2008 жылға арналған Өскемен қаласының бюджеті туралы

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қалалық мәслихатының 2007 жылғы 25 желтоқсандағы N 4/3 шешімі. Шығыс Қазақстан облысы Әділет департаментінің Өскемен қалалық Әділет басқармасында 2007 жылғы 29 желтоқсанда N 5-1-74 тіркелді. Қабылданған мерзімінің бітуіне байланысты күші жойылды - Өскемен қалалық мәслихатының 2009.01.08 № 04-06/3 хатымен

       Ескерту. Қабылданған мерзімінің бітуіне байланысты күші жойылды - Өскемен қалалық мәслихатының 2009.01.08 № 04-06/3 хатымен

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 80,  85 баптарына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6 бабына, Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2008 жылға арналған облыстық бюджет туралы" 2007 жылғы 14 желтоқсандағы N 3/28-IV және "Облыстық бюджет пен облыстың қалалары мен аудандары бюджеттері арасындағы 2008-2010 жылдарға арналған жалпы сипаттағы ресми трансферттердің көлемі туралы" N 3/29-IV шешімдеріне сәйкес Өскемен қалалық мәслихаты  ШЕШТІ:   

      1. 2008 жылға арналған қала бюджеті 1 қосымшаға сай келесі мөлшерде бекітілсін:
      1) кірістер – 9 713 655,7 мың теңге, соның ішінде:
      салық түсімдері – 6 109 505 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер – 47 872 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 898 199 мың теңге;
      трансферттердің түсімдері – 2 658 079,7 мың теңге;
      2) шығындар – 10 352 548,2 мың теңге;
      3) операциялық сальдо – - 638 892,5 мың теңге;
      4) таза бюджеттік несиелендіру – 0;
      5) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 207 349 мың теңге;
      6) бюджет (профициті) тапшылығы – - 846 241,5 мың теңге;
      7) бюджет (профицитін) таршылығын қаржыландыру – 846 241,5 мың теңге.
      Ескерту. 1 тармақ жаңа редакцияда - Өскемен қалалық мәслихатының 2008 жылғы 16 қазандағы N 10/5 шешімімен.

      2. 2008 жылға арналған Өскемен қаласының жергілікті атқарушы органдарының резерві 68 001,3 мың теңге сомасында бекітілсін, соның ішінде:
      шұғыл шығындар резерві - 27 000,3 мың теңге;
      техногендік және табиғи сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін төтенше резерві - 41 001 мың теңге;
      сот шешімдері бойынша міндеттемелерді орындау резерві - 0 мың теңге.
       Ескерту. 2 тармаққа өзгерістер енгізілді- Өскемен қалалық мәслихатының 2008 жылғы 8 ақпандағы N 5/3, 2008 жылғы 16 қазандағы N 10/5 шешімдерімен.

      3. Облыстық бюджеттегі Өскемен қаласының бюджетінен бюджеттік қайтарып алуларының көлемі - 0.

      4. Қалалық бюджетке кірістерді Шығыс Қазақстан облыстық мәслихатының "2008 жылға арналған облыстық бюджеті туралы" 2007 жылғы 14 желтоқсандағы N 3/28-IV шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 1 шілдедегі N 7/87-IV шешіміне сәйкес, кірістерді бөлу нормативтері бойынша жүргізілсін":
      1) төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы - 15,4 %;
      2) әлеуметтік салық - 15,4 %.
       Ескерту. 4 тармақ жаңа редакцияда - Өскемен қалалық мәслихатының 2008 жылғы 10 шілдедегі N 8/3 шешімімен.

      5. Қалалық бюджеттің шығындарында шығындар қарастырылсын:
      19 000 теңгеге дейін зейнетақы алатын зейнеткерлерге 15 мамыр мен 15 қазан аралығында саяжай кезеңінде қалалық көлікте жол жүруге ай сайын 700 теңге мөлшерінде жәрдемақы төлеуге;
      келесі санаттағы азаматтарды қалалық қоғамдық көлікте жеңілдікпен жол жүруге 80 000 мың теңге сомасында көлік мекемелерінің шығындарын ай сайын қайтаруға;
      1938 жылдың 1 қаңтарынан 1945 жылдың 1 қаңтары бойынша туылған зейнеткерлер (ер адамдар), 1938 жылдың 1 қаңтарынан 1950 жылдың 1 қаңтары бойынша туылған зейнеткерлер (әйелдер) 2008 жылдың 1 мамырынан 31 қазаны бойынша кезеңде 20 теңге мөлшерінде айына 20 рет жүру есебінен 63 000 мың теңге сомасында;
      мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алатын зейнеткерлік жастағы емес I, II топтағы мүгедектер 2008 жылдың 1 мамырынан 31 желтоқсаны бойынша кезеңде 40 теңге мөлшерінде айына 20 рет жүру есебінен 13 000 мың теңге сомасында;
      мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алатын зейнеткерлік жастағы емес III топтағы мүгедектер 2008 жылдың 1 мамырынан 31 желтоқсаны бойынша кезеңде 20 теңге мөлшерінде айына 20 рет жүру есебінен 4 000 мың теңге сомасында;
      1,4 айлық есептік көрсеткіш есебінен 642 мың теңге сомасында Өскемен қаласының құрметті азаматтарына жәрдемақыға.
       Ескерту. 5 тармаққа өзгерістер енгізілді- Өскемен қалалық мәслихатының 2008 жылғы 17 сәуірдегі N 6/6, 2008 жылғы 16 қазандағы N 10/5 шешімдерімен.

      6. 2 қосымшаға сай заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру мен арттыруға және бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) жүзеге асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бөлігінде 2008 жылға арналған қалалық бюджеттің дамыту бюджеттік бағдарламаларының тізбесі бекітілсін. 

      7. 3 қосымшаға сай 2008 жылға арналған Өскемен қаласы бюджетінің орындалу үдерісінде секвестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалардың тізбесі бекітілсін.

      8. 4 қосымшаға сай Меновной ауылдық округі әкімі аппаратының бюджеттік бағдарламаларының тізбесі бекітілсін.

      9. Осы шешім 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

       Сессия төрағасы

      Қалалық мәслихаттың хатшысы

Қалалық мәслихаттың   
2007 жылғы 25 желтоқсандағы
N 4/3 шешіміне 1 қосымша

       Ескерту. 1 қосымша жаңа редакцияда - Өскемен қалалық мәслихатының 2008 жылғы 16 қазандағы N 10/5 шешімімен.

2008 жылға арналған Өскемен қаласының
бюджеті

Санаты

Сомасы,
мың теңге


Сынып



Сыныпша




Атауы




I. КІРІСТЕР

9 713 655,7

1



Салық түсімдері

6 109 505


1


Табыс салығы

1 778 485



2

Жеке табыс салығы

1 778 485


3


Әлеуметтік салық

1 237 962



1

Әлеуметтік салық

1 237 962


4


Меншікке салынатын салықтар

2 333 546



1

Мүлікке салынатын салықтар

1 406 621



3

Жер салығы

500 034



4

Көлік құралдарына салынатын салық

426 635



5

Бірыңғай жер салығы

256


5


Тауарларға, жұмыстарға және қызмет көрсетуге салынатын ішкі салықтар

554 735



2

Акциздер

268 010



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

115 700



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

171 025


8


Заңды мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдармен алынатын міндетті төлемдер

204 777



1

Мемлекеттік баж

204 777

2



Салықтық емес түсімдер

47 872


1


Мемлекет меншігінен түсетін табыстар

21 570



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысының жарты түсімі

1 887



3

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер

1708



5

Мемлекеттік меншікте тұрған мүлікті жалға беруден түсетін табыстар

17 975


2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

4 500



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

4 500


3


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастырған мемлекеттік сатып алуларды өткізуден түсетін ақша түсімдері

86



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастырған мемлекеттік сатып алуларды өткізуден түсетін ақша түсімдері

86


4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 790



1

Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұл

2 790


6


Басқа да салықтық емес түсімдер

18 926



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

18 926

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

898 199


1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

289 877



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

289 877


3


Жерді және материалдық емес активтерді сату

608 322



1

Жерді сату

607 122



2

Материалдық емес активтерді сату

1 200

4



Трансферттерден түсетін түсімдер

2 658 079,7


2


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2 658 079,7



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

2 658 079,7

 

Функционалдық топ

Сомасы,
мың теңге


Әкімгерлер



Бағдарлама




Атауы




II. ШЫҒЫНДАР

10 352 548,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету

323 346


112


Аудан (облыстық маңыздағы қала) мәслихатының аппараты

19 701



001

Аудан (облыстық маңыздағы қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету

19 701


122


Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің аппараты

236 871



001

Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

225 421



008

Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту

11 450


123


Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық маңыздағы қалада, кентте, ауылда (селода), ауылдық (селолық) округте

9 444



001

Қаладағы аудан әкімі аппаратының, аудандық маңыздағы қалада, кентте, ауылда (селода), ауылдық (селолық) округте қызмет етуі

9 444


452


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі

38 338



001

Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

24 424



003

Салық салу мақсатында мүлікке бағалауды жүргізу

1 500



004

Біржолғы талондарды жүзеге асырудан толық соманың жиналуын қамтамасыз ету және біржолғы талондарды беру бойынша жұмысты ұйымдастыру

12 414


453


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

18 992



001

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

18 992

02



Қорғаныс

26 388


122


Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің аппараты

26 388



005

Әскери қызметке шақыру және тіркеу бойынша іс-шаралар

26 388

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

28 030


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

28 030



021

Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды іске қосу

28 030

04



Бiлiм беру

3 673 846


464


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) білім беру бөлімі

3 594 332



001

Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

14 392



003

Жалпы білім беру

2 644 559



004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

20 008



005

Ауданның (облыстық маңыздағы қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру ұйымдары үшiн оқу-әдістемелік жинақтарды, оқулықтарды сатып алу және жеткiзу

69 379



006

Балалар үшін қосымша білім беру

207 370



009

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту қызметін қамтамасыз ету

408 063



010

Бастауыш, негізге орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жүйесіне интерактивті оқыту жүйесін енгізу

219 261



116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

11 300


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі

79 514



002

Білім беру нысандарын дамыту

79 514

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

577 455


451


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

577 455



001

Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

71 326



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

74 815



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

7 894



006

Тұрғын үй көмегі

38 687



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

271 317



010

Үйде тәрбиеленіп және оқытылатын мүгедек-балаларды материалдық қамсыздандыру

12 645



011

Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызмет көрсетулерге төлем жүргізу

1 145



013

Тұрғылықты мекенжайы жоқ тұлғалардың әлеуметтік бейімделуі

21 034



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

58 880



016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы

4 680



017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

15 032

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

3 700 503


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

967 705



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

28 788



004

Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

116 046



012

Сумен жабдықтау және суөткізгіш жүйесінің қызмет етуі

96 224



015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

223 582



016

Елдi мекендердiң санитарлық жағдайын қамтамасыз ету

226 460



017

Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

18 291



018

Елдi мекендердi көркейту және көгалдандыру

258 314


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі

2 732 798



003

Тұрғын үй құрылысы

1 083 372



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды орналастыру және дамыту

1 212 195



005

Коммуналдық шаруашылық нысандарын дамыту

254 722



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

16 525



007

Көркейту объектілерін дамыту

165 984

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

601 600


123


Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округі

4 560



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

4 560


455


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

169 766



001

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

10 696



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

90 908



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

60 461



007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту

7 701


456


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) ішкі саясат бөлімі

48 003



001

Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

11 717



002

Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу

24 200



003

Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру

12 086


465


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) дене шынықтыру және спорт бөлімі

369 271



001

Дене шынықтыру және спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7 531



005

Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту

2 860



006

Аудандық (облыстық маңыздағы қала) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

11 788



007

Облыстық спорт жарыстарына әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңыздағы қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың қатысуы

347 092


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі

10 000



011

Мәдениет нысандарын дамыту

10 000

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

43 589


462


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) ауыл шаруашылығы бөлімі

5 537



001

Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

5 537


463


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) жер қатынастары бөлімі

38 052



001

Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

20 052



004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

18 000

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

66 687


467


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі

14 698



001

Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

14 698


468


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) сәулет және қала құрылысы бөлімі

51 989



001

Сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

21 289



003

Аудан аумағы қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

30 700

12



Көлiк және коммуникациялар

1 166 483,7


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 166 483,7



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

56 546,7



023

Автомобиль жолдарының қызметін қамтамасыз ету

970 937



024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк) және ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

139 000

13



Басқалар

140 555,3


469


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) кәсіпкерлік бөлімі

9 077



001

Кәсіпкерлік бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

7 457



003

Кәсіпкерлік қызметін қолдау

1 620


452


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі

68 001,3



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

68 001,3


453


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

30 305



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

30 305


458


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

33 172



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

33 172

15



Трансферттер

4 065,2




Трансферттер

4 065,2


452


Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі

4 065,2



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

3 951,2



016

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару

114




III. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЛЬДО

-638 892,5




IV. ТАЗА БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕНДІРУ

0




V. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

207 886




VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТ)

-846 241,5




VII. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

846 241,5

Қалалық мәслихаттың 
2008 жылғы 10 шілдедегі
N 8/3 шешіміне 2 қосымша

       Ескерту. 2 қосымша жаңа редакцияда - Өскемен қалалық мәслихатының 2008 жылғы 10 шілдедегі N 8/3 шешімімен.

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру мен арттыруға және бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) жүзеге асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламалар бөлігінде 2008 жылға арналған қалалық бюджеттің дамыту бюджеттік бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ

  

Әкімгерлер

  

  

Бағдарлама

 

 

 

Атауы

 

 

 

Инвестициялық жобалар (бағдарламалар)

01

 

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер көрсету

 

122

 

Аудан (облыстық маңыздағы қала) әкімінің аппараты

 

 

008

Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту

04

 

 

Білім беру

 

464

 

Ауданның (облыстық маңыздағы қала) білім беру бөлімі

 

 

004

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру

 

 

116

Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту

 

467

 

Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі

 

 

002

Білім беру нысандарын дамыту

07

 

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

 

467

 

Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі

 

 

003

Тұрғын үй құрылысы

 

 

004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымдарды орналастыру және дамыту

 

 

005

Коммуналдық шаруашылық нысандарын дамыту

 

 

006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

 

 

007

Көркейту объектілерін дамыту

08

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

 

467

 

Ауданның (облыстық маңыздағы қала) құрылыс бөлімі

 

 

011

Мәдениет нысандарын дамыту

12

 

 

Көлік және коммуникациялар

 

458

 

Ауданның (облыстық маңыздағы қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

 

 

022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

 

 

 

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және арттыруға инвестициялар

13

 

 

Басқалар

 

452

 

Ауданның (облыстық маңыздағы қала) қаржы бөлімі

 

 

014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру және арттыру

Қалалық мәслихаттың  
2007 жылғы 25 желтоқсандағы
N 4/3 шешіміне 3 қосымша

2008 жылға арналған Өскемен қаласы бюджетінің орындалу үдерісінде секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

Функционалдық топ

  

Әкімгерлер

  

  

Бағдарлама

 

 

 

Атауы

04

 

 

Білім беру

 

464

 

Ауданның (облыстық маңыздағы қала) білім беру бөлімі

 

 

003

Жалпы білім беру

Қалалық мәслихаттың  
2007 жылғы 25 желтоқсандағы
N 4/3 шешіміне 4 қосымша

Меновной ауылдық округі әкімі аппаратының
бюджеттік бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ

  

Әкімгерлер

  

  

Бағдарлама

 

 

 

Атауы

01

 

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

 

123

 

Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округі

 

 

001

Қаладағы аудан әкімі аппаратының, аудандық маңыздағы қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің қызмет етуі

08

 

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

 

123

 

Қаладағы аудан әкімі аппараты, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округі

 

 

006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

 

О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 25 декабря 2007 года N 4/3. Зарегистрировано управлением юстиции города Усть-Каменогорска 29 декабря 2007 года за N 5-1-74. Утратило силу - в связи с истечением срока, на который было принято, на основании письма Усть-Каменогорского городского маслихата от 08.01.2009 № 04-06/3

       Сноска. Утратило силу - в связи с истечением срока, на который было принято, на основании письма Усть-Каменогорского городского маслихата от 08.01.2009 № 04-06/3.

      В соответствии со статьями 80, 85 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 14 декабря 2007 года N 3/28-IV "Об областном бюджете на 2008 год" и N 3/29-IV "Об объемах трансфертов общего характера между областным бюджетом и бюджетами городов и районов области на 2008-2010 годы", Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет города на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 9 713 655,7 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 6 109 505 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 47 872 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 898 199 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 2 658 079,7 тысяч тенге;
      2) затраты – 10 352 548,2 тысяч тенге;
      3) операционное сальдо – - 638 892,5 тысяч тенге;
      4) чистое бюджетное кредитование – 0;
      5) сальдо по операциям с финансовыми активами – 207 349 тысяч тенге;
      6) дефицит (профицит) бюджета – - 846 241,5 тысяч тенге;
      7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 846 241,5 тысяч тенге.
      Сноска. Пункт 1 в новой редакции решения Усть-Каменогорского городского маслихата от 16 октября 2008 года N 10/5.

      2. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2008 год в сумме 68001,3 тысяч тенге, в том числе:
      резерв на неотложные затраты - 27000,3 тысяч тенге;
      чрезвычайный резерв для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера -  41 001 тысяч тенге;
      резерв на исполнение обязательств по решениям судов - 0 тысяч тенге.
      Сноска. В пункт 2 внесены изменения решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 8 февраля 2008 года  N 5/3, решением от 16 октября 2008 года N 10/5.

      3. Объем бюджетных изъятий из бюджета города Усть-Каменогорска в областной бюджет - 0.

      4. Зачисление доходов в городской бюджет производить по нормативам распределения доходов, в соответствии с решением сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата от 1 июля 2008 года N 7/87-IV "О внесении изменений и дополнений в решение от 14 декабря 2007 года N 3/28-IV "Об областном бюджете на 2008 год":
      1) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты - 15,4 %;
      2) социальный налог - 15,4 %.
      Сноска. Пункт 4 в новой редакции решения Усть-Каменогорского городского маслихата от 10 июля 2008 года N 8/3.

      5. Предусмотреть в расходах городского бюджета затраты:
      на компенсацию пенсионерам, получающим пенсию до 19 000 тенге, за проезд на городском транспорте в период дачного сезона с 15 мая по 15 октября, в размере 700 тенге в месяц;
      на ежемесячное возмещение расходов транспортным организациям в сумме 80 000 тысяч тенге за льготный проезд в городском общественном транспорте следующих категорий граждан:
      пенсионеров, родившихся с 1 января 1938 года по 1 января 1945 года (мужчины), с 1 января 1938 года по 1 января 1950 года (женщины), в размере 20 тенге из расчета 20 поездок в месяц в период с 1 мая по 31 октября 2008 года в сумме 63 000 тысяч тенге;
      инвалидов I, II групп непенсионного возраста - получателей государственного социального пособия по инвалидности, в размере 40 тенге из расчета 20 поездок в месяц в период с 1 мая по 31 декабря 2008 года в сумме 13 000 тысяч тенге;
      инвалидов III группы непенсионного возраста - получателей государственного социального пособия по инвалидности, в размере 20 тенге из расчета 20 поездок в месяц в период с 1 мая по 31 декабря 2008 года в сумме 4 000 тысяч тенге;
      на компенсацию Почетным гражданам города Усть-Каменогорска из расчета 1,4 месячного расчетного показателя в сумме 642 тысячи тенге.
      Сноска. В пункт 5 внесены изменения решением Усть-Каменогорского городского маслихата от 17 апреля 2008 года N 6/6, решением от 16 октября 2008 года N 10/5.

      6. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2008 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.

      7. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета города Усть-Каменогорска на 2008 год, согласно приложению 3.

      8. Утвердить перечень бюджетных программ аппарата акима Меновновского сельского округа согласно приложению 4.

      9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.

      Председатель сессии

      Секретарь городского маслихата

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3

      Сноска. Приложение 1 в новой редакции решения Усть-Каменогорского городского маслихата от 16 октября 2008 года N 10/5.

Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2008 год  

Категория


 

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс



   

Наименование

 

 

 

I. ДОХОДЫ

9 713 655,7

1

 

 

Налоговые поступления

6 109 505

 

1

 

Подоходный налог

1 778 485

 

 

2

Индивидуальный подоходный налог

1 778 485

 

3

 

Социальный налог

1 237 962

 

 

1

Социальный налог

1 237 962

 

4

 

Налоги на собственность

2 333 546

 

 

1

Налоги на имущество

1 406 621

 

 

3

Земельный налог

500 034

 

 

4

Налог на транспортные средства

426 635

 

 

5

Единый земельный налог

256

 

5

 

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

554 735

 

 

2

Акцизы

268 010

 

 

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

115 700

 

 

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

171 025

 

8

 

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

204 777

 

 

1

Государственная пошлина

204 777

2

 

 

Неналоговые поступления

47 872

 

1

 

Доходы от государственной собственности

21 570

 

 

1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

1 887

 

 

3

Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности

1 708

 

 

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

17 975

 

2

 

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 500

 

 

1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 500

 

3

 

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

86

 

 

1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

86

 

4

 

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 790

 

 

1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений

2 790

 

6

 

Прочие неналоговые поступления

18 926

 

 

1

Прочие неналоговые поступления

18 926

3

 

 

Поступления от продажи основного капитала

898 199

 

1

 

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

289 877

 

 

1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

289 877

 

3

 

Продажа земли и нематериальных активов

608 322

 

 

1

Продажа земли

607 122

 

 

2

Продажа нематериальных активов

1 200

4

 

 

Поступления трансфертов

2 658 079,7

 

2

 

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 658 079,7

 

 

2

Трансферты из областного бюджета

2 658 079,7

Функциональная группа


 

 

Сумма,
тысяч тенге


Администратор



Программа




Наименование

 

 

 

II. ЗАТРАТЫ

10 352 548,2

01

 

 

Государственные услуги общего характера

323 346

 

112

 

Аппарат маслихата района (города областного значения)

19 701

 

 

001

Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения)

19 701

 

122

 

Аппарат акима района (города областного значения)

236 871

 

 

001

Обеспечение деятельности акима района (города областного значения)

225 421

 

 

008

Обучение государственных служащих компьютерной грамотности

11 450

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

9 444

 

 

001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

9 444

 

452

 

Отдел финансов района (города областного значения)

38 338

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела финансов

24 424

 

 

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 500

 

 

004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

12 414

 

453

 

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

18 992

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

18 992

02

 

 

Оборона

26 388

 

122

 

Аппарат акима района (города областного значения)

26 388

 

 

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

26 388

03

 

 

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

28 030

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

28 030

 

 

021

Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах

28 030

04

 

 

Образование

3 673 846

 

464

 

Отдел образования района (города областного значения)

3 594 332

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела образования

14 392

 

 

003

Общеобразовательное обучение

2 644 559

 

 

004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)

20 008

 

 

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

69 379

 

 

006

Дополнительное образование для детей

207 370

 

 

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

408 063

 

 

010

Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования

219 261

 

 

116

Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства

11 300

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

79 514

 

 

002

Развитие обьектов образования

79 514

06

 

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

577 455

 

451

 

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

577 455

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

71 326

 

 

002

Программа занятости

74 815

 

 

005

Государственная адресная социальная помощь

7 894

 

 

006

Жилищная помощь

38 687

 

 

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

271 317

 

 

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

12 645

 

 

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 145

 

 

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

21 034

 

 

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

58 880

 

 

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

4 680

 

 

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

15 032

07

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

3 700 503

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

967 705

 

 

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

28 788

 

 

004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

116 046

 

 

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

96 224

 

 

015

Освещение улиц в населенных пунктах

223 582

 

 

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

226 460

 

 

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

18 291

 

 

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

258 314

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

2 732 798

 

 

003

Строительство жилья

1 083 372

 

 

004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 212 195

 

 

005

Развитие объектов коммунального хозяйства

254 722

 

 

006

Развитие системы водоснабжения

16 525

 

 

007

Развитие объектов благоустройства

165 984

08

 

 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

601 600

 

123

 

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

4 560

 

 

006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

4 560

 

455

 

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

169 766

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков

10 696

 

 

003

Поддержка культурно-досуговой работы

90 908

 

 

006

Функционирование районных (городских) библиотек

60 461

 

 

007

Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана

7 701

 

456

 

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

48 003

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела внутренней политики

11 717

 

 

002

Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации

24 200

 

 

003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

12 086

 

465

 

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

369 271

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта

7 531

 

 

005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

2 860

 

 

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне

11 788

 

 

007

Подготовка и участие членов  сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

347 092

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

10 000

 

 

011

Развитие объектов культуры

10 000

10

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

43 589

 

462

 

Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

5 537

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства

5 537

 

463

 

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

38 052

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела земельных отношений

20 052

 

 

004

Организация работ по зонированию земель

18 000

11

 

 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

66 687

 

467

 

Отдел строительства района (города областного значения)

14 698

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела строительства

14 698

 

468

 

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

51 989

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства

21 289

 

 

003

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

30 700

12

 

 

Транспорт и коммуникации

1 166 483,7

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 166 483,7

 

 

022

Развитие транспортной инфраструктуры

56 546,7

 

 

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

970 937

 

 

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

139 000

13

 

 

Прочие

140 555,3

 

469

 

Отдел предпринимательства района (города областного значения)

9 077

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела предпринимательства

7 457

 

 

003

Поддержка предпринимательской деятельности

1 620

 

452

 

Отдел финансов района (города областного значения)

68 001,3

 

 

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

68 001,3

 

453

 

Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

30 305

 

 

003

Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы

30 305

 

458

 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

33 172

 

 

001

Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

33 172

15

 

 

Трансферты

4 065,2

 

 

 

Трансферты

4 065,2

 

452

 

Отдел финансов района (города областного значения)

4 065,2

 

 

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

3 951,2

 


016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

114

 

 

 

III. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО

-638 892,5

 

 

 

IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0

 

 

 

V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

207 349

 

 

 

VI. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-846 241,5

 

 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

846 241,5

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3

      Сноска. Приложение 2 в новой редакции решения Усть-Каменогорского городского маслихата от 10 июля 2008 года N 8/3 .

Перечень бюджетных программ развития города Усть-Каменогорска на 2008 год, с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа


Администратор



Программа




Наименование




Инвестиционные проекты (программы)

01



Государственные услуги общего характера


122


Аппарат акима района (города областного значения)



008

Обучение государственных служащих компьютерной грамотности

04



Образование


464


Отдел образования района (города областного значения)



004

Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)



116

Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства


467


Отдел строительства района (города областного значения)



002

Развитие объектов образования

07



Жилищно-коммунальное хозяйство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



003

Строительство жилья



004

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры



005

Развитие объектов коммунального хозяйства



006

Развитие системы водоснабжения



007

Развитие объектов благоустройства

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


467


Отдел строительства района (города областного значения)



011

Развитие объектов культуры

12



Транспорт и коммуникации


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)



022

Развитие транспортной инфраструктуры




Инвестиции на формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц

13



Прочие


452


Отдел финансов района (города областного значения)



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Приложение 3
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3

Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе
исполнения бюджета города Усть-Каменогорска на 2008 год

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

04



Образование


464


Отдел образования района (города областного значения)



003

Общеобразовательное обучение

Приложение 4
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2007 года N 4/3

Перечень бюджетных программ аппарата акима
Меновновского сельского округа

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

01



Государственные услуги общего характера


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа



001

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство


123


Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне