В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Талаптан на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 109 844,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 434,7 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 105 410 тысяч тенге;
2) затраты – 112 319,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
бюджетные кредиты - 0;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
приобретение финансовых активов - 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 474,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 474,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 474,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 13.12.2022 № 32/10 (вводятся в действие с 01.01.2022).2. Установить объем бюджетных субвенций, передваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Талаптан на 2022 год в сумме 49 622 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Шиелийкого районного маслихата | Т. Жагыпбаров |
Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 18/13 |
Бюджет сельского округа Талаптан на 2022 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 13.12.2022 № 32/10 (вводятся в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 109 844,7 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 434,7 | |||
01 | Подоходный налог | 310 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 310 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 124,7 | |||
1 | Hалоги на имущество | 322 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 802,7 | |||
4 | Поступления трансфертов | 105 410 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
| |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 105 410 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 112 319,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 008 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 008 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 008 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 46 508 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 500 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 772,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 772,4 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 772,4 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 855,7 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 916,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 400 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 22 400 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 400 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 400 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 25 137,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 137,3 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 25 137,3 | |||
15 | Трансферты | 1,5 | |||
1 | Трансферты | 1,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,5 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 474,5 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 474,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 474,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 474,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 474,5 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 474,5 |
Приложение 2 к решению Шиелийского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 18/13 |
Бюджет сельского округа Талаптан на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 72 871 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 046 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 046 | |||
1 | Hалоги на имущество | 338 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 708 | |||
4 | Поступления трансфертов | 69 825 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 825 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 825 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 72 871 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 833 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 833 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 833 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 833 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 518 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 518 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 518 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 518 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 520 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 23 520 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 520 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 520 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Шиелийского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 18/13 |
Бюджет сельского округа Талаптан на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 75 786 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 168 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3 168 | |||
1 | Hалоги на имущество | 352 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 816 | |||
4 | Поступления трансфертов | 72 618 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72 618 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 72 618 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 75 786 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 786 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 786 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 786 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 786 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 539 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 539 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 539 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 539 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 24 460 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 24 460 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 460 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 24 460 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |