О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011 - 2013 годы"

Новый

Решение Актауского городского маслихата от 31 января 2011 годы № 39/356. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области от 18 февраля 2011 года № 11-1-149

      В соответствии со статьями 9 и 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 28 января 2011 года № 30/367 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2096 от 3 февраля 2011 года), городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 «О городском бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-143 от 27 декабря 2010 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 30 декабря 2010 года № 215 - 216) следующие изменения и дополнения:
      Утвердить городской бюджет на 2011 год, согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 15 073 832 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 7 944 403 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 378 088 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 421 046 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 6 330 295 тысяч тенге;
      2) затраты – 15 826 414 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 5 340 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 5 340 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 10 000 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 10 000 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 767 922 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 767 922 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 5 340 тысяч тенге;
      погашение займов – 5 340 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 767 922 тысяч тенге.
      В пункте 2 в 6 абзаце цифру «8,2» заменить цифрой «8,4».
      В пункте 3:
      абзацы 2,3,4 подпункта 1) – исключить;
      в подпункте 1):
      абзацы 5,6,7 изложить в новой редакции:
      «получателям государственных социальных пособий по инвалидности в размере 4,5 месячных расчетных показателей;
      получателям государственных социальных пособий по возрасту в размере 1,5 месячных расчетных показателей;
      получателям государственных социальных пособий в случае потери кормильца (на детей) в размере 1,5 месячных расчетных показателей»;
      дополнить абзацем следующего содержания:
      «одиноким пенсионерам в размере 3 - х месячных расчетных показателей»;
      подпункт 2) – исключить;
      подпункт 3) – исключить;
      абзац 3 подпункта 5) - изложить в новой редакции:
      «участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 100 000 тенге;
      лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны в размере 60 000 тенге;
      лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны в размере 50 000 тенге;
      вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак в размере 40 000 тенге;
      лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд в тылу, и труженикам тыла, имеющим архивную справку или запись в трудовой книжке о работе не менее 6 - ти месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в размере 10 000 тенге;
      другим категориям лиц, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны (кроме жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда», признававшимся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступили в другой брак, участникам ликвидации Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах) в размере 10 000 тенге;
      участникам ликвидации Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годы в размере 20 000 тенге»;
      в абзац 8 дополнить абзацы следующего содержания:
      «персональным пенсионерам республиканского значения в размере 60 - ти месячных расчетных показателей;
      персональным пенсионерам областного значения в размере 36 - ти месячным расчетным показателям;
      почетным гражданам города в размере 10 - ти месячных расчетных показателей»;
      абзац 10, 11 – исключить;
      абзацы 2,3,4 подпункта 6) – исключить;
      дополнить пунктами 3 - 1, 3 - 2, 3 - 3 следующего содержания:
      «3 - 1. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
      154 499 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
      32 776 тысяч тенге – на оснащение оборудованием кабинетов химии,
      физики и биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
      34 609 тысяч тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей - инвалидов, обучающихся на дому;
      42 183 тысяч тенге – на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
      437 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
      373 тысяч тенге – на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов»;
      «3 - 2. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусматриваются целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на реализацию местных инвестиционных проектов в общей сумме 5 032 655 тысяч тенге»;
      «3 - 3. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусматриваются целевые трансферты на реализацию Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы в сумме 995 000 тысяч тенге».
      В пункте 6 цифру «10 000» заменить цифрой «98 059».
      Пункт 7 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

      Председатель сессии                     К. Аманбаев

      Секретарь городского
      маслихата                               Ж. Матаев

      «СОГЛАСОВАНО»
      Начальник государственного
      учреждения «Актауский
      городской отдел экономики и
      бюджетного планирования»
      А. Ким
      31 января 2011 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 31 января 2011 года № 39/356

Бюджет города Актау на 2011 год

категория

Сумма, тыс.тенге


класс



подкласс 




Наименование




1 ДОХОДЫ

15 073 832
1    

Налоговые поступления

7 944 403

01


Подоходный налог

2 594 351



2

Индивидуальный подоходный налог

2 594 351


03


Социальный налог

1 057 515



1

Социальный налог

1 057 515


04


Hалоги на собственность

3 274 946



1

Hалоги на имущество

1 695 043



3

Земельный налог

1 045 706



4

Hалог на транспортные средства

534 012



5

Единый земельный налог

185


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

539 882



2

Акцизы

50 160



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

242 323



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

172 127



5

Налог на игорный бизнес

75 272


07


Прочие налоги

2



1

Прочие налоги

2


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

477 707



1

Государственная пошлина

477 707

2    

Неналоговые поступления

378 088

01


Доходы от государственной собственности

33 117



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

16 117



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

751



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

751


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

90



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

90


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан 

334 068



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

334 068


06


Прочие неналоговые поступления

10 062



1

Прочие неналоговые поступления

10 062

3    

Поступления от продажи основного капитала

421 046

01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

89 186



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

89 186


03


Продажа земли и нематериальных активов

331 860



1

Продажа земли

293 106



2

Продажа нематериальных активов

38 754

4    

Поступления трансфертов

6 330 295

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 330 295



2

Трансферты из областного бюджета

6330295

Функциональная группа

Сумма, тыс.тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


   

2.ЗАТРАТЫ

15 826 414
01
 

Государственные услуги общего характера

208 358

112


Аппарат маслихата города

25 561



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 512



002

Создание информационных систем

899



003

Капитальные расходы государственных органов

150


122


Аппарат акима города

113 579



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)

108 931



002

Создание информационных систем

3 688



003

Капитальные расходы государственных органов

960


123


Аппарат акима села Умирзак

11 565



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

11 265



022

Капитальные расходы государственных органов

300


452


Отдел финансов

40 040



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением  бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

21 134



002

Создание информационных систем

899



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

15 707



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 500



018

Капитальные расходы государственных органов

800


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

17 613



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

16 074



002

Создание информационных систем

899



004

Капитальные расходы государственных органов

640

02



Оборона

19 519


122


Аппарат акима города

19 519



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

19 519

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

84 092


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

84 092



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

84 092

04



Образование

6 180 552


464


Отдел образования

6 104 788



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

28 396



002

Создание информационных систем

899



003

Общеобразовательное обучение

3 880 543



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

122 126



006

Дополнительное образование для детей

241 836



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

14 199



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 424 357



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

315 000



012

Капитальные расходы государственных органов

640



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

42 183



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

34 609


467


Отдел строительства

75 764



037

Строительство и реконструкция объектов образования

75 764

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

624 999


123


Аппарат акима села Умирзак

495



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

495


451


Отдел занятости и социальных программ

603 824



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

53 830



002

Программа занятости

102 463



005

Государственная адресная социальная помощь

17 107



006

Жилищная помощь

11 807



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов

280 653



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 352



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 646



012

Создание информационных систем

899



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

23 407



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

70 049



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 858



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

26 513



021

Капитальные расходы государственных органов

2 240


464


Отдел образования

20 680



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

20 680

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 797 824


123


Аппарат акима села Умирзак

24 009



008

Освещение улиц населенных пунктов

4 887



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 778



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 344


467


Отдел строительства

5 541 965



003

Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

1 001 678



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение  инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 103 679



005

Развитие коммунального хозяйства

26 768



006

Развитие системы водоснабжения

1 196 622



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов  в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

213 218


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 231 850



015

Освещение улиц в населенных пунктах

130 717



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350 097



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 152



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

740 884

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

257 085


455


Отдел культуры и развития языков

211 638



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

9 532



002

Создание информационных систем

899



003

Поддержка культурно-досуговой работы

169 014



006

Функционирование районных (городских) библиотек

31 713



010

Капитальные расходы государственных органов

480


456


Отдел внутренней политики

26 559



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

15 177



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

5 000



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 120



004

Создание информационных систем

899



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

2 883



006

Капитальные расходы государственных органов

480


465


Отдел физической культуры и спорта

18 888



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

6 223



002

Создание информационных систем

899



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 574



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 192

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 111 513


467


Отдел строительства

1 111 513



009

Развитие теплоэнергетической  систему

1 111 513

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

31 020


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

373



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

0



099

Реализация мер социальной поддержки  специалистов социальной сферы  сельских населнных пунктов  за счет целевого трансферта  из республиканского бюджета

373


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

7 772



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

6 436



002

Создание информационных систем

899



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

437


463


Отдел земельных отношений

22 875



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

21 176



005

Создание информационных систем

899



007

Капитальные расходы государственных органов

800

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

36 746


467


Отдел строительства

16 257



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

14 718



014

Создание информационных систем

899



017

Капитальные расходы государственных органов

640


468


Отдел архитектуры и градостроительства

20 489



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне 

19 110



002

Создание информационных систем

899



004

Капитальные расходы государственных органов

480

12



Транспорт и коммуникации

250 592


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

250 592



022

Развитие транспортной инфраструктуры

76 061



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

129 531



009

Строительство и реконструкция  автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации региональной занятости переподготовки кадров

45 000

13



Прочие

223 803


451


Отдел занятости и социальных программ

15 600



022

Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020"

15 600


469


Отдел предпринимательства

62 946



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и  промышленности

14 179



002

Создание информационных систем

899



003

Поддержка предпринимательской деятельности

47 388



004

Капитальные расходы государственных органов

480


452


Отдел финансов

98 059



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

98 059


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

20 000



003

Разработка или корректировка технико-экономического  обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов

20 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

27 198



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

25 659



013

Капитальные расходы государственных органов

640



020

Создание информационных систем

899

15



Трансферты

311


452


Отдел финансов

311



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

311




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

5 340




Бюджетные кредиты

5 340

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

5 340


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

5 340



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

5 340




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

10 000




Приобретение финансовых активов

10 000

13



Прочие

10 000


452


Отдел финансов

10 000



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

10 000




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.  ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-767 922




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

767 922




Поступление займов

5 340

16



Погашение займов

5 340


452


Отдел финансов

0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0




Используемые остатки бюджетных средств

767 922

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 31 января 2011 года № 39/356

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

Инвестиционные проекты
04
 

Образование

 

467


Отдел строительства

 

037

Строительство и реконструкция объектов образования

07
 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

467


Отдел  строительства

 

003

Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

 

004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

 

005

Развитие объектов коммунального хозяйства

 

006

Развитие системы водоснабжения

 

031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

 

467


Отдел строительства

 

009

Развитие теплоэнергетической системы

12

Транспорт и коммуникации

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

 

009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии занятости и переподготовки кадров

 

022

Развитие транспортной инфраструктуры

13    

Прочие


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.