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей қорытынды көрсеткіштері









Әуежайлар үшін алынатын негізгі метеорологиялық жабдықтардың саны

жиынтық


3


5




соңғы нәтиже көрсеткіштері









Жаңартылғаннан кейін ұшу-қону жолағындағы автоматтандырылған әуеайлақтық метеорологиялық станциялардың жалпы саны


10

15


20




Пайдаланушымен метеорологиялық ақпаратты қабылдау-жіберу интервалы (қарқындылығы)

сек.

120

120


15




сапа көрсеткіштері









Жабдықтардың әуежайлардың жарамдылық мерзімі мен Азаматтық авиацияның халықаралық ұйымы стандарттарының нормаларына сәйкестігі

%




100




тиімділік көрсеткіштері









«Қазаэросервис» АҚ активтерінің тиімділігі

%

0,05

0,08


0,24




бюджеттік шығыстар көлемі

мың. теңге


724 683


685 100




Бюджеттік бағдарлама

022 «Табиғи ортаны техногендік ластанудан тазарту»

Сипаты

Ақтөбе облысының Елек өзеніне іргелес аймақта алты валентті хроммен ластанған № 3 тәжірибелік-өнеркәсіптік учаскенің жерасты суларын тазартуды жүргізу, сонымен қатар жабдықтар мен материалдарды алу, № 3 учаскесінде тәжiрибелік-сүзгілік жұмыстар, жерасты суларын тазарту бойынша жұмыстар (бірінші саты), өңделетiн жұмыстар, толтыру үдерісін үлгілеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтер көрсетуді жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Іс-шаралар мен бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Іске асырылатын жоба бойынша аумақты тазарту үшін сатып алынған химиялық реагенттердің саны

тонна




1000




сатып алынған бұрғылау сорғыштарының саны

бірлік




12




Іске асырылатын жобалар бойынша «тарихи» ластанулардан тазартылған аумақтардың алаңы

км2





0,8



соңғы нәтиже көрсеткіштері









Іске асырылатын жоба бойынша жалпы тәжiрибелік-сүзгілік жұмыстар көлеміндегі бұрғыланған 68 ұңғымада жүргізілген тәжiрибелік-сүзгілік жұмыстардың үлесі

%








Ақтөбе облысының Елек өзеніне іргелес аймақта алты валентті хроммен ластанған № 3 тәжірибелік-өнеркәсіптік учаскенің жерасты суларын тазарту үшін жабдықтармен және материалдармен жабдықтау үлесі

%




95




Іске асырылатын жобалар бойынша «тарихи» ластанулардан тазартылған аумақтардың пайызы

%





13,8



сапа көрсеткіштері









Жобалық-сметалық құжаттамаларға сәйкес тәжiрибелік-сүзгілік және өңделетін жұмыстардың сапасы

%





100



тиімділік көрсеткіштері









Бір ұңғыма бірлігіне арналған жабдықтар мен материалдарды сатып алу шығындары

мың теңге




1450




Бір ұңғыма бірлігінде тәжiрибелік-сүзгілік жұмыстарды жүргізу шығындары

мың теңге








бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге




167 731

314 085



Бюджеттік бағдарлама

023 «Қазақстан Республикасының метеорологиялық автоматтандырылған радиолокациялық желісін құруға «Қазаэросервис» АҚ жарғылық капиталын ұлғайту»

Сипаты

Қазақстан Республикасы аумағында орындалатын азаматтық авиацияның әуе кемелерінің ұшуларын, әуе кемелері ұшуларының сапалы метеорологиялық қамтамасыз етуін, қауіпсіздігі мен тұрақтылығының қамтамасыз етілуін, сондай-ақ меншіктің барлық нысанындағы заңды тұлғаларға алдын ала метеорологиялық ақпаратты ұсынуды ұйымдастыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Іс-шаралардың және бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Сатып алынатын доплерлік радиолокациялық метеорологиялық локаторлардың саны

дана






7

7

соңғы нәтиже көрсеткіштері









Қазақстан өңірлері бойынша радиолокациялық ақпаратпен қамтамасыз етілуі

%






65

100

сапа көрсеткіштері









Әуежай бойынша алдын ала болжамның уақытын көбейту

сағат






30

30

Азаматтық авиация үшін ауа-райының қауіпті құбылыстарын ескертуді алдын ала беру

сағат






2-4

2-4

тиімділік көрсеткіштері









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге






3 560 716

3 560 716

Бюджеттік бағдарлама

024 «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне табиғатты қорғау iс-шараларын iске асыруға берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер»

Сипаты

Бағдарлама табиғатты қорғау іс-шараларын іске асыру, қоршаған ортаның жай-күйін жақсарту, табиғи ресурстарды қалпына келтіру, сақтау және ұтымды пайдалану, қоршаған орта сапасын басқару жүйесін дамыту үшін тиімді тетіктер мен іс-шараларды құру бойынша шаралар кешенін жүргізеді

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның атауы, іс-шаралары және көрсеткіштері

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Приозерск қаласының жағалау аумақтарының мұнай өнімдерімен ластану алаңдарын жою бойынша іске асырылатын жоба бойынша ору алаңы

м2





146 153



Приозерск қаласының жағалау аумақтарының мұнай өнімдерімен ластану алаңдарын жою бойынша қиылған мазут кирларының алаңы

м2





21 783



соңғы нәтиже көрсеткіштері









Іске асырылатын жоба бойынша алаңдық ластануларды жою және қалпына келтіру деңгейі

%





100



сапа көрсеткіштері









ҚНжҚ, ҚН және бекітілген жобалық сметалық құжаттамаға сәйкес құрылыстың сапасы

%





100



тиімділік көрсеткіштері









Жағалау аумақтарының мұнай өнімдерімен ластану алаңдарын жою бойынша іске асырылатын жоба бойынша алаңы 1 м2 жағалау аумағын оруға арналған шығындар

мың теңге/м2





0,17



Приозерск қаласының жағалау аумақтарының мұнай өнімдерімен ластану алаңдарын жою бойынша мазут кирларын қиюға арналған шығындар

мың теңге/м2





1,16



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге





25 202



Бюджеттік бағдарлама

025 «Қазақстан Республикасының аумағын климаттық ерекшеліктері бойынша аудандастыру»

Сипаты

Қазақстан Республикасының құрылыс нормаларын жаңарту мақсаттары үшін климаттық параметрлерін бағалау және оларды карталандыру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттiк функцияларды, өкiлеттiктердi жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламаның атауы, іс-шаралары және көрсеткіштері

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері:









Республика аумағын климаттық аймақтар бойынша аудандастыру

бірлік





1



Климаттық жүктемелер бойынша карталарды құру әдістерін әзірлеу

бірлік





6

2


соңғы нәтиже көрсеткіштері:









Климаттық жүктемелер бойынша республика аумағының карта пішімдерін алу

бірлік






8


Климаттық жүктемелер бойынша карта алу

бірлік







8

ҚНжҚ бойынша нормативтік-құқықтық базаны жаңарту

бірлік







1

сапа көрсеткіштері:









22 климаттық сипаты бойынша ақпаратты өңдеу

%





100



құрылыс нормалары мен ережелердің еуропалық стандарттарға сәйкес келуі

%







100

тиімділік көрсеткіштері:









бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге





142 790

91 166

15 135

Бюджеттік бағдарлама

026 «Ақмола облысының бюджетіне «Шортанды-Щучинск» учаскесінде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаты

Ақмола облысының «Шортанды-Щучинск» учаскесінде «Астана-Щучинск» автомобиль жолының бойында орман екпе ағаштарын отырғызу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009
жыл

2010
жыл

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жер учаскелерін алып қойғаны үшін жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу

га








Жерге орналастыру жобасын әзірлеу

дана








Жер дайындау

га








Шортанды бағытында ағаш отырғызу және екпелерді толықтыру

га





1 637,1



Техникалар мен жабдықтарды сатып алу

дана








Отырғызу материалдарын сатып алу

млн.
дана





0,9



соңғы нәтиже көрсеткіштері









Отырғызылған орман екпелерінің алаңы

га








Отырғызатын ағаштарды күту бойынша технологиялық операцияларды орындау қамтамасыз етілген орман екпелерінің алаңы

га





1 637,1



Сапа көрсеткіштері









Орман дақылдарының өміршеңдігі

%





65



Тиімділік көрсеткіштері









Көрсетілген қызметтің бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:
- техникалар мен жабдықтарды сатып алу бойынша (1 бірлік)

мың теңге








- орман екпе ағаштарын отырғызу бойынша (1 га)





178,2



- жер пайдаланушыларға шығындарды өтеу бойынша (1 га)








бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге





291 669



Бюджеттік бағдарлама

027 «Ормандарды сақтау және республиканың орманды аумақтарын ұлғайту»

Сипаты

Республиканың орманды алқаптарын сақтау және қалпына келтіру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009
жыл

2010
жыл

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Консалтингтік қызметтер көрсету

бірлік





16



Семинарлар мен оқыту өткізу

саны





3



Техникалар мен жабдықтар сатып алу

дана








Өртке қарсы және орман шаруашылығы мақсатындағы объектілер салынды

объект








Орман дақылдарын отырғызу

га





10211



Орманды егу

га





3000



соңғы нәтиже көрсеткіштері:









Біліктілікті арттыру курстарынан өткен орман шаруашылығы мамандарының саны

адам





60



Мемлекеттік табиғи орман резерваттарының орташа жарақтануы

%








Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









1 га орман күзетуге, қорғауға, молықтыруға және орман өсіруге жұмсалған орташа шығындар

мың теңге





51,2



Бюджеттік шығындардың көлемі, оның ішінде

мың теңге





676 035



сыртқы қарыздар есебінен 004-кіші бағдарлама бойынша





168916



республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды тең қаржыландыру есебінен 016-кіші бағдарлама бойынша





389310



грант есебінен 018-кіші бағдарлама бойынша





117809



Бюджеттік бағдарлама

028 «Қазақстан Республикасында пилотты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлілік мониторингі бойынша ақпараттық жүйе әзірлеу және енгізу»

Сипаты

Биоәртүрлілік мониторингі бойынша ақпараттық жүйе әзірлеу және енгізу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009
жыл

2010
жыл

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Консалтингтік қызмет көрсету

дана





4



Пилоттық ЕҚТА іріктеу зерттеулерін жүргізу

дана








Ақпараттық жүйе деректер базасын құру

бағдарламалық өнім








Оқыту семинар және жиналыстар өткізу

дана





2



Негізгі құралдарды сатып алу

жинақтама





1



Соңғы нәтиже көрсеткіштері:









Пилоттық аумақтарда ақпараттық жүйе деректер базасын енгізу

%





58,8



Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









1 (бір) данаға орташа:
консалтингтік қызметтер

мың теңге





7808,6



Пилоттық ЕҚТА іріктеу








Оқыту семинар және жиналыстар өткізу





1912,5



Негізгі құралдар





3779,0



бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде:

мың теңге





89229



республикалық бюджеттен сыртқы қарыздарды тең қаржыландыру есебінен 006-кіші бағдарлама бойынша





60441



грант есебінен 018-кіші бағдарлама бойынша





28788



Бюджеттік бағдарлама

029 «Астана қаласының бюджетіне «жасыл белдеуді» салуға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаты

Астана қаласының жасыл белдеуінде орман екпелерін құру

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009
жыл

2010
жыл

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Астана қаласының орман парктері аумағындағы ықтырмааралық кеңістіктерде екінші қабылдаудың екпе ағаштарды отырғызу

мың га





0,17



Отырғызылған орман ағаштарына күтім жасау жұмыстары

мың га





0,45



соңғы нәтиже көрсеткіштері









Жалпы Астана қаласы орман паркінің бірінші және екінші қабылдау ауданымен салыстырғандағы құрылған орман паркінің үлесі

%





100



Отырғызылған ағаштарға күтім жасау бойынша технологиялық операциялардың орындалуы қамтамасыз етілген отырғызылған ағаштардың үлесі

%





100



Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Астана қаласының орман парктерін құру бойынша 1 га жұмсалған орташа шығындар

мың теңге





5 819,2



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге





989 270



Бюджеттік бағдарлама

030 «Ақмола облысының бюджетіне жер пайдаланушылары немесе жер учаскелерінің меншік иелеріне Астана қаласының жасыл аймағын құру үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп оқшаулау кезінде келтірілген шығындарды өтеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер»

Сипаты

Астана қаласының орман парктерінің екпелерін құру үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп алу кезінде жер пайдаланушылардың немесе жер учаскелері меншік иелерінің шығындарын өтеу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

трансферттер мен бюджеттік субсидиялар беру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009
жыл

2010
жыл

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жер учаскелерін алып қойғаны үшін жер пайдаланушылар шығындарын өтеу

мың га





5



соңғы нәтиже көрсеткіштері









Жалпы алынуға тиісті жерлермен салыстырғандағы алынған жерлердің үлесі (жобаны іске асырудың басынан бастап)

%





75,5



Тиімділік көрсеткіштері









Жер пайдаланушылардың шығындарды өтеуі бойынша орташа шығындар (1 га)

мың теңге





65



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге





324 775



Бюджеттік бағдарлама

031 «Орман шаруашылығын басқару, орман ресурстары мен жануарлар дүниесін сақтауды және дамытуды қамтамасыз ету»

Сипаты

26 табиғат қорғау мекемесін ұстау арқылы мемлекеттік табиғи-қорық және орман қорының объектілерін қорғау, жұмыс істеуі мен дамуын қамтамасыз ету.
«Алматы және Көкшетау ОТО» РМҚК-лердің тұрақты орман тұқымы базаларын құру, мұрагерлік қасиеттері жақсартылған көшеттік материал алу.
«Қазақ мемлекеттік республикалық орман тұқымы мекемесі» РММ тұқымдарының себу сапасын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесін анықтау, «Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы» РММ базасында оқу практикаларын өткізу, орман орналастыру жұмыстары мен орман шаруашылығын жобалауды өткізу, ормандардың мемлекеттік есебін жүргізу, орман шаруашылығын ғылыми-әдістемелік талдамалармен қамтамасыз ету, Астана қаласының жасыл аймағын құру, ормандарды өрттерден, орман зиянкестері мен ауруларынан авиациялық қорғау.
Сирек кездесетін және жойылып бара жатқан жабайы тұяқты жануарлар түрлерінің санын табиғи бостандық жағдайында қалпына келтіру үшін оларды қорғау және есепке алу. Биологиялық тұрғыдан негізделген жыл сайынғы өсімі және табиғи бостандық жағдайында олардың кәсіпшілік санына қол жеткізу үшін киіктерді қорғау және есепке алу.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

ағымдағы

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009
жыл

2010
жыл

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Табиғат қорғау мекемелерін дамыту

бірлік





26



Табиғат қорғау мекемелерінің штаттарын ұстау

адам





3 628



Қазақ орман тұқымы мекемесі мен Сандықтау ОӨОШ штаттарын ұстау

адам





67



Ені 4 метрге дейін минералды жолақтар құру

км





959



Ені 4 метрге дейінгі жолақ жағдайында бірреттік күтімге шаққанда минералды жолақтарға күтім жасау (көрсеткіштер 2012 жылдан бері ескерілуде)

км





30 790



Табиғат қорғау мекемелері мен Сандықтау ОӨОШ-да ормандарды молықтыру

га





6656



Мұрагерлік қасиеттері жақсартылған көшеттік материал өсіру

мың дана





904



Мемлекеттік орман қоры аумағында орман орналастыру

мың га





568,7



Астана қаласының санитариялық қорғаныштық жасыл аймағын құру

мың га





5



Мемлекеттік орман қорының аумағын авиациялық қорғау

мың га





8 869



Қорғалатын аумақтағы сирек кездесетін және жойылып бара жатқан тұяқты жануарлар түрлері мен киіктерді қорғау және олардың санын есепке алу

мың га





123 000



Аңшылық алқаптардың шаруашылықаралық аңшылық ісін ұйымдастыру

млн. га





3,5



соңғы нәтиже көрсеткіштері









Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда биологиялық әртүрлілікті сақтау жөніндегі іс-шараларды орындау

мың га





6 165



Мұрагерлік қасиеттері жақсартылған көшеттік материал өсіру жоспарын орындау

%





100



Тұқымдардың себу сапасын, олардың энтомологиялық және фитопатологиялық залалдану дәрежесін анықтау жоспарын орындау

мың кг





116



Орман зиянкестері мен ауруларының ошақтарын өңдеу

мың га





43



Астана қаласының жасыл аймағын дамыту

мың га





65



Қызмет көрсетілетін аумақта авиациялық күзет анықтаған орман өрттерінің үлесі (тіркелген өрттердің жалпы санынан)

%





73



Киіктердің, сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген жабайы тұяқты жануарлар түрлерінің санын көбейту және тұрақтандыру, пайызбен:

%








киіктер





10



тоғай кермаралы





0,1



құлан





0,1



қарақұйрық





0,1



арқар





0,1



Тиімділік көрсеткіштері









Орташа шығындар:









- табиғат қорғау мекемесінің 1 га аумағын сақтауға;

теңге





1186,6



- мұрагерлік қасиеттері жақсартылған көшеттік материал өсіруге (1 дана);

теңге





23,7



- мемлекеттік орман қорының аумағында орман орналастыруды жүргізу (1 га)

мың теңге





527



- 1 га орман зиянкестері мен ауруларының ошақтарын өңдеуге

мың теңге





2,4



- 1 га жасыл аймақ құруға

мың теңге





477,9



- 1 га мемлекеттік орман қорын авиациялық қорғауға

теңге





192,5



- 1 мың га аумақты күзетуге

теңге





5,3



бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде:

мың теңге





13 005 370



100-кіші бағдарламасы бойынша





7347582



101-кіші бағдарламасы бойынша





4888291



102-кіші бағдарламасы бойынша





769497



Бюджеттік бағдарлама

032 «Орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың инфрақұрылым объектілерін салу және реконструкциялау»

Сипаты

Қазақстан Республикасы ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының инфрақұрылымы объектілерін салу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарлама көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009
жыл

2010
жыл

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Қызметтік кордондар салу






1



Автогараждар, әкімшілік ғимараттар салу








Суару жүйесін салу








Объектілерді реконструкциялау








соңғы нәтиже көрсеткіштері









Әкімшілік ғимараттармен орташа қамтамасыз етілу

%








Кордондармен орташа қамтамасыз етілу





52,4



Өсіріліп жатқан көшеттік материалдың сумен қамтамасыз етілуі








Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Көрсетілген қызмет бірлігіне жұмсалған орташа шығындар:









- қызметтік кордондар салуға






20 521



- автогараждар, әкімшілік ғимараттар салуға

мың теңге





-



- суару жүйесін салуға

мың теңге





-



- объектілерді реконструкциялауға

мың теңге





-



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге





20 521



Бюджеттік бағдарлама

033 «Жамбыл облысының облыстық бюджетіне Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы бойында Шу өзенінде жағалауды нығайту жұмыстарына берілетін нысаналы даму трансферттері»

Сипаты

Жамбыл облысы Қордай ауданының Сортөбе, Аухатты, Қарасу, Қордай және Сарыбұлақ ауылдық аймақтарында Шу өзеніндегі апаттық-қалпына келтіру және жағалауды нығайту жұмыстары

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Трансферттер мен бюджеттік субсидияларды ұсыну

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/даму

даму

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы

өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009
жыл

2010
жыл

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіші









Жағалауды нығайту жұмыстары жүргiзiлген өзеннің ұзақтығы

км





8



Соңғы нәтиже көрсеткіштері









Елдi мекендердiң тұрғын үй құрылыстарын қирау қаупінен сақтау

%





100



Стратегиялық объектілердің қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету және төтенше жағдайлардың пайда болу қаупiн төмендету

қатысушылар саны





1



Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









1 км шығындар

мың теңге





64 431,7



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге





515 454



Бюджеттік бағдарлама

034 «Сумен жабдықтау жүйесін, гидротехникалық құрылыстарды салу және реконструкциялау»

Сипаты

Тұрғындарды ауызсумен қамтамасыз етуге бағытталған сумен жабдықтау жүйелерiн, гидротехникалық құрылыстарды салу және қайта жаңарту; ауылдық елдi мекендер инфрақұрылымын жақсарту; сумен жабдықтау жүйелерiнде және гидротехникалық құрылыстарын жоспарлау, қалпына келтіру, сауықтыру, техногендiк сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу қаупінің алдын алу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамуы

даму

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірл.

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу

саны





31



Сумен қамту жүйесін салу және қайта жаңарту:
- топтық су құбырлар
- гидротехникалық құрылыстар

саны





22
26



Соңғы нәтиже көрсеткіштері









Пайдалануға беру:
- топтық су құбырлар
- гидротехникалық құрылыстар

саны





18
21



сапа көрсеткіштері









тиімділік көрсеткіштері









Көрсетілген қызмет бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:
- бір топтық су құбырды салу және қайта жаңарту бойынша
- бір гидротехникалық құрылыстарды салу және қайта жаңарту бойынша
- бір жобалық-сметалық құжаттама әзірлеу бойынша

мың теңге





576466
338850
25700



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге





22 209 065



ішкі көздер есебінен 005-кіші бағдарламасы бойынша

мың теңге





22 209 065



Бюджеттік бағдарлама

035 «Өскемен қаласында жерасты суларын қорғау және өнеркәсіп ағындыларын тазарту объектілерін дамыту»

Сипаты

Ертiс өзенiне және жерасты суларына уытты заттардың түсуiнiң алдын алу, қоршаған ортаны қалпына келтiру және өңiрдiң экологиясын жақсарту жолымен Өскемен, Семей, Павлодар қалалары мен Ертiс өзенiнің бойында орналасқан елдi мекендер тұрғындарының тұрмыс деңгейiн арттыру және денсаулығын жақсарту. Өскемен, Семей, Павлодар қалаларының тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету үшiн жер үстi және жер асты суларының сапасын жақсарту. Топырақ суларының ластануының және уытты қалдықтар шлейфінің Өскемен қаласы мен Ертiс өзенiнiң тұрғын үй аудандарына, ауыз сумен қамтамасыз ету көздерiне көшуінің алдын алу. Жергiлiктi және өнеркәсiптiк көздерден су сапасының мониторингi үшiн институционалдық тетіктерді күшейту.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы /дамуы

дамуы

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірл.

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009
жыл

2010
жыл

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Мониторинг және толық жобалау бойынша қызметтер саны

бірлік





2



Үйінді сақтау қоймасын салу және қайта жаңарту

объект





3



Соңғы нәтиже көрсеткіштері









«Жерасты суларының аса ластанған көздерін оқшаулау» және «Жерасты суларының ластанған учаскелерін тазалау» компоненттері бойынша әзірленген жобалық-сметалық құжаттамалардың (ЖСҚ) саны

бірлік





1



Жұмылдыру және дайындық жұмыстары

%





100



Биологиялық құнарлықты қалпына келтіру алаңы

га





35,5



Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Көрсетілген қызмет бірлігіне жұмсалатын орташа шығындар:
- бір жабдықты сатып алу бойынша

мың теңге








- бір ЖСҚ әзірлеу бойынша





77477



- бір үйінді сақтау қоймасын салу бойынша





210203



бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде

мың теңге





876 454



сыртқы қарыздар есебінен 004-кіші бағдарлама бойынша





441427



тең қаржыландыру есебінен 016-кіші бағдарлама бойынша





435027



Бюджеттік бағдарлама

036 «Нұра және Есіл өзендері бассейнінің қоршаған ортасын оңалту және басқару»

Сипаты

Өзенді және оған iргелес аудандарды сынаппен күрделі ластанудан тазарту жолымен Нұра өзенi бассейнінің аумағында тұратын халықтың тұрмыс деңгейін арттыру, бұл жергiлiктi су пайдаланушылардың өсіп жатқан мұқтаждығын қанағаттандыру үшін қауiпсiз, тиiмдi, неғұрлым шығынсыз баламалы сумен қамтамасыз ету көзiне әкеледі, сондай-ақ 1) жоба аумағында судағы, ауадағы, топырақтағы сынаптың шоғырлануын төмендету (3 000 ШЖБШ-дан ШЖБШ-ға дейiн); 2) жоба көлемiн реттеу мүмкiндiгiне дейiн Ынтымақ су қоймасын қайта қалпына келтiру (240 млн. м3, қазiргi уақытта орташа жылдық реттелмейтін көлемi – 40 млн. м3); 3) Нұра өзенiндегi 17 гидрологиялық бекеттi және Қарағанды облысының 4 зертханасын техникалық жабдықтау жолымен өзенде су тасқынын басқару үшiн және жағдайды экологиялық сауықтыру мақсатында бақылауды қайта жаңғыртады.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

Бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

даму

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл (ағымдағы жоспары)

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Ынтымақ су қоймасының жоспарланған құрылыс жұмыстар көлемінің орындалуы

%





6,9



Ақау мерзімі бойынша сақтандыру ұсталымдарын аудару

%





50



соңғы нәтиже көрсеткіштері









Су қоймасының көлемі

млн. м3





108,9



тиімділік көрсеткіштері









1 м3 су қоймасын салудың орташа шығыны






46,2



бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде:

мың теңге





350075



тең қаржыландыру есебінен 016-кіші бағдарлама бойынша





350075



Бюджеттік бағдарлама

037 «Шаруашылықаралық арналар мен гидромелиоративтік құрылыстардың аса апатты учаскелерін күрделі жөндеу және қалпына келтіру»

Сипаты

Ауыл шаруашылығы су пайдалану жүйесiнiң жұмыс iстеуiн жақсартуға бағытталған су шаруашылық нысандарында күрделi жөндеу жүргiзу

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

күрделі шығындарды жүзеге асыру

Жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамуы

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірл.

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009
жыл

2010
жыл

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Аса апатты нысандарды күрделі жөндеу

саны





11



Соңғы нәтиже көрсеткіштері









Шаруашылықаралық каналдар мен Гидромелиоративтiк құрылыстардың аса апатты учаскелерінің техникалық жай-күйін жақсарту үшін күрделі жөндеуден өткізілген объектілердің тиісті жылға арналған жалпы мөлшердегі үлесі

%





64



Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Жөндеу жұмыстарын жүргізуге жұмсалатын орташа шығындар:
- магистральды арналар мен коллекторлар

мың теңге





203 602



- су қоймалардың





282116



- су тораптардың





181615,5



- тік дренажды ұңғымалардың





313631



Суландыру жүйелерінің пайдалы әрекетінің коэффициенті

ПӘК





0,8



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге





2 541 220



Бюджеттік бағдарлама

038 «Су қорын пайдалану мен қорғауды реттеу, су шаруашылығы жүйелері мен құрылғыларының қызметін қамтамасыз ету»

Сипаты

Су ресурстарын басқару жүйесін қалыптастыру және дамыту, нормативті-әдістемесінің базасын және су ресурстарын пайдалану мен қорғау саласындағы ақпараттық потенциалды жетілдіру; су беруге байланысты емес су шаруашылығы нысандарының, соның ішінде іргелес мемлекеттермен бірлесе пайдаланудағы нысандардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, техникалық күйіне мониторинг жасау, табиғатты қорғау мақсатында су жіберуді өткізу.

Бюджеттік бағдарлама ның түрі

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

Жүзеге асыру тәсіліне байланысты

жеке

ағымдағы/дамуы

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы

өлш. бірл.

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009
жыл

2010
жыл

2011
жыл

2012
жыл

2013
жыл

2014
жыл

2015
жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тікелей нәтиже көрсеткіштері









Су шаруашылығы нысандарындағы пайдалану шаралары:
- республикалық меншіктегі
- мемлекетаралық объектілерде

объектілер саны





172
11



Табиғатты қорғау мақсатындағы өтемдік су жіберуді өткізу

млн. м3





1 363



Су ресурстарын пайдалану мен қорғау саласында зерттеулер жүргізу

дана





4



Су ресурстарын пайдалану және қорғау саласында нормативтік-әдістемелік құжаттамалар әзірлеу

дана





4



Соңғы нәтиже көрсеткіштері









Су ресурстарын пайдалану мен қорғаудың кешенді жаңартылған сызбаларына өзенді бассейндердің қамтылу пайызы (8 су шаруашылығы бассейні-100 пайыз есебінен)

%





50



Су ресурстарын басқару бойынша Бірыңғай ақпараттық-талдау жүйесін енгізу пайызы (өсу нәтижесімен)

%





62,5



Үздіксіз және апатсыз жұмыс істеу мақсатында республикалық және мемлекетаралық су шаруашылығы объектілеріндегі техникалық күйді жақсарту дәрежесі

%





100



Табиғи көктемгі гидрологиялық режимді қалпына келтіру дәрежесі

%





100



Сапа көрсеткіштері









Тиімділік көрсеткіштері









Су шаруашылығы объектілеріндегі пайдалану іс-шараларына жұмсалатын орташа шығындар:
- республикалық меншіктегі
- мемлекетаралық объектілерде

мың теңге





22863,1
156268,7



1 м3 судың табиғатты қорғауға кеткен шығындары

теңге





1,03



Жұмыстардың орташа бағасы:









- зерттеулер жүргізу бойынша, ақпараттық әлеуетті жетілдіру және су ресурстарын басқару саласындағы нормативтік-әдістемелік базасын әзірлеу






49298,1



бюджеттік шығыстар көлемі, оның ішінде:

мың теңге





7440779



101-кіші бағдарлама бойынша





5541404



102-кіші бағдарлама бойынша





1406394



103-кіші бағдарлама бойынша





492981



Бюджеттік бағдарлама

039 «Балық ресурстарын және басқа да су жануарларын сақтау және молайту»

Сипаты

Балық шаруашылығы су айдындарының және/немесе учаскелерінің балық өнімділігін анықтау, биологиялық негіздемелерді әзірлеу, халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарында және резервтік қорларда оңтайлы балық аулауды анықтау. Каспий теңізінің қазақстандық бөлігі биологиялық ресурстарының жай-күйін бағалау жөніндегі кешенді теңіздік зерттеулерді жүргізу.
Балықтардың құнды түрлерінің өсімін молайту.
Түп тереңдету жұмыстары арқылы балықтардың уылдырық шашу орындарына өтуін, және олардың қайта қалпына келулерін қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл (есеп)

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есепке алу және мониторинг бойынша биологиялық негіздемелер саны

дана





12



Балық шаруашылығы су айдындарына балық шабақтарын жіберу
өтемелі табиғат қорғаушылық жүргізу

млн. дана





158,42



Мелиоративтік (түп тереңдету) жұмыстарын жүргізу

мың текше метр





312,7



соңғы нәтиже көрсеткіштері









бюджет қаражатының есебінен халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар су айдындарын мемлекеттік есепке алумен және мониторингпен қамтылғандар үлесі

%





3



Комитетке ведомстволық бағынысты кәсіпорындар орындайтын мемлекеттік тапсырыс есебінен балық ресурстарының өсімін молайту үлесі

%





100



Күрделі мелиорация жүргізу арқылы қалпына келтірген арналардың саны

арна








тиімділік көрсеткіштері









Орташа шығындар:
1 су айдынын зерттеудің орташа шығыны:
- халықаралық және республикалық маңызы бар
- жергілікті маңызы бар
- 1 балық өсімін өсіруге
1 балық өтетін арнаны қалпына келтіруге

мың теңге





11 357,7
421,5
3,5



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге





1 032 990



Бюджеттік бағдарлама

040 «Тұрмыстық қатты қалдықтар бойынша инвестиция негіздемелерін әзірлеу»

Сипаты

Тұрмыстық қатты қалдықтарды қайта өңдеу индустриясын дамыту үшін қолайлы инвестициялық климат құру мақсатында ТҚҚ басқару жүйесінің тиімділігін жоғарлату және жетілдіру бойынша іс шараларды анықтау

Бюджеттік бағдарламаның түрі

Мазмұнына байланысты

мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

іске асыру тәсіліне байланысты

жеке

даму/ағымдағы

ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалар көрсеткіштерінің атауы

Өлшем бірлігі

есептік кезең

жоспарлы кезең

2009 жыл

2010 жыл

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тікелей нәтиже көрсеткіштері









Тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша инвестициялық негіздеме әзірлеу жұмыстарымен қамтылған қалалар саны

бірлік





10



Мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысымен тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша инвестициялық негіздеме әзірлеуді аяқтау

бірлік





8



соңғы нәтиже көрсеткіштері









Тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша әзірленген инвестициялық негіздемелер саны

бірлік





8



Алынған мемлекеттік сараптама қорытындылар саны

бірлік





8



тиімділік көрсеткіштері









Тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару жүйесін жаңғырту бойынша инвестицияның бір негіздемесін әзірлеу жұмыстарының орташа шығындары

мың теңге





106,2



бюджеттік шығыстар көлемі

мың теңге





999 730



7.2. Бюджеттік шығындар жиынтығы


өлшем бірлігі

есептік 2009 жыл

ағымдағы 2010 жылдың жоспары

Жоспарлы кезең

2011 жыл

2012 жыл

2013 жыл

2014 жыл

2015 жыл

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бюджеттік шығыстардың БАРЛЫҒЫ:

мың теңге

6 477 088,00

11 392 763,00

21 492 353,00

14 891 507,00

64 409 727,00

13 548 411,00

12 170 301,00

ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

мың теңге

4 483 662,00

5 156 989,00

5 967 403,00

9 531 438,00

37 493 337,00

8 169 549,00

8 453 249,00

бюджеттік даму бағдарламалары

мың теңге

1 993 426,00

6 235 774,00

15 524 950,00

5 360 069,00

26 916 390,00

5 378 862,00

3 717 052,00

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 98 "О Стратегическом плане Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011 - 2015 годы"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2013 года № 443

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 98 «О Стратегическом плане Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 215) следующие изменения и дополнения:
      в Стратегическом плане Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011 – 2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      раздел 1. «Миссия и видение» изложить в следующей редакции:
      «Миссия: создание условий по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, сохранению биологического разнообразия, водообеспечению отраслей экономики и окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике» для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений.
      Видение: благоприятная окружающая среда, рациональное использование природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности для жизни и здоровья человека, экономики, бизнеса, внедрение принципов «зеленой экономики».»;
      в разделе 2. «Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих сфер деятельности»:
      в стратегическом направлении 1. «Стабилизация и улучшение качества окружающей среды»:
      основные параметры развития в области охраны окружающей среды дополнить частями двадцать девятой, тридцатой и тридцать первой следующего содержания:
      «На Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20», которая состоялась 20-23 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро, Республика Казахстан представила казахстанскую инициативу Программу партнерства «Зеленый мост». На данной Конференции был принят итоговый документ «Будущее, которого мы хотим», в котором отражена Программа Партнерства «Зеленый мост».
      В целях дальнейшей реализации Программы партнерства «Зеленый мост», а также во исполнение Послания Главы государства Н. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства», Казахстану необходимо создание институциональной основы для трансферта «зеленых» технологий.
      На первом этапе (2013-2014 годы) для реализации Программы партнерства «Зеленый мост» планируется проведение организационных мероприятий.»;
      оценку основных внешних и внутренних факторов дополнить частями первой, второй и третьей следующего содержания:
      «Одним из важных для страны сегментов экономики, требующих реформирования, является сектор утилизации и переработки коммунальных отходов. В Казахстане работа в данном направлении на стадии становления.
      Интерес международных финансовых институтов к данному сектору способствовал заключению в 2012 году Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в секторе ТБО с Европейским Банком Реконструкции и Развития. В рамках данного Меморандума в целях реализации поручения Главы государства по развитию системы переработки и утилизации предусмотрена разработка обоснований инвестиций по модернизации системы управления ТБО конкретно для каждого города или региона.
      При этом будут рассмотрены различные варианты механизмов финансирования развития сектора ТБО и схемы организации взаимодействия государства и частного сектора при переработке отходов, что может решить проблему финансирования данного сектора.»;
      в стратегическом направлении 2. «Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию»:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике»»;
      в основных параметрах развития в области охраны окружающей среды:
      часть первую изложить в следующей редакции:
      «Для Казахстана «зеленое» развитие означает низкоуглеродное развитие, в первую очередь в индустриальном и энергетических секторах, рациональное использование природных ресурсов, решение вопросов водного сектора, сельского хозяйства, переработки отходов производства и потребления. Стране нужно будет пересмотреть как принципы управления, внедрение более жестких экологических стандартов, так и научиться внедрять новые «зеленые» технологии.»;
      дополнить частью второй следующего содержания:
      «По отчетным данным 2012 года выбросы парниковых газов в 2010 году составили 262,7 млн. тонн в СО2 эквиваленте или 73 % к базовому 1990 году.»;
      в части третьей:
      цифры «2009» заменить цифрами «2010»;
      цифры «17,3» заменить цифрами «16»;
      цифры «13,7» заменить цифрами «12»;
      дополнить подразделами следующего содержания:
      «Возобновляемые источники энергии
      Казахстан вошел в список стран Приложения Б Киотского протокола с количественными обязательствами по сокращению выбросов парниковых газов на 5 % от уровня базового 1990 года для второго зачетного периода, который начинается с 1 января 2013 года, продлится 8 лет и закончится 31 декабря 2020 года. В то же время, согласно статьям 20 и 21 Киотского протокола, данная поправка вступает в силу для тех Сторон, которые приняли ее, на девяностый день со дня получения Депозитарием документа о принятии, по меньшей мере, от трех четвертей Сторон настоящего Протокола. Поправка вступает в силу для тех стран, которые ее ратифицировали.
      Поставленную цель будет трудно достичь только за счет снижения энергоемкости экономики. Существенное значение в сокращении выбросов парниковых газов будут иметь экологически чистые возобновляемые источники энергии.
      Оставаясь крупным игроком на рынке углеводородного сырья, мы должны развивать производство альтернативных видов энергии, активно внедрять технологии, использующие энергию солнца и ветра. Все возможности для этого у нас есть. К 2050 году в стране на альтернативные и возобновляемые виды энергии должно приходиться не менее половины всего совокупного энергопотребления. Для выполнения поставленной Главой государства задачи необходимо создание условий для реализации проектов области возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ), выработка грамотной политики по привлечению инвестиций.
      Реализацию проектов в области ВИЭ предполагается осуществлять за счет собственных и заемных средств инвесторов, в том числе отечественных. В этой связи потребуется принятие мер поддержки использования ВИЭ.
      Реализация проекта Green 4
      Одним из ключевых приоритетов развития Казахстана в Послании Главы государства Н. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» обозначен переход страны к «зеленой экономике». В качестве пилотного проекта озвучена реализация проекта Green 4.
      Проект Green 4 направлен на создание 4-х городов-спутников с эффективной и экологически чистой средой на прилегающих территориях города Алматы. Общая площадь - 8 тыс.га. Планируемая численность - 304 тыс. человек. В целях реализации проекта и повышения инвестиционной привлекательности проекта необходимо создание специальной экономической зоны, создание кластера зеленых технологий на базе городов-спутников, строительство объектов инженерной инфраструктуры.
      По поручению Главы государства Казахстан приступил к разработке Стратегии перехода Казахстана к «зеленой» экономике. Стратегия позволит перестроить экономику Казахстана, решить существующие экологические проблемы и снизить экологические риски в будущем.
      Также проведение в Астане ЭКСПО-2017 позволит создать уникальные «зеленые» направления бизнеса, новые производства и рабочие места, а также ускорить процесс перехода нашей страны на «зеленый» путь развития.»;
      анализ основных проблем изложить в следующей редакции:
      «Анализ основных проблем
      По объемам выбросов парниковых газов в атмосферу основным загрязнителем является энергетический сектор страны. В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан вводится система государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов, внедряется рынок торговли квотами. Правительством утвержден Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов на 2013 год. Планом охвачены основные сектора экономики: энергетика, добыча угля, нефти и газа, а также промышленность. Для этих предприятий будет сформирована площадка для торговли квотами на выбросы парниковых газов по примеру Европейской схемы торговли. За сверхвыбросы парниковых газов предусматривается взимание штрафов.
      В то же время по мнению природопользователей взимание штрафов за превышение установленного объема выбросов парниковых газов преждевременно и несет за собой существенные финансовые риски для всех секторов экономики.
      В этой связи необходимо проведение работ по совершенствованию законодательной базы по вопросам государственного регулирования выбросов парниковых газов и внутренней системе торговли квотами.»;
      дополнить стратегическим направлением 3 следующего содержания:
      «Стратегическое направление 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда
      Основные параметры развития в водном, лесном, охотничьем и рыбном хозяйствах
      Развитие рыбного хозяйства
      В 2012 году действующими в республике 3 рыбопитомниками, 1 нерестово-выростным хозяйством, 2 осетровыми рыбоводными хозяйствами и Казахской производственной акклиматизационной станцией, которые являются республиканскими государственными казенными предприятиями, выращено и выпущено 158,4 млн. штук молоди ценных видов рыб в естественные водоемы (осетровые, карп, толстолобик, белый амур, сиговые виды рыб).
      В 2012 году улов рыбы составил 38,6 тыс. тонн. За пользование рыбными ресурсами внесено в государственный бюджет платежей на сумму 508,5 млн. тенге.
      Государственными инспекторами по охране рыбных ресурсов выявлено и пресечено 6839 фактов нарушения рыбоохранного законодательства, наложено штрафов на сумму 41,2 млн. тенге. У нарушителей в общей сложности было изъято 37 тонн рыбы, из которых 402 килограмм осетровых видов.
      Продолжается реализация мероприятий по долгосрочному закреплению рыбохозяйственных водоемов и участков за пользователями, что позволяет планомерно вести работу по вовлечению их средств и инвестиций в развитие рыбного хозяйства.
      За истекший период за 1106 рыбохозяйственными организациями на cрок до 10 лет закреплено 2034 водоемов и участков международного республиканского и местного значений.
      Развитие лесного и охотничьего хозяйств
      В целях реализации Программы «Жасыл даму» на 2010 – 2014 годы» в 2012 году лесоохранными учреждениями акиматов областей и природоохранными учреждениями Комитета лесного и охотничьего хозяйства проведены лесопосадочные работы на площади 70,0 тыс. га, в том числе методом посадки и посева леса на площади 57,4 тыс. га и содействия естественному возобновлению леса на площади 12,6 тыс. га. Объемы воспроизводства лесов по сравнению с 2010 годом выросли на 12 %, а в сравнении с 2005 – на 54 %.
      Продолжаются работы по созданию зеленой зоны города Астаны. Весной 2012 года проведены работы по ее созданию на площади 5 тыс. га. Всего с 1997 года посажено 60 тыс. га лесонасаждений.
      В 2012 году на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территориях республики произошло 665 случаев лесных пожаров на площади 6,6 тыс. га, в том числе, лесопокрытая составила 4,7 тыс. га. Ущерб от лесных пожаров – 165327 тысяч тенге.
      Анализ лесных пожаров за 2012 год показал, что по сравнению с 2011 годом их площади увеличились на 52 %, но, по сравнению со средним показателем за последние 5 лет, площадь лесных пожаров уменьшилась на 1,5 %.
      Своевременность обнаружения и ликвидация степных пожаров, угрожающих лесному фонду, достигается и проведением авиационного патрулирования.
      В 2012 году республиканским государственным казенным предприятием «Казавиалесоохрана» было осуществлено авиационное патрулирование лесов в объеме 8897 часов, при этом обнаружено и ликвидировано 351 случаев лесных пожаров (общее количество лесных пожаров составляет 433 случая), что составляет по охраняемой территории (8869 тыс. га) 81 % от их общего числа (при плане 72 %).
      За последние годы в результате принятых мер по совершенствованию нормативной правовой базы лесного хозяйства, увеличению бюджетного финансирования отрасли удалось значительно снизить объемы незаконных рубок леса.
      Государственными инспекторами по охране растительного и животного мира особо охраняемых природных территорий совместно с правоохранительными органами с начала текущего года проведено 17324 рейдов, при этом выявлено 830 факта незаконных рубок леса, объем от которых составил 398 кубометров. Наложено штрафов на 448 нарушителей лесного законодательства в сумме 4999 тыс. тенге, из них взыскано с 316 нарушителей 3878 тыс. тенге. Предъявлено исков 651 нарушителям в сумме 12177 тыс. тенге, из них взыскано с 477 нарушителей 8987 тыс. тенге.
      У нарушителей изъято 1046 кубометров незаконно заготовленной древесины, а также 30 орудий правонарушений.
      Передано в суды 246 и в правоохранительные органы 186 дел по фактам незаконной рубки леса, при этом судами рассмотрено 219 административных и 9 уголовных дел.
      В течение 2012 года проводились работы по сохранению и восстановлению численности редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в соответствии с Программой «Жасыл даму» на 2010 – 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года № 924. Осуществлялась охрана охотничьих видов животных силами егерского состава охотничьих хозяйств и инспекторами областных территориальных управлений лесного и охотничьего хозяйства.
      По результатам учета сайгаков, проведенном в 2012 году, общая численность сайгаков составляет – 137,5 тыс. особей (на 35,5 тысяч особей или на 34,8 % больше, чем в 2011 году), в том числе: бетпакдалинская – 110,1 тыс., устюртская – 6,5 тыс. и уральская – 20,9 тыс. особей.
      Эффективной мерой сохранения биологического разнообразия является создание особо охраняемых природных территорий.
      В ноябре 2012 года постановлением Правительства Республики Казахстан № 1496 создан государственный природный резерват «Алтын Дала» в Костанайской области общей площадью 489,7 тыс. га для сохранения сайгаков и степных экосистем.
      Управление водными ресурсами
      В 2012 году в целях обеспечения устойчивого функционирования водохозяйственных объектов и сооружений, находящихся в республиканской собственности, проводились работы по реконструкции гидротехнических сооружений и капитальному ремонту гидромелиоративных систем.
      В течение 2012 года капитальный ремонт и восстановительные работы проведены на 22-х особо аварийных водохозяйственных объектах, мероприятия по реконструкции проведены на 42 гидротехнических сооружениях.
      Одной из основных проблем управления водными ресурсами является неудовлетворительное состояние водохозяйственной инфраструктуры.
      Фактический износ водохозяйственных систем и сооружений составляет более 60 %. Снижена надежность и безопасность стратегически важных сооружений. В наиболее аварийном состоянии находятся плотины малых и средних гидроузлов, прорыв которых может явиться причиной возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
      Отмечается низкий коэффициент полезного действия распределительных сетей, большие потери воды, подъем грунтовых вод и засоление прилегающих земель.
      Решение существующих проблем заключается в своевременном выполнении комплекса мероприятий по реконструкции гидротехнических сооружений, восстановлении особо аварийных гидромелиоративных систем, внедрении водосберегающих технологий в орошаемом земледелии.
      В рамках Государственной программы по управлению водными ресурсами на первом этапе, к 2020 году будут решены вопросы обеспечения населения питьевой водой, на втором, к 2040-му – обеспечения потребности в воде орошаемого земледелия.
      Анализ основных проблем
      К наиболее значимым проблемам лесного и охотничьего хозяйства хозяйств в настоящее время можно отнести:
      1) лесные пожары, причиняющие огромный ущерб лесному хозяйству;
      2) степные пожары, оказывающие большое влияние на возникновение лесных пожаров. Они также губительно сказываются на состоянии животного мира и в целом биологического разнообразия, наносят значительный ущерб сельскому хозяйству;
      3) слабое материально техническое обеспечение государственных учреждений лесного хозяйства;
      4) недостаточное финансирование противопожарных мероприятий в государственных учреждениях лесного хозяйства;
      5) отсутствие узкоспециализированного структурного подразделения для целенаправленных работ по переселению животных для реинтродукции в исторические ареалы обитания, для сохранения генофонда, для развития охотничьих хозяйств (поимка животных, карантин, транспортировка и т.д.);
      6) недостаточная изученность территории резервного фонда охотничьих угодий для определения перспективных участков в целях дальнейшего закрепления на конкурсной основе за пользователями животного мира с возложением на них обязанностей по охране объектов животного мира;
      7) не изучены и не определены основные миграционные пути животных и перелетных птиц, вопросы дичеразведения в охотничьих хозяйствах, в целях принятия мер по охране, воспроизводству и использованию животного мира;
      8) не изучены вопросы по учету и оптимальной численности хищников, для принятия профилактических мер по минимизации наносимого ими вреда сельскому хозяйству и дикой фауне.».
      К проблемам рыбного и водного хозяйств в настоящее время можно отнести:
      1) слабое развитие товарного рыбоводства. Необходимость интенсификации данного направления обусловлена ограниченностью рыбосырьевых запасов естественных водоемов и необходимостью принятия мер по ограничению промысловой нагрузки на водоемы, в целях предотвращения их истощения;
      2) в среднем по Казахстану 70,8 % сельского населения обеспечивается водопроводной водой из централизованных источников, 28,3 % – водой децентрализованных источников, а остальная часть населения (0,9 %) пользуется привозной водой и водой открытых водоемов;
      3) большинство сооружений и сетей систем водоотведения введены в эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20-30 лет назад;
      4) в целом, по республике более двух третей сетей требуют капитального ремонта или их полной замены; практикуется сброс неочищенных стоков непосредственно на поля фильтрации;
      5) только в 41 городе имеются канализационные очистные сооружения с полным технологическим циклом, из них, в 10 городах износ составляет более 70 %;
      6) на сегодняшний день до 90 % внутрихозяйственных гидромелиоративных сетей, обслуживающих орошаемые земли, находятся в частной собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей или их объединений - сельских потребительских кооперативов водопользователей;
      7) из-за большой затратности, слабой материальной базы сельхозтоваропроизводители не могут проводить своими силами ежегодные мелиоративные мероприятия (очистка внутрихозяйственных оросительных и коллекторно-дренажных сетей, рыхление и планировка площадей орошения, промывка засоленных земель);
      8) в условиях возрастающего дефицита поливной воды, ухудшения экологического состояния орошаемых земель актуальным становится разработка и внедрение водосберегающих технологий.
      Оценка основных внешних и внутренних факторов
      К основным внешним и внутренним факторам, оказывающим влияние на развитие лесного, рыбного и водного хозяйств относятся:
      1) риски природного характера (глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в республике и сопредельных странах, засуха, гидрологический (маловодность) режим, кислородный режим, наводнение, сель, массовое заболевание водных животных в республике и сопредельных государствах, влияние на экосистему проникновения чужеродных видов и др.);
      2) значительный износ и неудовлетворительное техническое состояние основных мелиоративных фондов;
      3) низкий уровень технологий полива и применения современных водосберегающих технологий;
      4) ухудшение мелиоративного состояния земель;
      5) возможные потери при миграции диких животных в сопредельные государства;
      6) недостижение договоренностей на краткосрочный период по режиму трансграничных водотоков, а также невыполнение ранее достигнутых.»;
      в разделе 3 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      «2. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике»»;
      дополнить пунктом 3 следующего содержания:
      «3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда»;
      в подразделе 3.1 «Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов»:
      в стратегическом направлении 1. «Стабилизация и улучшение качества окружающей среды»:
      в цели 1.1 «Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем»:
      строки, порядковые номера 1, 2 изложить в следующей редакции:

«

1

Объемы установленных значений нормативов валовых выбросов загрязняющих веществ не превысят 5 млн.тонн (ежегодно до 2020 года)

ведомств. данные

млн. тонн









5

5

5

2

Объемы установленных значений нормативов сбросов загрязняющих веществ не превысят 5 млн.тонн  (ежегодно до 2020 года)

ведомств. данные

млн. тонн









5

5

5

                                                                 »;

      строки, порядковые номера 6,7 исключить;
      в задаче 1.1.1 «Стабилизация эмиссий в окружающую среду»:
      строки, порядковые номера 8,9 исключить;
      задачу 1.1.2. «Ликвидация исторических загрязнений, восстановление природной среды»:
      дополнить строкой, порядковый номер 22-3, следующего содержания:

«

22-3

Количество обоснований инвестиций по модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами

ведомств. данные

шт.









8





                                                                 »;

      в стратегическом направлении 2. «Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию»:
      заголовок изложить в следующей редакции:
      «Стратегическое направление 2. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике»»;
      цель 2.1 «Создание условий для функционирования рынка для торговли квотами парниковых газов» дополнить задачей 2.1.2. следующего содержания:
      «Задача 2.1.2. «Развитие возобновляемых источников энергии»;
      дополнить строкой, порядковый номер 90-1, следующего содержания:

«

90-1

Объем вырабатываемой электроэнергии возобновляемыми источниками энергии

МИО

млрд. кВтч.

0,37

0,4

0,4

0,45

0,65

1,0

-

                                                                »;

      цель 2.2 «Создание условий для формирования принципов «зеленой» экономики дополнить строками, порядковые номера 108 и 109, следующего содержания:

«

108

Создание международной организации «Зеленый мост»»





Х

109

Разработка дорожной карты по реализации проекта Green 4



Х



                                                                 »;

      дополнить стратегическим направлением 3 следующего содержания:
      «Стратегическое направление 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда
      Цель 3.1. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
      Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 026, 027, 028, 029, 030, 031, 039

«

Целевые индикаторы

Источник информации

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

110

Площадь угодий
непокрытых лесом
переведенных в
покрытые

отчетные данные

тыс. га

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

111

Сохранение
животного мира,
в том числе:

отчетные данные

ед.

200

200

200

200

200

200

200

112

охотничьи виды


93

93

93

93

93

93

93

113

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды


107

107

107

107

107

107

107

114

Доля особо охраняемых природных территорий к общей площади республики

отчетные данные

% к преды-
дущему году

8,3

8,4

8,5

8,6

8,7

8,8

8,9

115

Сохранение видов рыб являющихся:

отчетные данные

ед.








116

объектами рыболовства

50

50

50

50




117

редкими и исчезающими

18

18

18

18




117-1

Процент освоения лимита вылова рыбы и других водных животных

отчетные данные

%





63

65

67

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:
Задача 3.1.1. Увеличение лесистости территории республики, предупреждение лесных пожаров, своевременное их обнаружение и ликвидация, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда


Показатели прямых результатов

Источник информации

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

118

Площадь воспроизводства
лесов и лесоразведения

отчетные данные

тыс. га

48,6

50

56

62

63

54

56

119

Снижение средней площади лесного пожара

отчетные данные

га

8,2

18,2

6,8

11,0

10,9

10,8

10,7

120

Сокращение среднего объема 1 случая незаконной рубки леса

отчетные данные

м3

10,2

5,8

5,4

7,2

7,1

7,0

6,9

121

Рост численности
сайгаков

отчетные данные

% к преды-
дущему году

32,7

5,5

10

10

10

10

10

122

Стабилизация
численности
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареалах их обитания:

отчетные данные

% к предыдущему году








123

тугайный благородный олень

6,3

4,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

124

кулан

3,5

1,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

125

джейран

0,1

0,7

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

126

архар

0,8

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

127

Количество видов, редких и находящихся под угрозой исчезновения;
видов, охваченных учетом и мониторингом

отчетные данные

ед.

4

4

4

4

4

4

5

128

Доля закрепления
охотничьих угодий

отчетные данные

% общей площади охотничьих угодий

48,5

49

49

49,3

49,5

49,7

50

129

Создание новых и расширение существующих
особо охраняемых
природных территорий

отчетные данные

тыс. га ежегодно

211,8

447,9

88,9

489,9

250

69,2

71,1


Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год


1

2

3

4

5

6

130

Провести лесоустроительные работы

X

X

X

X

X

131

Обеспечить получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами

X

X

X

X

X

132

Провести авиационное патрулирование территории
государственного лесного фонда республики

X

X

X

X

X

133

Осуществить противопожарное обустройство территории лесного фонда

X

X

X

X

X

134

Организовать охрану сайгаков в ареалах обитания

X

X

X

X

X

135

Организовать охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареалах обитания

X

X

X

X

X

136

Организовать проведение межхозяйственного охотоустройства

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 3.1.2. Обеспечение охраны и воспроизводства рыбных ресурсов

Показатели прямых результатов

Источник информации

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2009

год

2010 год

2011 год

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

137

Количество выпущенной молоди рыб в естественные водоемы

расчетные данные

% к преды-
дущему году



0,5

0,6




137-1

Количество
выпущенной молоди рыб в естественные водоемы

расчетные данные

млн. шт.





158,4

158,4

158,4

138

Доля закрепления
рыбохозяйственных
водоемов и/или
участков международного и республиканского значений на
долгосрочной основе

отчетные данные

% от общего коли-
чества водоемов

70

80

80

80

80

80

80

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

139

Обеспечить охват государственным учетом и
мониторингом водоемов международного и
республиканского значения (количество)

X

X

X

X

X

140

Обеспечить выпуск в естественные водоемы и
водохранилища жизнестойкой молоди ценных промысловых рыб по государственному заказу

X

X

X

X

X

141

Провести мелиоративные (дноуглубительные) работы

X

X

X

X

X

Цель 3.2. Достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 032, 033, 034, 037, 038

Целевые индикаторы

Источник информации

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

142

Обеспечение
отраслей экономики
водными ресурсами

отчетные данные

% от 2020 года



91

92

93

94

95

Задача 3.2.1. Охрана и рациональное использование водных ресурсов и устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений

Показатели прямых результатов

Источник информации

Единица измерения

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012

год

2013 год

2014 год

2015 год


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

143

Количество построенных, водохозяйственных
объектов, находящихся в республиканской собственности

отчетные данные

ед.

3


1

6




144

Доля реконструированных
и капитально отремонтированных
водохозяйственных
сооружений, находящихся в
республиканской
собственности

отчетные данные

%

5,5

11,5

13,4

18,9

13,4

5,1

1,4

145

Доля реконструированных систем водоснабжения,
находящихся в
республиканской
собственности
(групповые водопроводы)

отчетные данные

%

30,4

17,4

52,2

34,8

43,5

4,3

8,7

Мероприятия для достижения показателей прямых результатов

Срок реализации в плановом периоде

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

146

Провести исследования, разработать новые и усовершенствовать имеющиеся методические основы в целях совершенствования системы управления водными ресурсами, улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, определения основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики

Х

Х

Х

Х

Х

147

Разработать базовую основу Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами с дальнейшим ее внедрением на всей территории республики

Х

Х

Х

Х

Х

148

Провести компенсационные попуски для восстановления естественного весеннего гидрологического режима

Х

Х

Х

Х

Х

149

Обеспечить эксплуатацию трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды в соответствии с установленными требованиями

Х

Х

Х

Х

Х

150

Обеспечить устойчивое функционирование водохозяйственных объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Х

Х

Х

Х

Х

151

Обеспечить качественной питьевой водой сельские населенные пункты, подключаемые к групповым водопроводам

Х

Х

Х

Х

Х

152

Внедрить автоматизацию и диспетчеризацию систем управления водными объектами и водохозяйственными сооружениями

Х

Х

Х

Х

Х

                                                                 »;

      подраздел 3.2 «Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства» изложить в следующей редакции:

         «3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
       государственного органа  стратегическим целям государства

Стратегические направления и цели государственного органа

Наименование стратегического и (или) программного документа

Стратегическое направление 1. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды

Цель 1.1 Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем

Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»

Послание Президента страны народу Казахстана от 10 октября 1997 года «Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев». Здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана» (приоритет IV.)

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии».

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства»

Стратегическое направление 2. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике»

Цель 2.1 Создание условий для функционирования рынка для торговли квотами парниковых газов
Цель 2.2 Создание условий для формирования принципов «зеленой» экономики

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом мире»

Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года».

Указ Президента Республики Казахстан от 16 января 2013 года № 466 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан»

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства»

Стратегическое направление 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда

Цель 3.1. Сохранение,
рациональное использование
и воспроизводство рыбных,
лесных ресурсов, ресурсов
животного мира, объектов
природно-заповедного фонда

Послание Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 29 января 2010 года «Новое десятилетие - новый экономически подъем – новые возможности Казахстана»; Программа «Жасыл Даму» на 2010 - 2014 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года № 924.

Цель 3.2 Достижение и
поддержание экологически
безопасного и экономически
оптимального уровня
водопользования и охраны
водного фонда

Послание Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28 января 2011 года «Построим будущее вместе!»; Программа «Ак-булак» на 2011 – 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2010 года № 1176.

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства»

                                                                  »;

      в разделе 5. «Межведомственное взаимодействие»:
      в графе 2 «Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие» аббревиатуру «АДСЖКХ» заменить аббревиатурой «МРР»;
      дополнить строками следующего содержания:

«

Задача 2.1.2. Развитие возобновляемых источников энергии

Достижение объема вырабатываемой электроэнергии в 2014 году возобновляемыми источниками энергии - 1 млрд. кВт.ч в год.

МИНТ, МЭБП, МСХ, МЧС, МРР

Выработка предложений и своевременное согласование нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы возобновляемых источников энергии

акиматы областей, городов
Астана и Алматы

Согласование проектов в области использования возобновляемых источников энергии мощностью до 25 МВт.
Резервирование и предоставление земельных участков для строительства объектов в области использования возобновляемых источников энергии

Стратегическое направление 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда

Цель 3.1. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных
ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда

Задача 3.1.1. Увеличение
лесистости территории республики, предупреждение лесных пожаров, своевременное их обнаружение и ликвидация, рациональное использование лесных ресурсов и сохранение, воспроизводство и рациональное использование ресурсов животного мира и объектов природно-заповедного фонда

МТК, акиматы областей, городов
Астана и Алматы

Проведение авиационного
патрулирования территории
государственного лесного фонда республики от общей территории лесного фонда.

                                                                  »;

      в примечании: расшифровка аббревиатур:
      строку:

«

АДСЖКХ

- Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

                                                                   »

      исключить;
      дополнить строками следующего содержания:

«

МЭБП

- Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

МТК

- Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МЧС

- Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МРР

- Министерство регионального развития Республики Казахстан

                                                                 »;

      в разделе 6. «Управление рисками»:
      подраздел «Внешние риски» дополнить строкой следующего содержания:

«

Возможные потери при
миграции диких животных
в сопредельные государства

Сокращение численности
сайгаков.

Подписание двусторонних соглашений по сохранению численности животных

                                                                 »;

      подраздел «Внутренние риски» дополнить строкой следующего содержания:

«

Риски природного характера (засуха, заморозки, вымерзание, недостаток тепла, излишнее увлажнение, град, ливень, буря, ураган, наводнение, сель, глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в республике и сопредельных странах)


Государственная поддержка
обязательного страхования в
растениеводстве от неблагоприятных природных явлений.
Обеспечение гарантированности
50 процентов страховых выплат страховым компаниям, осуществившим свои обязательства по страховым случаям перед сельхозтоваропроизводителями

                                                                »;

      раздел 7. «Бюджетные программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение         
к постановлению Правительства
Республики Казахстан    
от 30 апреля 2013 года № 443

                        Раздел 7. Бюджетные программы

                           7.1. Бюджетные программы

Бюджетная программа

001 «Услуги по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию»

Описание

Содержание аппарата Министерства и его территориальных органов, проведение комплекса технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009
год (отчет)

2010
год
(план текущего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 100:









показатели прямого результата









Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориальных органов, обеспечивающих реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования

чел.



713

713

5287

5287

5287

Количество разработанных
национальных докладов в рамках реализации международных экологических конвенций

ед.



6

4

4

4

4

Повышение квалификации
государственных служащих в области охраны окружающей среды

чел.



80





Количество реализуемых
проектов в рамках социального заказа

шт.




4

4



Количество проведенных
общественных слушаний в рамках государственного
социального заказа

шт.




3

1



показатели конечного результата









Выпуск брошюр в рамках социального заказа

шт.




2

3



Выпуск и публикация
сборников эколого-
энергетических рейтингов
казахстанских предприятий

шт.




1

1



Количество проведенных
семинаров, круглых столов в рамках социального заказа

шт.




1

1



показатели качества









Продолжительность
проведения проверок
природопользователей,
отнесенных к незначительной и средней степени риска (дни)

ед.

30

28

28

28

28

28

28

Сокращение количества
требуемых документов на получение экологических разрешительных документов и сроков их рассмотрения

%


10

10

10




показатели эффективности









Снижение индикатора нарушений экологического законодательства (отношение выявленных нарушений к общему числу проведенных проверок)

%



7





Доля затрат к общему объему бюджетных средств данной бюджетной программы:
на обеспечение реализации государственной политики в области экологического
регулирования и контроля

%


63

67

70

70

70

70

по реализации международных конвенций и соглашений


19


16




по реализации социального заказа




1,1

1,12



Подпрограмма 101:









показатели прямого результата









Разработка нормативно-правовых актов по реализации Рамочной Конвенции ООН по изменению климата

ед.



2





Количество разработанных
методических указаний
по расчету выбросов парниковых газов

шт.




10

5



Увеличение объема
экологической информации в электронных базах данных в рамках деятельности Орхусского центра

ед.



200

200

200



показатели конечного результата









Национальный доклад о
кадастре антропогенных
выбросов из источников
и абсорбции поглотителями парниковых газов (ПГ), не регулируемых Монреальским протоколом*

ед.



1

1

1



Количество удовлетворенных заявок на получение экологической информации в рамках деятельности Орхусского центра

ед.



1300

200

200



Увеличение количества
потенциальных участников в углеродном рынке Республики Казахстан

ед



0

0

178



показатели качества









Количество состоявшихся сделок по купле-продаже квот выбросов парниковых газов к общему количеству участников углеродного рынка Республики Казахстан

%



0

0

2



Процент пополнения
Государственного фонда экологической информации

%



8

8

8



показатели эффективности









Непревышение объема
выбросов парниковых
газов по отношению к 1990 году*

%




73

76



Подпрограмма 103:









показатели прямого результата









Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик

тема





9



Подпрограмма 104:









показатели прямого результата









Ввод в опытную эксплуатацию информационных систем в области охраны окружающей среды

шт.



1

1




Количество зарегистрированных
пользователей ЕИС ООС

чел.




100

150

200


Количество пользователей
веб-портала ГКПР

чел.




50

100

120


показатели конечного результата









Процент автоматизации
процесса обмена экологической информацией между территориальными
подразделениями и центральным аппаратом Министерства в рамках ЕИС ООС

%



0

80

100

100


Процент пополнения базы данных веб-портала ГКПР РК  (от полученных данных от структурных подразделений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан)

%




100

100

100


Процент обеспечения бесперебойной работы компьютерной техники и программных продуктов

%





95



показатели качества









Процент автоматизации
функции по ведению Единой системы кадастров природных ресурсов (в части кадастров ООПТ, животного мира, рыбного хозяйства и лесного фонда)

%




85

85

85


показатели эффективности









Доля затрат по реализации
информационных систем
Министерства охраны
окружающей среды к общему объему бюджетных средств
данной бюджетной программы

%




5,3

2,5

3


объем бюджетных расходов, в том числе:

тыс.
тенге

1 470 663,2

1 801 615

2 114 991

2 239 656

4 156 487

1 950 352

1 950 352

по подпрограмме 100



2 114 991

1 936 951

4 046 319

1 890 405

1 950 352

по подпрограмме 101




182 784




по подпрограмме 103





34 700



по подпрограмме 104




119 921

754 68

59 947


      Примечание:
      *- в текущем году представляются данные за год, со сдвигом на два года назад

Бюджетная программа

002 «Разработка качественных и количественных показателей (экологических нормативов и требований)»

Описание

Проведение мероприятий по разработке качественных и количественных показателей (экологических нормативов и требований) в области охраны окружающей среды для оптимизации системы управления контроля качества окружающей среды и принятия мер по снижению влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009
год (отчет)

2010
год
(план текущего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество разработанной нормативной методической документации в развитие Экологического кодекса

ед.

35

40

40

51

51

51

51

показатели конечного
результата









Разработанная нормативная методическая документация,
рекомендованная к утверждению Научно-техническим советом Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан

%



100

100

100

100

100

показатели качества









Соответствие разработанной методической документации в
области охраны окружающей среды требованиям законодательства Республики Казахстан

%



100

100

100

100

100

показатели эффективности









Затраты на разработку одной нормативной методической документации в развитие Экологического кодекса

тыс.
тенге



896

920

920

920

920

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

42 974,8

42 975

35 829

46 920

46 920

46 920

46 920


Бюджетная
программа

003 «Научные исследования в области охраны окружающей среды и природопользования»

Описание

Обеспечение научно-обоснованными предложениями и рекомендациями
подготовки мероприятий и инвестиционных проектов в области охраны
окружающей среды; научное сопровождение реализации международных
природоохранных конвенций, разработка новых подходов и методов
управления окружающей средой; развитие научно-исследовательской
базы охраны окружающей среды

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование мероприятий
и показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009
год (отчет)

2010 год
(план текущего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество проведенных научных исследований

отчеты

67

37

20

19

16



Количество запланированных
направлений исследований в рамках НТП

шт.




5

5

2

1

показатели конечного результата









Использование научно-обоснованных
предложений и рекомендаций, завершенных в предыдущем году научных исследований в сферу охраны окружающей среды

%

60

75

70

70

70

70

70

Своевременное выполнение в рамках НТП запланированных направлений исследований

отчеты




1

1

1

1

Планируемое количество разработанных методических рекомендаций и технологических решений в рамках НТП







5


показатели качества









Доля заключений государственной
научно-технической экспертизы по отчетам о научно-исследовательских работах, рекомендованных к утверждению Национальным центром государственной
научно-технической экспертизы

%



100

100

100

100


показатели эффективности









Средние затраты на проведение одной научно-исследовательской работы

тыс.
тенге



5675

11821

27825,0



Средние затраты на проведение одной НТП





113 300

113 300

60 900

224 000

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

290 800

210 660

113 492

337 900

445 718

60 900

224 000


Бюджетная
программа

004 «Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды»

Описание

Улучшение состояния окружающей среды, восстановление, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, развитие системы управления качеством окружающей среды, эффективное использование природных, экономических и трудовых ресурсов

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование мероприятий
и показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009
год
(отчет)

2010 год
(план
текущего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество реализуемых
инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов охраны окружающей среды

ед.

0

0

1





Разработка проектно-сметной документации по проекту «Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровской курортной зоны»

шт.





1



показатели конечного результата:









Уровень очистки озер от ила от общего количества ила по реализуемым проектам:
озера Карасу

%

0

0

0





озера Боровое




51,5




озера Щучье




51,5




Полученные решения о предоставлении права временного безвозмездного
землепользования

шт.




2




Отчет по топогеодезической съемке и изыскательским работам

шт.




2




Получение заключения вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по проекту «Очистка и санация водоемов (озера Щучье, Боровое, Карасу) Щучинско-Боровской курортной зоны»

шт.





1



показатели качества









Качество выполняемых работ в соответствии со СНиП, СН и утвержденной документацией

%



100

100




Качество проектно-сметной документации в соответствии со СНиП, СН

%





100



показатели эффективности









Затраты на очистку озер от одного кубического метра ила по реализуемым проектам

тыс.
тенге
3



0





Средние затраты на проведение подготовительных работ для очистки одного озера от ила реализуемым проектам

тыс.
тенге



105 869





Затраты на топогеодезические и изыскательские работы

тыс. тенге




15 000




Затраты на разработку проектно-сметной документации

тыс.
тенге





672 600



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге



317 608

15 000

672 600




Бюджетная
программа

006 «Ведение гидрометеорологического мониторинга»

Описание

Обеспечение функционирования системы гидрометеорологического мониторинга, проведение систематических гидрометеорологических и агрометеорологических наблюдений, сбор, обобщение и анализ гидрометеорологической информации, составление метеорологических,
гидрологических, агрометеорологических и морских прогнозов

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009
год
(отчет)

2010 год
(план
текущего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество наблюдательных
пунктов, ведущих гидрометеорологический мониторинг:
Метеорологических станций,


259

259

260

260

260

270

270

в том числе автоматических

ед.

48

50

50

50

85

95

95

Метеорологических постов

ед.

20

12

12

12

13

13

13

Снегомерных маршрутов

ед.

20

20

22

22

24

25

25

Агрометеорологических постов

ед.

65

70

71

71

87

87

87

Аэрологических станций

ед.

9

9

9

9

9

9

9

Снеголавинных станций

ед.

2

2

2

2

2

2

2

Гидрологических постов

ед.

291

291

298

298

298

298

298

Количество открываемых пунктов наблюдений:

ед.








Снегомерных маршрутов

ед.




2

1



Агрометеорологических постов

ед.






6


Количество помещений гидрометеорологической наблюдательной сети, охваченной текущим ремонтом

ед.




57




показатели конечного результата









Обеспечение государственных органов и населения своевременной
продукцией:


% к
2009
году







метеорологической;

100

100

102

агрометеорологической;

100

100

100

гидрологической.

100

100

110

Обеспеченность территории республики агрометеорологическим мониторингом


%





66

68

68

метеорологическим мониторингом

67

70

70

гидрологическим мониторингом

62

62

62

показатели качества









Увеличение оправдываемости
прогнозов:


%








метеорологических;

88

88

88

агрометеорологических;

82

82

82

гидрологических

80

82

82

Доля работников гидрометеорологической и экологической сети прошедших курсы повышения квалификации от общей численности работников региональных центров гидрометеорологии

%




21

43

65

87

показатели эффективности









затраты на содержание:
метеорологических станций;

тыс.
тенге
на
пункт

5830

6423

7484

4823

5350

5117

5475

Метеорологических постов;

608

490

493

545

648

578

618

снегомерных маршрутов;


1271

1363

1419

1627

1729

1389

1486

Агрометеорологических постов;


678

797

819

846

930

886

948

аэрологических станций;


15864

18465

19035

25202

32055

26737

28609

снеголавинных станций;


5611

5842

6019

6246

8237

6627

7091

гидрологического поста


911

1371

1139

989

1080

1027

1099

Республиканского учебного центра по гидрометеорологии





370604

396546

477742

511184

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 010718

2 329 317

2 832 289

4 504 608

4 583 049

3 797 048

3 752 362


Бюджетная
программа

008 «Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды»

Описание

Программа проводит наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Республики Казахстан, в том числе за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, атмосферных осадков, радиационного фона

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций
полномочий и оказания вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование мероприятий
и показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
текущего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Расширение спектра определяемых загрязняющих
веществ:


количество
показателей








в атмосферном воздухе

16

16

16

16

17

17

17

в воде

45

45

45

45

46

46

46

в почве

5

5

5

5

6

6

7

Количество пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха,

ед.




78

104

104

136

в том числе автоматических

ед




22

48

48

80

показатели конечного результата









Обеспеченность
государственных органов
и населения информацией
о состоянии окружающей среды на территории Республики Казахстан

%

89

90

90

90

90

90

90

показатели качества









Увеличение количества
выпускаемой экологической
продукции по основной сети

ед.

18

18

18

18

22

22

22

показатели эффективности









Затраты на выпуск одной
экологической продукции
по основной сети

тыс.
тенге

33119

39277

33274

117146

34064

28132

29107

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

596 136

706 981

846233

2 108638

939680

2185972

2427289


Бюджетная
программа

009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды»

Описание

Программа проводит комплекс мер по созданию эффективных механизмов и мероприятий для предотвращения деградации природных систем и стабилизации экологической ситуации в регионах Республики Казахстан, улучшение состояния окружающей среды, восстановление, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, развитие системы управления качеством окружающей среды

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных
субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование мероприятий
и показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009
год
(отчет)

2010
год
(план
теку-
щего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Среднесуточный сброс сточных вод, поступающих на КОС по реализуемым
проектам в селе Щарбакты Щербактинского района Павлодарской области

м3
/сут.




750




Общая площадь рекультивируемой мусорной свалки по реализуемому
проекту

га



4,9

29,4




Протяженность дноуглубительных работ для повышения водности и улучшения гидрологического режима реки Урал в
пределах Атырауской области по реализуемому проекту

м




1500

7200



Очистка и углубление каналов поймы реки Урал Атырауской области

м3




425 000




Объем очистки озера Сабындыколь

тыс. м3





226,7

986,9


Протяженность реконструированной реки Усолка

км





2

10,35


показатели конечного результата









Ввод в эксплуатацию объектов по реконструкции и восстановлению объектов
охраны окружающей среды для развития системы управления качеством
окружающей среды

ед.

0

3

9

4

0

1

1

показатели качества









Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией

%



100

100

100

100


показатели эффективности









Стоимость работ (застройка, озеленение,
прокладка дорог и др.) на 1-м квадратном метре общей площади участков в рамках
реализуемых проектов:


тыс.
тенге
2








в Павлодарской области

1,7

в городе Актау

3,5

в городе Атырау

14,3

в городе Жанаозень

386

Стоимость работ (застройка, озеленение,
прокладка дорог и др.) на 1-м квадратном метре общей площади участков в рамках
реализуемых проектов по реконструкции и
строительству канализационно-очистных
сооружений

тыс.
тенге
/ м2




2,6




Стоимость работ на 1-м кубическом метре общего объема работ в рамках
реализуемого проекта по реконструкции и
восстановлению водных систем

тыс.
тенге
/ м3




0,7

0,7



Стоимость работ на 1-м кубическом метре общего объема работ по очистке и
углублению каналов в рамках реализуемого
проекта

тыс.
тенге
/ м3




0,59




Стоимость рекультивации на 1-м квадратном метре общей площади участка в рамках проекта «Реконструкция по
рекультивации мусорной свалки города Шымкент на 34,3 га»

тыс.
тенге
2



0,6

3,2




Стоимость 1-го километра реконструкции напорного канализационного
коллектора в рамках реализуемого проекта в г. Актобе

тыс.
тенге
/км



98807





Затраты на очистку озер от одного кубического метра ила по реализуемым проектам

тыс. тенге/ м3





0,34

0,34


объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 530 940

4 872 863

13 460 721

3 101 144

710
801

1 818 146

156 336


Бюджетная
программа

010 «Капитальные расходы Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан»

Описание

Приобретение основных средств и нематериальных активов, приборов,
оборудования, расходных материалов для лабораторий аналитического контроля

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009
год
(отчет)

2010 год
(план
текущего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество приобретаемых приборов для лабораторий аналитического контроля
территориальных департаментов экологии

ед.

0

0

24

2




Количество приобретаемых основных средств для центрального аппарата

ед.



4





Приобретение нематериальных активов

ед.

0

2

0

898

911

909

909

Количество приобретаемого серверного оборудования

ед.




16




Количество приобретаемых основных средств для территориальных департаментов экологии

шт.








Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам КЛОХ









показатели конечного результата









Улучшение состояния материально-технической базы Министерства и его
территориальных органов

%

85

85

85

85

85

85

85

Процент используемых приборов к общему числу находящихся в рабочем состоянии приборов в лабораториях аналитического контроля территориальных департаментов экологии

%



90

91

92

93

93

показатели качества









Соответствие аккредитованных
лабораторий аналитического контроля территориальных департаментов экологии
требованиям стандарта СТ
РК ИСО/МЭК 17025-2007

%



100

100

100

100

100

показатели эффективности









Затраты в среднем на приобретение единицы
товаров, относящихся к основным средствам

тыс.
тенге



82

3 262

2 315



Затраты в среднем на приобретение единицы прочих товаров

тыс.
тенге



7


343,2



Затраты в среднем на приобретение нематериальных активов

тыс.
тенге




10

79

41

41

объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

0

16 325

14 724

67 703

105 095

37 191

37 191


Бюджетная
программа

012 «Ликвидация «исторических» загрязнений»

Описание

Улучшение социально-экономических условий жизни населения, улучшения экологического состояния окружающей среды путем реализации инвестиционных проектов по ликвидации «исторических загрязнений» в Актюбинской области

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование мероприятий и
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009
год
(отчет)

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Реализуемые проекты по ликвидации «исторических загрязнений

ед.


1

1





Количество пробуренных скважин для очистки подземных вод от загрязнения
шестивалентным хромом на
опытно-промышленном участке
№ 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области

ед.




68

8



показатели конечного результата









Завершение разработки и проведения вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по проекту
«Очистка подземных вод от загрязнения шестивалентным хромом на опытно-промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области»

ед.



1





Завершение строительства
технологической площадки для очистки подземных вод от загрязнения шестивалентным хромом на опытно-промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области по реализуемым проектам

%




100

100



показатели качества









Качество проектно-сметной документацией в соответствии со СНиП, СН

%



100





Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией

%



100

100

100



показатели эффективности









Затраты на строительно-монтажные работы

тыс.
тенге




132 849

197952



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

0

32 000

5 600

189 524

93 135

-



Бюджетная
программа

014 «Модернизация гидрометеорологической службы»

Описание

Для повышения уровня безопасности населения и экономики страны в отношении стихийных гидрометеорологических, агрометеорологических и экологических явлений данная программа проводит мероприятия по повышению качества гидрометеорологического и экологического мониторинга путем увеличения количества наблюдательных пунктов, технического перевооружения сети гидрометеорологических и экологических наблюдений, обеспечения производственно-лабораторными помещениями подразделений НГМС РК

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009
год
(отчет)

2010 год
(план
текущего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Создание новых гидрологических постов

ед.


2






Строительство Республиканского учебного центра по гидрометеорологии на земельном участке поселка Жибек Жолы
Аршалынского района Акмолинской области

ед.



1





Создание автоматических
гидрологических и гидрохимических постов на трансграничных с Китайской
Народной Республикой реках

ед.



5





Приобретение оборудования для 5 трансграничных постов по 23 единицы на каждый

ед.




115




Приобретение поверочного
оборудования для 5 трансграничных постов

комплект




1




Приобретение станции сбора
и обработки данных для 5 трансграничных постов

ед.




1




Приобретение дизель-генераторов для 5 трансграничных постов

ед.




5




показатели конечного результата:









Обеспеченность потребителей
гидрометеорологической и
экологической информации, в
том числе предупреждениями
об опасных и стихийных
гидрометеорологических явлениях

%

89

90

90

90




Завершение строительства
Республиканского учебного центра по
гидрометеорологии на земельном участке поселка Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области

ед.



1





Доля выполненных строительно-монтажных работ на трансграничных с Китайской Народной Республикой реках

%



100





Доля введенного в эксплуатацию оборудования

%




100




показатели качества









Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией

%



100





показатели эффективности









Затраты на завершение строительства Республиканского учебного центра по
гидрометеорологии на земельном участке поселка Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области

тыс.
тенге



1 543  372





Затраты на строительно-монтажные
работы по созданию автоматических гидрологических и гидрохимических постов на трансграничных с Китайской Народной Республикой реках:









на строительство гидропоста в селе Боран Восточно-Казахстанской области на берегу реки Черный Иртыш

тыс.
тенге



39093





на строительство служебно-жилого здания и гидрохимического поста на реке Или – пристань Добын Алматинской области

тыс.
тенге



20137





на капитальный ремонт офисного здания гидрогеологического поста реки Хоргос 18 километров выше поселка Баскунчи и автоматического гидрохимического поста реки Хоргос Алматинской области

тыс.
тенге



23897





на строительство служебно-жилого здания и гидрохимического поста на реке Текес Алматинской области

тыс.
тенге



18414





на строительство объединенной
метеорологической станции в
Восточно-Казахстанской области

тыс.
тенге



37374





на электроснабжение объединенной
метеорологической станции в Восточно-Казахстанской области на берегу реки Эмель

тыс.
тенге



70652





Затраты на приобретение оборудования для 5 трансграничных постов

тыс.
тенге




941595




Затраты на приобретение поверочного оборудования для 5 трансграничных постов

тыс.
тенге




215900




Затраты на приобретение станции сбора и обработки данных для 5 трансграничных постов

тыс.
тенге




64209




Затраты на разработку проектно-сметной документации на прокладку трубопроводов от автоматической станции в реку

тыс.
тенге




10453




Затраты на проведение энергоиспытаний по вводимым в эксплуатацию автоматическим гидрологическим и гидрохимическим постам

тыс.
тенге




42595




Затраты на приобретение дизель-генераторов





1760




объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

442 486

572 253

1 746 621

1 369 301

703 021




Бюджетная
программа

015 «Проведение государственной экологической экспертизы объектов 1 категории»

Описание

Проведение процедуры государственной экологической экспертизы всех объектов планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также нормативных правовых актов, нормативно-технических и инструктивно-методических документов, реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую среду

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование мероприятий и
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

проектируемый
год

2009
год
(отчет)

2010 год
(план
текущего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Выдача заключений государственной
экологической экспертизы по
проектам, инициируемым

ед.

52

55

48





государственными органами









показатели конечного результата









Проведение процедуры
государственной экологической экспертизы для выявления негативного
воздействия на окружающую среду

%

100

100

100





показатели качества









Соответствие выданных заключений экологической экспертизы нормативным требованиям законодательства Республики Казахстан

%



100





показатели эффективности









Расходы на проведение экологической экспертизы одного проекта

тыс.
тенге

81,6

77,1

88,4





объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3 796

4 245

4 245






Бюджетная
программа

018 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан»

Описание

Проведение капитального ремонта, реконструкция административных
зданий подведомственных учреждений

Вид бюджетной
программы

в зависимости от
содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от
способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009
год (отчет)

2010 год
(план текущего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество объектов в территориальных департаментах экологии, где необходимо
проведение капитального ремонта, в том числе:
- капитальный ремонт
административного здания и гаража Жайык-Каспийского департамента экологии





1




- капитальный ремонт отопительной системы здания Жайык-Каспийского департамента экологии





1




- капитальный ремонт фасада административного здания
Иртышского департамента экологии





1




Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое
состояние

ед.





7



Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным
средствам

ед.





10



показатели конечного результата









Завершение капитального ремонта административного здания и гаража
Жайык-Каспийского департамента экологии





1




Завершение капитального ремонта отопительной системы здания Жайык-Каспийского департамента экологии





1




Завершение капитального ремонта фасада административного здания Иртышского департамента экологии





1




Доля учреждений, в которых улучшается
материально-техническое оснащение от общего количества организаций

%





26,9



показатели качества









Улучшение условий труда работников

%




100




показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по материально-техническому
оснащению одной организации

тыс.тенге





4288,3



Приведение объектов в соответствие с санитарными нормами

%




100




объем бюджетных расходов

тыс.тенге


15 164


11 557

42 883




Бюджетная
программа

019 «Содействие Республике Казахстан в усилении межрегионального сотрудничества для продвижения «Зеленого роста» и реализации Астанинской Инициативы»

Описание

Проект обеспечивает содействие Республике Казахстан в усилении межрегионального сотрудничества для продвижения «Зеленого роста» и реализации Астанинской инициативы в рамках Соглашения с Проектом развития Организации Объединенных Наций (далее – ПРООН) и других партнеров в рамках перехода Казахстана к устойчивому развитию, проведение комплекса организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных
функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных
услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование мероприятий и
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009
год
(отчет)

2010 год
(план
текущего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Аналитическая справка по обобщению
международного опыта лучших практик, методологий, законодательных, финансовых и экономических инструментов «зеленого роста» и «зеленой» экономики

кол-
во




1

1



Создание офиса «зеленого» моста как диалоговой площадки по внедрению принципов «зеленого»
роста

кол-
во




1




Публикация презентационных иллюстрационных материалов, развитие и поддержка веб-портала
«зеленый» мост

кол-
во




40

40



Количество тематических мероприятий в рамках реализации Астанинской инициативы «Зеленый мост»

кол-
во




6

6



показатели конечного результата









Руководство для партнеров программы «Зеленый мост» по внедрению принципов «зеленого» роста и перехода к «зеленой» экономике

кол-во




1




Реализация пилотных проектов по «зеленой» экономике

кол-во




1

1



Соглашение между партнерами программы «Зеленый мост», открытое для подписания сторонами-участниками

кол-во




1




Резолюции по внедрению принципов «зеленого роста» на международных встречах по окружающей среде, конференциях по устойчивому развитию

кол-во




1

1



показатели качества









показатели эффективности









Средние затраты на проведение одного общественного мероприятия

тыс. тенге




2250

1433



Средние затраты на подготовку и изготовление иллюстрационных материалов, развитие и поддержку веб-портала «зеленый» мост

тыс.
тенге




200

110



объем бюджетных расходов, в том числе

тыс.
тенге




38 500

25 350



за счет софинансирования

тыс.
тенге




26 500

17 600



за счет гранта

тыс.
тенге




12 000

7 750




Бюджетная
программа

020 «Уничтожение отходов, содержащих стойкие органические загрязнители в Казахстане»

Описание

Совместный проект Министерства и Всемирного банка направлен на улучшение состояния окружающей среды за счет снижения воздействия стойких органических загрязнителей и других опасных отходов в результате их уничтожения и реабилитации загрязненных земель

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009
год
(отчет)

2010 год
(план текущего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Разработанное ТЭО на уничтожение запасов, содержащих СОЗ, пестицидов и ПХД-оборудования

шт.








Полученные заключения на ТЭО на уничтожение запасов, содержащих СОЗ, пестицидов и ПХД-оборудования

шт.





4



Количество нанятых консультантов:
специалиста по финансам и координатора-специалиста по закупкам

шт.




2




показатели конечного результата









ТЭО на уничтожение запасов, содержащих СОЗ, пестицидов и ПХД-оборудования

шт.





1



Заключения экспертиз на ТЭО

шт.






4



Рекомендации нанятых консультантов

шт.





2




показатели качества









Соответствие требованиям к разработке технико-экономического обоснования бюджетных инвестиционных проектов (программ)

%





100



показатели эффективности









Затраты на разработку одного ТЭО

тыс.
тенге





54 856



объем бюджетных расходов

тыс.
тенге




8 225

40 275



за счет софинансирования

тыс.
тенге




800

18 000



за счет средств гранта ГЭФ

тыс.
тенге




7 425

22 275




Бюджетная
программа

021 «Увеличение уставного капитала АО «Казаэросервис» для модернизации
и технического переоснащения авиационных метеорологических станций»

Описание

Организация качественного метеорологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации, содействие безопасности и регулярности полетов воздушных судов выполняемых на территории Республики Казахстан

Вид
бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование мероприятий и
показателей бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый
период

2009
год (отчет)

2010
год
(план
теку-
щего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество приобретаемого основного метеорологического оборудования для аэропортов

комплект


3


5




показатели конечного результата









Общее количество автоматизированных аэродромных метеорологических станций на
взлетно-посадочных полосах после модернизации


10

15


20




Интервал (интенсивность) приема-передачи метеорологической информации пользователям

сек

120

120


15




показатели качества









Соответствие оборудования нормам годности аэропортов и требованиям стандартов Международной организации гражданской авиации

%




100




показатели эффективности









Рентабельность активов АО «Казаэросервис»

%

0,05

0,08


0,24




объем бюджетных расходов

тыс.
тенге


724 683


685 100





Бюджетная программа

022 «Очистка природной среды от техногенного загрязнения»

Описание

Проведение очистки подземных вод опытно-промышленного участка № 3 от загрязнения шестивалентным хромом в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области, в том числе на приобретение оборудования и материалов, опытно-фильтрационные работы на участке № 3, работы по очистке подземных вод (первая фаза), камеральные работы, моделирование процесса закачки.

Вид бюджетной
программы

в зависимости
от содержания

осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг

в зависимости
от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
мероприятий и
показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный период

плановый период

2009
год (отчет)

2010
год
(план текущего)

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество приобретенного
химического реагента для очистки территории по
реализуемому проекту

тонна




1000




Количество приобретенных
скважинных насосов

ед.




12




Площадь очищенной территории от «исторических» загрязнений по реализуемым проектам

км2





0,8



показатели конечного результата









Доля проведенных опытно-фильтрационных
работ на 68 пробуренных
скважинах от общего объема
опытно-фильтрационных работ по реализуемому проекту

%








Доля оснащенности
оборудованием и материалами для очистки подземных вод от загрязнения шестивалентным
хромом на опытно-промышленном участке № 3 в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области

%




95




Процент очищенной территории от «исторических» загрязнений по реализуемым проектам

%





13,8



показатели качества









Качество опытно-фильтрационных и камеральных работ в соответствии с проектно-сметной документацией

%





100



показатели эффективности









Затраты на приобретение
оборудования и материалов на одну единицу скважины

тыс.
тенге




1450




Затраты на проведение опытно-
фильтрационных работ
на одной единице скважины

тыс.
тенге








объем бюджетных расходов

тыс.
тенге




167 731

314 085




Бюджетная программа

023 «Увеличение уставного капитала АО «Казаэросервис» на создание метеорологической автоматизированной радиолокационной сети Республики Казахстан»

Описание

Организация качественного метеорологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации, безопасности и регулярности полетов воздушных судов, выполняемых на территории Республики Казахстан, а также предоставление заблаговременной метеорологической информации юридическим лицам всех форм собственности

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план текущего)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Количество приобретаемых доплеровских радиолокационных метеорологических локаторов

шт.











7

7

показатели конечного результата

















Обеспеченность радиолокационной информацией по регионам Казахстана

%











65

100

показатели качества

















Увеличение времени заблаговременности прогнозов по аэропорту

час











30

30

Заблаговременность предоставления предупреждений опасных явлений погоды для гражданской авиации

час











2-4

2-4

показатели эффективности

















объем бюджетных расходов

тыс. тенге











3 560 716

3 560 716


Бюджетная программа

024 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию природоохранных мероприятий»

Описание

Программа проводит комплекс мер по созданию эффективных механизмов и мероприятий для реализации природоохранных мероприятий, улучшения состояния окружающей среды, восстановления, сохранения и рационального использования природных ресурсов, развития системы управления качеством окружающей среды

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий


в зависимости от способа реализации

индивидуальная


текущая/развитие

текущая

Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план текущего)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Площадь скашивания по реализуемому проекту по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами береговых территорий города Приозерск

м2





146 153



Площадь срезанных мазутных киров по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами береговых территорий города Приозерск

м2





21 783



показатели конечного результата









Уровень ликвидации и рекультивации площадных загрязнений по реализуемому проекту

%





100



показатели качества









Качество строительства в соответствии со СниП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией

%





100



показатели эффективности









Затраты на скашивание береговой территории площадью 1 м2 по реализуемому проекту по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами

тыс. тенге/ м2





0,17



Затраты на срезание 1 м2 мазутных киров по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами береговых территорий города Приозерск

тыс. тенге/ м2





1,16



объем бюджетных расходов

тыс. тенге





25 202




Бюджетная программа

025 «Районирование территории Казахстана по климатическим характеристикам»

Описание

Оценка климатических параметров и их картирование для целей обновления строительных норм Республики Казахстан

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг


в зависимости от способа реализации

индивидуальная


текущая/развитие

текущая

Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

плановый период

2009 год (отчет)

2010 год (план текущего)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата














Районирование территории Республики по климатическим зонам

шт.







1





Разработка методов построения карт по климатическим нагрузкам

шт.







6

2



показатели конечного результата















Получение макетов карт территории Республики по климатическим нагрузкам

шт.









8



Получение карт по климатическим нагрузкам

шт.










8

Обновление нормативно-правовой базы по СНиП

шт.











1

показатели качества















Обработка информации по 22 климатическим характеристикам

%







100





Соответствие строительных норм и правил европейским стандартам

%









100

показатели эффективности












объем бюджетных расходов

тыс. тенге







142 790

91 166

15 135


Бюджетная
программа

026 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск»

Описание

Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» Акмолинской области

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа
реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Возмещение убытков
землепользователям за изъятие земельных участков

га








Разработка землеустроительного
проекта

шт.








Подготовка почвы

га








Посадка леса и дополение посадок в Шортандинском направлении

га





1 637,1



Приобретение техники и
оборудования

шт.








Приобретение посадочного материала

млн.шт





0,9



Показатели конечного результата









Площадь созданных лесонасаждений

га








Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками

га





1 637,1



Показатели качества









Приживаемость лесных культур

%





65



Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по приобретению техники и оборудования (1 ед.)

тыс.
тенге








- по созданию лесонасаждений (1 га)





178,2



- по возмещению убытков землепользователям (1 га)








Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге





291 669




Бюджетная
программа

027 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики»

Описание

Сохранение и восстановление лесных массивов республики

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение консалтинговых услуг

ед.





16



Проведение семинаров и обучения

кол-во





3



Приобретение техники и
оборудования

шт.








Построено объектов
противопожарного и
лесохозяйственного
назначения

объект








Посадка лесных культур

га





10211



Посев леса

га





3000



Показатели конечного результата









Количество специалистов лесного хозяйства прошедших курсы повышения квалификации

чел.





60



Средняя оснащенность
государственных лесных природных резерватов

%








Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведения на 1 га

тыс.
тенге





51,2



Объем бюджетных расходов, в том числе:

тыс.
тенге





676 035



по подпрограмме 004 за счет внешних займов





168916



по подпрограмме 016 за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета





389310



по подпрограмме 018 за счет гранта





117809




Бюджетная
программа

028 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан»

Описание

Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

Отчетный
период

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Проведение консалтинговых услуг

кол-во








Проведение исследований по отбору пилотных ООПТ

кол-во








Создание информационной системы базы данных

программный  продукт








Проведение обучающих семинаров и совещаний

кол-во








Приобретение основных средств

компл.








Показатели конечного результата:









Внедрение информационной системы базы данных в пилотных территориях

%





58,8



Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу:
- консалтинговых услуг

тыс. тенге





7808,6



- отбор пилотных ООПТ








- проведения обучения и совещания





1912,5



- основных средств





3 779



Объем бюджетных расходов, а том числе:

тыс.
тенге





89229



По подпрограмме 006 за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета





60441



По подпрограмме 018 за счет гранта





28788




Бюджетная
программа

029 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание «зеленого пояса»

Описание

Создание лесонасаждений на «зеленом поясе» города Астаны

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальный

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

Отчетный
период

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

















Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах на
территории лесопарков города Астаны

тыс. га









0,17





Уходные работы за созданными лесонасаждениями

тыс. га









0,45





Показатели конечного результата

















Доля созданных лесопосадок от общей запланированной площади лесопарков города Астаны первого и второго приема











100





Доля лесопосадок, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками

%









100





Показатели качества

















Показатели эффективности

















Средние затраты на 1 га по созданию лесопарков г. Астаны

тыс.
тенге









5 819,2





Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге









989 270






Бюджетная
программа

030 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны»

Описание

Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания лесопарковых насаждений города Астаны

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

Отчетный
период

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков

тыс. га








Показатели конечного результата









Площадь изъятых земельных участков к общей потребности в изъятии земель (с начала реализации проекта)

%





75,5



Показатели эффективности









Средние затраты по возмещению убытков землепользователям (1 га)

тыс. тенге





65



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





324 775




Бюджетная
программа

031 «Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира»

Описание

Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений.
Создание постоянных лесосеменных баз, получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами РГКП «Алматинский и Кокшетауский ЛСЦ».
Определение посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности РГУ ««Казахское государственное республиканское лесосеменное учреждение», проведение учебных практик на базе РГУ «Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство», проведение лесоустроительных работ и лесохозяйственного проектирования, ведение государственного учета лесов, обеспечение лесного хозяйства научно-методическими разработками, создание зеленой зоны города Астаны, авиационная охрана лесов от пожаров, вредителей и болезней леса.
Охрана и учет редких и исчезающих видов диких копытных животных для стабилизации их численности в состоянии естественной свободы. Охрана и учет сайгаков для биологически обоснованного ежегодного прироста и достижения их промысловой численности в состоянии естественной свободы.

Вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

Плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012

год

2013

год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Развитие природоохранных учреждений

ед.





26



Содержание штатов природоохранных учреждений

чел.





3 628



Содержание штатов Казахского лесосеменного учреждения и Сандыктауского УПЛХ

чел.





67



Устройство минерализованных полос шириной до 4 метров

км





959



Уход за минерализованными полосами в переводе на однократный при ширине полос 4 метра (показатели учитываются с 2012 года)

км





30 790



Воспроизводство лесов в природоохранных учреждениях и Сандыктауском УПЛХ

га





6656



Выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами

тыс. шт.





904



Лесоустройство на территории государственного лесного фонда

тыс. га





568,7



Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны

тыс. га





5



Авиационная охрана территории государственного лесного фонда

тыс. га





8 869



Охрана и учет численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков на охраняемой территории

тыс. га





123 000



Межхозяйственное охотоустройство охотничьих угодий

млн. га





3,5



показатели конечного результата









Выполнение мероприятий по сохранению биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях

тыс. га





6 165



Выполнение плана по получению посадочного материала с улучшенными наследственными качествами

%





100



Выполнение плана по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности

тыс. кг





116



Обработка очагов вредителей и болезней леса

тыс. га





43



Развитие зеленой зоны города Астаны

тыс. га





65



Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охранной (от общего числа зарегистрированных пожаров)

%





73



Увеличение и стабилизация численности сайгаков, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в процентах:

%








сайгаков





10



тугайный благородный олень





0,1



кулан





0,1



джейран





0,1



архар





0,1



показатели эффективности









Средние затраты:









- на сохранение 1 га территорий природоохранного учреждения

тенге





1186,6



- на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт)

тенге





23,7



- на проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда (1га)

тыс.

тенге





527



- на обработку 1 га очагов вредителей и болезней леса

тыс. тенге





2,4



- на создание 1 га зеленой зоны

тыс.

тенге





477,9



- на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда

тенге





192,5



- на 1 тыс. га проведения охраны территорий

тенге





5,3



объем бюджетных расходов, в том числе:

тыс. тенге





13 005 370



по подпрограмме 100





7 347 582



по подпрограмме 101





4 888 291



по подпрограмме 102





769497




Бюджетная
программа

032 «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий»

Описание

Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Строительство служебных кордонов






1



Строительство автогаражей, административных зданий









Строительство системы орошения








Реконструкция объектов








Показатели конечного результата









Средняя обеспеченность административными зданиями

%








Средняя обеспеченность кордонами





52,4



Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала








Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:









- по строительству служебных кордонов






20 521



- по строительству автогаражей, административных зданий

тыс. тенге





-



- по строительству системы орошения

тыс. тенге





-



- по реконструкции объектов

тыс. тенге





-



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





20 521




Бюджетная
программа

033 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан»

Описание

Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

Отчетный
период

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Протяженность реки, на которой произведены берегоукрепительные работы

км





8



Показатели конечного результата









Сохранение жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения

%





100



Обеспечение безопасного
функционирования стратегических объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций

кол-во
участников





1



Показатели качества









Показатели эффективности









Затраты на 1 км

тыс.тенге





64 431,7



Объем бюджетных расходов

тыс.тенге





515 454




Бюджетная программа

034 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Описание

Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения и гидротехнических сооружениях

вид бюджетной программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной программы

ед. изм.

Отчетный период

плановый период

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

показатели прямого результата









Разработка проектно-сметной документации

кол-во





31



Строительство и реконструкция системы водоснабжения:
- групповые водопроводы
- гидротехнические сооружения

кол-во






 
 
 
 
 
 

22
26



показатели конечного результата









Ввод в эксплуатацию:
- групповые водопроводы
- гидротехнические сооружения

кол-во





18
21



показатели качества









показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:


тыс. тенге









- по строительству и реконструкции одного группового водопровода

576 466

- по строительству и реконструкции одного гидротехнического сооружения

338 850

- по разработке одной проектно-сметной документации

25 700

объем бюджетных расходов, в том числе:

тыс. тенге





22 209 065



по подпрограмме 005 за счет внутренних источников

тыс. тенге





22 209 065




Бюджетная
программа

035 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске»

Описание

Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в реку Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество услуг по
мониторингу и детальному
проектированию

ед.





2



Строительство и реконструкция
хвостохранилища

объект





3



Показатели конечного
результата









Количество разработанных
проектно-сметных
документаций (ПСД) по
компонентам «Локализация наиболее приоритетных
источников загрязнения
грунтовых вод» и «Очистка загрязненных участков грунтовых вод»

ед.





1



Мобилизационные и подготовительные работы

%





100



Площадь биологической рекультивации

га





35,5



Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по закупу одного
оборудования

тыс.
тенге








- по разработке одного ПСД





77477



- на строительство одного хвостохранилища





210 203



Объем бюджетных расходов, в том числе:

тыс.
тенге





876 454



по подпрограмме 004 за счет внешних займов

тыс.
тенге





441427



по подпрограмме 016 за счет софинансирования

тыс.
тенге





435027




Бюджетная
программа

036 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим»

Описание

Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры, путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем:
1) снижения содержания ртути в воде, воздухе, почве на территории проекта (с 3 000 ПДК до ПДК);
2) реконструкции Ынтымакского водохранилища до возможности регулирования проектного объема (240 млн.м3), в настоящее время среднегодовой нерегулируемый объем – 40 млн. м3;
3) технического перевооружения 17 гидрологических постов на реке Нура и 4 лабораторий Карагандинской области.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции Интумакского водохранилища

%





6,9



Выплата страховых удержаний по дефектному периоду

%





50



Показатели конечного результата









Показатели качества









Объем хранилища

млн.
м3





108,9



Показатели эффективности









Средняя стоимость реконструкции 1м3 водохранилища

тенге





46,2



Объем бюджетных расходов, в том числе:

тыс.
тенге





350075



по подпрограмме 016 за счет софинансирования

тыс. тенге





350075




Бюджетная
программа

037 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений»

Описание

Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление капитальных расходов

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая


Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого
результата









Капитальный ремонт особо аварийных объектов

кол-во





11



Показатели конечного
результата









Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического
состояния особо
аварийных участков
межхозяйственных каналов и гидромелиоративных
сооружений

%





64



Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты на
проведения ремонтных работ:
- магистральных каналов и коллекторов

тыс.
тенге





203 602



- водохранилищ





282116,0



- гидроузлов





181615,5



- скважин вертикального дренажа





313631



Коэффициент полезного
действия оросительных
систем

КПД





0,8



Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге





2 541 220




Бюджетная
программа

038 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений»

Описание

формирование и развитие системы управления водными ресурсами, совершенствование нормативно-методической базы и информационного потенциала в области использования и охраны водных ресурсов; обеспечение бесперебойной работы водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами и осуществление мониторинга за их техническим состоянием; проведение природоохранных попусков.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах:


кол-во объектов








- республиканской собственности

172

- межгосударственных объектах

11

Проведение компенсационных природоохранных попусков

млн. м3





1 363



Проведение исследований в области использования и охраны водных ресурсов

шт.





4



Разработка нормативно-методических документаций в области использования и охраны водных ресурсов,

шт





4



Показатели конечного результата









Процент охвата речных бассейнов обновленными схемами комплексного использования и охраны водных ресурсов (из расчета 8 водохозяйственных бассейнов – 100%)

%





50



Процент внедрения Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами (с нарастающим итогом)

%





62,5



Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы

%





100



Степень восстановления естественного весеннего гидрологического режима

%





100



Показатели качества









Показатели эффективности









Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах:


тыс. тенге








- республиканской собственности

22863,1
 
 

- межгосударственных объектах

156268,72

Затраты на 1 м3 воды природоохранного попуска

тенге





1,03



Средняя стоимость работ:









- по проведению исследований, совершенствованию информационного потенциала и разработке нормативно-методической базы в области управления водными ресурсами

тыс. тенге





49298,1





тыс. тенге






7440779






Объем бюджетных расходов, в том числе:

по подпрограмме 101





5541404



по подпрограмме 102





1406394



по подпрограмме 103





492981




Бюджетная
программа

039 «Сохранение и воспроизводство рыбных ресурсов и других водных животных»

Описание

Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и на резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря. Воспроизводство молоди ценных видов рыб. Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление, путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ.

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество биологических обоснований по государственному учету и мониторингу водоемов международного, республиканского и местного значений

шт.





12



Выпуск молоди рыб в рыбохозяйственные водоемы Проведение компенсационных природоохранных попусков

млн. шт.





158,42



Проведение мелиоративных (дноуглубительных) работ

тыс.
куб.м





312,7



Показатели конечного результата









Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов: международного, республиканского и местного значения, за счет бюджетных средств

%








Доля воспроизводства рыбных ресурсов выполняемого предприятиями подведомственными Комитету за счет государственного заказа

%





100



Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации

канал








Показатели эффективности









Средние затраты:
на исследование 1 водоема


тыс. тенге








- международного и республиканского значения

11 357,7

- местного значения

421,5

- на выращивание 1 молоди рыб

3,5

- на восстановление 1 канала рыбохода

300000

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





1 032 990




Бюджетная
программа

040 «Разработка обоснований инвестиций по твердо-бытовым отходам»

Описание

Определение мер по усовершенствованию и повышению эффективности системы управления твердыми бытовыми отходами с целью создания благоприятного инвестиционного климата для развития индустрии переработки ТБО

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование
показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата









Количество городов, охваченных разработкой обоснования инвестиций по модернизации системы твердыми бытовыми отходами

ед.





10



Завершение разработки обоснования инвестиций по модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами с положительным заключением государственной экспертизы

ед.





8



Показатели конечного результата









Количество разработанных обоснований инвестиций по модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами

ед.








Количество полученных заключений государственной экспертизы

ед.








Показатели эффективности









Средняя стоимость работ на разработку одного обоснования инвестиций по модернизации системы управления ТБО

тыс. тенге





106,2



Объем бюджетных расходов

тыс. тенге





999 730



                   7.2. Свод бюджетных расходов


Ед. изм.

отчетный 2009 год

план текущего 2010 года

плановый период

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ВСЕГО бюджетных расходов:

тыс. тенге

6 477 088,00

11 392 763,00

21 492 353,00

14 891 507,00

64 409 727,00

13 548 411,00

12 170 301,00

текущие бюджетные программы

тыс. тенге

4 483 662,00

5 156 989,00

5 967 403,00

9 531 438,00

37 493 337,00

8 169 549,00

8 453 249,00

бюджетные программы развития

тыс. тенге

1 993 426,00

6 235 774,00

15 524 950,00

5 360 069,00

26 916 390,00

5 378 862,00

3 717 052,00