Сноска. Утратило силу - в связи с истечением срока, на который было принято, на основании письма Усть-Каменогорского городского маслихата от 08.01.2009 № 04-06/3.
В соответствии со статьей 116 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 3 октября 2008 года N 9/111-IV "О внесении изменений и дополнений в решение от 14 декабря 2007 года N 3/28-IV " Об областном бюджете на 2008 год " (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2490) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата
" О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год " от 25 декабря 2007 года N 4/3 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-74, опубликовано 12 января 2008 года в газетах "Дидар" и "Рудный Алтай"), с внесенными изменениями решением от 8 февраля 2008 года N 5/3 "О внесении изменений в решение от 25 декабря 2007 года N 4/3 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-77, опубликовано 28 февраля 2008 года в газетах "Дидар" N 27 и "Рудный Алтай" N 31-32), от 17 апреля 2008 года N 6/6 "О внесении изменений в решение от 25 декабря 2007 года N 4/3 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-82, опубликовано 13 мая 2008 года в газете "Дидар" N 62, от 8 мая 2008 года в газете "Рудный Алтай" N 69-70), от 10 июля 2008 года N 8/3 "О внесении изменений в решение от 25 декабря 2007 года N 4/3 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2008 год" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативно-правовых актов за номером 5-1-86, опубликовано 24 июля 2008 года в газете "Дидар" N 99, от 26 июля 2008 года в газете "Рудный Алтай" N 112) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2008 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 9 713 655,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 109 505 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 47 872 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 898 199 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2 658 079,7 тысяч тенге;
2) затраты – 10 352 548,2 тысяч тенге;
3) операционное сальдо – - 638 892,5 тысяч тенге;
4) чистое бюджетное кредитование – 0;
5) сальдо по операциям с финансовыми активами – 207 349 тысяч тенге;
6) дефицит (профицит) бюджета – - 846 241,5 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 846 241,5 тысяч тенге.";
2) в пункте 2:
в абзаце первом цифры "43 000,3" заменить цифрами "68 001,3";
в абзаце втором цифры "25 000" заменить цифрами "27 000,3";
в абзаце третьем цифры "10 000" заменить цифрами "41 001";
в абзаце четвертом цифры "8 000,3" заменить цифрой "0";
3) в пункте 5:
в абзаце третьем:
цифры "50 000" заменить цифрами "80 000";
цифры "28 000" заменить цифрами "63 000";
цифры "17 000" заменить цифрами "13 000";
цифры "5 000" заменить цифрами "4 000";
4) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Председатель сессии А. Чернов
Секретарь городского маслихата Е. Набиев
Приложение
к решению городского маслихата
от 16 октября 2008 года N 10/5
Бюджет
города Усть-Каменогорска на 2008 год
Категория |
Сумма, |
|||
Класс |
||||
Подкласс |
||||
Наименование |
||||
|
|
|
I. ДОХОДЫ |
9 713 655,7 |
1 |
|
|
Налоговые поступления |
6 109 505 |
|
1 |
|
Подоходный налог |
1 778 485 |
|
|
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
1 778 485 |
|
3 |
|
Социальный налог |
1 237 962 |
|
|
1 |
Социальный налог |
1 237 962 |
|
4 |
|
Налоги на собственность |
2 333 546 |
|
|
1 |
Налоги на имущество |
1 406 621 |
|
|
3 |
Земельный налог |
500 034 |
|
|
4 |
Налог на транспортные средства |
426 635 |
|
|
5 |
Единый земельный налог |
256 |
|
5 |
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
554 735 |
|
|
2 |
Акцизы |
268 010 |
|
|
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
115 700 |
|
|
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
171 025 |
|
8 |
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
204 777 |
|
|
1 |
Государственная пошлина |
204 777 |
2 |
|
|
Неналоговые поступления |
47 872 |
|
1 |
|
Доходы от государственной собственности |
21 570 |
|
|
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
1 887 |
|
|
3 |
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности |
1 708 |
|
|
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
17 975 |
|
2 |
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
4 500 |
|
|
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
4 500 |
|
3 |
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
86 |
|
|
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
86 |
|
4 |
|
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
2 790 |
|
|
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений |
2 790 |
|
6 |
|
Прочие неналоговые поступления |
18 926 |
|
|
1 |
Прочие неналоговые поступления |
18 926 |
3 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
898 199 |
|
1 |
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
289 877 |
|
|
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
289 877 |
|
3 |
|
Продажа земли и нематериальных активов |
608 322 |
|
|
1 |
Продажа земли |
607 122 |
|
|
2 |
Продажа нематериальных активов |
1 200 |
4 |
|
|
Поступления трансфертов |
2 658 079,7 |
|
2 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
2 658 079,7 |
|
|
2 |
Трансферты из областного бюджета |
2 658 079,7 |
Функциональная группа |
Сумма, |
|||
Администратор |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
10 352 548,2 |
01 |
|
|
Государственные услуги общего характера |
323 346 |
|
112 |
|
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
19 701 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) |
19 701 |
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
236 871 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) |
225 421 |
|
|
008 |
Обучение государственных служащих компьютерной грамотности |
11 450 |
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
9 444 |
|
|
001 |
Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
9 444 |
|
452 |
|
Отдел финансов района (города областного значения) |
38 338 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела финансов |
24 424 |
|
|
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
1 500 |
|
|
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
12 414 |
|
453 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
18 992 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования |
18 992 |
02 |
|
|
Оборона |
26 388 |
|
122 |
|
Аппарат акима района (города областного значения) |
26 388 |
|
|
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
26 388 |
03 |
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
28 030 |
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
28 030 |
|
|
021 |
Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах |
28 030 |
04 |
|
|
Образование |
3 673 846 |
|
464 |
|
Отдел образования района (города областного значения) |
3 594 332 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела образования |
14 392 |
|
|
003 |
Общеобразовательное обучение |
2 644 559 |
|
|
004 |
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
20 008 |
|
|
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
69 379 |
|
|
006 |
Дополнительное образование для детей |
207 370 |
|
|
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
408 063 |
|
|
010 |
Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования |
219 261 |
|
|
116 |
Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства |
11 300 |
|
467 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
79 514 |
|
|
002 |
Развитие обьектов образования |
79 514 |
06 |
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
577 455 |
|
451 |
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
577 455 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ |
71 326 |
|
|
002 |
Программа занятости |
74 815 |
|
|
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
7 894 |
|
|
006 |
Жилищная помощь |
38 687 |
|
|
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
271 317 |
|
|
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
12 645 |
|
|
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 145 |
|
|
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства |
21 034 |
|
|
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
58 880 |
|
|
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
4 680 |
|
|
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
15 032 |
07 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
3 700 503 |
|
458 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
967 705 |
|
|
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
28 788 |
|
|
004 |
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
116 046 |
|
|
012 |
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
96 224 |
|
|
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
223 582 |
|
|
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
226 460 |
|
|
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
18 291 |
|
|
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
258 314 |
|
467 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
2 732 798 |
|
|
003 |
Строительство жилья |
1 083 372 |
|
|
004 |
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
1 212 195 |
|
|
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
254 722 |
|
|
006 |
Развитие системы водоснабжения |
16 525 |
|
|
007 |
Развитие объектов благоустройства |
165 984 |
08 |
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
601 600 |
|
123 |
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
4 560 |
|
|
006 |
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
4 560 |
|
455 |
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
169 766 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков |
10 696 |
|
|
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
90 908 |
|
|
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
60 461 |
|
|
007 |
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана |
7 701 |
|
456 |
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
48 003 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела внутренней политики |
11 717 |
|
|
002 |
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации |
24 200 |
|
|
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
12 086 |
|
465 |
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) |
369 271 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта |
7 531 |
|
|
005 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
2 860 |
|
|
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне |
11 788 |
|
|
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
347 092 |
|
467 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
10 000 |
|
|
011 |
Развитие объектов культуры |
10 000 |
10 |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
43 589 |
|
462 |
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) |
5 537 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства |
5 537 |
|
463 |
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
38 052 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела земельных отношений |
20 052 |
|
|
004 |
Организация работ по зонированию земель |
18 000 |
11 |
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
66 687 |
|
467 |
|
Отдел строительства района (города областного значения) |
14 698 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела строительства |
14 698 |
|
468 |
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
51 989 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства |
21 289 |
|
|
003 |
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
30 700 |
12 |
|
|
Транспорт и коммуникации |
1 166 483,7 |
|
458 |
|
Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
1 166 483,7 |
|
|
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
56 546,7 |
|
|
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
970 937 |
|
|
024 |
Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок |
139 000 |
13 |
|
|
Прочие |
140 555,3 |
|
469 |
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения) |
9 077 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела предпринимательства |
7 457 |
|
|
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
1 620 |
|
452 |
|
Отдел финансов района (города областного значения) |
68 001,3 |
|
|
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
68 001,3 |
|
453 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) |
30 305 |
|
|
003 |
Разработка технико- экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы |
30 305 |
|
458 |
|
Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) |
33 172 |
|
|
001 |
Обеспечение деятельности отдела жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
33 172 |
15 |
|
|
Трансферты |
4 065,2 |
|
|
|
Трансферты |
4 065,2 |
|
452 |
|
Отдел финансов района (города областного значения) |
4 065,2 |
|
|
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
3 951,2 |
|
016 |
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
114 |
|
|
|
|
III. ОПЕРАЦИОННОЕ САЛЬДО |
-638 892,5 |
|
|
|
IV. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
0 |
|
|
|
V. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
207 349 |
|
|
|
VI. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-846 241,5 |
|
|
|
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
846 241,5 |