Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 "2011 - 2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Ақтау қалалық мәслихатының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 39/356 шешімі. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2011 жылғы 18 ақпанда № 11-1-149 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы № 95-IV Бюджет кодексінің 9 және 75 баптарына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы № 148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Заңының 6 бабы 1 тармағының 1) тармақшасына және облыстық мәслихаттың 2011 жылғы 28 қаңтардағы № 30/367 «2011 - 2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың 2010 жылғы 13 желтоқсандағы № 29/331 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2011 жылғы 3 ақпандағы № 2096 болып тіркелген) сәйкес қалалық мәслихат ШЕШТІ:
      1. Қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 24 желтоқсандағы № 38/340 «2011-2013 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2010 жылғы 27 желтоқсанда № 11-1-143 болып тіркелген, 2010 жылғы 30 желтоқсандағы № 215-216 «Маңғыстау» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      2011 жылға арналған қалалық бюджет 1 қосымшаға сәйкес келесі көлемде бекітілсін:
      1) кірістер – 15 073 832 мың теңге, оның ішінде:
      салықтық түсімдер бойынша – 7 944 403 мың теңге;
      салықтық емес түсімдер бойынша – 378 088 мың теңге;
      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 421 046 мың теңге;
      трансферттер түсімі бойынша – 6 330 295 мың теңге;
      2) шығындар – 15 826 414 мың теңге;
      3) таза бюджеттік кредиттеу – 5 340 мың теңге, соның ішінде:
      бюджеттік кредиттер – 5 340 мың теңге;
      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 10 000 мың теңге, соның ішінде:
      қаржы активтерiн сатып алу – 10 000 мың теңге;
      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 767 922 мың теңге;
      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 767 922 мың теңге, соның ішінде:
      қарыздар түсімі – 5 340 мың теңге;
      қарыздарды өтеу – 5 340 мың теңге;
      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 767 922 мың теңге.
      2 тармақтың 6 абзацындағы «8,2» саны «8,4» санымен ауыстырылсын.
      3 тармақтағы:
      1) тармақшаның 2,3,4 абзацтары – алынып тасталсын;
      1) тармақшада:
      5,6,7 абзацтар жаңа редакцияда жазылсын:
      «мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушыларға 4,5 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде;
      жасына байланысты мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушыларға 1,5 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде;
      асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік
      жәрдемақы алушыларға (балалары үшін) 1,5 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде»;
      келесі мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
      «жалғызілікті зейнеткерлерге 3 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде»;
      2) тармақша – алынып тасталсын;
      3) тармақша – алынып тасталсын;
      5) тармақшаның 3 абзацы – жаңа редакцияда жазылсын:
      «Ұлы Отан соғысына қатысушылары және мүгедектеріне 100 000 теңге мөлшерінде;
      жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысының мүгедектеріне теңестірілген адамдарға 60 000 теңге мөлшерінде;
      жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан Ұлы Отан соғысына қатысушыларына теңестірілген адамдарға 50 000 теңге мөлшерінде;
      Ұлы Отан соғысына қатысушылардың қайта тұрмыс құрмаған жесірлеріне 40 000 теңге мөлшерінде;
      Тылдағы қажырлы еңбегі үшін бұрынғы КСР Одағының ордендері мен медальдарымен наградталған адамдарға және 1941 жылғы 22 маусым мен 1945 жылғы 9 мамыр аралығында 6 айдан кем емес жұмыс істегендері туралы мұрағаттық анықтамасы немесе еңбек кітапшасында жазбасы бар тыл еңбеккерлеріне 10 000 теңге мөлшерінде;
      жеңілдіктер мен кепілдіктер жөнінен соғысқа қатысушыларға теңестірілген адамдардың басқа да санаттарына, (қайтыс болған соғыс және соларға теңестірілген мүгедектердің әйелдері (күйеулері), сондай-ақ қайтыс болған, соғысқа қатысушылардың, партизандардың, астыртын күрес жүргізген адамдардың, «Ленинградты қорғағаны үшін» медалімен және «Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» белгісімен наградталған, жалпы ауруға шалдығудың еңбек ету кезінде зақым алуының нәтижесінде және басқа себептерге (құқыққа қайшы келетіндерінен басқаларына) байланысты мүгедек деп танылған азаматтардың екінші рет некеге тұрмаған әйелдері (күйеулері), 1988 - 1989 жылдардағы Чернобыль АЭС - ін жоюға қатысушылардан басқа) 10 000 теңге мөлшерінде;
      1988 - 1989 жылдардағы Чернобыль АЭС - ін жоюға қатысушыларға 20 000 теңге мөлшерінде»;
      8 абзац келесі мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      «республикалық маңызы бар дербес зейнеткерлерге 60 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде;
      облыстық маңызы бар дербес зейнеткерлерге 36 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде;
      қаланың құрметті азаматтарына 10 айлық есептік көрсеткіштер мөлшерінде»;
      10,11 абзацтар - алынып тасталсын;
      6) тармақшаның 2,3,4 абзацтары - алынып тасталсын;
      келесі мазмұндағы 3-1, 3-2, 3-3 тармақтарымен толықтырылсын:
      «3 - 1. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер келесі мөлшерде қарастырылғаны ескерілсін:
      154 499 мың теңге – мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға;
      32 776 мың теңге – негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін жарықтандыру үшін;
      34 609 мың теңге – үйде оқитын мүгедек - балаларды бағдарламалық қамсыздандырумен, құрал-жабдықпен қамтамасыз ету үшін;
      42 183 мың теңге – жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп - ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлеуге;
      437 мың теңге – эпизоотикаға қарсы шараларды өткізуге;
      373 мың теңге – ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін»;
      «3 - 2. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен дамытуға арналған, жалпы сомасы - 5 032 655 мың теңге жергілікті инвестициялық жобаларды жүзеге асыруға нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін»;
      «3 - 3. 2011 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен 2008-2010 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға 995 000 мың теңге сомасында нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін».
      6 тармақта «10 000» санын «98 059» санымен ауыстырылсын.
      7 тармақ осы шешімнің 2 қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
      2. Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                         Қ. Аманбаев

      Қалалық мәслихаттың
      хатшысы                                 Ж. Матаев

      «КЕЛІСІЛДІ»
      «Ақтау қалалық экономика және
      бюджеттік жоспарлау бөлімі»
      мемлекеттік мекемесінің бастығы
      А. Ким
      2011 жылы 31 қаңтар

2011 жылға 31 қаңтардағы № 39/356
қалалық мәслихаттың шешіміне
1 - қосымша

2011 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Iшкi сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

15 073 832
1
 

Салықтық түсiмдер

7 944 403
 

01


Табыс салығы

2 594 351

 

2

Жеке табыс салығы

2 594 351

 

03


Әлеуметтік салық

1 057 515

 

1

Әлеуметтік салық

1 057 515

 

04


Меншiкке салынатын салықтар

3 274 946

 

1

Мүлiкке салынатын салықтар

1 695 043

 

3

Жер салығы

1 045 706

 

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

534 012

 

5

Бірыңғай жер салығы

185

 

05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

539 882

 

2

Акциздер

50 160

 

3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

242 323

 

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

172 127

 

5

Құмар ойын бизнеске салық

75 272

 

07


Басқа да салықтар

2

 

1

Басқа да салықтар

2

 

08


Заңдық мәндi iс-әрекеттердi жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін   алынатын міндетті төлемдер

477 707

 

1

Мемлекеттiк баж

477 707

2
 

Салықтық емес түсімдер

378 088
 

01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

33 117

 

1

Мемлекеттiк кәсiпорындардың таза кiрiсі бөлiгiнің түсiмдері

16 117

 

5

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

17 000

 

02


Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

751

 

1

Мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткiзуiнен түсетін түсiмдер

751

 

03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

90

 

1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

90

 

04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

334 068

 

1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

334 068

 

06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

10 062

 

1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

10 062

3
 

Негізгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер

421 046
 

01


Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

89 186

 

1

Мемлекеттiк мекемелерге бекітілген мемлекеттiк мүлiктi сату

89 186

 

03


Жерді және материалдық емес активтерді сату

331 860

 

1

Жерді сату

293 106



2

Материалдық емес активтерді сату

38 754

4    

Трансферттердің түсімдері

6 330 295

02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

6 330 295



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

6 330 295

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы




2. ШЫҒЫНДАР

15 826 414
01    

Жалпы сипаттағы мемлекеттік
қызметтер

208 358

112


Қалалық мәслихаттың аппараты

25 561

 

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

24 512

 

002

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

150

 

122


Қала әкімінің аппараты

113 579

 

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

108 931

 

002

Ақпараттық жүйелер құру

3 688

 

003

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

960


123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

11 565

 

001

Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

11 265

 

022

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

300


452


Қаржы бөлімі

40 040

 

001

Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (облыстық маңызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 134

 

002

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

004

Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру

15 707

 

011

Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату

1 500

 

018

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

800


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

17 613

 

001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 074

 

002

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

640

02    

Қорғаныс

19 519

122


Қала әкімінің аппараты

19 519

 

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

19 519

03    

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару
қызметі

84 092

458


Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

84 092



021

Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

84 092

04


 

Білім беру

6 180 552

464


Білім беру бөлімі

6 104 788



001

Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 396



002

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

003

Жалпы білім беру

3 880 543

 

005

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

122 126

 

006

Балалар мен жеткіншектерге үшін қосымша білім беру

241 836

 

007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

14 199

 

009

Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

1 424 357

 

011

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу

315 000

 

012

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

640

 

015

Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

42 183

 

020

Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету

34 609


467


Құрылыс бөлімі

75 764



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

75 764

06

   

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

624 999

123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

495



003

Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету

495


451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

603 824



001

Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 830

 

002

Еңбекпен қамту бағдарламасы

102 463

 

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

17 107

 

006

Тұрғын үй көмегі

11 807

 

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

280 653

 

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

5 352

 

011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 646

 

012

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

23 407

 

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

70 049

 

016

18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар

7 858

 

017

Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

26 513

 

021

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

2 240

 

464


Білім беру бөлімі

20 680

 

008

Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысынында мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

20 680

07    

Тұрғын үй -коммуналдық
шаруашылық

6 797 824

123


Өмірзақ селосы әкімінің аппараты

24 009



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

4 887



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

10 778



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

8 344


467


Құрылыс бөлімі

5 541 965



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу

1 001 678



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу

3 103 679

 

005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

26 768

 

006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту

1 196 622

 

031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту

213 218


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 231 850

 

015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

130 717

 

016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

350 097

 

017

Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқтарды жерлеу

10 152

 

018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

740 884

08    

Мәдениет, спорт, туризм және
ақпараттық кеңістік

257 085

455


Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

211 638

 

001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

9 532

 

002

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

169 014

 

006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

31 713

 

010

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

480


456


Ішкі саясат бөлімі

26 559

 

001

Жергілікті деңгейде аппарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыруда мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 177

 

002

Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

5 000

 

003

Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру

2 120

 

004

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

005

Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

2 883

 

006

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

480


465


Дене шынықтыру және спорт бөлімі

18 888

 

001

Жергілікті деңгейде  дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 223

 

002

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

006

Аудандық (облыс маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

7 574

 

007

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 192

09

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

1 111 513
 

467


Құрылыс бөлімі

1 111 513

 

009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

1 111 513

10    

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер
қатынастары

31 020
 

453

 

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

373

   

006

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

0

   

099

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру

373


474


Ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

7 772

 

001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6 436

 

002

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

013

Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу

437


463


Жер қатынастары бөлімі

22 875

 

001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 176

 

005

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

007

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

800

11    

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

36 746

467


Құрылыс бөлімі

16 257

 

001

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

14 718

 

014

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

017

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

640

 

468


Сәулет және қала құрылысы бөлімі

20 489

 

001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 110

 

002

Ақпараттық жүйелер құру

899

 

004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

480

12    

Көлік және коммуникация

250 592

458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

250 592



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

76 061

 

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

129 531

 

009

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қала және елді-мекендер көшелерін салу және қайта құру қалалардың және елді-мекендердің көшелері өткізу

45 000

13    

Басқалар

223 803

451


Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

15 600



022

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

15 600


469


Кәсіпкерлік бөлімі

62 946



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 179



002

Ақпараттық жүйелер құру

899



003

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

47 388



004

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

480


452


Қаржы бөлімі

98 059



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

98 059


453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

20 000



003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық  негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу

20 000


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

27 198



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 659



013

Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары

640



020

Ақпараттық жүйелер құру

899

15    

Трансферттер

311

452


Қаржы бөлімі

311



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

311


   

3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

5 340



Бюджеттік кредиттер

5 340

10

Ауыл, су, орман, балық
шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

5 340

453


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5 340



006

Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

5 340




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0


   

4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

10 000



Қаржы активтерін сатып алу

10 000

13

Басқалар

10 000

452


Қаржы бөлімі

10 000



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

10 000




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0


   

5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-767 922

   

6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

767 922



Қарыздар түсімі

5 340
16

Қарыздарды өтеу

5 340

452


Қаржы бөлімі

0



008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

767 922

2011 жылға 31 қаңтардағы № 39/356
қалалық мәслихаттың шешіміне
2 - қосымша

Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған бюджеттік бағдарламаларға бөлінген, 2011 жылға арналған қалалық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі

Функционалдық топ


Бюджеттік бағдарлама әкімшілігі



Бағдарлама




Атауы

Инвестициялық жобалар
04

Білім беру


467


Құрылыс бөлімі



037

Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау

07

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық


467


Құрылыс бөлімі



003

Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу



004

Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту



006

Сумен жабдықтау жүйесін дамыту



031

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту

09

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану


467


Құрылыс бөлімі



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

12

Көлік және коммуникация


458


Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі



009

Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

13



Басқалар


452


Қаржы бөлімі



014

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 "О городском бюджете на 2011 - 2013 годы"

Решение Актауского городского маслихата от 31 января 2011 годы № 39/356. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области от 18 февраля 2011 года № 11-1-149

      В соответствии со статьями 9 и 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением областного маслихата от 28 января 2011 года № 30/367 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 13 декабря 2010 года № 29/331 «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2096 от 3 февраля 2011 года), городской маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение городского маслихата от 24 декабря 2010 года № 38/340 «О городском бюджете на 2011 - 2013 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11-1-143 от 27 декабря 2010 года, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 30 декабря 2010 года № 215 - 216) следующие изменения и дополнения:
      Утвердить городской бюджет на 2011 год, согласно приложению 1 в следующих объемах:
      1) доходы – 15 073 832 тысяч тенге, в том числе по:
      налоговым поступлениям – 7 944 403 тысяч тенге;
      неналоговым поступлениям – 378 088 тысяч тенге;
      поступлениям от продажи основного капитала – 421 046 тысяч тенге;
      поступлениям трансфертов – 6 330 295 тысяч тенге;
      2) затраты – 15 826 414 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование – 5 340 тысяч тенге, в том числе:
      бюджетные кредиты – 5 340 тысяч тенге;
      погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 10 000 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 10 000 тысяч тенге;
      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5) дефицит (профицит) бюджета – 767 922 тысяч тенге;
      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 767 922 тысяч тенге, в том числе:
      поступление займов – 5 340 тысяч тенге;
      погашение займов – 5 340 тысяч тенге;
      используемые остатки бюджетных средств – 767 922 тысяч тенге.
      В пункте 2 в 6 абзаце цифру «8,2» заменить цифрой «8,4».
      В пункте 3:
      абзацы 2,3,4 подпункта 1) – исключить;
      в подпункте 1):
      абзацы 5,6,7 изложить в новой редакции:
      «получателям государственных социальных пособий по инвалидности в размере 4,5 месячных расчетных показателей;
      получателям государственных социальных пособий по возрасту в размере 1,5 месячных расчетных показателей;
      получателям государственных социальных пособий в случае потери кормильца (на детей) в размере 1,5 месячных расчетных показателей»;
      дополнить абзацем следующего содержания:
      «одиноким пенсионерам в размере 3 - х месячных расчетных показателей»;
      подпункт 2) – исключить;
      подпункт 3) – исключить;
      абзац 3 подпункта 5) - изложить в новой редакции:
      «участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в размере 100 000 тенге;
      лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны в размере 60 000 тенге;
      лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам Великой Отечественной войны в размере 50 000 тенге;
      вдовам участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак в размере 40 000 тенге;
      лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд в тылу, и труженикам тыла, имеющим архивную справку или запись в трудовой книжке о работе не менее 6 - ти месяцев в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в размере 10 000 тенге;
      другим категориям лиц, приравненным по льготам и гарантиям к участникам войны (кроме жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда», признававшимся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступили в другой брак, участникам ликвидации Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах) в размере 10 000 тенге;
      участникам ликвидации Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годы в размере 20 000 тенге»;
      в абзац 8 дополнить абзацы следующего содержания:
      «персональным пенсионерам республиканского значения в размере 60 - ти месячных расчетных показателей;
      персональным пенсионерам областного значения в размере 36 - ти месячным расчетным показателям;
      почетным гражданам города в размере 10 - ти месячных расчетных показателей»;
      абзац 10, 11 – исключить;
      абзацы 2,3,4 подпункта 6) – исключить;
      дополнить пунктами 3 - 1, 3 - 2, 3 - 3 следующего содержания:
      «3 - 1. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
      154 499 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
      32 776 тысяч тенге – на оснащение оборудованием кабинетов химии,
      физики и биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования;
      34 609 тысяч тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей - инвалидов, обучающихся на дому;
      42 183 тысяч тенге – на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
      437 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
      373 тысяч тенге – на реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов»;
      «3 - 2. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусматриваются целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на реализацию местных инвестиционных проектов в общей сумме 5 032 655 тысяч тенге»;
      «3 - 3. Учесть, что в городском бюджете на 2011 год предусматриваются целевые трансферты на реализацию Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы в сумме 995 000 тысяч тенге».
      В пункте 6 цифру «10 000» заменить цифрой «98 059».
      Пункт 7 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.
      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.

      Председатель сессии                     К. Аманбаев

      Секретарь городского
      маслихата                               Ж. Матаев

      «СОГЛАСОВАНО»
      Начальник государственного
      учреждения «Актауский
      городской отдел экономики и
      бюджетного планирования»
      А. Ким
      31 января 2011 года

Приложение 1
к решению городского маслихата
от 31 января 2011 года № 39/356

Бюджет города Актау на 2011 год

категория

Сумма, тыс.тенге


класс



подкласс 




Наименование




1 ДОХОДЫ

15 073 832
1    

Налоговые поступления

7 944 403

01


Подоходный налог

2 594 351



2

Индивидуальный подоходный налог

2 594 351


03


Социальный налог

1 057 515



1

Социальный налог

1 057 515


04


Hалоги на собственность

3 274 946



1

Hалоги на имущество

1 695 043



3

Земельный налог

1 045 706



4

Hалог на транспортные средства

534 012



5

Единый земельный налог

185


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

539 882



2

Акцизы

50 160



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

242 323



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

172 127



5

Налог на игорный бизнес

75 272


07


Прочие налоги

2



1

Прочие налоги

2


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

477 707



1

Государственная пошлина

477 707

2    

Неналоговые поступления

378 088

01


Доходы от государственной собственности

33 117



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

16 117



5

Доходы от аренды имущества,находящегося в государственной собственности

17 000


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

751



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

751


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

90



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

90


04


Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан 

334 068



1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора

334 068


06


Прочие неналоговые поступления

10 062



1

Прочие неналоговые поступления

10 062

3    

Поступления от продажи основного капитала

421 046

01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

89 186



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

89 186


03


Продажа земли и нематериальных активов

331 860



1

Продажа земли

293 106



2

Продажа нематериальных активов

38 754

4    

Поступления трансфертов

6 330 295

02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 330 295



2

Трансферты из областного бюджета

6330295

Функциональная группа

Сумма, тыс.тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование


   

2.ЗАТРАТЫ

15 826 414
01
 

Государственные услуги общего характера

208 358

112


Аппарат маслихата города

25 561



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

24 512



002

Создание информационных систем

899



003

Капитальные расходы государственных органов

150


122


Аппарат акима города

113 579



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)

108 931



002

Создание информационных систем

3 688



003

Капитальные расходы государственных органов

960


123


Аппарат акима села Умирзак

11 565



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

11 265



022

Капитальные расходы государственных органов

300


452


Отдел финансов

40 040



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением  бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

21 134



002

Создание информационных систем

899



004

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

15 707



011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

1 500



018

Капитальные расходы государственных органов

800


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

17 613



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)

16 074



002

Создание информационных систем

899



004

Капитальные расходы государственных органов

640

02



Оборона

19 519


122


Аппарат акима города

19 519



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

19 519

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

84 092


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

84 092



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

84 092

04



Образование

6 180 552


464


Отдел образования

6 104 788



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

28 396



002

Создание информационных систем

899



003

Общеобразовательное обучение

3 880 543



005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

122 126



006

Дополнительное образование для детей

241 836



007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

14 199



009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1 424 357



011

Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

315 000



012

Капитальные расходы государственных органов

640



015

Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

42 183



020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

34 609


467


Отдел строительства

75 764



037

Строительство и реконструкция объектов образования

75 764

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

624 999


123


Аппарат акима села Умирзак

495



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

495


451


Отдел занятости и социальных программ

603 824



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения

53 830



002

Программа занятости

102 463



005

Государственная адресная социальная помощь

17 107



006

Жилищная помощь

11 807



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов

280 653



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

5 352



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 646



012

Создание информационных систем

899



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства

23 407



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

70 049



016

Государственные пособия на детей до 18 лет

7 858



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

26 513



021

Капитальные расходы государственных органов

2 240


464


Отдел образования

20 680



008

Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

20 680

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 797 824


123


Аппарат акима села Умирзак

24 009



008

Освещение улиц населенных пунктов

4 887



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

10 778



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

8 344


467


Отдел строительства

5 541 965



003

Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

1 001 678



004

Развитие, обустройство и (или) приобретение  инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 103 679



005

Развитие коммунального хозяйства

26 768



006

Развитие системы водоснабжения

1 196 622



031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов  в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

213 218


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

1 231 850



015

Освещение улиц в населенных пунктах

130 717



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

350 097



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

10 152



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

740 884

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

257 085


455


Отдел культуры и развития языков

211 638



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

9 532



002

Создание информационных систем

899



003

Поддержка культурно-досуговой работы

169 014



006

Функционирование районных (городских) библиотек

31 713



010

Капитальные расходы государственных органов

480


456


Отдел внутренней политики

26 559



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

15 177



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

5 000



003

Реализация региональных программ в сфере молодежной политики

2 120



004

Создание информационных систем

899



005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

2 883



006

Капитальные расходы государственных органов

480


465


Отдел физической культуры и спорта

18 888



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

6 223



002

Создание информационных систем

899



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

7 574



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 192

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1 111 513


467


Отдел строительства

1 111 513



009

Развитие теплоэнергетической  систему

1 111 513

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

31 020


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

373



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

0



099

Реализация мер социальной поддержки  специалистов социальной сферы  сельских населнных пунктов  за счет целевого трансферта  из республиканского бюджета

373


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии

7 772



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

6 436



002

Создание информационных систем

899



013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

437


463


Отдел земельных отношений

22 875



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

21 176



005

Создание информационных систем

899



007

Капитальные расходы государственных органов

800

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

36 746


467


Отдел строительства

16 257



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

14 718



014

Создание информационных систем

899



017

Капитальные расходы государственных органов

640


468


Отдел архитектуры и градостроительства

20 489



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне 

19 110



002

Создание информационных систем

899



004

Капитальные расходы государственных органов

480

12



Транспорт и коммуникации

250 592


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

250 592



022

Развитие транспортной инфраструктуры

76 061



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

129 531



009

Строительство и реконструкция  автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации региональной занятости переподготовки кадров

45 000

13



Прочие

223 803


451


Отдел занятости и социальных программ

15 600



022

Поддержка частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса-2020"

15 600


469


Отдел предпринимательства

62 946



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и  промышленности

14 179



002

Создание информационных систем

899



003

Поддержка предпринимательской деятельности

47 388



004

Капитальные расходы государственных органов

480


452


Отдел финансов

98 059



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

98 059


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

20 000



003

Разработка или корректировка технико-экономического  обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение экспертизы, консультативное сопровождение концессионных проектов

20 000


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

27 198



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

25 659



013

Капитальные расходы государственных органов

640



020

Создание информационных систем

899

15



Трансферты

311


452


Отдел финансов

311



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

311




3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

5 340




Бюджетные кредиты

5 340

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

5 340


453


Отдел экономики и бюджетного планирования

5 340



006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов

5 340




Погашение бюджетных кредитов

0




4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

10 000




Приобретение финансовых активов

10 000

13



Прочие

10 000


452


Отдел финансов

10 000



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

10 000




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.  ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-767 922




6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

767 922




Поступление займов

5 340

16



Погашение займов

5 340


452


Отдел финансов

0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0




Используемые остатки бюджетных средств

767 922

Приложение 2
к решению городского маслихата
от 31 января 2011 года № 39/356

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2011 ГОД С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Функциональная группа


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

Инвестиционные проекты
04
 

Образование

 

467


Отдел строительства

 

037

Строительство и реконструкция объектов образования

07
 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

467


Отдел  строительства

 

003

Строительство и (или) приобретения жилья государственного коммунального жилищного фонда

 

004

Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

 

005

Развитие объектов коммунального хозяйства

 

006

Развитие системы водоснабжения

 

031

Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках стратегии региональной занятости и переподготовки кадров

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

 

467


Отдел строительства

 

009

Развитие теплоэнергетической системы

12

Транспорт и коммуникации

 

458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

 

009

Строительство и реконструкция автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии занятости и переподготовки кадров

 

022

Развитие транспортной инфраструктуры

13    

Прочие


452


Отдел финансов



014

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц