В соответствии со статьями 9 и 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 28 января 2011 года № 30/367 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2096 от 3 февраля 2011 года), городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 «О городском бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-143 от 27 декабря 2010 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 30 декабря 2010 года № 215 - 216) следующие изменения и дополнения:
Утвердить городской бюджет на 2011 год, согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 15 073 832 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 944 403 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 378 088 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 421 046 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 6 330 295 тысяч тенге;
2) затраты – 15 826 414 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 5 340 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5 340 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 10 000 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 10 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 767 922 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 767 922 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 5 340 тысяч тенге;
погашение займов – 5 340 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 767 922 тысяч тенге.
В пункте 2 в 6 абзаце цифру «8,2» заменить цифрой «8,4».
В пункте 3:
абзацы 2,3,4 подпункта 1) – исключить;
в подпункте 1):
абзацы 5,6,7 изложить в новой редакции:
«получателям государственных социальных пособий по инвалидности в размере 4,5 месячных расчетных показателей;
получателям государственных социальных пособий по возрасту в размере 1,5 месячных расчетных показателей;
получателям государственных социальных пособий в случае потери кормильца (на детей) в размере 1,5 месячных расчетных показателей»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«одиноким пенсионерам в размере 3 - х месячных расчетных показателей»;
подпункт 2) – исключить;
подпункт 3) – исключить;
абзац 3 подпункта 5) - изложить в новой редакции:
«участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 100 000 тенге;
лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны в размере 60 000 тенге;
лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны в размере 50 000 тенге;
вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак в размере 40 000 тенге;
лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд в тылу, и труженикам тыла, имеющим архивную справку или запись в трудовой книжке о работе не менее 6 - ти месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в размере 10 000 тенге;
другим категориям лиц, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны (кроме жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда», признававшимся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступили в другой брак, участникам ликвидации Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах) в размере 10 000 тенге;
участникам ликвидации Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годы в размере 20 000 тенге»;
в абзац 8 дополнить абзацы следующего содержания:
«персональным пенсионерам республиканского значения в размере 60 - ти месячных расчетных показателей;
персональным пенсионерам областного значения в размере 36 - ти месячным расчетным показателям;
почетным гражданам города в размере 10 - ти месячных расчетных показателей»;
абзац 10, 11 – исключить;
абзацы 2,3,4 подпункта 6) – исключить;
дополнить пунктами 3 - 1, 3 - 2, 3 - 3 следующего содержания:
«3 - 1. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
154 499 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
32 776 тысяч тенге – на оснащение оборудованием кабинетов химии,
физики и биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
34 609 тысяч тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей - инвалидов, обучающихся на дому;
42 183 тысяч тенге – на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
437 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
373 тысяч тенге – на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов»;
«3 - 2. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусматриваются целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на реализацию местных инвестиционных проектов в общей сумме 5 032 655 тысяч тенге»;
«3 - 3. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусматриваются целевые трансферты на реализацию Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы в сумме 995 000 тысяч тенге».
В пункте 6 цифру «10 000» заменить цифрой «98 059».
Пункт 7 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии К. Аманбаев
Секретарь городского
маслихата Ж. Матаев
«СОГЛАСОВАНО»
Начальник государственного
учреждения «Актауский
городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
А. Ким
31 января 2011 года
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 31 января 2011 года № 39/356
Бюджет города Актау на 2011 год
категория |
Сумма, тыс.тенге |
|||
класс |
||||
подкласс |
||||
Наименование |
||||
1 ДОХОДЫ |
15 073 832 | |||
---|---|---|---|---|
1 | Налоговые поступления |
7 944 403 | ||
01 |
Подоходный налог |
2 594 351 |
||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
2 594 351 |
||
03 |
Социальный налог |
1 057 515 |
||
1 |
Социальный налог |
1 057 515 |
||
04 |
Hалоги на собственность |
3 274 946 |
||
1 |
Hалоги на имущество |
1 695 043 |
||
3 |
Земельный налог |
1 045 706 |
||
4 |
Hалог на транспортные средства |
534 012 |
||
5 |
Единый земельный налог |
185 |
||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
539 882 |
||
2 |
Акцизы |
50 160 |
||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
242 323 |
||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
172 127 |
||
5 |
Налог на игорный бизнес |
75 272 |
||
07 |
Прочие налоги |
2 |
||
1 |
Прочие налоги |
2 |
||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
477 707 |
||
1 |
Государственная пошлина |
477 707 |
||
2 | Неналоговые поступления |
378 088 | ||
01 |
Доходы от государственной собственности |
33 117 |
||
1 |
Поступления части чистого дохода государственных предприятий |
16 117 |
||
5 |
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности |
17 000 |
||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
751 |
||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
751 |
||
03 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
90 |
||
1 |
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
90 |
||
04 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан |
334 068 |
||
1 |
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора |
334 068 |
||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
10 062 |
||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
10 062 |
||
3 | Поступления от продажи основного капитала |
421 046 | ||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
89 186 |
||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
89 186 |
||
03 |
Продажа земли и нематериальных активов |
331 860 |
||
1 |
Продажа земли |
293 106 |
||
2 |
Продажа нематериальных активов |
38 754 |
||
4 | Поступления трансфертов |
6 330 295 | ||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
6 330 295 |
||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
6330295 |
Функциональная группа |
Сумма, тыс.тенге |
|||
Администратор бюджетных программ |
||||
Программа |
||||
Наименование |
||||
2.ЗАТРАТЫ |
15 826 414 | |||
---|---|---|---|---|
01 | Государственные услуги общего характера |
208 358 | ||
112 |
Аппарат маслихата города |
25 561 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
24 512 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
150 |
||
122 |
Аппарат акима города |
113 579 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения) |
108 931 |
||
002 |
Создание информационных систем |
3 688 |
||
003 |
Капитальные расходы государственных органов |
960 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
11 565 |
||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа |
11 265 |
||
022 |
Капитальные расходы государственных органов |
300 |
||
452 |
Отдел финансов |
40 040 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
21 134 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
004 |
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
15 707 |
||
011 |
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
1 500 |
||
018 |
Капитальные расходы государственных органов |
800 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
17 613 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) |
16 074 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
640 |
||
02 |
Оборона |
19 519 |
||
122 |
Аппарат акима города |
19 519 |
||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
19 519 |
||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
84 092 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
84 092 |
||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
84 092 |
||
04 |
Образование |
6 180 552 |
||
464 |
Отдел образования |
6 104 788 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования |
28 396 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Общеобразовательное обучение |
3 880 543 |
||
005 |
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
122 126 |
||
006 |
Дополнительное образование для детей |
241 836 |
||
007 |
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба |
14 199 |
||
009 |
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
1 424 357 |
||
011 |
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
315 000 |
||
012 |
Капитальные расходы государственных органов |
640 |
||
015 |
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
42 183 |
||
020 |
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому |
34 609 |
||
467 |
Отдел строительства |
75 764 |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
75 764 |
||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
624 999 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
495 |
||
003 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
495 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
603 824 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения |
53 830 |
||
002 |
Программа занятости |
102 463 |
||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
17 107 |
||
006 |
Жилищная помощь |
11 807 |
||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов |
280 653 |
||
010 |
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
5 352 |
||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 646 |
||
012 |
Создание информационных систем |
899 |
||
013 |
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства |
23 407 |
||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
70 049 |
||
016 |
Государственные пособия на детей до 18 лет |
7 858 |
||
017 |
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
26 513 |
||
021 |
Капитальные расходы государственных органов |
2 240 |
||
464 |
Отдел образования |
20 680 |
||
008 |
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
20 680 |
||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6 797 824 |
||
123 |
Аппарат акима села Умирзак |
24 009 |
||
008 |
Освещение улиц населенных пунктов |
4 887 |
||
009 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
10 778 |
||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
8 344 |
||
467 |
Отдел строительства |
5 541 965 |
||
003 |
Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда |
1 001 678 |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
3 103 679 |
||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
26 768 |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
1 196 622 |
||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
213 218 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
1 231 850 |
||
015 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
130 717 |
||
016 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
350 097 |
||
017 |
Содержание мест захоронений и захоронение безродных |
10 152 |
||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
740 884 |
||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
257 085 |
||
455 |
Отдел культуры и развития языков |
211 638 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
9 532 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
169 014 |
||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
31 713 |
||
010 |
Капитальные расходы государственных органов |
480 |
||
456 |
Отдел внутренней политики |
26 559 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
15 177 |
||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы |
5 000 |
||
003 |
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики |
2 120 |
||
004 |
Создание информационных систем |
899 |
||
005 |
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание |
2 883 |
||
006 |
Капитальные расходы государственных органов |
480 |
||
465 |
Отдел физической культуры и спорта |
18 888 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
6 223 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
006 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
7 574 |
||
007 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
4 192 |
||
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
1 111 513 |
||
467 |
Отдел строительства |
1 111 513 |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической систему |
1 111 513 |
||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
31 020 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
373 |
||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
0 |
||
099 |
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населнных пунктов за счет целевого трансферта из республиканского бюджета |
373 |
||
474 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии |
7 772 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии |
6 436 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
013 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
437 |
||
463 |
Отдел земельных отношений |
22 875 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
21 176 |
||
005 |
Создание информационных систем |
899 |
||
007 |
Капитальные расходы государственных органов |
800 |
||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
36 746 |
||
467 |
Отдел строительства |
16 257 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
14 718 |
||
014 |
Создание информационных систем |
899 |
||
017 |
Капитальные расходы государственных органов |
640 |
||
468 |
Отдел архитектуры и градостроительства |
20 489 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне |
19 110 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
480 |
||
12 |
Транспорт и коммуникации |
250 592 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
250 592 |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
76 061 |
||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
129 531 |
||
009 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации региональной занятости переподготовки кадров |
45 000 |
||
13 |
Прочие |
223 803 |
||
451 |
Отдел занятости и социальных программ |
15 600 |
||
022 |
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020" |
15 600 |
||
469 |
Отдел предпринимательства |
62 946 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
14 179 |
||
002 |
Создание информационных систем |
899 |
||
003 |
Поддержка предпринимательской деятельности |
47 388 |
||
004 |
Капитальные расходы государственных органов |
480 |
||
452 |
Отдел финансов |
98 059 |
||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
98 059 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
20 000 |
||
003 |
Разработка или корректировка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов |
20 000 |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
27 198 |
||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
25 659 |
||
013 |
Капитальные расходы государственных органов |
640 |
||
020 |
Создание информационных систем |
899 |
||
15 |
Трансферты |
311 |
||
452 |
Отдел финансов |
311 |
||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
311 |
||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
5 340 |
|||
Бюджетные кредиты |
5 340 |
|||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
5 340 |
||
453 |
Отдел экономики и бюджетного планирования |
5 340 |
||
006 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов |
5 340 |
||
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
10 000 |
|||
Приобретение финансовых активов |
10 000 |
|||
13 |
Прочие |
10 000 |
||
452 |
Отдел финансов |
10 000 |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
10 000 |
||
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-767 922 |
|||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
767 922 |
|||
Поступление займов |
5 340 |
|||
16 |
Погашение займов |
5 340 |
||
452 |
Отдел финансов |
0 |
||
008 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
0 |
||
Используемые остатки бюджетных средств |
767 922 |
Приложение 2
к решению городского маслихата
от 31 января 2011 года № 39/356
ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)
Функциональная группа |
|||
Администратор бюджетных программ |
|||
Программа |
|||
Наименование |
|||
Инвестиционные проекты | |||
---|---|---|---|
04 | Образование |
||
467 |
Отдел строительства |
||
037 |
Строительство и реконструкция объектов образования |
||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
||
467 |
Отдел строительства |
||
003 |
Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда |
||
004 |
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
||
005 |
Развитие объектов коммунального хозяйства |
||
006 |
Развитие системы водоснабжения |
||
031 |
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках стратегии региональной занятости и переподготовки кадров |
||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
||
467 |
Отдел строительства |
||
009 |
Развитие теплоэнергетической системы |
||
12 | Транспорт и коммуникации |
||
458 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
||
009 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии занятости и переподготовки кадров |
||
022 |
Развитие транспортной инфраструктуры |
||
13 | Прочие |
||
452 |
Отдел финансов |
||
014 |
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |