Маслихат района Ақсуат области Абай РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Ақсуат области Абай "О бюджете Киндиктинского сельского округа района Ақсуат на 2022 - 2024 годы" от 9 ноября 2022 года № 10/4-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 174447) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Киндиктинского сельского округа района Ақсуат на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 699,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 890,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 27 809,0 тысяч тенге;
2) затраты – 34 189,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -490,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 490,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 490,6 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь маслихата района Ақсуат | К. Ильясов |
Приложение к решению маслихата района Ақсуат от 12 декабря 2022 года № 12/4-VII |
|
Приложение 1 к решению маслихата района Ақсуат от 9 ноября 2022 года № 10/4-VII |
Бюджет Киндиктинского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 33 699,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 890,0 | ||
01 | Подоходный налог | 2 341,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 341,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 1 155,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 100,0 | ||
3 | Земельный налог | 27,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 028,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 394,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 394,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 27 809,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 809,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27 809,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 34 189,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 949,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 949,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 949,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 949,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 138,6 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 138,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 138,6 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 988,6 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 150,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 100,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 100,0 | |||
15 | Трансферты | 2,0 | |||
1 | Трансферты | 2,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -490,6 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 490,6 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 490,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 490,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 490,6 |