В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Мариногорского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 113 528,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 927,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 111 601,0 тысяч тенге;
2) затраты – 114 128,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 600,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 01.06.2022 № 18-4/8 (вводится в действие с 01.01.2022).2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь районного маслихата | Т. Сарманов |
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 29 декабря 2021 года № 13-9 |
Бюджет Мариногорского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Кокпектинского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 01.06.2022 № 18-4/8 (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование |
Сумма | |||
І. ДОХОДЫ | 113 528,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 927,0 | ||
1 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
4 | Hалоги на собственность | 1 506,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 114,0 | ||
3 | Земельный налог | 10,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 382,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 421,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 421,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 111 601,0 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 111 601,0 | ||
3 | Трансферты из районного бюджета | 111 601,0 | ||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование |
Сумма | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 114 128,3 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 58 998,3 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 998,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 998,3 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 998,3 | |||
22 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 595,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 595,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 595,0 | |||
8 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 846,0 | |||
9 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 214,0 | |||
10 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||
11 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 535,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 40 535,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 40 535,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 535,0 | |||
13 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 40 535,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
40 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 600,3 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 600,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 600,3 |
Приложение 2 к решению Кокпектинского районного маслихата от 29 декабря 2021 года № 13-9 |
Бюджет Мариногорского сельского округа на 2023 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
І. ДОХОДЫ | 33 142,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 057,0 | ||
1 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
4 | Hалоги на собственность | 1 636,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 114,0 | ||
3 | Земельный налог | 10,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 495,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 17,0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 421,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 421,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 31 085,0 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 085,0 | ||
3 | Трансферты из районного бюджета | 31 085,0 | ||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 33 142,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 31 462,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 462,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 462,0 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 462,0 | |||
22 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 140,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 140,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 140,0 | |||
8 | Освещение улиц населенных пунктов | 360,0 | |||
9 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 220,0 | |||
10 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||
11 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 560,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 540,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 540,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 540,0 | |||
13 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 540,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
40 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Кокпектинского районного маслихата от 29 декабря 2021 года № 13-9 |
Бюджет Мариногорского сельского округа на 2024 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
І. ДОХОДЫ | 34 795,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 175,0 | ||
1 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
4 | Hалоги на собственность | 1 754,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 114,0 | ||
3 | Земельный налог | 10,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 610,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 20,0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 421,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 421,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 32 620,0 | ||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 620,0 | ||
3 | Трансферты из районного бюджета | 32 620,0 | ||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 34 795,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 33 035,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 035,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 035,0 | |||
1 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 035,0 | |||
22 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 200,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200,0 | |||
8 | Освещение улиц населенных пунктов | 370,0 | |||
9 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 250,0 | |||
10 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||
11 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 580,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 560,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 560,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 560,0 | |||
13 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 560,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
40 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |