Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 9 және 75 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 28 қаңтардағы № 30/367 «2011 - 2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 29/331 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 3 ақпандағы № 2096 болып тіркелген) сәйкес қалалық мәслихат ШЕШТІ:
1. Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 «2011-2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2010 жылғы 27 желтоқсанда № 11-1-143 болып тіркелген, 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 215-216 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
2011 жылға арналған қалалық бюджет 1 қосымшаға сәйкес келесі көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 15 073 832 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 7 944 403 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 378 088 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 421 046 мың теңге;
трансферттер түсімі бойынша – 6 330 295 мың теңге;
2) шығындар – 15 826 414 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 5 340 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 5 340 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 10 000 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 10 000 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 767 922 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 767 922 мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 5 340 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 5 340 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 767 922 мың теңге.
2 тармақтың 6 абзацындағы «8,2» саны «8,4» санымен ауыстырылсын.
3 тармақтағы:
1) тармақшаның 2,3,4 абзацтары – алынып тасталсын;
1) тармақшада:
5,6,7 абзацтар жаңа редакцияда жазылсын:
«мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушыларға 4,5 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде;
жасына байланысты мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушыларға 1,5 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде;
асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік
жәрдемақы алушыларға (балалары үшін) 1,5 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде»;
келесі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«жалғызілікті зейнеткерлерге 3 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде»;
2) тармақша – алынып тасталсын;
3) тармақша – алынып тасталсын;
5) тармақшаның 3 абзацы – жаңа редакцияда жазылсын:
«Ұлы Отан соғысына қатысушылары және мүгедектеріне 100 000 теңге мөлшерінде;
жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген адамдарға 60 000 теңге мөлшерінде;
жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысына қатысушыларына теңестірілген адамдарға 50 000 теңге мөлшерінде;
Ұлы Отан соғысына қатысушылардың қайта тұрмыс құрмаған жесірлеріне 40 000 теңге мөлшерінде;
Тылдағы қажырлы еңбегі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендері мен медальдарымен наградталған адамдарға және 1941 жылғы 22 маусым мен 1945 жылғы 9 мамыр аралығында 6 айдан кем емес жұмыс істегендері туралы мұрағаттық анықтамасы немесе еңбек кітапшасында жазбасы бар тыл еңбеккерлеріне 10 000 теңге мөлшерінде;
жеңілдіктер мен кепілдіктер жөнінен соғысқа қатысушыларға теңестірілген адамдардың басқа да санаттарына, (қайтыс болған соғыс және соларға теңестірілген мүгедектердің әйелдері (күйеулері), сондай-ақ қайтыс болған, соғысқа қатысушылардың, партизандардың, астыртын күрес жүргізген адамдардың, «Ленинградты қорғағаны үшін» медалімен және «Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» белгісімен наградталған, жалпы ауруға шалдығудың еңбек ету кезінде зақым алуының нәтижесінде және басқа себептерге (құқыққа қайшы келетіндерінен басқаларына) байланысты мүгедек деп танылған азаматтардың екінші рет некеге тұрмаған әйелдері (күйеулері), 1988 - 1989 жылдардағы Чернобыль АЭС - ін жоюға қатысушылардан басқа) 10 000 теңге мөлшерінде;
1988 - 1989 жылдардағы Чернобыль АЭС - ін жоюға қатысушыларға 20 000 теңге мөлшерінде»;
8 абзац келесі мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«республикалық маңызы бар дербес зейнеткерлерге 60 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде;
облыстық маңызы бар дербес зейнеткерлерге 36 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде;
қаланың құрметті азаматтарына 10 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде»;
10,11 абзацтар - алынып тасталсын;
6) тармақшаның 2,3,4 абзацтары - алынып тасталсын;
келесі мазмұндағы 3-1, 3-2, 3-3 тармақтарымен толықтырылсын:
«3 - 1. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер келесі мөлшерде қарастырылғаны ескерілсін:
154 499 мың теңге – мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға;
32 776 мың теңге – негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін жарықтандыру үшін;
34 609 мың теңге – үйде оқитын мүгедек - балаларды бағдарламалық қамсыздандырумен, құрал-жабдықпен қамтамасыз ету үшін;
42 183 мың теңге – жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп - ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлеуге;
437 мың теңге – эпизоотикаға қарсы шараларды өткізуге;
373 мың теңге – ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін»;
«3 - 2. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен дамытуға арналған, жалпы сомасы - 5 032 655 мың теңге жергілікті инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін»;
«3 - 3. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен 2008-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға 995 000 мың теңге сомасында нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін».
6 тармақта «10 000» санын «98 059» санымен ауыстырылсын.
7 тармақ осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы Қ. Аманбаев
Қалалық мәслихаттың
хатшысы Ж. Матаев
«КЕЛІСІЛДІ»
«Ақтау қалалық экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің бастығы
А. Ким
2011 жылы 31 қаңтар
2011 жылға 31 қаңтардағы № 39/356
қалалық мәслихаттың шешіміне
1 - қосымша
2011 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты |
Сомасы, мың теңге |
|||
Сыныбы |
||||
Iшкi сыныбы |
||||
Атауы |
||||
1. КІРІСТЕР |
15 073 832 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Салықтық түсiмдер |
7 944 403 | ||
01 |
Табыс салығы |
2 594 351 |
||
2 |
Жеке табыс салығы |
2 594 351 |
||
03 |
Әлеуметтік салық |
1 057 515 |
||
1 |
Әлеуметтік салық |
1 057 515 |
||
04 |
Меншiкке салынатын салықтар |
3 274 946 |
||
1 |
Мүлiкке салынатын салықтар |
1 695 043 |
||
3 |
Жер салығы |
1 045 706 |
||
4 |
Көлiк құралдарына салынатын салық |
534 012 |
||
5 |
Бірыңғай жер салығы |
185 |
||
05 |
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
539 882 |
||
2 |
Акциздер |
50 160 |
||
3 |
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер |
242 323 |
||
4 |
Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар |
172 127 |
||
5 |
Құмар ойын бизнеске салық |
75 272 |
||
07 |
Басқа да салықтар |
2 |
||
1 |
Басқа да салықтар |
2 |
||
08 |
Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер |
477 707 |
||
1 |
Мемлекеттiк баж |
477 707 |
||
2 | Салықтық емес түсімдер |
378 088 | ||
01 |
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер |
33 117 |
||
1 |
Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері |
16 117 |
||
5 |
Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
17 000 |
||
02 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер |
751 |
||
1 |
Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер |
751 |
||
03 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
90 |
||
1 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
90 |
||
04 |
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
334 068 |
||
1 |
Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
334 068 |
||
06 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
10 062 |
||
1 |
Басқа да салықтық емес түсiмдер |
10 062 |
||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер |
421 046 | ||
01 |
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату |
89 186 |
||
1 |
Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату |
89 186 |
||
03 |
Жерді және материалдық емес активтерді сату |
331 860 |
||
1 |
Жерді сату |
293 106 |
||
2 |
Материалдық емес активтерді сату |
38 754 |
||
4 | Трансферттердің түсімдері |
6 330 295 | ||
02 |
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
6 330 295 |
||
2 |
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер |
6 330 295 |
Функционалдық топ |
Сомасы, мың теңге |
|||
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі |
||||
Бағдарлама |
||||
Атауы |
||||
2. ШЫҒЫНДАР |
15 826 414 | |||
---|---|---|---|---|
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік |
208 358 | ||
112 |
Қалалық мәслихаттың аппараты |
25 561 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
24 512 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
003 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
150 |
||
122 |
Қала әкімінің аппараты |
113 579 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
108 931 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
3 688 |
||
003 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
960 |
||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
11 565 |
||
001 |
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
11 265 |
||
022 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
300 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
40 040 |
||
001 |
Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
21 134 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
004 |
Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру |
15 707 |
||
011 |
Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату |
1 500 |
||
018 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
800 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
17 613 |
||
001 |
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
16 074 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
004 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
640 |
||
02 | Қорғаныс |
19 519 | ||
122 |
Қала әкімінің аппараты |
19 519 |
||
005 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
19 519 |
||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару |
84 092 | ||
458 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
84 092 |
||
021 |
Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету |
84 092 |
||
04 |
Білім беру |
6 180 552 | ||
464 |
Білім беру бөлімі |
6 104 788 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
28 396 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
003 |
Жалпы білім беру |
3 880 543 |
||
005 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу |
122 126 |
||
006 |
Балалар мен жеткіншектерге үшін қосымша білім беру |
241 836 |
||
007 |
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу |
14 199 |
||
009 |
Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету |
1 424 357 |
||
011 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу |
315 000 |
||
012 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
640 |
||
015 |
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері |
42 183 |
||
020 |
Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету |
34 609 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
75 764 |
||
037 |
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
75 764 |
||
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
624 999 | ||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
495 |
||
003 |
Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету |
495 |
||
451 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
603 824 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
53 830 |
||
002 |
Еңбекпен қамту бағдарламасы |
102 463 |
||
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
17 107 |
||
006 |
Тұрғын үй көмегі |
11 807 |
||
007 |
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
280 653 |
||
010 |
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
5 352 |
||
011 |
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
1 646 |
||
012 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
013 |
Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу |
23 407 |
||
014 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
70 049 |
||
016 |
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар |
7 858 |
||
017 |
Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету |
26 513 |
||
021 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
2 240 |
||
464 |
Білім беру бөлімі |
20 680 |
||
008 |
Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысынында мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау |
20 680 |
||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық |
6 797 824 | ||
123 |
Өмірзақ селосы әкімінің аппараты |
24 009 |
||
008 |
Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру |
4 887 |
||
009 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
10 778 |
||
011 |
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
8 344 |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
5 541 965 |
||
003 |
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу |
1 001 678 |
||
004 |
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу |
3 103 679 |
||
005 |
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
26 768 |
||
006 |
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту |
1 196 622 |
||
031 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту |
213 218 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 231 850 |
||
015 |
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
130 717 |
||
016 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
350 097 |
||
017 |
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу |
10 152 |
||
018 |
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
740 884 |
||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және |
257 085 | ||
455 |
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
211 638 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
9 532 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
003 |
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
169 014 |
||
006 |
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі |
31 713 |
||
010 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
480 |
||
456 |
Ішкі саясат бөлімі |
26 559 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
15 177 |
||
002 |
Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
5 000 |
||
003 |
Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру |
2 120 |
||
004 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
005 |
Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер |
2 883 |
||
006 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
480 |
||
465 |
Дене шынықтыру және спорт бөлімі |
18 888 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
6 223 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
006 |
Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
7 574 |
||
007 |
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
4 192 |
||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
1 111 513 | ||
467 |
Құрылыс бөлімі |
1 111 513 |
||
009 |
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
1 111 513 |
||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер |
31 020 | ||
453 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
373 |
||
006 |
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер |
0 |
||
099 |
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру |
373 |
||
474 |
Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі |
7 772 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
6 436 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
013 |
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу |
437 |
||
463 |
Жер қатынастары бөлімі |
22 875 |
||
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
21 176 |
||
005 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
007 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
800 |
||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
36 746 | ||
467 |
Құрылыс бөлімі |
16 257 |
||
001 |
Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
14 718 |
||
014 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
017 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
640 |
||
468 |
Сәулет және қала құрылысы бөлімі |
20 489 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
19 110 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
004 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
480 |
||
12 | Көлік және коммуникация |
250 592 | ||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
250 592 |
||
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
76 061 |
||
023 |
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
129 531 |
||
009 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қала және елді-мекендер көшелерін салу және қайта құру қалалардың және елді-мекендердің көшелері өткізу |
45 000 |
||
13 | Басқалар |
223 803 | ||
451 |
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
15 600 |
||
022 |
«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау |
15 600 |
||
469 |
Кәсіпкерлік бөлімі |
62 946 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
14 179 |
||
002 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
003 |
Кәсіпкерлік қызметті қолдау |
47 388 |
||
004 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
480 |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
98 059 |
||
012 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві |
98 059 |
||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
20 000 |
||
003 |
Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу |
20 000 |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
27 198 |
||
001 |
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
25 659 |
||
013 |
Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары |
640 |
||
020 |
Ақпараттық жүйелер құру |
899 |
||
15 | Трансферттер |
311 | ||
452 |
Қаржы бөлімі |
311 |
||
006 |
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару |
311 |
||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ |
5 340 | |||
Бюджеттік кредиттер |
5 340 |
|||
10 | Ауыл, су, орман, балық |
5 340 | ||
453 |
Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
5 340 |
||
006 |
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер |
5 340 |
||
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0 |
|||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
10 000 | |||
Қаржы активтерін сатып алу |
10 000 |
|||
13 | Басқалар |
10 000 | ||
452 |
Қаржы бөлімі |
10 000 |
||
014 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
10 000 |
||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0 |
|||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) |
-767 922 | |||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН |
767 922 | |||
Қарыздар түсімі |
5 340 | |||
16 | Қарыздарды өтеу |
5 340 | ||
452 |
Қаржы бөлімі |
0 |
||
008 |
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу |
0 |
||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
767 922 |
2011 жылға 31 қаңтардағы № 39/356
қалалық мәслихаттың шешіміне
2 - қосымша
Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлінген, 2011 жылға арналған қалалық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі
Функционалдық топ |
|||
Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі |
|||
Бағдарлама |
|||
Атауы |
|||
Инвестициялық жобалар | |||
---|---|---|---|
04 | Білім беру |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
||
037 |
Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау |
||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
||
003 |
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу |
||
004 |
Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу |
||
005 |
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
||
006 |
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту |
||
031 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту |
||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
||
467 |
Құрылыс бөлімі |
||
009 |
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
||
12 | Көлік және коммуникация |
||
458 |
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
||
009 |
Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау |
||
022 |
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
||
13 |
Басқалар |
||
452 |
Қаржы бөлімі |
||
014 |
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |