Сноска. Заголовок постановления в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2013 № 1588.
В целях реализации статьи 62 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Стратегический план Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан на 2011-2015 годы.
2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 8 февраля 2011 года № 98
Стратегический план
Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан
на 2011 – 2015 годы
Сноска. Стратегический план в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2011 № 1741 (вводится в действие с 01.01.2012).
Содержание
1. Миссия и видение |
Раздел 1. Миссия и видение
Сноска. Раздел 1 в редакции постановления Правительства РК от 30.04.2013 № 443.
Миссия: создание условий по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, сохранению биологического разнообразия, водообеспечению отраслей экономики и окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике» для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений.
Видение: благоприятная окружающая среда, рациональное использование природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности для жизни и здоровья человека, экономики, бизнеса, внедрение принципов «зеленой экономики».
Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития
соответствующих сфер деятельности
1. Стратегическое направление 1. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды
Сноска. Стратегическое направление 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 29.12.2012 № 1756 (вводится в действие с 01.01.2013); от 30.04.2013 № 443; от 07.08.2013 № 807; от 31.12.2013 № 1588.
Основные параметры развития в области охраны окружающей среды
Нерациональное использование природных ресурсов, загрязнение окружающей природной среды и как следствие ухудшение качества среды и здоровья человека, обусловленное в том числе форсированным индустриально-инновационным развитием нашей страны, на современном этапе требуют применения более эффективных рычагов по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Загрязнение атмосферного воздуха остается одним из ведущих факторов воздействия на окружающую среду, оказывающих негативное влияние на здоровье населения. Наибольшее негативное воздействие на атмосферный воздух оказывают предприятия теплоэнергетического и нефтегазового сектора, горнодобывающей и горно-перерабатывающей отрасли, черной и цветной металлургии.
Выбросы загрязняющих веществ промышленных предприятий
Казахстана в атмосферу составляют свыше 3 миллионов (далее – млн.) тонн в год, из которых 85 % приходится на наиболее крупных природользователей, имеющих объекты I категории и получающих разрешения на эмиссии в окружающую среду в уполномоченном органе в области охраны окружающей среды. Объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в 2009 году составил 3,4 млн. тонн. В 2010-2011 годы снижение относительно 2009 года составило 1,5 %.
Ежегодные сбросы загрязняющих веществ составляют порядка 2,8 млн. тонн. Так, в 2009 году данный объем составил 2,85 млн. тонн и снижение в 2010-2011 годы составило 1,7 %.
Вышеуказанные объемы эмиссий являются нормативно-установленными. Экологическое нормирование производится с целью установления предельно допустимых норм воздействия, гарантирующих экологическую безопасность, обеспечивающих рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной деятельности.
С начала 2012 года наметилась тенденция увеличения заявляемых природопользователями выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, что в определенной степени обусловлено положительной динамикой развития отраслей экономики. В 2010 году реальный ВВП вырос на 7,3 % к 2009 году. Объем производства промышленной продукции в 2010 году увеличился на 10,0 %, в том числе за счет роста в горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - на 5,3 %, обрабатывающей промышленности - на 18,4 %.
Сложившаяся ситуация не позволяет обеспечивать снижение эмиссий относительно нормируемых эмиссий по сравнению с 2009 годом.
Регулированию, инструментальному контролю и взиманию платы за эмиссии в окружающую среду подлежит фактический объем эмиссий, который показывает фактический уровень загрязнения окружающей среды.
Переход на показатели фактических объемов по выбросам и сбросам загрязняющих веществ позволит отражать реальную экологическую ситуацию по республике и способствовать принятию соответствующих мер по улучшению и обеспечению благоприятной окружающей среды для жизни и здоровья человека.
Одним из приоритетных экологических направлений остается переработка отходов производства и потребления. В стране накоплено более 100 млн. тонн твердых бытовых отходов (далее – ТБО), более 22,3 млрд. тонн промышленных отходов, из них более 12 млрд. тонн техногенных минеральных образований.
В 2009 году в стране образовано 669,3 млн. тонн отходов, из них промышленных отходов – 665,6 млн. тонн, бытовых – 3,7 млн. тонн. На долю одного жителя страны в среднем приходится порядка 1,4 тыс. тонн накопленных промышленных и бытовых отходов.
Наиболее острыми проблемами в области управления отходами являются «исторические загрязнения». Сегодня они отрицательно влияют не только на здоровье, окружающую среду, но и на устойчивое развитие страны в целом. Одним из видов «исторических загрязнений» являются стойкие органические загрязнители (далее – СОЗ).
По запасам СОЗ содержащих отходов Республика Казахстан занимает второе место среди стран Восточной и Центральной Европы после Российской Федерации. Общий объем СОЗ содержащих отходов на сегодня составляет около 250 тысяч тонн. Это более 1500 тонн устаревших пестицидов, более 50 тысяч единиц оборудования, содержащего полихлордифенилы (далее – ПХД) и 8 загрязненных территорий.
В настоящее время на территории республики выявлено ПХД-содержащее оборудование в количестве 116 трансформаторов и около 50 тысяч конденсаторов, менее половины из которых еще находится в эксплуатации.
К «историческим» загрязнениям относятся также отходы, образованные в результате деятельности промышленных предприятий, которые в результате их банкротства остались бесхозяйными. На основании 9 решений суда в государственную собственность передано 4,7 млн. тонн опасных отходов, находящихся на территории Карагандинской, Костанайской и Актюбинской областей.
Процедура управления бесхозяйными опасными отходами, переданными решением суда в республиканскую собственность, требует изучения опасных свойств отходов путем лабораторных исследований, определения их уровня опасности для составления паспорта опасных отходов, а также принятия решений по их дальнейшему управлению.
В вопросах стабилизации экологического равновесия важным инструментом является экологическое регулирование через выполнение процедуры государственной экологической экспертизы, контроля и лицензирования, выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду. В соответствии с международным опытом работа системы государственного природоохранного контроля будет направлена на конечную результативность, заключающуюся в строгом соблюдении экологического законодательства Республики Казахстан, усиление ответственности природопользователей за его нарушение, реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, исполнение применяемых санкций.
Снижение эмиссий в окружающую среду будет обеспечиваться посредством диверсификации технологического перевооружения индустриальных объектов, внедрения наилучших доступных технологий и привлечение инвестиций.
Будет обеспечено эффективное функционирование разрешительной системы с поэтапным переходом всех крупнейших природопользователей к получению комплексных экологических разрешений, включающих не только параметры эмиссий в окружающую среду, но и обязательные требования к энерго-, водо и ресурсосбережению, внедрению наилучших доступных технологий и системы нормирования на их основе.
Особую актуальность в распространении информации о новых технологиях приобретает применение новейших информационных технологий (далее – ИТ). Вместе с тем, применение ИТ должно быть направлено и на оказание государственных услуг в электронной форме населению и бизнесу, повышение конкурентоспособности страны в этой сфере.
В реализацию Закона Республики Казахстан «О государственных услугах» от 15 апреля 2013 года перед Министерством стоит задача по разработке и утверждению стандартов по 41 государственной услуге в области охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов, включенных в Реестр государственных услуг. Данную работу планируется завершить до конца 2013 года с последующим утверждением в 2014 году регламентов их оказания.
Будет продолжена работа по оптимизации и автоматизации государственных услуг. Из переведенных в 2012 году в электронную форму 8 государственных услуг Министерства, 4 оказываются через центры обслуживания населения. В 2013 году подлежат автоматизации еще 10 государственных услуг.
Научные исследования проводятся по основным экологическим проблемам, среди которых: загрязнение воды, высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных городах, накопление промышленных и бытовых отходов, радиационное и химическое загрязнение, деградация земель, проблемы зон экологического бедствия, Прикаспийского и Балхашского регионов, реабилитация территорий военно-космических полигонов, изменение климата, истощение озонового слоя, сокращение биоразнообразия, научно-обоснованная разработка отраслевых целевых показателей по стабилизации качества окружающей среды и устойчивому развитию.
В целях выполнения обязательств Казахстана по реализации Конвенции о доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (далее – Орхусская конвенция), была создана институциональная структура – Орхусский центр, основными функциями которого являются формирование и поддержка информационных баз данных в области охраны окружающей среды и предоставление экологической информации по запросам физических и юридических лиц.
В целях совершенствования законодательства об охране окружающей среды в 2007 году был принят Экологический кодекс Республики Казахстан.
Кодекс обобщил и систематизировал на законодательном уровне вопросы охраны окружающей среды, поднял статус экологических требований и нормативов до уровня законодательного акта прямого действия, внедрил международные стандарты в практику охраны окружающей среды.
Экспертами Комитета по экологической политике Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (далее – ЕЭК ООН) проведен обзор результативности экологической деятельности для стран с переходной экономикой, в рамках чего Казахстану было рекомендовано совершенствовать экологическое законодательство, продолжив его гармонизацию с соответствующими Директивами Европейского Союза.
Будут продолжены работы по выполнению поручения Президента страны о ликвидации исторических загрязнений шестивалентным хромом реки Илек в городе Актобе. Планируется проведение работ по очистке подземных вод от загрязнения шестивалентным хромом на опытно-промышленном участке № 3 площадью 0,8 км2 и только на основании результатов работ на данном участке продолжится реализация проекта на участках № 2 и 1. Общая площадь исторических загрязнений шестивалентным хромом реки Илек составляет 5,8 км2.
Казахстан, благодаря международно-признанным экологическим инициативам по проблемам Арала, Семипалатинского ядерного полигона, широко известен и поддерживается международным сообществом. Для международного сообщества большое значение имеет также возможность через трансграничные и региональные программы гармонизировать политику и подходы Европейского и Азиатского регионов, гармонизировать экологические и иные стандарты, играющие всевозрастающую роль в вопросах международной торговли, энергетики, транспорта, туризма и других.
Для реализации указанных возможностей Главой государства Назарбаевым Н. А. был предложен ряд международных инициатив, завершившихся поддержкой со стороны международного сообщества. В городе Астана в 2010 году была проведена Шестая конференция по охране окружающей среды и устойчивому развитию 62 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На данной Конференции была одобрена Инициатива Астаны «Партнерство стран Европы, Азии и Тихого океана по реализации «Зеленого» роста», внедрение принципов которой предполагается через Программу Партнерства по реализации Инициативы Астаны «Зеленый мост».
Международную поддержку получила инициатива о проведении в 2011 году Седьмой конференции «Окружающая среда для Европы» 56 стран Европейского региона, включая страны Северной Америки, Европы, Кавказа и Центральной Азии.
На Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20», которая состоялась 20-23 июня 2012 года в Рио-де-Жанейро, Республика Казахстан представила казахстанскую инициативу Программу партнерства «Зеленый мост». На данной Конференции был принят итоговый документ «Будущее, которого мы хотим», в котором отражена Программа Партнерства «Зеленый мост».
В целях дальнейшей реализации Программы партнерства «Зеленый мост», а также во исполнение Послания Главы государства Н. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства», Казахстану необходимо создание институциональной основы для трансферта «зеленых» технологий.
На первом этапе (2013-2014 годы) для реализации Программы партнерства «Зеленый мост» планируется проведение организационных мероприятий.
В целях формирования и продвижения положительного имиджа Республики Казахстан в области охраны окружающей среды на международном уровне и в целях реализации обязательств Республики Казахстан по международным экологическим конвенциям Министерством осуществляется мониторинг реализуемых и планируемых совместных проектов с Программой развития Организации Объединенных Наций (далее – ПРООН). На планируемый период по совместным с ПРООН проектам приоритетными направлениями являются создание энергоэффективной инфраструктуры, внедрение механизмов «зеленого роста» в стратегическое планирование Республики Казахстан и уничтожение СОЗ содержащих отходов в Казахстане.
В настоящее время Казахстаном рассматривается возможность присоединения к протоколу регистра выбросов переноса загрязнителей (далее – РВПЗ). Протокол регулирует информацию о загрязнении окружающей среды хозяйствующими объектами и нацелен на усиление контроля со стороны общественности в данной сфере. Создание национальных РВПЗ в соответствии с протоколом в значительной степени упростит сбор данных, необходимых для подготовки всех форм экологической отчетности.
Будет продолжена работа по подготовке следующих проектов протоколов к Тегеранской конвенции:
Протокол о региональной готовности, реагировании и сотрудничестве в случае инцидентов, вызывающих загрязнение нефтью;
Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте;
Протокол по защите Каспийского моря от загрязнений из наземных источников;
Протокол о сохранении биоразнообразия.
Развитие наблюдательной сети Национальной гидрометеорологической службы должно осуществляться на основе единого долгосрочного плана, разработанного в увязке со стратегическими приоритетами и сценариями социально-экономического и пространственного развития Республики Казахстан.
В первую очередь это касается развития вычислительных и телекоммуникационных средств обеспечения систем обработки данных и прогнозирования с активным использованием суперкомпьютерных технологий. Только на этой основе возможно внедрение современных моделей и технологий прогнозов погоды, а также прогнозов распространения загрязняющих веществ в окружающей среде различной заблаговременности, а также систем обработки и распространения гидрометеорологических данных.
Для этого необходимо модернизировать, технически перевооружить и вывести на современный мировой уровень все элементы взаимоувязанной системы: получение информации о состоянии окружающей среды, сбор, передача, анализ и обработка данных, их накопление и архивация, формирование информационных продуктов и доведение информации до потребителей.
В этой связи Министерство ставит перед собой цель «Совершенствование гидрометеорологического и экологического мониторинга», в рамках которой предусматривается выполнение задач по повышению качества обеспечения государства и населения гидрометеорологической и экологической информацией.
Гидрометеорологический мониторинг – это система регулярных и длительных наблюдений за состоянием гидросферы, атмосферы, подстилающего и почвенного покрова, объективный анализ и обработка данных наблюдений, включающая расчет различных индексов и прогнозов.
В настоящее время для подготовки прогностической, режимно-справочной гидрологической, метеорологической, агрометеорологической, аэрологической информации гидрометеорологический мониторинг проводится на 260 метеорологических станциях, 12 метеорологических постах, 291 гидрологическом посту, 186 агрометеорологических пунктах наблюдений, 8 аэрологических станциях, 2 снеголавинных станциях и 20 снегомерных маршрутах.
Агрометеорологический мониторинг – это наблюдения о влажности и температурном режиме почвы, фенологическом состоянии сельскохозяйственных культур, возможном повреждении их неблагоприятными погодными явлениями, такими как заморозки, сильные морозы, малоснежные зимы, засуха, а также вредителями и болезнями, распространение которых зависит от погодных условий.
Республика Казахстан присоединилась к Конвенции Всемирной Метеорологической организации (далее – ВМО) 18 декабря 1992 года, входит в ее состав, в рамках которой разрабатываются стратегии развития, методики прогнозирования и программы повышения квалификации кадров.
По стандартам ВМО с учетом фактической плотности и рельефа местности, а также экономического освоения территории Республики Казахстан и количества населенных пунктов, наблюдательная сеть должна включать минимальное количество: метеорологических станций – 421, гидрологических постов – 507, пунктов с агрометеорологическими наблюдениями – 280, аэрологических станций – 15.
В основу рационального построения метеорологической сети, прежде всего, положено требование, чтобы станции и посты были достаточно равномерно распределены по всей территории Республики таким образом, чтобы в любой точке можно было путем интерполяции по данным соседних станций получить величину каждого метеорологического элемента с определенной точностью.
Экологический мониторинг – это система наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, за радиационным состоянием. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха проводятся на 78 стационарных постах по 16 показателям. Наблюдения за состоянием и качеством поверхностных вод проводятся на 215-ти гидрохимических створах, распределенных на 86-ти водных объектах, в том числе на 58-ти реках, 12-ти озерах, 1-м море, 12-ти водохранилищах и 3-х каналах (более, чем по 40 гидрохимическим показателям), за состоянием загрязнения почв в 23 населенных пунктах по 5 показателям (свинец, цинк, кадмий, медь, хром).
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха, осуществляемые на стационарной сети, дополняются периодическими региональными (экспедиционными) обследованиями и интенсивными наблюдениями на маршрутных и передвижных постах.
Мониторинг за состоянием качества почвы и атмосферного воздуха должен осуществляться во всех населенных пунктах. Количество стационарных постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в соответствии с Руководящим Документом «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (далее – РД) должно рассчитываться в зависимости от численности населения и составлять: 1 пост – до 50 тыс. жителей; 2 поста – 50 - 100 тыс. жителей; 2 - 3 поста – 100 - 200 тысяч жителей; 3 - 5 постов – 200 - 500 тысяч жителей; 5 - 10 постов – более 500 тысяч жителей; 10 - 20 постов (стационарных и маршрутных) – более 1 млн. жителей с дополнительным проведением экспедиционных обследований в районах с малым количеством населения. Количество постов может быть увеличено в условиях сложного рельефа местности, при наличии большого количества источников загрязнения, а также при наличии на данной территории объектов, для которых чистота воздуха имеет первостепенное значение (например, уникальных парков, исторических сооружений).
Минимальное количество постов по контролю за состоянием атмосферного воздуха на территории республики согласно РД должно составлять 250.
Тенденции и перспективы развития. В своем развитии гидрометеорологическая служба Казахстана достигла своего максимального подъема в 80-х годах прошлого столетия. Однако, затем ситуация резко ухудшилась. С 1983 по 1999 годы Казгидромет был вынужден закрыть около 35 % наземных метеорологических станций, 65 % гидрологических постов, 55 % пунктов с агрометеорологическими наблюдениями и 47 % аэрологических станций.
С 2000 года началось восстановление ранее закрытых и создание новых пунктов наблюдательной сети и аналитических лабораторий. В перспективе предполагается создание новых наблюдательных пунктов, переоснащение существующих, установка автоматических метеорологических станций, развитие базовых технологий сбора, обработки и распространения данных, методов прогнозирования состояния окружающей среды, а также совершенствование системы обработки и передачи данных. Особое значение будет уделяться мониторингу трансграничных рек.
В результате развития гидрометеорологического мониторинга и мониторинга за состоянием окружающей среды будет увеличена заблаговременность штормовых предупреждений об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях, оправдываемость гидрометеорологических прогнозов, достоверность информации о качественном состоянии окружающей среды.
Усовершенствование старых и внедрение новых методик прогнозирования позволит детализировать метеорологические прогнозы в разрезе административных районов. В теплый период года по горным рекам Казахстана будут составляться месячные гидрологические прогнозы, а также будут введены новые виды агрометеорологических прогнозов применительно к растениеводству и пастбищному животноводству.
За 2008 – 2010 годы по проекту «Эколого-демографическое обследование сельских территорий с целью составления экологических паспортов» было обследовано 1603 сельских населенных пунктов (далее – СНП) и составлено 473 экологических паспорта округов Южно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. Экологическое состояние в 313 сельских округах оценено как удовлетворительное, а в 160 – как относительно напряженное. По результатам исследований установлено, что положение с водообеспечением сельского населения нельзя считать удовлетворительным. В разработанных экологических паспортах СНП предложены мероприятия по улучшению экологической ситуации в обследованных СНП.
За 2008-2009 годы радиационный мониторинг был проведен в 572 поселках Южно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей. Радиационное состояние поселков в целом удовлетворительное, тем не менее, в 203 поселках выявлены превышения альфа-активности в питьевой воде, в 123 поселках превышение концентрации радона в воздухе жилых и служебных помещений и в 24 поселках превышение концентрации радона в воде. В 2010 году радиационный мониторинг проведен в 325 поселках.
Снижение рисков облучения населения Казахстана от природных радиоактивных источников предусматривается в 2012 – 2017 годы через проведение исследований по определению концентрации радона в воздухе помещений 8000 домов (по 2000 домов в год) в Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Алматинской областях.
В целях содействия безопасному, регулярному и эффективному осуществлению полетов воздушных судов гражданской авиации необходимо оперативное обеспечение достоверной метеорологической информацией и заблаговременность предупреждений возникновения опасных явлений погоды.
В 2007, в 2010 годах на пополнение уставного капитала АО «Казаэросервис» были выделены средства из республиканского бюджета в объеме свыше 1,5 млрд. тенге, что позволило осуществить модернизацию и техническое переоснащение метеорологического оборудования в 13 аэропортах. В дальнейшем планируется оснастить аналогичным метеорологическим оборудованием аэропорты в городах Уральск, Талдыкорган, Балхаш, Петропавловск и Семипалатинск.
Для повышения уровня безопасности полетов по раннему предупреждению возникновения опасных явлений погоды и повышения уровня оправдываемости прогнозов необходимо создание сети доплеровских локаторов двойной поляризации по всей территории страны. Первый этап создания данной сети предполагается начать с Западного региона Казахстана в городах Уральск, Актобе и Актау. Это обусловлено особенностью физики атмосферных процессов: воздух в северном полушарии земного шара имеет направление с запада на восток и движение синоптических процессов направлено с Европейских регионов и Атлантики на территорию Казахстана через Каспийское море и Западный Урал.
В рамках совершенствования системы организации метеорологического обеспечения международной авиации необходимо создание авиаметеорологического банка данных страны и разработка климатических описаний каждого аэродрома Республики Казахстан.
Данные мероприятия позволят соответствовать как стандартам Международной организации гражданской авиации, так и перейти на качественно новые методы обслуживания аэронавигации в рамках оперативного обеспечения метеорологической информацией международных и отечественных аэронавигационных пользователей.
Анализ основных проблем
Наиболее проблемными вопросами в области экологии Казахстана выступают:
1) загрязнение воздушного бассейна крупных городов и промышленных центров. Каспийский и Балхашский регионы;
2) загрязнение поверхностных и подземных вод, трансграничные водные проблемы;
3) накопление промышленных и бытовых отходов;
4) неудовлетворительное состояние систем водоотведения и канализационных очистных сооружений;
5) процессы опустынивания и деградация земель;
6) Аральская и Семипалатинская зоны экологического бедствия;
7) «исторические» загрязнения.
Несмотря на ежегодный рост объемов образуемых отходов, переработка их остается на низком уровне: утилизируется около 20 % образовавшихся отходов. В развитых странах этот показатель превышает 30 %. Как правило, вторичная переработка отходов производства, в том числе токсичных, в Казахстане не практикуется. Отходы складируются на специальных полигонах, в накопителях и хвостохранилищах, постоянно формируя растущие в объеме техногенные интенсивно пылящие ландшафты. Так, например, утилизация и использование золошлаковых отходов электростанций в республике не превышает 1 %, тогда как в Европе этот показатель в среднем составляет 60 %.
Создание прудов-накопителей для сброса очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод показало свою несостоятельность. Примером этого могут служить накопители сточных вод Сорбулак (Алматы) и Талдыколь (Астана). Накопитель сточных вод - озеро Сорбулак с максимальным объемом около 1 млрд. м3 (самое большое озеро-накопитель сточных вод в постсоветском пространстве) является серьезной угрозой экологии и безопасности населения региона из-за постоянно увеличивающегося содержания токсичных веществ, возможности его переполнения и катастрофического прорыва.
Во исполнение личного поручения Главы государства в период 2010 - 2012 годы проведены научные исследования по теме «Комплексное изучение современного состояния накопителя сточных вод озера Сорбулак с целью снижения опасности его прорыва и оценки сложившейся неблагоприятной экологической ситуации». В 2013 году начаты работы по подготовке документации для реализации проекта «Реконструкция озера-накопителя сточных вод Сорбулак, включая вспомогательные сооружения».
Выполнение данного проекта приведет к улучшению социально-бытовых, санитарно-эпидемиологических условий жизни населения, будет ликвидирована угроза прорыва плотин за счет снижения уровня воды в озере Сорбулак, улучшится водный баланс Или-Балхашского бассейна за счет сброса сточных вод, прошедших биологическую очистку.
Не менее актуальной проблемой для республики является решение вопросов СОЗ, устаревших пестицидов и загрязненных ими территорий. В этих целях необходимо строительство завода по экологически безопасному уничтожению СОЗ и других опасных отходов, а также реабилитация загрязненных земель.
В 2010 году завершился проект ПРООН-ГЭФ «Обследование и предложения по сбору и уничтожению запасов и отходов устаревших пестицидов и полихлордифенилов в Казахстане». В ходе реализации проекта выявлены 14 загрязненных территорий (10 по ПХД, 4 по пестицидам).
В целях выполнения национальных обязательств по Стокгольмской конвенции Министерство проводит работу по привлечению международных инвестиций для реабилитации загрязненных СОЗ территорий, в частности через реализацию проекта Всемирного банка.
Одним из таких предложений является проект Всемирного банка. В настоящее время Глобальным Экологическим Фондом подтвержден грант в размере 200 тысяч долларов США на подготовку технико-экономического обоснования (далее – ТЭО) строительства завода. Всемирный банк, как администратор проекта, подтвердил намерения о выделении средств на финансирование строительства завода при условии софинансирования Правительства Республики Казахстан (до 50 %). Проект будет финансироваться из республиканского бюджета, займа Всемирного банка и гранта ГЭФ на сумму 10,35 миллиона долларов США для Республики Казахстан.
Для принятия инвестиционного решения о строительстве завода проектом предусмотрена подготовка ТЭО проекта. ТЭО покажет наиболее оптимальное техническое решение и техническую, финансовую, экономическую и экологическую/социальную осуществимость проекта в отношении строительства завода и программы восстановления приоритетных загрязненных участков.
Необходимо продолжить проведение инвентаризации техногенных минеральных образований (далее – ТМО) с целью выявления активных запасов и решения вопроса утилизации многомиллионных отвалов вскрышных пород и хвостохранилищ.
По мере экономического роста, увеличения источников эмиссий и расширения масштабов промышленной деятельности обязательным условием для снижения уровня загрязнения будет непрерывное повышение эффективности природоохранной политики.
При этом актуальным остается вопрос технического перевооружения путем внедрения наилучших доступных технологий, в том числе предприятиями теплоэнергетического сектора, горнодобывающей и горноперерабатывающей отрасли.
Отсутствие Единой государственной информационной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов не позволяет осуществлять систематический обмен экологической информацией между Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан и другими заинтересованными государственными органами. Создание многопользовательской системы позволит принимать эффективные управленческие решения в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, в том числе и по результатам космического мониторинга.
Актуальным на сегодняшний день остается вопрос по развитию гидрометеорологической службы Казахстана. Обеспеченность территории республики метеорологическим мониторингом составляет 61 %, агрометеорологическим мониторингом – 66 %, гидрологическим мониторингом – 57 %, мониторингом за состоянием атмосферного воздуха – 31 % .
Объекты инфраструктуры (служебные здания) почти на всей территории страны находятся в удручающем состоянии, условия работы сотрудников на местах неудовлетворительны, что в совокупности с низким уровнем оплаты труда создает серьезные трудности в обеспечении кадрами. На большинстве наблюдательных пунктах наблюдения осуществляется вручную.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Одним из важных для страны сегментов экономики, требующих реформирования, является сектор утилизации и переработки коммунальных отходов. В Казахстане работа в данном направлении на стадии становления.
Интерес международных финансовых институтов к данному сектору способствовал заключению в 2012 году Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в секторе ТБО с Европейским Банком Реконструкции и Развития. В рамках данного Меморандума в целях реализации поручения Главы государства по развитию системы переработки и утилизации предусмотрена разработка обоснований инвестиций по модернизации системы управления ТБО конкретно для каждого города или региона.
При этом будут рассмотрены различные варианты механизмов финансирования развития сектора ТБО и схемы организации взаимодействия государства и частного сектора при переработке отходов, что может решить проблему финансирования данного сектора.
Европа приняла на себя обязательство до конца 2028 года завершить утилизацию СОЗ, устаревших пестицидов и загрязненных ими территорий.
Казахстан, являясь Стороной Стокгольмской конвенции, также приняла на себя обязательства по экологически безопасному уничтожению до 2028 года СОЗ содержащих отходов, и реабилитировать загрязненные ими территории.
При этом Казахстан должен представлять ежегодные отчеты по трем конвенциям, регулирующим вопросы управления с опасными химическими веществами и отходами: Базельская, Стокгольмская и Роттердамская. Основными задачами конвенций являются: разработка и совершенствование нормативно-правовых актов по управлению запасами и отходами СОЗ, проведение детальной инвентаризации всех запасов и отходов СОЗ в Казахстане и выполнение последующих работ по их экологически безопасному уничтожению в соответствии с положениями Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, повышение информированности общественности в соответствии с Орхусской Конвенцией.
Международная деятельность гидрометеорологической службы Республики Казахстан осуществляется посредством участия в основных программах ВМО: Всемирной Службы погоды, Всемирной Климатической Программы, Программы по атмосферным исследованиям и окружающей среды по применению метеорологии, по гидрологии и водным ресурсам, по образованию и подготовке кадров, по техническому сотрудничеству и др.
Обязательство Казахстана в рамках ВМО, а также развитие отраслей экономики Казахстана обуславливают рост потребности в гидрометеорологической и экологической информации. Сдерживающими факторами развития гидрометеорологической службы являются: дефицит квалифицированных кадров, а также недостаточное финансирование из республиканского бюджета.
Дальнейшее развитие экологического законодательства будет направлено на его совершенствование и сближение с международным опытом. Главным образом, будут внесены изменения и дополнения в законодательство по следующим вопросам:
1) система управления коммунальными и промышленными отходами; экономические инструменты регулирования и предотвращения загрязнения окружающей среды;
2) экологическое нормирование и проектирование;
3) система экологических требований к осуществлению хозяйственной деятельности в соответствии с международными стандартами;
4) упрощение разрешительной системы;
5) переход на действенные механизмы комплексных экологических разрешений;
6) совершенствование определения оценки ущерба, нанесенного окружающей среде;
7) развитие системы мониторинга охраны окружающей среды.
Стратегическое направление 2. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике»
Сноска. Стратегическое направление 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 443.
Основные параметры развития в области охраны окружающей среды
Для Казахстана «зеленое» развитие означает низкоуглеродное развитие, в первую очередь в индустриальном и энергетических секторах, рациональное использование природных ресурсов, решение вопросов водного сектора, сельского хозяйства, переработки отходов производства и потребления. Стране нужно будет пересмотреть как принципы управления, внедрение более жестких экологических стандартов, так и научиться внедрять новые «зеленые» технологии.
По отчетным данным 2012 года выбросы парниковых газов в 2010 году составили 262,7 млн. тонн в СО2 эквиваленте или 73 % к базовому 1990 году.
Для обеспечения сравнимости выбросов разных стран принято рассчитывать показатель годовых эмиссий основных парниковых газов на душу населения. Казахстан в 2005 году занимал 14 место среди стран со средней и высокой углеродоемкостью экономики по общим удельным эмиссиям парниковых газов которые составили 19,1 тонну на душу населения. В 2010 году более 16 тонн на душу населения, из них около 12 тонн приходится на эмиссии диоксида углерода.
Наибольший вклад в объем выбросов диоксида углерода вносит энергетика, а из энергоносителей - уголь, при этом расчеты показывают, что доля угля в генерации выбросов будет возрастать интенсивными темпами. К 2010 году она составит 63 %, а к 2020 году – 66 % в объеме валовых выбросов, образующихся от сжигания топлива.
26 марта 2009 года Казахстан ратифицировал Киотский протокол к Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (далее – РКИК ООН), тем самым, присоединившись к всемирному движению по предотвращению глобального потепления, обусловленного постоянным увеличением объема парниковых газов от сжигания углеводородного топлива. В рамках реализации Киотского протокола будут приняты меры по созданию национальной системы мониторинга и отчетности по выбросам парниковых газов, созданию государственного реестра углеродных единиц, национального плана распределения квот, а также создание рынка торговли квотами, будут продолжены переговоры с международными банками и организациями на предоставление технической и консультативной помощи.
Будет закреплена ответственность за нарушение законодательства по выбросам парниковых газов, в частности введены штрафы за превышение установленного объема выбросов парниковых газов. В Евросоюзе штраф установлен в размере 100 евро за каждую тонну превышения, а стоимость тонны парниковых газов на бирже колеблется от 8 до 11 евро за тонну. В Казахстане предполагается штраф в размере около 70 евро за каждую тонну, стоимость на бирже будет регулироваться спросом и предложением, но не ниже 4-5 евро за тонну. Такие меры позволят снижать выбросы парниковых газов за счет реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов.
Возобновляемые источники энергии
Казахстан вошел в список стран Приложения Б Киотского протокола с количественными обязательствами по сокращению выбросов парниковых газов на 5 % от уровня базового 1990 года для второго зачетного периода, который начинается с 1 января 2013 года, продлится 8 лет и закончится 31 декабря 2020 года. В то же время, согласно статьям 20 и 21 Киотского протокола, данная поправка вступает в силу для тех Сторон, которые приняли ее, на девяностый день со дня получения Депозитарием документа о принятии, по меньшей мере, от трех четвертей Сторон настоящего Протокола. Поправка вступает в силу для тех стран, которые ее ратифицировали.
Поставленную цель будет трудно достичь только за счет снижения энергоемкости экономики. Существенное значение в сокращении выбросов парниковых газов будут иметь экологически чистые возобновляемые источники энергии.
Оставаясь крупным игроком на рынке углеводородного сырья, мы должны развивать производство альтернативных видов энергии, активно внедрять технологии, использующие энергию солнца и ветра. Все возможности для этого у нас есть. К 2050 году в стране на альтернативные и возобновляемые виды энергии должно приходиться не менее половины всего совокупного энергопотребления. Для выполнения поставленной Главой государства задачи необходимо создание условий для реализации проектов области возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ), выработка грамотной политики по привлечению инвестиций.
Реализацию проектов в области ВИЭ предполагается осуществлять за счет собственных и заемных средств инвесторов, в том числе отечественных. В этой связи потребуется принятие мер поддержки использования ВИЭ.
Реализация проекта Green 4
Одним из ключевых приоритетов развития Казахстана в Послании Главы государства Н. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» обозначен переход страны к «зеленой экономике». В качестве пилотного проекта озвучена реализация проекта Green 4.
Проект Green 4 направлен на создание 4-х городов-спутников с эффективной и экологически чистой средой на прилегающих территориях города Алматы. Общая площадь - 8 тыс.га. Планируемая численность - 304 тыс. человек. В целях реализации проекта и повышения инвестиционной привлекательности проекта необходимо создание специальной экономической зоны, создание кластера зеленых технологий на базе городов-спутников, строительство объектов инженерной инфраструктуры.
По поручению Главы государства Казахстан приступил к разработке Стратегии перехода Казахстана к «зеленой» экономике. Стратегия позволит перестроить экономику Казахстана, решить существующие экологические проблемы и снизить экологические риски в будущем.
Также проведение в Астане ЭКСПО-2017 позволит создать уникальные «зеленые» направления бизнеса, новые производства и рабочие места, а также ускорить процесс перехода нашей страны на «зеленый» путь развития.
Анализ основных проблем
По объемам выбросов парниковых газов в атмосферу основным загрязнителем является энергетический сектор страны. В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан вводится система государственного регулирования в сфере выбросов и поглощений парниковых газов, внедряется рынок торговли квотами. Правительством утвержден Национальный план распределения квот на выбросы парниковых газов на 2013 год. Планом охвачены основные сектора экономики: энергетика, добыча угля, нефти и газа, а также промышленность. Для этих предприятий будет сформирована площадка для торговли квотами на выбросы парниковых газов по примеру Европейской схемы торговли. За сверхвыбросы парниковых газов предусматривается взимание штрафов.
В то же время по мнению природопользователей взимание штрафов за превышение установленного объема выбросов парниковых газов преждевременно и несет за собой существенные финансовые риски для всех секторов экономики.
В этой связи необходимо проведение работ по совершенствованию законодательной базы по вопросам государственного регулирования выбросов парниковых газов и внутренней системе торговли квотами.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
Стратегическим планом развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922, определяется необходимость «оптимизации системы управления устойчивого развития «зеленой» политики низкоуглеродной экономики в вопросах привлечения инвестиций, решения экологических проблем, снижения негативного воздействия антропогенной нагрузки, усиления ответственности природопользователей по снижению эмиссий в окружающую среду, комплексной переработки отходов».
Казахстан как страна с развитым топливно-энергетическим комплексом, учитывая уровень своего экономического и технологического развития, сталкивается с проблемой выбора пути к низкоуглеродному развитию. В первую очередь возможность перехода к низкоуглеродной экономике будет связана с тенденциями развития низкоэмиссионной энергетики, реструктурированием экономики, энергосбережением и устойчивым развитием.
Низкоуглеродное развитие требует сотрудничества, согласования и взаимодействия между секторами экономики с вовлечением всех заинтересованных сторон, так, чтобы весь потенциал общества мог быть использован и все его силы были бы направлены на реализацию перехода к новому, низкоуглеродному подходу как в сфере производства, так и в сфере потребления. Поэтому Министерство ставит перед собой среднесрочную цель – создание условий формирования принципов «зеленой» экономики, прежде всего через проведение публичных кампаний, обучающих семинаров с природопользователями по вопросам внедрения экологически чистых технологий, применения мер по энергоэффективности и энергосбережению, внедрению возобновляемых источников энергии.
В процессе переговоров с Фондом Чистых Технологий, в состав которого входят международные банки развития, в марте 2010 года одобрен Инвестиционный План льготного софинансирования для финансирования проектов/программ по чистым технологиям в Казахстане по трем направлениям:
1) модернизация системы централизованного теплоснабжения;
2) финансирование устойчивой энергетики через финансовые институты;
3) развитие возобновляемых источников энергии.
Уже начат процесс привлечения инвестиций для реализации некоторых зеленых проектов в городах Павлодар, Петропавловск, Атырау.
Для системного продвижения по пути к устойчивому низкоуглеродному будущему необходимо совершенствование нормативно-правовой базы и ее гармонизация в соответствии с международными требованиями в области работ по предотвращению процессов изменения климата, разработка и проведение своевременных адаптационных мероприятий, направленных на сокращение уязвимости природных и человеческих систем к существующим и ожидаемым климатическим изменениям.
Переход к «зеленой экономике» также будет способствовать решению проблем, обусловленных изменением климата. При этом конкретной мерой реагирования станет инвестирование в создание низкоуглеродной, ресурсоэффективной экономики, в том числе через механизмы Киотского протокола.
Внедрение возобновляемых источников энергии, проведение научных исследований по созданию конкурентоспособных научных разработок и инновационных технологий в области использования возобновляемых ресурсов и источников энергии становятся приоритетными задачами в этой области.
Стратегическое направление 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда
Сноска. Раздел 2 дополнен стратегическим направлением 3 в соответствии с постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 443.
Основные параметры развития в водном, лесном, охотничьем и рыбном хозяйствах
Развитие рыбного хозяйства
В 2012 году действующими в республике 3 рыбопитомниками, 1 нерестово-выростным хозяйством, 2 осетровыми рыбоводными хозяйствами и Казахской производственной акклиматизационной станцией, которые являются республиканскими государственными казенными предприятиями, выращено и выпущено 158,4 млн. штук молоди ценных видов рыб в естественные водоемы (осетровые, карп, толстолобик, белый амур, сиговые виды рыб).
В 2012 году улов рыбы составил 38,6 тыс. тонн. За пользование рыбными ресурсами внесено в государственный бюджет платежей на сумму 508,5 млн. тенге.
Государственными инспекторами по охране рыбных ресурсов выявлено и пресечено 6839 фактов нарушения рыбоохранного законодательства, наложено штрафов на сумму 41,2 млн. тенге. У нарушителей в общей сложности было изъято 37 тонн рыбы, из которых 402 килограмм осетровых видов.
Продолжается реализация мероприятий по долгосрочному закреплению рыбохозяйственных водоемов и участков за пользователями, что позволяет планомерно вести работу по вовлечению их средств и инвестиций в развитие рыбного хозяйства.
За истекший период за 1106 рыбохозяйственными организациями на cрок до 10 лет закреплено 2034 водоемов и участков международного республиканского и местного значений.
Развитие лесного и охотничьего хозяйств
В целях реализации Программы «Жасыл даму» на 2010 – 2014 годы» в 2012 году лесоохранными учреждениями акиматов областей и природоохранными учреждениями Комитета лесного и охотничьего хозяйства проведены лесопосадочные работы на площади 70,0 тыс. га, в том числе методом посадки и посева леса на площади 57,4 тыс. га и содействия естественному возобновлению леса на площади 12,6 тыс. га. Объемы воспроизводства лесов по сравнению с 2010 годом выросли на 12 %, а в сравнении с 2005 – на 54 %.
Продолжаются работы по созданию зеленой зоны города Астаны. Весной 2012 года проведены работы по ее созданию на площади 5 тыс. га. Всего с 1997 года посажено 60 тыс. га лесонасаждений.
В 2012 году на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территориях республики произошло 665 случаев лесных пожаров на площади 6,6 тыс. га, в том числе, лесопокрытая составила 4,7 тыс. га. Ущерб от лесных пожаров – 165327 тысяч тенге.
Анализ лесных пожаров за 2012 год показал, что по сравнению с 2011 годом их площади увеличились на 52 %, но, по сравнению со средним показателем за последние 5 лет, площадь лесных пожаров уменьшилась на 1,5 %.
Своевременность обнаружения и ликвидация степных пожаров, угрожающих лесному фонду, достигается и проведением авиационного патрулирования.
В 2012 году республиканским государственным казенным предприятием «Казавиалесоохрана» было осуществлено авиационное патрулирование лесов в объеме 8897 часов, при этом обнаружено и ликвидировано 351 случаев лесных пожаров (общее количество лесных пожаров составляет 433 случая), что составляет по охраняемой территории (8869 тыс. га) 81 % от их общего числа (при плане 72 %).
За последние годы в результате принятых мер по совершенствованию нормативной правовой базы лесного хозяйства, увеличению бюджетного финансирования отрасли удалось значительно снизить объемы незаконных рубок леса.
Государственными инспекторами по охране растительного и животного мира особо охраняемых природных территорий совместно с правоохранительными органами с начала текущего года проведено 17324 рейдов, при этом выявлено 830 факта незаконных рубок леса, объем от которых составил 398 кубометров. Наложено штрафов на 448 нарушителей лесного законодательства в сумме 4999 тыс. тенге, из них взыскано с 316 нарушителей 3878 тыс. тенге. Предъявлено исков 651 нарушителям в сумме 12177 тыс. тенге, из них взыскано с 477 нарушителей 8987 тыс. тенге.
У нарушителей изъято 1046 кубометров незаконно заготовленной древесины, а также 30 орудий правонарушений.
Передано в суды 246 и в правоохранительные органы 186 дел по фактам незаконной рубки леса, при этом судами рассмотрено 219 административных и 9 уголовных дел.
В течение 2012 года проводились работы по сохранению и восстановлению численности редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков в соответствии с Программой «Жасыл даму» на 2010 – 2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2010 года № 924. Осуществлялась охрана охотничьих видов животных силами егерского состава охотничьих хозяйств и инспекторами областных территориальных управлений лесного и охотничьего хозяйства.
По результатам учета сайгаков, проведенном в 2012 году, общая численность сайгаков составляет – 137,5 тыс. особей (на 35,5 тысяч особей или на 34,8 % больше, чем в 2011 году), в том числе: бетпакдалинская – 110,1 тыс., устюртская – 6,5 тыс. и уральская – 20,9 тыс. особей.
Эффективной мерой сохранения биологического разнообразия является создание особо охраняемых природных территорий.
В ноябре 2012 года постановлением Правительства Республики Казахстан № 1496 создан государственный природный резерват «Алтын Дала» в Костанайской области общей площадью 489,7 тыс. га для сохранения сайгаков и степных экосистем.
Управление водными ресурсами
В 2012 году в целях обеспечения устойчивого функционирования водохозяйственных объектов и сооружений, находящихся в республиканской собственности, проводились работы по реконструкции гидротехнических сооружений и капитальному ремонту гидромелиоративных систем.
В течение 2012 года капитальный ремонт и восстановительные работы проведены на 22-х особо аварийных водохозяйственных объектах, мероприятия по реконструкции проведены на 42 гидротехнических сооружениях.
Одной из основных проблем управления водными ресурсами является неудовлетворительное состояние водохозяйственной инфраструктуры.
Фактический износ водохозяйственных систем и сооружений составляет более 60 %. Снижена надежность и безопасность стратегически важных сооружений. В наиболее аварийном состоянии находятся плотины малых и средних гидроузлов, прорыв которых может явиться причиной возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Отмечается низкий коэффициент полезного действия распределительных сетей, большие потери воды, подъем грунтовых вод и засоление прилегающих земель.
Решение существующих проблем заключается в своевременном выполнении комплекса мероприятий по реконструкции гидротехнических сооружений, восстановлении особо аварийных гидромелиоративных систем, внедрении водосберегающих технологий в орошаемом земледелии.
В рамках Государственной программы по управлению водными ресурсами на первом этапе, к 2020 году будут решены вопросы обеспечения населения питьевой водой, на втором, к 2040-му – обеспечения потребности в воде орошаемого земледелия.
Анализ основных проблем
К наиболее значимым проблемам лесного и охотничьего хозяйства хозяйств в настоящее время можно отнести:
1) лесные пожары, причиняющие огромный ущерб лесному хозяйству;
2) степные пожары, оказывающие большое влияние на возникновение лесных пожаров. Они также губительно сказываются на состоянии животного мира и в целом биологического разнообразия, наносят значительный ущерб сельскому хозяйству;
3) слабое материально техническое обеспечение государственных учреждений лесного хозяйства;
4) недостаточное финансирование противопожарных мероприятий в государственных учреждениях лесного хозяйства;
5) отсутствие узкоспециализированного структурного подразделения для целенаправленных работ по переселению животных для реинтродукции в исторические ареалы обитания, для сохранения генофонда, для развития охотничьих хозяйств (поимка животных, карантин, транспортировка и т.д.);
6) недостаточная изученность территории резервного фонда охотничьих угодий для определения перспективных участков в целях дальнейшего закрепления на конкурсной основе за пользователями животного мира с возложением на них обязанностей по охране объектов животного мира;
7) не изучены и не определены основные миграционные пути животных и перелетных птиц, вопросы дичеразведения в охотничьих хозяйствах, в целях принятия мер по охране, воспроизводству и использованию животного мира;
8) не изучены вопросы по учету и оптимальной численности хищников, для принятия профилактических мер по минимизации наносимого ими вреда сельскому хозяйству и дикой фауне.».
К проблемам рыбного и водного хозяйств в настоящее время можно отнести:
1) слабое развитие товарного рыбоводства. Необходимость интенсификации данного направления обусловлена ограниченностью рыбосырьевых запасов естественных водоемов и необходимостью принятия мер по ограничению промысловой нагрузки на водоемы, в целях предотвращения их истощения;
2) в среднем по Казахстану 70,8 % сельского населения обеспечивается водопроводной водой из централизованных источников, 28,3 % – водой децентрализованных источников, а остальная часть населения (0,9 %) пользуется привозной водой и водой открытых водоемов;
3) большинство сооружений и сетей систем водоотведения введены в эксплуатацию или капитально отремонтированы более 20-30 лет назад;
4) в целом, по республике более двух третей сетей требуют капитального ремонта или их полной замены; практикуется сброс неочищенных стоков непосредственно на поля фильтрации;
5) только в 41 городе имеются канализационные очистные сооружения с полным технологическим циклом, из них, в 10 городах износ составляет более 70 %;
6) на сегодняшний день до 90 % внутрихозяйственных гидромелиоративных сетей, обслуживающих орошаемые земли, находятся в частной собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей или их объединений - сельских потребительских кооперативов водопользователей;
7) из-за большой затратности, слабой материальной базы сельхозтоваропроизводители не могут проводить своими силами ежегодные мелиоративные мероприятия (очистка внутрихозяйственных оросительных и коллекторно-дренажных сетей, рыхление и планировка площадей орошения, промывка засоленных земель);
8) в условиях возрастающего дефицита поливной воды, ухудшения экологического состояния орошаемых земель актуальным становится разработка и внедрение водосберегающих технологий.
Оценка основных внешних и внутренних факторов
К основным внешним и внутренним факторам, оказывающим влияние на развитие лесного, рыбного и водного хозяйств относятся:
1) риски природного характера (глобальное потепление, массовое заболевание растений и животных в республике и сопредельных странах, засуха, гидрологический (маловодность) режим, кислородный режим, наводнение, сель, массовое заболевание водных животных в республике и сопредельных государствах, влияние на экосистему проникновения чужеродных видов и др.);
2) значительный износ и неудовлетворительное техническое состояние основных мелиоративных фондов;
3) низкий уровень технологий полива и применения современных водосберегающих технологий;
4) ухудшение мелиоративного состояния земель;
5) возможные потери при миграции диких животных в сопредельные государства;
6) недостижение договоренностей на краткосрочный период по режиму трансграничных водотоков, а также невыполнение ранее достигнутых.
Раздел 3. Стратегические направления, цели, задачи,
целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Сноска. Раздел 3 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 443.
1. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды
2. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике»
3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда
3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов
Сноска. Подраздел 3.1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 26.04.2012 № 522; от 21.12.2012 № 1656; от 29.12.2012 № 1756 (вводится в действие с 01.01.2013); от 30.04.2013 № 443; от 07.08.2013 № 807; от 31.12.2013 № 1588.
Стратегическое направление 1. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды
Цель 1.1 Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем.
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001, 002, 003, 004, 009, 010, 012, 015, 018, 020, 021, 022, 024
№ |
Целевые индикаторы |
Источник |
Единица |
Отчетный |
Плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Объемы установленных |
ведомств. |
млн. тонн |
5 |
5 |
5 |
||||
1-1 |
Исключена постановлением Правительства РК от 07.08.2013 № 807 |
|||||||||
2. |
Объемы установленных |
ведомств. |
млн. тонн |
5 |
5 |
5 |
||||
2-2 |
Исключена постановлением Правительства РК от 07.08.2013 № 807 |
|||||||||
3. |
Доля переработки |
отчетные |
% |
20 |
20,1 |
20,7 |
20,8 |
24,3 |
21,9 |
22,7 |
4. |
Улучшение позиции |
Отчет |
место |
75 |
53 |
46 |
30 |
29 |
28 |
|
5. |
Уровень удовлетворенности населения Казахстана качеством оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды |
ведом- |
% |
50 |
50 |
55 |
70 |
|||
6. |
Исключена постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 443 |
|||||||||
7. |
Исключена постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 443 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
||||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Еди- |
Отчетный |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
8. |
Исключена постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 443 |
|||||||||
8-1. |
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников** |
статист. данные |
млн. |
2,32 |
2,3 |
2,34 |
2,31 |
3,35 |
2,3 |
2,3 |
9. |
Исключена постановлением Правительства РК от 30.04.2013 № 443 |
|||||||||
9-1. |
Объем фактических значений сбросов загрязняющих веществ** |
ведомств. |
млн. |
1,57 |
1,435 |
1,75 |
1,72 |
3,05 |
1,71 |
1,71 |
10. |
Интеграция |
ведомств. |
шт. |
3 |
1 |
2 |
3 |
|||
11. |
Доля автоматизации |
ведомств. |
% |
85 |
85 |
85 |
100 |
|||
12. |
Повышение удельного |
ведомств. |
% |
40 |
37 |
|||||
Примечание ** - по итогам года представляются оперативные данные, окончательные – в апреле года, следующего за отчетным |
||||||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Срок реализации в плановом |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
13. |
Разработка проектных материалов по созданию |
Х |
||||||||
14. |
Использование результатов научных исследований в сфере охраны окружающей среды, завершенных в предыдущем году |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
15. |
Обеспечение принятия Закона Республики Казахстан |
Х |
||||||||
16. |
Совершенствование нормативно-методических |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
17. |
Согласование экологических разделов программ |
Х |
Х |
Х |
||||||
18. |
Сопровождение информационных систем в области |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
19. |
Освещение реализации государственной политики в |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
20. |
Разработка и утверждение стандартов |
Х |
Х |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
||||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Еди- |
Отчетный |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
21. |
Объем |
ведомств. |
млн. |
133, |
134, |
139, |
139, |
248, |
146, |
153,1 |
22. |
Темпы роста |
Отчет |
% к |
- |
14 |
|||||
22-1. |
Процент подготовки |
ведомств. |
% |
100 |
||||||
22-2. |
Уровень очистки территории от «исторических» загрязнений по реализуемым проектам, финансируемым из республиканского бюджета: |
ведомств. |
% |
13,8 |
||||||
22-3. |
Количество |
ведомств. |
шт. |
3 |
||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Срок реализации в плановом |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
23. |
Завершение разработки и проведения вневедомственной |
Х |
||||||||
23-1. |
Строительство технологической площадки, проведение |
Х |
||||||||
24. |
Реализация проектов по строительству, реконструкции |
Х |
Х |
|||||||
25. |
Реализация проектов по реконструкции свалок, |
Х |
Х |
|||||||
26. |
Реализация проектов по реконструкции и восстановлению водных систем, а также очистке береговых территорий |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
27. |
Разработка мер по совершенствованию обращения с |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
28. |
Разработка и реализация мероприятий по сокращению |
Х |
Х |
Х |
||||||
28-1. |
Исключена постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1588 |
|||||||||
28-2. |
Разработка проектно-сметной документации/начало реализации проектов по ликвидации «исторических» загрязнений |
Х |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
||||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Еди- |
Отчетный |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
29. |
Укрепление |
ведомств. |
шт. |
2 |
4 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
30. |
Расширение |
ведомст. |
коли- |
56 |
105 |
105 |
110 |
118 |
||
31. |
Разработка |
ведомств. |
шт. |
5 |
5 |
6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Срок реализации в плановом |
|||||||||
2011 |
2012 год |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
32. |
Проведение 7-й общеевропейской конференции министров |
Х |
||||||||
33. |
Подписание Соглашения между Правительством |
Х |
||||||||
34. |
Подписание меморандумов о сотрудничестве в области |
Х |
Х |
|||||||
35. |
Подготовка и реализация комплексного плана |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
36. |
Проведение подготовительной работы по присоединению |
Х |
||||||||
37. |
Исключена постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1756 (вводится в действие с 01.01.2013) |
|||||||||
38. |
Ратифицирование протоколов к международным |
Х |
Х |
Цель 1.2 Совершенствование гидрометеорологического и экологического мониторинга
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 006, 008, 014, 021, 023, 025
Целевые индикаторы |
Источник |
Еди- |
Отчетный |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
39. |
Увеличение пунктов |
ведомств. |
ед. |
|||||||
40. |
метеорологических |
259 |
259 |
260 |
||||||
41. |
агрометеорологических |
65 |
70 |
71 |
||||||
42. |
гидрологических |
291 |
291 |
298 |
||||||
43. |
за состоянием |
13 |
22 |
22 |
||||||
44. |
Увеличение времени |
ведомств. |
час. |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
72 |
72 |
45. |
Уровень |
ведомств. |
% |
90 |
92 |
93 |
94 |
|||
46. |
Повышение оперативности предоставления фактической метеорологической информации авиационным пользователям |
ведомств. |
сек. |
120 |
120 |
120 |
15 |
15 |
15 |
15 |
47. |
Повышение качества |
ведомств. |
% |
13,6 |
13,6 |
13,6 |
13, |
20 |
65 |
100 |
47-1. |
Повышение заблаговременного предоставления радиолокационной метеорологической информации об опасных явлениях погоды в радиусе до 200 км от аэродрома |
ведомств. данные |
мин |
10 |
10 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
||||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Еди- |
Отчетный |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
48. |
Увеличение количества |
ведомств. |
ед. |
0 |
0 |
3 |
||||
49. |
Увеличение количества |
ведомств. |
ед. |
0 |
0 |
5 |
||||
50. |
Увеличение количества |
ведомств. |
ед. |
5 |
5 |
5 |
||||
51. |
Количество видов агрометеорологических прогнозов |
ведомств. |
ед. |
6 |
7 |
7 |
8 |
|||
52. |
Оправдываемость |
ведомств. |
% |
88 |
88 |
88 |
||||
53. |
Количество пунктов наблюдений |
ведомств. |
||||||||
54. |
автоматических |
ед. |
85 |
95 |
95 |
|||||
55. |
агрометеорологических |
ед. |
87 |
87 |
87 |
|||||
56. |
Количество |
ведомств. |
ед. |
24 |
25 |
25 |
||||
56-1. |
Количество радиолокационных систем |
ведомств. |
ед. |
1 |
3 |
3 |
||||
57. |
Обеспеченность |
ведомств. |
% от |
66 |
72 |
68 |
68 |
|||
57-1. |
метеорологическим мониторингом |
ведомств. |
% от мини- |
68 |
70 |
70 |
||||
57-2. |
гидрологическим мониторингом |
ведомств. |
% от минима льно необходимого числа метеостанций |
59 |
62 |
62 |
||||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Срок реализации в плановом |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
58. |
Перевооружение и переоснащение пунктов наблюдений |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
59. |
Внедрение новых методик прогнозирований в практику |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
59-1. |
Разработка технической документации на строительство новых пунктов метеорологических наблюдений и проведение строительных работ |
Х |
Х |
Х |
||||||
59-2. |
Формирование архива данных гидрометеорологического и экологического мониторинга |
Х |
Х |
Х |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
||||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Еди- |
Отчетный |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
60. |
Расширение спектра |
ведомств. |
кол-во |
|||||||
61. |
в атмосферном воздухе; |
16 |
16 |
16 |
16 |
17 |
17 |
17 |
||
62. |
в воде; |
45 |
45 |
45 |
45 |
46 |
46 |
46 |
||
63. |
в почве. |
5 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
||
64. |
Обеспеченность |
ведомств. |
% от |
42 |
42 |
54 |
70 |
|||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Срок реализации в плановом |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
65. |
Дооснащение химико-аналитических лабораторий |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
66. |
Приобретение измерительных комплексов СКАТ и |
Х |
Х |
Х |
||||||
67. |
Создание автоматических гидрологических и |
Х |
Х |
|||||||
68. |
Увеличение пунктов наблюдений за состоянием |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
68-1. |
Приобретение производственного помещения для химико-аналитической лаборатории в городе Кызылорда |
Х |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
||||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Еди- |
Отчетный |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
69. |
Доля сельских |
ведомств. |
% |
50 |
75 |
100 |
||||
70. |
Доля СНП, в которых |
ведомств. |
% |
48 |
74 |
100 |
||||
71. |
Доля использованных |
ведомств. |
% от |
20* |
||||||
72. |
Доля использованных |
ведомств. |
% от |
25* |
||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Срок реализации в плановом |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
73. |
Проведение эколого-демографического обследования |
Х |
||||||||
74. |
Проведение радиационного мониторинга сельских |
Х |
||||||||
75. |
Просвещение населения по вопросам влияния |
Х |
Х |
|||||||
* данные по результатам исследований за 2008-2010 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
||||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Еди- |
Отчетный |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
76. |
Доля авиационных |
ведомств. |
% |
55 |
72,2 |
72,2 |
100 |
|||
77. |
Улучшение |
ведомств. |
% |
93 |
95,4 |
95,4 |
95,4 |
95,4 |
96 |
97 |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Срок реализации в плановом |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
78. |
Проведение модернизации и технического |
Х |
||||||||
79. |
Переоснащение метеорологического оборудования в |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
79-1. |
Повышение качества обслуживания радиолокационной сети за счет привлечения квалифицированных специалистов |
Х |
Х |
Цель 1.3. Обеспечение соблюдения экологического законодательства
Коды бюджетных программ, направленных на достижение цели: 001
Целевые индикаторы |
Источник |
Еди- |
Отчетный |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
80. |
Удельный вес |
ведомств. |
кол-во |
- |
1,1 |
1,15 |
1,2 |
1,25 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
||||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Еди- |
Отчетный |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
81. |
Доля выполненных |
отчет |
% |
82,3 |
86 |
87 |
88 |
86 |
93 |
96 |
82. |
Охват |
отчет |
% к |
5 |
15 |
17 |
23 |
30 |
||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Срок реализации в плановом |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
83. |
Проведение инспекционных экологических проверок |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
84. |
Мониторинг контрольно-инспекционной деятельности |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
85. |
Проведение праворазъяснительной работы в области |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
85-1. |
Принятие мер по повышению эффективности системы |
Х |
Стратегическое направление 2. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике»
Сноска. Стратегическое направление 2 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 07.08.2013 № 807; от 31.12.2013 № 1588.
Цель 2.1 Создание условий для функционирования рынка для торговли квотами парниковых газов
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001
Целевые индикаторы |
Источник |
Еди- |
Отчетный |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
86. |
Непревышение объема |
ведомств. |
% |
74 |
76 |
81 |
||||
86-1. |
Непревышение объема выбросов парниковых газов по отношению к 1990 году * |
ведомств. данные |
% |
73 |
76 |
79 |
81 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
||||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Еди- |
Отчетный |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
87. |
Количество паспортов |
ведомств. |
шт. |
768 |
930 |
145 |
2500 |
1550 |
1600 |
|
88. |
Создание |
ведомств. |
шт. |
1 |
||||||
89. |
Доля участников рынка |
ведомств. |
% от |
5 |
5 |
|||||
90. |
Снижение выбросов |
ведомств. |
% по |
3 |
||||||
Задача 2.1.2. Развитие возобновляемых источников энергии |
||||||||||
90-1. |
Объем вырабатываемой |
МИО |
млрд. кВтч. |
0,37 |
0,4 |
0,4 |
0,45 |
0,65 |
1,0 |
- |
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Срок реализации в плановом |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
91. |
Создание и сопровождение государственного реестра |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
92. |
Совершенствование методики проведения |
Х |
||||||||
93. |
Создание и сопровождение государственного кадастра |
Х |
Х |
Х |
||||||
94. |
Осуществление проектов по снижению выбросов |
Х |
Х |
|||||||
95. |
Подготовка Третьего национального сообщения по |
Х |
||||||||
96. |
Обеспечение функционирования рынка торговли квотами |
Х |
Х |
Примечание:
* - В соответствии с решением Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата от 2 июня 1995 года № FCCC/CP/1995/7/Add.1 в национальных кадастрах выбросов с разбивкой по источникам и абсорбции с разбивкой по поглотителям на ежегодной основе с учетом того, что годовые данные по некоторым парниковым газам или секторам деятельности могут быть неполными или не иметь решающего значения, данные (при необходимости обновления) за 1990-1993 годы и при наличии за 1994 год должны быть представлены к 15 апреля 1996 года; данные за последующие годы должны представляться ежегодно с учетом указанных принципов.
Исходя из указанного решения, в текущем году представляются данные за год, со сдвигом на два года назад
Цель 2.2 Создание условий для формирования принципов «зеленой» экономики
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 001, 002, 019
Целевые индикаторы |
Источник |
Еди- |
Отчетный |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
97. |
Обеспечение государственных органов и населения, бизнес-структур информацией о «зеленых» технологиях и «зеленой экономике» |
ведомств. |
Аналитические справки, материалы встречи, презентации, публикции в СМИ, шт |
- |
60 |
70 |
85 |
100 |
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
||||||||||
Показатели прямых |
Источник |
Еди- |
Отчетный |
Плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
98. |
Количество отраслей |
ведомств. |
ед. |
6 |
- |
- |
- |
|||
99. |
Прирост количества |
ведомств. данные |
шт. |
- |
3 |
7 |
7 |
11 |
||
100. |
Количество |
отчетные данные |
шт. |
- |
4 |
4 |
||||
100-1. |
Прирост объема экологической информации в электронных базах данных Государственного фонда экологической информации (в рамках деятельности Орхусского центра) |
ведомств. данные |
% |
8 |
8 |
|||||
Мероприятия для достижения показателей прямых |
Срок реализации в плановом |
|||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
101. |
Разработка Программы действий по планированию и |
Х |
Х |
|||||||
102. |
Улучшение нормативно-правовой базы и ее |
Х |
||||||||
103. |
Проведение публичных кампаний по пропаганде |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
104. |
Проведение публичных кампаний по продвижению |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
105. |
Создание и сопровождение электронного портала |
Х |
Х |
Х |
||||||
106. |
Составление ежегодного информационного обзора по |
Х |
Х |
Х |
||||||
107. |
Разработка коммуникационных механизмов внедрения |
Х |
Х |
|||||||
108. |
Создание международной организации «Зеленый мост» |
Х |
||||||||
109. |
Разработка дорожной карты по реализации проекта |
Х |
Стратегическое направление 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда
Сноска. Стратегическое направление 3 с изменениями, внесенным постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1588.
Цель 3.1. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда
Коды бюджетных программ, направленных на достижение данной цели: 026, 027, 028, 029, 030, 031, 039, 032, 001
№ |
Целевые индикаторы |
Источник информации |
Единица измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
110. |
Площадь угодий |
отчетные данные |
тыс. га |
4 |
4,5 |
5 |
5,5 |
6 |
6,5 |
7 |
111. |
Сохранение |
отчетные данные |
ед. |
200 |
200 |
200 |
200 |
97 |
200 |
200 |
112. |
охотничьи виды |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
93 |
||
113. |
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды |
107 |
107 |
107 |
107 |
4 |
107 |
107 |
||
114. |
Доля особо охраняемых природных территорий к общей площади республики |
отчетные данные |
% к преды- |
8,3 |
8,4 |
8,5 |
8,6 |
8,7 |
8,8 |
8,9 |
115. |
Сохранение видов рыб являющихся: |
отчетные данные |
ед. |
|||||||
116. |
объектами рыболовства |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||
117. |
редкими и исчезающими |
18 |
18 |
18 |
18 |
|||||
117-1. |
Процент освоения |
отчетные данные |
% |
53 |
65 |
67 |
||||
Пути, средства и методы достижения целевого индикатора: |
№ |
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Единица измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
118. |
Площадь воспроизводства |
отчетные данные |
тыс. га |
48,6 |
50 |
56 |
62 |
63 |
54 |
56 |
|
119. |
Снижение средней площади лесного пожара |
отчетные данные |
га |
8,2 |
18,2 |
6,8 |
11,0 |
10,9 |
10,8 |
10,7 |
|
120. |
Сокращение среднего объема 1 случая незаконной рубки леса |
отчетные данные |
м3 |
10,2 |
5,8 |
5,4 |
7,2 |
7,1 |
7,0 |
6,9 |
|
121. |
Рост численности |
отчетные данные |
% к преды- |
32,7 |
5,5 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
122. |
Стабилизация |
отчетные данные |
% к предыдущему году |
||||||||
123. |
тугайный благородный олень |
6,3 |
4,4 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
124. |
кулан |
3,5 |
1,5 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
125. |
джейран |
0,1 |
0,7 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
126. |
архар |
0,8 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||
127. |
Исключена постановления Правительства РК от 31.12.2013 № 1588 |
||||||||||
128. |
Доля закрепления |
отчетные данные |
% общей площади охотничьих угодий |
48,5 |
49 |
49 |
49,3 |
49,5 |
49,7 |
50 |
|
129. |
Создание новых и расширение существующих |
отчетные данные |
тыс. га ежегодно |
211,8 |
447,9 |
88,9 |
489,9 |
69,2 |
71,1 |
||
129-1. |
Разработка |
отчетные данные |
шт. |
2 |
|||||||
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
130. |
Провести лесоустроительные работы |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
131. |
Обеспечить получение посадочного материала с улучшенными наследственными качествами |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
132. |
Провести авиационное патрулирование территории |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
133. |
Осуществить противопожарное обустройство территории лесного фонда |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
134. |
Организовать охрану сайгаков в ареалах обитания |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
135. |
Организовать охрану редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в ареалах обитания |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
136. |
Организовать проведение межхозяйственного охотоустройства |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
Задача 3.1.2. Обеспечение охраны и воспроизводства рыбных ресурсов |
|||||||||||
№ |
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Единица измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
137. |
Количество выпущенной молоди рыб в естественные водоемы |
расчетные данные |
% к преды- |
0,5 |
0,6 |
||||||
137-1. |
Количество |
расчетные данные |
млн. шт. |
158,4 |
158,4 |
158,4 |
|||||
138. |
Доля закрепления |
отчетные данные |
% от общего коли- |
70 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
139. |
Обеспечить охват государственным учетом и |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
140. |
Обеспечить выпуск в естественные водоемы и |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
141. |
Провести мелиоративные (дноуглубительные) работы |
X |
X |
X |
X |
||||||
Цель 3.2. Достижение и поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда |
|||||||||||
№ |
Целевые индикаторы |
Источник информации |
Единица измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
142. |
Непревышение |
отчетные |
км3 |
27,6 |
27,6 |
25,4 |
|||||
Примечание* - в текущем году представляются оперативные данные, окончательные – в апреле года, следующего за отчетным |
|||||||||||
Задача 3.2.1. Охрана и рациональное использование водных ресурсов и устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений |
|||||||||||
№ |
Показатели прямых результатов |
Источник информации |
Единица измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
143. |
Количество построенных, водохозяйственных |
отчетные данные |
ед. |
3 |
1 |
6 |
1 |
||||
144. |
Доля реконструированных |
отчетные данные |
% |
5,5 |
11,5 |
13,4 |
18,9 |
7,8 |
5,1 |
1,4 |
|
145. |
Доля реконструированных систем водоснабжения, |
отчетные данные |
% |
30,4 |
17,4 |
52,2 |
34,8 |
39,1 |
4,3 |
8,7 |
|
Мероприятия для достижения показателей прямых результатов |
Срок реализации в плановом периоде |
||||||||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
146. |
Провести исследования, разработать новые и усовершенствовать имеющиеся методические основы в целях совершенствования системы управления водными ресурсами, улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, определения основных направлений и мер для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и отраслей экономики |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
147. |
Разработать базовую основу Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами с дальнейшим ее внедрением на всей территории республики |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
148. |
Провести компенсационные попуски для восстановления естественного весеннего гидрологического режима |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
149. |
Обеспечить эксплуатацию трансграничных и республиканских водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды в соответствии с установленными требованиями |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
150. |
Обеспечить устойчивое функционирование водохозяйственных объектов и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
151. |
Обеспечить качественной питьевой водой сельские населенные пункты, подключаемые к групповым водопроводам |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
152. |
Внедрить автоматизацию и диспетчеризацию систем управления водными объектами и водохозяйственными сооружениями |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
3.2. Соответствие стратегических направлений и целей
государственного органа стратегическим целям государства
Сноска. Подраздел 3.2. в редакции постановления Правительства РК от 30.04.2013 № 443.
Стратегические направления и цели государственного органа |
Наименование стратегического и (или) программного документа |
|
Стратегическое направление 1. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды |
||
Цель 1.1 Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем |
Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года» |
|
Послание Президента страны народу Казахстана от 10 октября 1997 года «Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев». Здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана» (приоритет IV.) |
||
Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии». |
||
Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» |
||
Стратегическое направление 2. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию и «зеленой экономике» |
||
Цель 2.1 Создание условий для функционирования рынка для торговли квотами парниковых газов |
Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28 февраля 2007 года «Новый Казахстан в новом мире» |
|
Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года». |
||
Указ Президента Республики Казахстан от 16 января 2013 года № 466 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» |
||
Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» |
||
Стратегическое направление 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального использования растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий, а также рационального использования водного фонда |
||
Цель 3.1. Сохранение, |
Послание Президента Республики Казахстан |
|
Цель 3.2 Достижение и |
Послание Президента Республики Казахстан |
|
Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» |
Раздел 4. Развитие функциональных возможностей
Сноска. Раздел 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 26.04.2012 № 522; от 21.12.2012 № 1656; от 29.12.2012 № 1756 (вводится в действие с 01.01.2013); от 07.08.2013 № 807; от 31.12.2013 № 1588.
Наименование стратегического |
Мероприятия по реализации |
Период реализации |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. |
1. Совершенствование |
На постоянной основе |
2. Анализ действующей |
На постоянной основе |
|
3. Исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2012 № 1756 (вводится в действие с 01.01.2013) |
||
4. Проведение мониторинга |
Ежегодно |
|
5. Обеспечение достижения |
Ежегодно |
|
6. Дальнейшее расширение и |
На постоянной основе |
|
7. Повышение квалификации |
Ежегодно |
|
8. Упорядочение и сокращение |
На постоянной основе |
|
9. Обеспечить разделение |
Ежегодно |
|
10. Предоставление |
Ежегодно |
|
11. Проведение оценки |
на постоянной основе |
|
12. Внедрение СМК |
2013 год |
|
13. Обеспечение |
на постоянной основе |
Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Сноска. Раздел 5 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 30.04.2013 № 443; от 07.08.2013 № 807.
Показатели задач, для |
Государственный орган, с |
Меры, осуществляемые |
1 |
2 |
3 |
Стратегическое направление 1. Стабилизация и улучшение качества окружающей среды |
||
Цель 1.1. Создание условий по сохранению и восстановлению экосистем |
||
Задача 1.1.1. Стабилизация эмиссий в окружающую среду |
||
Объем установленных значений |
МИНТ, МСХ |
внедрение комплекса мер |
акиматы областей и городов |
Снижение валовых |
|
Снижение сбросов |
||
Объем переработанных отходов |
акиматы областей и городов |
Увеличение объемов |
МИНТ |
Разработка и реализация |
|
Цель 1.2 Совершенствование гидрометеорологического и экологического мониторинга |
||
Задача 1.2.2 Повышение качества обеспечения государства и населения экологической |
||
Расширение спектра |
НКА |
совместная работа по |
Стратегическое направление 2. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному |
||
Цель 2.1. Создание условий для функционирования рынка для торговли квотами |
||
Задача 2.1.1. Внедрение рыночного инструмента сокращения выбросов парниковых газов |
||
Доля предприятий, получивших |
МИНТ |
Содействие в создании |
Задача 2.1.2. Развитие возобновляемых источников энергии |
||
Достижение объема |
МИНТ, МЭБП, МСХ, МЧС, МРР |
Выработка предложений |
акиматы областей, городов |
Согласование проектов в |
|
Цель 2.2. Создание условий для формирования принципов «зеленой» экономики |
||
Задача 2.2.1. Внедрение «зеленых» технологий и создание системы ресурсосбережения |
||
Проведение публичных кампаний |
МИНТ |
Внедрение |
МРР |
Проведение мероприятий |
Стратегическое направление 3. Обеспечение охраны, воспроизводства и рационального |
||
Цель 3.1. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство рыбных, лесных |
||
Задача 3.1.1. Увеличение |
МТК, акиматы |
Проведение авиационного |
Примечание: расшифровка аббревиатур:
МИНТ |
- Министерство индустрии и новых технологий Республики |
МСХ |
- Министерство сельского хозяйства Республики |
НКА |
- Национальное космическое агентство Республики |
АС |
- Агентство Республики Казахстан по статистике |
МЭБП |
- Министерство экономики и бюджетного планирования |
МТК |
- Министерство транспорта и коммуникаций Республики |
МЧС |
- Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики |
МРР |
- Министерство регионального развития Республики Казахстан |
Раздел 6. Управление рисками
Сноска. Раздел 6 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 29.12.2012 № 1756 (вводится в действие с 01.01.2013); от 30.04.2013 № 443; от 31.12.2013 № 1588.
Наименование возможного |
Возможные последствия в |
Мероприятия по управлению |
1 |
2 |
3 |
Внешние риски |
||
Нарастание последствий |
Возникновение |
мониторинг и отчетность выбросов |
Трансграничные |
Неконтролируемая |
создание механизмов |
Загрязнение Каспийского |
Разрушение уникальных |
принятие мер по законодательной |
Возможные потери при |
Сокращение численности |
Подписание двусторонних соглашений |
Внутренние риски |
||
Аварийные залповые |
Снижение качества |
своевременное и качественное |
Не достижение |
Срыв сроков оказания |
Обеспечение проведения |
Уменьшение заблаговременного предоставления радиолокационной метеорологической информации об опасных явлениях погоды (до 2-4 часов) |
Возникновение аварийных ситуаций для авиации |
Обеспечение предоставления радиолокационной метеорологической информации в виде композитных карт; |
Увеличение объемов отходов за счет ввода в эксплуатацию новых предприятий, увеличение производственной мощности действующих предприятий |
Ухудшение качества окружающей среды (земельных, водных ресурсов, атмосферного воздуха) |
Разработка программы управления отходами природопользователями I и II категории |
Риски природного |
Негативное влияние |
Выработка мер на |
Угроза возникновения |
Возникновение лесных |
Реализация соглашения по |
Раздел 7. Бюджетные программы
Сноска. Раздел 7 в редакции постановления Правительства РК от 30.04.2013 № 443; с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 07.08.2013 № 807; от 31.12.2013 № 1588.
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная программа |
001 «Услуги по сохранению, восстановлению и улучшению качества окружающей среды, обеспечению перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию» |
|||||||
Описание |
Содержание аппарата Министерства и его территориальных органов, проведение комплекса технологических, технических, организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Подпрограмма 100: |
||||||||
показатели прямого результата |
||||||||
Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориальных органов, обеспечивающих реализацию государственной политики в области охраны окружающей среды и природопользования |
чел. |
713 |
713 |
5142 |
5287 |
5287 |
||
Количество разработанных |
ед. |
6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
Повышение квалификации |
чел. |
80 |
||||||
Количество реализуемых |
шт. |
4 |
4 |
|||||
Количество проведенных |
шт. |
3 |
1 |
|||||
показатели конечного результата |
||||||||
Выпуск брошюр в рамках социального заказа |
шт. |
2 |
3 |
|||||
Выпуск и публикация |
шт. |
1 |
1 |
|||||
Количество проведенных |
шт. |
1 |
1 |
|||||
показатели качества |
||||||||
Продолжительность |
ед. |
30 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
Сокращение количества |
% |
10 |
10 |
10 |
||||
показатели эффективности |
||||||||
Снижение индикатора нарушений экологического законодательства (отношение выявленных нарушений к общему числу проведенных проверок) |
% |
7 |
||||||
Доля затрат к общему объему бюджетных средств данной бюджетной программы: |
% |
63 |
67 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
по реализации международных конвенций и соглашений |
19 |
16 |
||||||
по реализации социального заказа |
1,1 |
1,12 |
||||||
Подпрограмма 101: |
||||||||
показатели прямого результата |
||||||||
Разработка нормативно-правовых актов по реализации Рамочной Конвенции ООН по изменению климата |
ед. |
2 |
||||||
Количество разработанных |
шт. |
10 |
5 |
|||||
Увеличение объема |
ед. |
200 |
200 |
200 |
||||
показатели конечного результата |
||||||||
Национальный доклад о |
ед. |
1 |
1 |
1 |
||||
Количество удовлетворенных заявок на получение экологической информации в рамках деятельности Орхусского центра |
ед. |
1300 |
200 |
200 |
||||
Увеличение количества |
ед |
0 |
0 |
178 |
||||
показатели качества |
||||||||
Процент пополнения |
% |
8 |
8 |
8 |
||||
показатели эффективности |
||||||||
Непревышение объема |
% |
73 |
76 |
|||||
Подпрограмма 103: |
||||||||
показатели прямого результата |
||||||||
Приобретение рекомендаций, нормативов, стандартов, инструкций и методик |
тема |
9 |
||||||
Подпрограмма 104: |
||||||||
показатели прямого результата |
||||||||
Ввод в опытную эксплуатацию информационных систем в области охраны окружающей среды |
шт. |
1 |
1 |
|||||
Количество зарегистрированных |
чел. |
100 |
150 |
200 |
||||
Количество пользователей |
чел. |
50 |
100 |
120 |
||||
показатели конечного результата |
||||||||
Процент автоматизации |
% |
0 |
80 |
100 |
100 |
|||
Процент пополнения базы |
% |
100 |
100 |
100 |
||||
Процент обеспечения бесперебойной работы компьютерной техники и программных продуктов |
% |
95 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Процент автоматизации |
% |
85 |
85 |
85 |
||||
показатели эффективности |
||||||||
Доля затрат по реализации |
% |
5,3 |
2,5 |
3 |
||||
объем бюджетных расходов, в том числе: |
тыс. |
1 470 663,2 |
1 801 615 |
2 114 991 |
2 239 656 |
4 174 600 |
1 950 352 |
1 950 352 |
по подпрограмме 100 |
2 114 991 |
1 936 951 |
4 064 432 |
1 890 405 |
1 950 352 |
|||
по подпрограмме 101 |
182 784 |
|||||||
по подпрограмме 103 |
34 700 |
|||||||
по подпрограмме 104 |
119 921 |
754 68 |
59 947 |
Примечание:
*- в текущем году представляются данные за год, со сдвигом на два года назад
Бюджетная программа |
002 «Разработка качественных и количественных показателей (экологических нормативов и требований)» |
|||||||
Описание |
Проведение мероприятий по разработке качественных и количественных показателей (экологических нормативов и требований) в области охраны окружающей среды для оптимизации системы управления контроля качества окружающей среды и принятия мер по снижению влияния хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Количество разработанной нормативной методической документации в развитие Экологического кодекса |
ед. |
35 |
40 |
40 |
51 |
51 |
51 |
|
показатели конечного |
||||||||
Разработанная нормативная методическая документация, |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели качества |
||||||||
Соответствие разработанной методической документации в |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели эффективности |
||||||||
Затраты на разработку одной нормативной методической документации в развитие Экологического кодекса |
тыс. |
896 |
920 |
920 |
920 |
|||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
42 974,8 |
42 975 |
35 829 |
46 920 |
46 920 |
46 920 |
Бюджетная |
003 «Научные исследования в области охраны окружающей среды и природопользования» |
|||||||
Описание |
Обеспечение научно-обоснованными предложениями и рекомендациями |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование мероприятий |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Количество проведенных научных исследований |
отчеты |
67 |
37 |
20 |
19 |
2 |
||
Количество запланированных НТП |
шт. |
2 |
2 |
1 |
||||
показатели конечного результата |
||||||||
Использование научно-обоснованных |
% |
60 |
75 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
Своевременное выполнение в рамках НТП запланированных направлений исследований |
отчеты |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
Планируемое количество разработанных методических рекомендаций и технологических решений в рамках НТП |
5 |
|||||||
Доля размещенных отчетов, завершенных в предыдущем году научных исследований, в Государственном фонде экологической информации для обеспечения доступа общественных организаций, государственных органов, физических и юридических лиц к результатам исследований |
% |
100 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Доля заключений государственной |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на проведение одной научно-исследовательской работы |
тыс. |
5675 |
11821 |
45401,5 |
||||
Средние затраты на проведение одной НТП |
113 300 |
65 000 |
60 900 |
224 000 |
||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
290 800 |
210 660 |
113 492 |
337 900 |
220 803 |
60 900 |
224 000 |
Бюджетная |
004 «Строительство и реконструкция объектов охраны окружающей среды» |
||||||||
Описание |
Улучшение состояния окружающей среды, восстановление, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, развитие системы управления качеством окружающей среды, эффективное использование природных, экономических и трудовых ресурсов |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование мероприятий |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество реализуемых |
ед. |
0 |
0 |
1 |
|||||
Разработка проектно-сметной документации по проектам: |
шт. |
2 |
|||||||
показатели конечного результата: |
|||||||||
Уровень очистки озер от ила от общего количества ила по реализуемым проектам: |
% |
0 |
0 |
0 |
|||||
озера Боровое |
51,5 |
||||||||
озера Щучье |
51,5 |
||||||||
Полученные решения о предоставлении права временного безвозмездного |
шт. |
2 |
3 |
||||||
Отчет по топогеодезической съемке и изыскательским работам |
шт. |
2 |
3 |
||||||
Отчеты по опытно-экспериментальным работам на озере Щучье, на озере Боровое |
шт. |
2 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
Качество выполняемых работ в соответствии со СНиП, СН и утвержденной документацией |
% |
100 |
100 |
||||||
Качество проектно-сметной документации в соответствии со СНиП, СН |
% |
100 |
|||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на очистку озер от одного кубического метра ила по реализуемым проектам |
тыс. |
0 |
|||||||
Средние затраты на проведение подготовительных работ для очистки одного озера от ила реализуемым проектам |
тыс. |
105 869 |
|||||||
Затраты на топогеодезические и изыскательские работы |
тыс. тенге |
15 000 |
|||||||
Затраты на разработку проектно-сметной документации по проектам: - «Реконструкция озера - накопителя сточных |
тыс. |
638 970 96 000 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
317 608 |
15 000 |
734 970 |
Бюджетная |
006 «Ведение гидрометеорологического мониторинга» |
|||||||
Описание |
Обеспечение функционирования системы гидрометеорологического мониторинга, проведение систематических гидрометеорологических и агрометеорологических наблюдений, сбор, обобщение и анализ гидрометеорологической информации, составление метеорологических, |
|||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Количество наблюдательных |
259 |
259 |
260 |
260 |
260 |
270 |
270 |
|
в том числе автоматических |
ед. |
48 |
50 |
50 |
50 |
85 |
95 |
95 |
Метеорологических постов |
ед. |
20 |
12 |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
Снегомерных маршрутов |
ед. |
20 |
20 |
22 |
22 |
24 |
25 |
25 |
Агрометеорологических постов |
ед. |
65 |
70 |
71 |
71 |
87 |
87 |
87 |
Аэрологических станций |
ед. |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
Снеголавинных станций |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Гидрологических постов |
ед. |
291 |
291 |
298 |
298 |
298 |
298 |
298 |
Количество открываемых пунктов наблюдений: |
ед. |
|||||||
Снегомерных маршрутов |
ед. |
2 |
1 |
|||||
Агрометеорологических постов |
ед. |
6 |
||||||
Количество помещений гидрометеорологической наблюдательной сети, охваченной текущим ремонтом |
ед. |
57 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Обеспечение государственных органов и населения своевременной |
% к |
100 |
100 |
102 |
||||
Обеспеченность территории республики агрометеорологическим мониторингом |
% |
66 |
68 |
68 |
||||
показатели качества |
||||||||
Увеличение оправдываемости |
% |
88 |
88 |
88 |
||||
Доля работников гидрометеорологической и экологической сети прошедших курсы повышения квалификации от общей численности работников региональных центров гидрометеорологии |
% |
21 |
43 |
65 |
87 |
|||
показатели эффективности |
||||||||
затраты на содержание: |
тыс. |
5830 |
6423 |
7484 |
4823 |
5350 |
5117 |
5475 |
Метеорологических постов; |
608 |
490 |
493 |
545 |
648 |
578 |
618 |
|
снегомерных маршрутов; |
1271 |
1363 |
1419 |
1627 |
1729 |
1389 |
1486 |
|
Агрометеорологических постов; |
678 |
797 |
819 |
846 |
930 |
886 |
948 |
|
аэрологических станций; |
15864 |
18465 |
19035 |
25202 |
32055 |
26737 |
28609 |
|
снеголавинных станций; |
5611 |
5842 |
6019 |
6246 |
8237 |
6627 |
7091 |
|
гидрологического поста |
911 |
1371 |
1139 |
989 |
1080 |
1027 |
1099 |
|
Республиканского учебного центра по гидрометеорологии |
370604 |
396546 |
477742 |
511184 |
||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
2 010718 |
2 329 317 |
2 832 289 |
4 504 608 |
4 604 116 |
3 797 048 |
3 752 362 |
Бюджетная |
008 «Проведение наблюдений за состоянием окружающей среды» |
||||||||
Описание |
Программа проводит наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Республики Казахстан, в том числе за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы, атмосферных осадков, радиационного фона |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование мероприятий |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Расширение спектра определяемых загрязняющих |
количество |
16 |
|
16 |
16 |
17 |
17 |
17 |
|
Количество пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, |
ед. |
78 |
104 |
104 |
136 |
||||
в том числе автоматических |
ед |
22 |
48 |
48 |
80 |
||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Обеспеченность |
% |
89 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
показатели качества |
|||||||||
Увеличение количества |
ед. |
18 |
18 |
18 |
18 |
22 |
22 |
22 |
|
показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на выпуск одной |
тыс. |
33119 |
39277 |
33274 |
117146 |
34064 |
28132 |
29107 |
|
объем бюджетных расходов |
тыс. |
596 136 |
706 981 |
846233 |
2 108638 |
1 197 433 |
2185972 |
2427289 |
Бюджетная |
009 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на строительство и реконструкцию объектов охраны окружающей среды» |
|||||||
Описание |
Программа проводит комплекс мер по созданию эффективных механизмов и мероприятий для предотвращения деградации природных систем и стабилизации экологической ситуации в регионах Республики Казахстан, улучшение состояния окружающей среды, восстановление, сохранение и рациональное использование природных ресурсов, развитие системы управления качеством окружающей среды |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование мероприятий |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Среднесуточный сброс сточных вод, поступающих на КОС по реализуемым |
м3 |
750 |
||||||
Общая площадь рекультивируемой мусорной свалки по реализуемому |
га |
4,9 |
29,4 |
|||||
Протяженность дноуглубительных работ для повышения водности и улучшения гидрологического режима реки Урал в |
м |
1500 |
7200 |
|||||
Очистка и углубление каналов поймы реки Урал Атырауской области |
м3 |
425 000 |
||||||
Объем очистки озера Сабындыколь |
тыс. м3 |
226,7 |
986,9 |
|||||
Протяженность реконструированной реки Усолка |
км |
2 |
10,35 |
|||||
показатели конечного результата |
||||||||
Ввод в эксплуатацию объектов по реконструкции и восстановлению объектов |
ед. |
0 |
3 |
9 |
4 |
0 |
1 |
1 |
показатели качества |
||||||||
Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели эффективности |
||||||||
Стоимость работ (застройка, озеленение, |
тыс. |
1,7 |
||||||
Стоимость работ (застройка, озеленение, |
тыс. |
2,6 |
||||||
Стоимость работ на 1-м кубическом метре общего объема работ в рамках |
тыс. |
0,7 |
0,7 |
|||||
Стоимость работ на 1-м кубическом метре общего объема работ по очистке и |
тыс. |
0,59 |
||||||
Стоимость рекультивации на 1-м квадратном метре общей площади участка в рамках проекта «Реконструкция по |
тыс. |
0,6 |
3,2 |
|||||
Стоимость 1-го километра реконструкции напорного канализационного |
тыс. |
98807 |
||||||
Затраты на очистку озер от одного кубического метра ила по реализуемым проектам |
тыс. тенге/ м3 |
0,34 |
0,34 |
|||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 530 940 |
4 872 863 |
13 460 721 |
3 101 144 |
710 |
1 818 146 |
156 336 |
Бюджетная |
010 «Капитальные расходы Министерства охраны окружающей среды |
||||||||
Описание |
Приобретение основных средств и нематериальных активов, приборов, |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование мероприятий и |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество приобретаемых приборов для лабораторий аналитического контроля |
ед. |
0 |
0 |
24 |
2 |
||||
Количество приобретаемых основных средств для центрального аппарата |
ед. |
4 |
|||||||
Приобретение нематериальных активов |
ед. |
0 |
2 |
0 |
898 |
911 |
909 |
909 |
|
Количество приобретаемого серверного оборудования |
ед. |
16 |
|||||||
Количество приобретаемых основных средств для территориальных департаментов экологии |
шт. |
||||||||
Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным средствам КЛОХ |
|||||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Улучшение состояния материально-технической базы Министерства |
% |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
Процент используемых приборов к общему числу находящихся в рабочем состоянии приборов в лабораториях аналитического контроля территориальных департаментов экологии |
% |
90 |
91 |
92 |
93 |
93 |
|||
показатели качества |
|||||||||
Соответствие аккредитованных |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
показатели эффективности |
|||||||||
Затраты в среднем на приобретение единицы |
тыс. |
82 |
3 262 |
2 315 |
|||||
Затраты в среднем на приобретение единицы прочих товаров |
тыс. |
7 |
343,2 |
||||||
Затраты в среднем на приобретение нематериальных активов |
тыс. |
10 |
79 |
41 |
41 |
||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
0 |
16 325 |
14 724 |
67 703 |
105 095 |
37 191 |
37 191 |
Бюджетная |
012 «Ликвидация «исторических» загрязнений» |
||||||||
Описание |
Улучшение социально-экономических условий жизни населения, улучшения экологического состояния окружающей среды путем реализации инвестиционных проектов по ликвидации «исторических загрязнений» в Актюбинской области |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование мероприятий и |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Реализуемые проекты по ликвидации «исторических загрязнений |
ед. |
1 |
1 |
||||||
Количество пробуренных скважин для очистки подземных вод от загрязнения |
ед. |
68 |
8 |
||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Завершение разработки и проведения вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по проекту |
ед. |
1 |
|||||||
Завершение строительства |
% |
100 |
100 |
||||||
показатели качества |
|||||||||
Качество проектно-сметной документацией в соответствии со СНиП, СН |
% |
100 |
|||||||
Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на строительно-монтажные работы |
тыс. |
132 849 |
197952 |
||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
0 |
32 000 |
5 600 |
189 524 |
102 837 |
- |
Бюджетная |
014 «Модернизация гидрометеорологической службы» |
||||||||
Описание |
Для повышения уровня безопасности населения и экономики страны в отношении стихийных гидрометеорологических, агрометеорологических и экологических явлений данная программа проводит мероприятия по повышению качества гидрометеорологического и экологического мониторинга путем увеличения количества наблюдательных пунктов, технического перевооружения сети гидрометеорологических и экологических наблюдений, обеспечения производственно-лабораторными помещениями подразделений НГМС РК |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование мероприятий и |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Создание новых гидрологических постов |
ед. |
2 |
|||||||
Строительство Республиканского учебного центра по гидрометеорологии на земельном участке поселка Жибек Жолы |
ед. |
1 |
|||||||
Создание автоматических |
ед. |
5 |
|||||||
Приобретение оборудования для 5 трансграничных постов по 23 единицы на каждый |
ед. |
115 |
|||||||
Приобретение поверочного |
комплект |
1 |
|||||||
Приобретение станции сбора |
ед. |
1 |
|||||||
Приобретение дизель-генераторов для 5 трансграничных постов |
ед. |
5 |
|||||||
Разработка ПСД по строительству служебного здания на выделяемом участке 0,65 га в районе метеостанции Бурабай - северный степной берег озера Большое Чебачье |
ед. |
1 |
|||||||
показатели конечного результата: |
|||||||||
Обеспеченность потребителей |
% |
89 |
90 |
90 |
90 |
||||
Завершение строительства |
ед. |
1 |
|||||||
Доля выполненных строительно-монтажных работ на трансграничных с Китайской Народной Республикой реках |
% |
100 |
|||||||
Доля введенного в эксплуатацию оборудования |
% |
100 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
Качество строительства в соответствии со СНиП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией |
% |
100 |
|||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Затраты на завершение строительства Республиканского учебного центра по |
тыс. |
1 543 372 |
|||||||
Затраты на строительно-монтажные |
|||||||||
на строительство гидропоста в селе Боран Восточно-Казахстанской области на берегу реки Черный Иртыш |
тыс. |
39093 |
|||||||
на строительство служебно-жилого здания и гидрохимического поста на реке Или – пристань Добын Алматинской области |
тыс. |
20137 |
|||||||
на капитальный ремонт офисного здания гидрогеологического поста реки Хоргос 18 километров выше поселка Баскунчи и автоматического гидрохимического поста реки Хоргос Алматинской области |
тыс. |
23897 |
|||||||
на строительство служебно-жилого здания и гидрохимического поста на реке Текес Алматинской области |
тыс. |
18414 |
|||||||
на строительство объединенной |
тыс. |
37374 |
|||||||
на электроснабжение объединенной |
тыс. |
70652 |
|||||||
Затраты на приобретение оборудования для 5 трансграничных постов |
тыс. |
941595 |
|||||||
Затраты на приобретение поверочного оборудования для 5 трансграничных постов |
тыс. |
215900 |
|||||||
Затраты на приобретение станции сбора и обработки данных для 5 трансграничных постов |
тыс. |
64209 |
|||||||
Затраты на разработку проектно-сметной документации на прокладку трубопроводов от автоматической станции в реку |
тыс. |
10453 |
|||||||
Затраты на проведение энергоиспытаний по вводимым в эксплуатацию автоматическим гидрологическим и гидрохимическим постам |
тыс. |
42595 |
|||||||
Затраты на приобретение дизель-генераторов |
1760 |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
442 486 |
572 253 |
1 746 621 |
1 369 301 |
738 735 |
Бюджетная |
015 «Проведение государственной экологической экспертизы объектов 1 категории» |
||||||||
Описание |
Проведение процедуры государственной экологической экспертизы всех объектов планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также нормативных правовых актов, нормативно-технических и инструктивно-методических документов, реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую среду |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование мероприятий и |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
проектируемый |
|||||
2009 |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Выдача заключений государственной |
ед. |
52 |
55 |
48 |
|||||
государственными органами |
|||||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Проведение процедуры |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||
показатели качества |
|||||||||
Соответствие выданных заключений экологической экспертизы нормативным требованиям законодательства Республики Казахстан |
% |
100 |
|||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Расходы на проведение экологической экспертизы одного проекта |
тыс. |
81,6 |
77,1 |
88,4 |
|||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
3 796 |
4 245 |
4 245 |
Бюджетная |
018 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта, реконструкция административных |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование мероприятий и |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество объектов в территориальных департаментах экологии, где необходимо |
1 |
||||||||
- капитальный ремонт отопительной системы здания Жайык-Каспийского департамента экологии |
1 |
||||||||
- капитальный ремонт фасада административного здания |
1 |
||||||||
Количество организаций, в которых улучшается материально-техническое |
ед. |
7 |
|||||||
Количество приобретаемых техники и товаров, относящихся к основным |
ед. |
10 |
|||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Завершение капитального ремонта административного здания и гаража |
1 |
||||||||
Завершение капитального ремонта отопительной системы здания Жайык-Каспийского департамента экологии |
1 |
||||||||
Завершение капитального ремонта фасада административного здания Иртышского департамента экологии |
1 |
||||||||
Доля учреждений, в которых улучшается |
% |
26,9 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
Улучшение условий труда работников |
% |
100 |
|||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс.тенге |
4288,3 |
|||||||
Приведение объектов в соответствие с санитарными нормами |
% |
100 |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс.тенге |
15 164 |
11 557 |
42 883 |
Бюджетная |
019 «Содействие Республике Казахстан в усилении межрегионального сотрудничества для продвижения «Зеленого роста» и реализации Астанинской Инициативы» |
||||||||
Описание |
Проект обеспечивает содействие Республике Казахстан в усилении межрегионального сотрудничества для продвижения «Зеленого роста» и реализации Астанинской инициативы в рамках Соглашения с Проектом развития Организации Объединенных Наций (далее – ПРООН) и других партнеров в рамках перехода Казахстана к устойчивому развитию, проведение комплекса организационных, социальных и экономических мер, направленных на охрану окружающей среды и улучшение ее качества |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование мероприятий и |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Аналитическая справка по обобщению |
кол- |
1 |
1 |
||||||
Создание офиса «зеленого» моста как диалоговой площадки по внедрению принципов «зеленого» |
кол- |
1 |
|||||||
Публикация презентационных иллюстрационных материалов, развитие и поддержка веб-портала |
кол- |
40 |
40 |
||||||
Количество тематических мероприятий в рамках реализации Астанинской инициативы «Зеленый мост» |
кол- |
6 |
6 |
||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Руководство для партнеров программы «Зеленый мост» по внедрению принципов «зеленого» роста и перехода к «зеленой» экономике |
кол-во |
1 |
|||||||
Реализация пилотных проектов по «зеленой» экономике |
кол-во |
1 |
1 |
||||||
Соглашение между партнерами программы «Зеленый мост», открытое для подписания сторонами-участниками |
кол-во |
1 |
|||||||
Резолюции по внедрению принципов «зеленого роста» на международных встречах по окружающей среде, конференциях по устойчивому развитию |
кол-во |
1 |
1 |
||||||
показатели качества |
|||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на проведение одного общественного мероприятия |
тыс. тенге |
2250 |
1433 |
||||||
Средние затраты на подготовку и изготовление иллюстрационных материалов, развитие и поддержку веб-портала «зеленый» мост |
тыс. |
200 |
110 |
||||||
объем бюджетных расходов, в том числе |
тыс. |
38 500 |
29 600 |
||||||
за счет софинансирования |
тыс. |
26 500 |
17 600 |
||||||
за счет гранта |
тыс. |
12 000 |
12 000 |
Бюджетная программа |
020 «Уничтожение отходов, содержащих стойкие органические загрязнители в Казахстане» |
|||||||||
Описание |
Совместный проект Министерства и Всемирного банка направлен на улучшение состояния окружающей среды за счет снижения воздействия стойких органических загрязнителей и других опасных отходов в результате их уничтожения и реабилитации загрязненных земель |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 год |
2010 год |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
показатели прямого результата |
||||||||||
Первоначальный отчет, включающий оценку объемов опасных промышленных отходов и СОЗ-содержащих отходов, подлежащих уничтожению |
шт. |
1 |
||||||||
Количество нанятых консультантов: специалист по финансам, координатор проекта, специалист по закупкам |
шт. |
2 |
3 |
|||||||
показатели конечного результата |
||||||||||
Контракт на оказание консультационных услуг по разработке ТЭО проекта по ничтожению СОЗ-содержащих и опасных промышленных отходов |
шт. |
2 |
1 |
|||||||
показатели качества |
||||||||||
Соответствие первоначального отчета требованиям технического задания на разработку технико-экономического обоснования проекта |
% |
100 |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||||
Затраты на разработку Первоначального отчета |
тыс. |
10 368 |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
8 225 |
23 968 |
|||||||
за счет софинансирования |
тыс. |
800 |
17676 |
|||||||
за счет средств гранта ГЭФ |
тыс. |
7 425 |
6292 |
Бюджетная |
021 «Увеличение уставного капитала АО «Казаэросервис» для модернизации |
||||||||
Описание |
Организация качественного метеорологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации, содействие безопасности и регулярности полетов воздушных судов выполняемых на территории Республики Казахстан |
||||||||
Вид |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование мероприятий и |
ед. |
отчетный |
плановый |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Количество приобретаемого основного метеорологического оборудования для аэропортов |
комплект |
3 |
5 |
||||||
Количество приобретаемых доплеровских радиолокационных метеорологических локаторов |
шт. |
3 |
|||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Общее количество автоматизированных аэродромных метеорологических станций на |
10 |
15 |
20 |
||||||
Интервал (интенсивность) приема-передачи метеорологической информации пользователям |
сек |
120 |
120 |
15 |
|||||
Обеспеченность радиолокационной информацией по регионам Казахстана |
% |
20 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
Соответствие оборудования нормам годности аэропортов и требованиям стандартов Международной организации гражданской авиации |
% |
100 |
|||||||
Заблаговременность предоставления предупреждений опасных явлений погоды для гражданской авиации |
час. |
1,2 |
|||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Рентабельность активов АО «Казаэросервис» |
% |
0,05 |
0,08 |
0,24 |
|||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
724 683 |
685 100 |
1 573 800 |
Бюджетная программа |
022 «Очистка природной среды от техногенного загрязнения» |
|||||||
Описание |
Проведение очистки подземных вод опытно-промышленного участка № 3 от загрязнения шестивалентным хромом в зоне, примыкающей к реке Илек в Актюбинской области, в том числе на приобретение оборудования и материалов, опытно-фильтрационные работы на участке № 3, работы по очистке подземных вод (первая фаза), камеральные работы, моделирование процесса закачки. |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости |
осуществление государственных функций, |
||||||
в зависимости |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование |
ед. |
отчетный период |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
показатели прямого результата |
||||||||
Количество приобретенного |
тонна |
1000 |
1000 |
|||||
Количество приобретенных |
ед. |
12 |
||||||
Площадь очищенной территории от «исторических» загрязнений по реализуемым проектам |
км2 |
0,8 |
||||||
показатели конечного результата |
||||||||
Доля проведенных опытно-фильтрационных |
% |
|||||||
Доля оснащенности |
% |
95 |
100 |
|||||
Процент очищенной территории от «исторических» загрязнений по реализуемым проектам |
% |
13,8 |
||||||
показатели качества |
||||||||
Качество опытно-фильтрационных и камеральных работ в соответствии с проектно-сметной документацией |
% |
100 |
||||||
показатели эффективности |
||||||||
Затраты на приобретение |
тыс. |
1450 |
||||||
Затраты на проведение опытно- |
тыс. |
|||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. |
167 731 |
519 335 |
Бюджетная программа |
023 «Увеличение уставного капитала АО «Казаэросервис» на создание метеорологической автоматизированной радиолокационной сети Республики Казахстан» |
|||||||||
Описание |
Организация качественного метеорологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации, безопасности и регулярности полетов воздушных судов, выполняемых на территории Республики Казахстан, а также предоставление заблаговременной метеорологической информации юридическим лицам всех форм собственности |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||||
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
Отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план текущего) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
показатели прямого результата |
||||||||||
Количество приобретаемых доплеровских радиолокационных метеорологических локаторов |
шт. |
7 |
7 |
|||||||
показатели конечного результата |
||||||||||
Обеспеченность радиолокационной информацией по регионам Казахстана |
% |
65 |
100 |
|||||||
показатели качества |
||||||||||
Увеличение времени заблаговременности прогнозов по аэропорту |
час |
30 |
30 |
|||||||
Заблаговременность предоставления предупреждений опасных явлений погоды для гражданской авиации |
час |
2-4 |
2-4 |
|||||||
показатели эффективности |
||||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
3 560 716 |
3 560 716 |
Бюджетная программа |
024 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на реализацию природоохранных мероприятий» |
|||||||||
Описание |
Программа проводит комплекс мер по созданию эффективных механизмов и мероприятий для реализации природоохранных мероприятий, улучшения состояния окружающей среды, восстановления, сохранения и рационального использования природных ресурсов, развития системы управления качеством окружающей среды |
|||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
Отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план текущего) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
показатели прямого результата |
||||||||||
Площадь скашивания по реализуемому проекту по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами береговых территорий города Приозерск |
м2 |
146 153 |
||||||||
Площадь срезанных мазутных киров по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами береговых территорий города Приозерск |
м2 |
21 783 |
||||||||
показатели конечного результата |
||||||||||
Уровень ликвидации и рекультивации площадных загрязнений по реализуемому проекту |
% |
100 |
||||||||
показатели качества |
||||||||||
Качество строительства в соответствии со СниП, СН и утвержденной проектно-сметной документацией |
% |
100 |
||||||||
показатели эффективности |
||||||||||
Затраты на скашивание береговой территории площадью 1 м2 по реализуемому проекту по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами |
тыс. тенге/ м2 |
0,17 |
||||||||
Затраты на срезание 1 м2 мазутных киров по ликвидации площадных загрязнений нефтепродуктами береговых территорий города Приозерск |
тыс. тенге/ м2 |
1,16 |
||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
22 682 |
Бюджетная программа |
025 «Районирование территории Казахстана по климатическим характеристикам» |
||||||||
Описание |
Оценка климатических параметров и их картирование для целей обновления строительных норм Республики Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование мероприятий и показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
Отчетный период |
плановый период |
||||||
2009 год (отчет) |
2010 год (план текущего) |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Районирование территории Республики по климатическим зонам |
шт. |
1 |
|||||||
Разработка методов построения карт по климатическим нагрузкам |
шт. |
6 |
2 |
||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Получение макетов карт территории Республики по климатическим нагрузкам |
шт. |
8 |
|||||||
Получение карт по климатическим нагрузкам |
шт. |
8 |
|||||||
Обновление нормативно-правовой базы по СНиП |
шт. |
1 |
|||||||
показатели качества |
|||||||||
Обработка информации по 22 климатическим характеристикам |
% |
100 |
|||||||
Соответствие строительных норм и правил европейским стандартам |
% |
100 |
|||||||
показатели эффективности |
|||||||||
объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
142 790 |
91 166 |
15 135 |
Бюджетная |
026 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» |
|||||||
Описание |
Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» Акмолинской области |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
Отчетный |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Возмещение убытков |
га |
|||||||
Разработка землеустроительного |
шт. |
|||||||
Подготовка почвы |
га |
|||||||
Посадка леса и дополение посадок в Шортандинском направлении |
га |
1 637,1 |
||||||
Приобретение техники и |
шт. |
|||||||
Приобретение посадочного материала |
млн.шт |
0,9 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Площадь созданных лесонасаждений |
га |
|||||||
Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками |
га |
1 637,1 |
||||||
Показатели качества |
||||||||
Приживаемость лесных культур |
% |
65 |
||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
|||||||
- по созданию лесонасаждений (1 га) |
178,2 |
|||||||
- по возмещению убытков землепользователям (1 га) |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
291 669 |
Бюджетная |
027 «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории республики» |
||||||||
Описание |
Сохранение и восстановление лесных массивов республики |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
Отчетный |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение консалтинговых услуг |
ед. |
16 |
|||||||
Проведение семинаров и обучения |
кол-во |
3 |
|||||||
Приобретение техники и |
шт. |
||||||||
Построено объектов |
объект |
||||||||
Посадка лесных культур |
га |
5280 |
|||||||
Посев леса |
га |
1000 |
|||||||
Строительство комплекса лесного питомника и лесосеменной станции в ГУ ГЛПР «Семей орманы» |
% |
19,4 |
|||||||
Строительство водопойных пунктов на демонстрационных участках пастбищных угодий Кызылординской области |
шт. |
20 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Количество специалистов лесного хозяйства прошедших курсы повышения квалификации |
чел. |
60 |
|||||||
Средняя оснащенность |
% |
||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на охрану, защиту, воспроизводство лесов и лесоразведения на 1 га |
тыс. |
12,4 |
|||||||
Объем бюджетных расходов, в том числе: |
тыс. |
898 947 |
|||||||
по подпрограмме 004 за счет внешних займов |
349 818 |
||||||||
по подпрограмме 016 за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета |
431 320 |
||||||||
по подпрограмме 018 за счет гранта |
117809 |
Бюджетная |
028 «Разработка и внедрение информационной системы по мониторингу биоразнообразия в пилотных особо охраняемых природных территориях Республики Казахстан» |
||||||||
Описание |
Разработка и внедрение информационной системы по биоразнообразию |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование |
ед. |
Отчетный |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Проведение консалтинговых услуг |
кол-во |
||||||||
Проведение исследований по отбору пилотных ООПТ |
кол-во |
||||||||
Создание информационной системы базы данных |
программный продукт |
||||||||
Проведение обучающих семинаров и совещаний |
кол-во |
||||||||
Приобретение основных средств |
компл. |
||||||||
Показатели конечного результата: |
|||||||||
Внедрение информационной системы базы данных в пилотных территориях |
% |
58,8 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу: |
тыс. тенге |
7808,6 |
|||||||
- отбор пилотных ООПТ |
|||||||||
- проведения обучения и совещания |
1912,5 |
||||||||
- основных средств |
3 779 |
||||||||
Объем бюджетных расходов, а том числе: |
тыс. |
89229 |
|||||||
По подпрограмме 006 за счет софинансирования внешних займов из республиканского бюджета |
60441 |
||||||||
По подпрограмме 018 за счет гранта |
28788 |
Бюджетная |
029 «Целевые текущие трансферты бюджету города Астаны на создание «зеленого пояса» |
||||||||
Описание |
Создание лесонасаждений на «зеленом поясе» города Астаны |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальный |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование |
ед. |
Отчетный |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Лесопосадки второго приема в межкулисных пространствах на |
тыс. га |
0,17 |
|||||||
Уходные работы за созданными лесонасаждениями |
тыс. га |
0,45 |
|||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Доля созданных лесопосадок от общей запланированной площади лесопарков города Астаны первого и второго приема |
100 |
||||||||
Доля лесопосадок, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками |
% |
100 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на 1 га по созданию лесопарков г. Астаны |
тыс. |
5 717,5 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
971 974 |
Бюджетная |
030 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны» |
||||||||||
Описание |
Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания лесопарковых насаждений города Астаны |
||||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||||
Наименование |
ед. |
Отчетный |
плановый период |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
Показатели прямого результата |
|||||||||||
Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков |
тыс. га |
||||||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||||
Площадь изъятых земельных участков к общей потребности в изъятии земель (с начала реализации проекта) |
% |
75,5 |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||||
Средние затраты по возмещению убытков землепользователям (1 га) |
тыс. тенге |
65 |
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
324 775 |
Бюджетная |
031 «Управление лесным хозяйством, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и животного мира» |
||||||||
Описание |
Охрана, обеспечение функционирования и развития объектов государственного природно-заповедного и лесного фонда путем содержания 26 природоохранных учреждений. |
||||||||
Вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
показатели прямого результата |
|||||||||
Развитие природоохранных учреждений |
ед. |
26 |
|||||||
Содержание штатов природоохранных учреждений |
чел. |
3 628 |
|||||||
Содержание штатов Казахского лесосеменного учреждения и Сандыктауского УПЛХ |
чел. |
67 |
|||||||
Устройство минерализованных полос шириной до 4 метров |
км |
959 |
|||||||
Уход за минерализованными полосами в переводе на однократный при ширине полос 4 метра (показатели учитываются с 2012 года) |
км |
30 790 |
|||||||
Воспроизводство лесов в природоохранных учреждениях и Сандыктауском УПЛХ |
га |
6656 |
|||||||
Выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами |
тыс. шт. |
904 |
|||||||
Лесоустройство на территории государственного лесного фонда |
тыс. га |
568,7 |
|||||||
Создание санитарной защитной зеленой зоны города Астаны |
тыс. га |
5 |
|||||||
Авиационная охрана территории государственного лесного фонда |
тыс. га |
8 869 |
|||||||
Охрана и учет численности редких и исчезающих видов копытных животных и сайгаков на охраняемой территории |
тыс. га |
123 000 |
|||||||
Межхозяйственное охотоустройство охотничьих угодий |
млн. га |
3,5 |
|||||||
показатели конечного результата |
|||||||||
Выполнение мероприятий по сохранению биологического разнообразия на особо охраняемых природных территориях |
тыс. га |
6 165 |
|||||||
Выполнение плана по получению посадочного материала с улучшенными наследственными качествами |
% |
100 |
|||||||
Выполнение плана по определению посевных качеств семян, степени их энтомологической и фитопатологической зараженности |
тыс. кг |
116 |
|||||||
Обработка очагов вредителей и болезней леса |
тыс. га |
43 |
|||||||
Развитие зеленой зоны города Астаны |
тыс. га |
65 |
|||||||
Доля лесных пожаров на обслуживаемой территории, выявленных авиационной охранной (от общего числа зарегистрированных пожаров) |
% |
73 |
|||||||
Увеличение и стабилизация численности сайгаков, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких копытных животных в процентах: |
% |
||||||||
сайгаков |
10 |
||||||||
тугайный благородный олень |
0,1 |
||||||||
кулан |
0,1 |
||||||||
джейран |
0,1 |
||||||||
архар |
0,1 |
||||||||
показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты: |
|||||||||
- на сохранение 1 га территорий природоохранного учреждения |
тенге |
1186,6 |
|||||||
- на выращивание посадочного материала с улучшенными наследственными качествами (1 шт) |
тенге |
23,7 |
|||||||
- на проведение лесоустройства на территории государственного лесного фонда (1га) |
тыс. |
527 |
|||||||
- на обработку 1 га очагов вредителей и болезней леса |
тыс. тенге |
2,4 |
|||||||
- на создание 1 га зеленой зоны |
тыс. |
477,9 |
|||||||
- на авиационную охрану 1 га государственного лесного фонда |
тенге |
192,5 |
|||||||
- на 1 тыс. га проведения охраны территорий |
тенге |
5,3 |
|||||||
объем бюджетных расходов, в том числе: |
тыс. тенге |
13 005 370 |
|||||||
по подпрограмме 100 |
7 347 582 |
||||||||
по подпрограмме 101 |
4 888 291 |
||||||||
по подпрограмме 102 |
769497 |
Бюджетная |
032 «Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий» |
||||||||
Описание |
Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого результата |
|||||||||
Строительство служебных кордонов |
2 |
||||||||
Строительство автогаражей, административных зданий |
|||||||||
Строительство системы орошения |
|||||||||
Реконструкция объектов |
|||||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||
Средняя обеспеченность административными зданиями |
% |
||||||||
Средняя обеспеченность кордонами |
52,6 |
||||||||
Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
|||||||||
- по строительству служебных кордонов |
26 579,5 |
||||||||
- по строительству автогаражей, административных зданий |
тыс. тенге |
- |
|||||||
- по строительству системы орошения |
тыс. тенге |
- |
|||||||
- по реконструкции объектов |
тыс. тенге |
- |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
53 159 |
Бюджетная |
033 «Целевые трансферты на развитие областному бюджету Жамбылской области на берегоукрепительные работы на реке Шу вдоль Государственной границы Республики Казахстан» |
|||||||
Описание |
Аварийно-восстановительные и берегоукрепительные работы на реке Шу в Сортобинском, Аухатинском, Карасуском, Кордайском и Сарыбулакском сельских округах Кордайского района Жамбылской области |
|||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||
Наименование показателей |
ед. |
Отчетный |
плановый период |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели прямого результата |
||||||||
Протяженность реки, на которой произведены берегоукрепительные работы |
км |
8 |
||||||
Показатели конечного результата |
||||||||
Сохранение жилых строений населенных пунктов от угрозы разрушения |
% |
100 |
||||||
Обеспечение безопасного |
кол-во |
1 |
||||||
Показатели качества |
||||||||
Показатели эффективности |
||||||||
Затраты на 1 км |
тыс.тенге |
64 431,7 |
||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс.тенге |
515 454 |
Бюджетная программа |
034 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений» |
|||||||||
Описание |
Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений, направленных на обеспечение населения питьевой водой; улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов; планирование, восстановление, реабилитация, предупреждение угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на системах водоснабжения и гидротехнических сооружениях |
|||||||||
вид бюджетной программы |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
развитие |
|||||||||
Наименование показателей бюджетной программы |
ед. изм. |
Отчетный период |
плановый период |
|||||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
показатели прямого результата |
||||||||||
Разработка проектно-сметной документации |
кол-во |
14 |
||||||||
Строительство и реконструкция системы водоснабжения: |
кол-во |
18 |
||||||||
показатели конечного результата |
||||||||||
Ввод в эксплуатацию: |
кол-во |
12 |
||||||||
показатели качества |
||||||||||
показатели эффективности |
||||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. тенге |
371 876 |
||||||||
объем бюджетных расходов, в том числе: |
тыс. тенге |
16 569 597 |
||||||||
по подпрограмме 005 за счет внутренних источников |
тыс. тенге |
16 569 597 |
Бюджетная |
035 «Развитие объектов охраны подземных вод и очистки промышленных стоков в городе Усть-Каменогорске» |
||||||||||
Описание |
Повышение уровня жизни и улучшение здоровья населения городов Усть-Каменогорска, Семей, Павлодар и населенных пунктов, расположенных вдоль реки Иртыш, путем предотвращения поступления токсичных веществ в реку Иртыш и подземные воды, восстановления окружающей среды и улучшения экологии региона. Улучшение качества поверхностных и подземных вод для питьевого водоснабжения населения городов Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар. Предотвращение загрязнения грунтовых вод и миграции шлейфа токсичных отходов в сторону жилых районов, источников питьевого водоснабжения г. Усть-Каменогорск и реки Иртыш. Усиление институциональных механизмов для мониторинга качества воды из местных и промышленных источников |
||||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
Плановый период |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
Показатели прямого результата |
|||||||||||
Количество услуг по |
ед. |
2 |
|||||||||
Строительство и реконструкция |
объект |
3 |
|||||||||
Показатели конечного |
|||||||||||
Количество разработанных |
ед. |
1 |
|||||||||
Мобилизационные и подготовительные работы |
% |
100 |
|||||||||
Площадь биологической рекультивации |
га |
35,5 |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||||
Средние затраты на единицу оказанной услуги: |
тыс. |
||||||||||
- по разработке одного ПСД |
77477 |
||||||||||
- на строительство одного хвостохранилища |
210 203 |
||||||||||
Объем бюджетных расходов, в том числе: |
тыс. |
876 454 |
|||||||||
по подпрограмме 004 за счет внешних займов |
тыс. |
441427 |
|||||||||
по подпрограмме 016 за счет софинансирования |
тыс. |
435027 |
Бюджетная |
036 «Реабилитация и управление окружающей средой бассейна рек Нура и Ишим» |
||||||||||
Описание |
Повышение уровня жизни населения, проживающего на территории бассейна реки Нуры, путем очистки реки и прилегающих к ней районов от серьезного ртутного загрязнения, что приведет к безопасному, эффективному, менее затратному альтернативному источнику водоснабжения для удовлетворения растущих нужд местных водопользователей, а также возобновит контроль над расходом в реке для управления паводками и в экологических целях путем: |
||||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление бюджетных инвестиций |
|||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||||
текущая/развитие |
развитие |
||||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
Плановый период |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
Показатели прямого результата |
|||||||||||
Выполнение запланированного объема строительных работ по реконструкции Интумакского водохранилища |
% |
6,9 |
|||||||||
Выплата страховых удержаний по дефектному периоду |
% |
50 |
|||||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||||
Показатели качества |
|||||||||||
Объем хранилища |
млн. |
108,9 |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||||
Средняя стоимость реконструкции 1м3 водохранилища |
тенге |
46,2 |
|||||||||
Объем бюджетных расходов, в том числе: |
тыс. |
350075 |
|||||||||
по подпрограмме 016 за счет софинансирования |
тыс. тенге |
350075 |
Бюджетная |
037 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений» |
||||||||
Описание |
Проведение капитального ремонта на водохозяйственных объектах, направленных на улучшение функционирования систем сельскохозяйственного водопользования |
||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление капитальных расходов |
|||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||
Наименование показателей |
ед. |
отчетный |
плановый период |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Показатели прямого |
|||||||||
Капитальный ремонт особо аварийных объектов |
кол-во |
16 |
|||||||
Показатели конечного |
|||||||||
Доля объектов от общего количество на соответствующий год, на которых проведен капитальный ремонт для улучшения технического |
% |
31 |
|||||||
Показатели качества |
|||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||
Средние затраты на |
тыс. |
123 436 |
|||||||
- водохранилищ |
37 165 |
||||||||
- гидроузлов |
30 917 |
||||||||
- скважин вертикального дренажа |
315 631 |
||||||||
Коэффициент полезного |
КПД |
0,8 |
|||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. |
1 464 509 |
Бюджетная |
038 «Регулирование использования и охраны водного фонда, обеспечение функционирования водохозяйственных систем и сооружений» |
||||||||||
Описание |
формирование и развитие системы управления водными ресурсами, совершенствование нормативно-методической базы и информационного потенциала в области использования и охраны водных ресурсов; обеспечение бесперебойной работы водохозяйственных объектов, не связанных с подачей воды, включая объекты, совместно используемые с сопредельными государствами и осуществление мониторинга за их техническим состоянием; проведение природоохранных попусков. |
||||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
Показатели прямого результата |
|||||||||||
Эксплуатационные мероприятия на водохозяйственных объектах: |
кол-во объектов |
172 11 |
|||||||||
Проведение компенсационных природоохранных попусков |
млн. м3 |
1 363 |
|||||||||
Проведение исследований в области использования и охраны водных ресурсов |
шт. |
4 |
|||||||||
Разработка нормативно-методических документаций в области использования и охраны водных ресурсов, |
шт |
3 |
|||||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||||
Процент обновления Генеральной схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов Республики Казахстан |
% |
100 |
|||||||||
Процент внедрения Единой информационно-аналитической системы по управлению водными ресурсами (с нарастающим итогом) |
% |
62,5 |
|||||||||
Степень улучшения технического состояния республиканских и межгосударственных водохозяйственных объектов для их бесперебойной и безаварийной работы |
% |
100 |
|||||||||
Степень восстановления естественного весеннего гидрологического режима |
% |
100 |
|||||||||
Показатели качества |
|||||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||||
Средние затраты эксплуатационных мероприятий на водохозяйственных объектах: |
тыс. тенге |
22742,3 |
|||||||||
Затраты на 1 м3 воды природоохранного попуска |
тенге |
1,03 |
|||||||||
Средняя стоимость работ: |
|||||||||||
- по проведению исследований, совершенствованию информационного потенциала и разработке нормативно-методической базы в области управления водными ресурсами |
тыс. тенге |
46091,2 |
|||||||||
Объем бюджетных расходов, в том числе: |
тыс. тенге |
7 408 710 |
|||||||||
по подпрограмме 101 |
5541404 |
||||||||||
по подпрограмме 102 |
1406394 |
||||||||||
по подпрограмме 103 |
460 912 |
Бюджетная |
039 «Сохранение и воспроизводство рыбных ресурсов и других водных животных» |
||||||||||
Описание |
Определение рыбопродуктивности рыбохозяйственных водоемов и/ или участков, разработка биологических обоснований, определение допустимого улова на водоемах международного, республиканского и местного значений и на резервном фонде. Проведение комплексных морских исследований по оценке состояния биологических ресурсов казахстанской части Каспийского моря. Воспроизводство молоди ценных видов рыб. Обеспечение прохода рыб к нерестилищам, и их восстановление, путем проведения дноуглубительных (мелиоративных) работ. |
||||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
||||||||||
текущая/развитие |
текущая |
||||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
Показатели прямого результата |
|||||||||||
Количество биологических обоснований по государственному учету и мониторингу водоемов международного, республиканского и местного значений |
шт. |
12 |
|||||||||
Выпуск молоди рыб в рыбохозяйственные водоемы Проведение компенсационных природоохранных попусков |
млн. шт. |
158,42 |
|||||||||
Показатели конечного результата |
|||||||||||
Доля охваченных государственным учетом и мониторингом водоемов: международного, республиканского и местного значения, за счет бюджетных средств |
% |
||||||||||
Доля воспроизводства рыбных ресурсов выполняемого предприятиями подведомственными Комитету за счет государственного заказа |
% |
100 |
|||||||||
Количество каналов, восстановленных путем проведения капитальной мелиорации |
канал |
||||||||||
Показатели эффективности |
|||||||||||
Средние затраты: |
тыс. тенге |
|
|||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
731 540 |
Бюджетная |
040 «Разработка обоснований инвестиций по твердо-бытовым отходам» |
|||||||||
Описание |
Определение мер по усовершенствованию и повышению эффективности системы управления твердыми бытовыми отходами с целью создания благоприятного инвестиционного климата для развития индустрии переработки ТБО |
|||||||||
Вид бюджетной |
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
||||||||
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||||
текущая/развитие |
текущая |
|||||||||
Наименование |
ед. |
отчетный |
плановый период |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
Показатели прямого результата |
||||||||||
Количество городов, охваченных разработкой обоснования инвестиций по модернизации системы твердыми бытовыми отходами |
ед. |
10 |
||||||||
Завершение разработки обоснования инвестиций по модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами с положительным заключением государственной экспертизы |
ед. |
3 |
||||||||
Показатели конечного результата |
||||||||||
Количество разработанных обоснований инвестиций по модернизации системы управления твердыми бытовыми отходами |
ед. |
3 |
||||||||
Количество полученных заключений государственной экспертизы |
ед. |
3 |
||||||||
Показатели эффективности |
||||||||||
Средняя стоимость работ на разработку одного обоснования инвестиций по модернизации системы управления ТБО |
тыс. тенге |
8167 |
||||||||
Объем бюджетных расходов |
тыс. тенге |
24 500 |
7.2. Свод бюджетных расходов
Ед. изм. |
отчетный 2009 год |
план текущего 2010 года |
плановый период |
|||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ВСЕГО бюджетных расходов: |
тыс. тенге |
6 477 088,00 |
11 392 763,00 |
21 492 353,00 |
14 891 507,00 |
58 520 410 |
13 548 411,00 |
12 170 301,00 |
текущие бюджетные программы |
тыс. тенге |
4 483 662,00 |
5 156 989,00 |
5 967 403,00 |
9 531 438,00 |
35 306 352 |
8 169 549,00 |
8 453 249,00 |
бюджетные программы развития |
тыс. тенге |
1 993 426,00 |
6 235 774,00 |
15 524 950,00 |
5 360 069,00 |
23 214 058 |
5 378 862,00 |
3 717 052,00 |