Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы" Заңына және Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы 24 мамырдағы № 20/179 "Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 15/131 "2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3628 болып тіркелген) сәйкес, Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 30 желтоқсандағы № 16/133 "2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3519 болып тіркелген, 2018 жылғы 2 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) келесідей өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2018 - 2020 жылдарға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджеті тиісінше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 және 15 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1)кірістер – 1 371 838,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 137 890,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 3 891,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
трансферттер түсімдері – 1 230 057,3 мың теңге;
2) шығындар – 1 371 838,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру – 0 теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімдері – 0 теңге;
қарыздарды өтеу – 0 теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 теңге.";
көрсетілген шешімнің 2 тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"2. 2018 жылға арналған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдардың, ауылдық округтің бюджетіне аудандық бюджеттен 1 230 057,3 мың теңге сомасында бюджеттік субвенция бөлінсін.".
Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10 және 13 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 және 5 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. "Түпқараған аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесі осы шешімнің әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін, оның Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі мен бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз етсін.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Түпқараған аудандық мәслихатының бюджет мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына (комиссия төрағасы Озгамбаев К.) жүктелсін.
4. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы | А.Берішбаева |
Аудандық мәслихат хатшысы | А.Досанова |
"КЕЛІСІЛДІ"
"Түпқараған аудандық экономика
және қаржы бөлімі" мемлекеттік
мекемесінің басшысының міндетін
атқарушы
А.Исатаева
5 маусым 2018 жыл
Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы 5 маусымдағы № 21/182 шешіміне 1 қосымша Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 30 желтоқсандағы № 16/133 шешіміне 1 қосымша |
2018 жылға арналған Ақшұқыр ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 444 494,0 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 38 387,0 | ||||||
1 | Табыс салығы | 16 309,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 16 309,0 | ||||||
4 | Меншікке салынатын салықтар | 22 078,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 265,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 588,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 21 225,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 773,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 436,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 436,0 | ||||||
6 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 337,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 337,0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 405 334,0 | ||||||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 405 334,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 405 334,0 | ||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдар-ламалар әкімшісі | Бағдар-лама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 432 994,0 | |||||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 43 803,0 | ||||||
124 | Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты | 43 803,0 | ||||||
001 | Ақшұқыр ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 43 275,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 528,0 | ||||||
4 | Бiлiм беру | 270 740,0 | ||||||
124 | Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты | 270 740,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 239 000,0 | ||||||
005 | Ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 31 740,0 | ||||||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 200,0 | ||||||
124 | Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты | 3 200,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 3 200,0 | ||||||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 91 402,0 | ||||||
124 | Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты | 91 402,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 60 420,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 27 982,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 000,0 | ||||||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 23 849,0 | ||||||
124 | Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты | 23 849,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 23 100,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 749,0 | ||||||
12 | Көлік және коммуникация | 0,0 | ||||||
124 | Ақшұқыр ауылы әкімінің аппараты | 0,0 | ||||||
045 | Аудандық маңызы бар қалаларда,ауылдарда,кенттерде,ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу | 11 500,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы 5 маусымдағы № 21/182 шешіміне 2 қосымша Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 30 желтоқсандағы № 16/133 шешіміне 4 қосымша |
2018 жылға арналған Баутин ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 191 184,0 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 16 592,0 | ||||||
1 | Табыс салығы | 10 763,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 763,0 | ||||||
4 | Меншікке салынатын салықтар | 5 829,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 130,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 392,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5 307,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 428,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 260,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 260,0 | ||||||
6 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 168,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 168,0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 174 164,0 | ||||||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 174 164,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 174 164,0 | ||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдар-ламалар әкімшісі | Бағдар-лама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 191 184,0 | |||||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 32 119,0 | ||||||
124 | Баутин ауылы әкімінің аппараты | 32 119,0 | ||||||
001 | Баутин ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 841,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 528,0 | ||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 750,0 | ||||||
4 | Бiлiм беру | 128 102,0 | ||||||
124 | Баутин ауылы әкімінің аппараты | 128 102,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 97 102,0 | ||||||
005 | Ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 31 000,0 | ||||||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 4 041,0 | ||||||
124 | Баутин ауылы әкімінің аппараты | 4 041,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 4 041,0 | ||||||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 25 991,0 | ||||||
124 | Баутин ауылы әкімінің аппараты | 25 991,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 15 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 8 751,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 2 240,0 | ||||||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 931,0 | ||||||
124 | Баутин ауылы әкімінің аппараты | 931,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 931,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы 5 маусымдағы № 21/182 шешіміне 3 қосымша Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 30 желтоқсандағы № 16/133 шешіміне 7 қосымша |
2018 жылға арналған Таушық ауылының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 160 303,0 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 16 398,0 | ||||||
1 | Табыс салығы | 10 763,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 763,0 | ||||||
4 | Меншікке салынатын салықтар | 5 635,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 132,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 196,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 5 307,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 371,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 210,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 210,0 | ||||||
6 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 161,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 161,0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 143 534,0 | ||||||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 143 534,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 143 534,0 | ||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдар-ламалар әкімшісі | Бағдар-лама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 160 303,0 | |||||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 30 826,0 | ||||||
124 | Таушық ауылы әкімінің аппараты | 30 826,0 | ||||||
001 | Таушық ауылы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 30 298,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 528,0 | ||||||
4 | Бiлiм беру | 83 000,0 | ||||||
124 | Таушық ауылы әкімінің аппараты | 83 000,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 83 000,0 | ||||||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 082,0 | ||||||
124 | Таушық ауылы әкімінің аппараты | 1 082,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 082,0 | ||||||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 31 732,0 | ||||||
124 | Таушық ауылы әкімінің аппараты | 31 732,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 23 014,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 4 732,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 3 986,0 | ||||||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 13 663,0 | ||||||
124 | Таушық ауылы әкімінің аппараты | 13 663,0 | ||||||
006 | Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 13 663,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы 5 маусымдағы № 21/182 шешіміне 4 қосымша Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 30 желтоқсандағы № 16/133 шешіміне 10 қосымша |
2018 жылға арналған Сайын Шапағатов ауылдық округінің бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 253 332,0 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 21 900,0 | ||||||
1 | Табыс салығы | 10 763,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 10 763,0 | ||||||
4 | Меншікке салынатын салықтар | 11 137,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 132,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 392,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 10 613,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 486,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 318,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 318,0 | ||||||
6 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 168,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 168,0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 230 946,0 | ||||||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 230 946,0 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 230 946,0 | ||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдар-ламалар әкімшісі | Бағдар-лама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 253 332,0 | |||||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 26 331,0 | ||||||
124 | Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты | 26 331,0 | ||||||
001 | Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 25 803,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органнын күрделі шығыстары | 528,0 | ||||||
4 | Бiлiм беру | 116 809,0 | ||||||
124 | Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты | 116 809,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 93 408,0 | ||||||
005 | Ауылдық жерде оқушыларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 23 401,0 | ||||||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 141,0 | ||||||
124 | Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты | 1 141,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 141,0 | ||||||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 108 267,0 | ||||||
124 | Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты | 108 267,0 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 70 000,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 21 267,0 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 17 000,0 | ||||||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 784,0 | ||||||
124 | Сайын Шапағатов ауылдық округі әкімінің аппараты | 784,0 | ||||||
028 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу | 784,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |
Түпқараған аудандық мәслихатының 2018 жылғы 5 маусымдағы № 21/182 шешіміне 5 қосымша Түпқараған аудандық мәслихатының 2017 жылғы 30 желтоқсандағы № 16/133 шешіміне 13 қосымша |
2018 жылға арналған Форт-Шевченко қаласының бюджеті
Санаты | Сыныбы | Кіші сыныбы | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
1. Кірістер | 322 525,3 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 44 613,0 | ||||||
1 | Табыс салығы | 32 947,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 32 947,0 | ||||||
4 | Меншікке салынатын салықтар | 11 666,0 | ||||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 661,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 392,0 | ||||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 10 613,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 833,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 990,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 990,0 | ||||||
6 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 843,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 843,0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 276 079,3 | ||||||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 276 079,3 | ||||||
3 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен трансферттер | 276 079,3 | ||||||
Функцио-налдық топ | Бюджеттік бағдар-ламалар әкімшісі | Бағдар-лама | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
2. Шығындар | 322 525,3 | |||||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 33 162,0 | ||||||
124 | Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты | 33 162,0 | ||||||
001 | Форт-Шевченко қаласы әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 32 634,0 | ||||||
022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 528,0 | ||||||
4 | Бiлiм беру | 200 002,0 | ||||||
124 | Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты | 200 002,0 | ||||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру | 200 002,0 | ||||||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 489,0 | ||||||
124 | Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты | 1 489,0 | ||||||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 1 489,0 | ||||||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 87 872,3 | ||||||
124 | Форт-Шевченко қаласы әкімінің аппараты | 87 872,3 | ||||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 60 539,0 | ||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 23 333,3 | ||||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 4 000,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | 0,0 | |||||||
5 | Бюджеттік кредиттер | 0,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 0,0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0,0 | |||||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0,0 | |||||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | |||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | 0,0 | |||||||
6. Бюджет тапшылығын (профицитін пайдалану) қаржыландыру | 0,0 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 0,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 0,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 0,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 0,0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 0,0 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0,0 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0,0 |