Сноска. Утратило силу решением Урджарского районного маслихата области Абай от 22.12.2022 № 22-366/VII (вводится в действие с 01.01.2023).
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 12-186/VII "О бюджете Кабанбайского сельского округа Урджарского района на 2022-2024 годы" следующее изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа Урджарского района на 2022-2024 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 66 742,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 17 272,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 49 470,0 тысяч тенге;
2) затраты – 68 292,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета– -1 550,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -1 550,4 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 550,4 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.".
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Урджарского районного маслихата | К. Карашев |
Приложение к решению Урджарского районного маслихата от 26 октября 2022 года №19-317/VII |
|
Приложение 1 к решению Урджарского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 12-186/VII |
Бюджет Кабанбайского сельского округа Урджарского района на 2022 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I. Доходы | 66 742,1 | |||||
1 | Налоговые поступления | 17 272,1 | ||||
01 | Подоходный налог | 3 608,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 608,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 13 581,7 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 2 330,6 | ||||
3 | Земельный налог | 841,8 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 408,3 | ||||
5 | Единый земельный налог | 1,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 82,4 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 82,4 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 49 470,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 470,0 | ||||
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II.Затраты | 68 292,5 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 43 644,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 644,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 644,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 644,1 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 230,0 | |||
2 | Социальная помощь | 5 819,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 819,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 819,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 411,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 411,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 411,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 668,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 668,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 668,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 268,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 400,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 50,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 50,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 50,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 1 700,4 | |||
1 | Трансферты | 1 700,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 700,4 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 700,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.Дефицит ( профицит) бюджета | -1 550,4 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 550,4 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1550,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1550,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1550,4 |