В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Талаптан на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 203 871,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 389 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 173 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 195 309,1 тысяч тенге;
2) затраты – 206 234,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
бюджетные кредиты - 0;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
приобретение финансовых активов - 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета - -2363,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2363,2 тысяч тенге;
поступление займов - 0;
погашение займов - 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2363,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 14.12.2023 № 9/4 (вводятся в действие с 01.01.2023).2. Установить объемы бюжетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Талаптан на 2023 год в сумме 79 728 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Секретарь Шиелийского районного маслихата | Т. Жагыпбаров |
Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2022 года № 34/19 |
Бюджет сельского округа Талаптан на 2023 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 14.12.2023 № 9/4 (вводятся в действие с 01.01.2023).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 203 871,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 389 | |||
01 | Подоходный налог | 2 256 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 256 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 133 | |||
1 | Hалоги на имущество | 435 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 698 | |||
2 | Неналоговые поступления | 173 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 173 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 173 | |||
4 | Поступления трансфертов | 195 309,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 195 309,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 195 309,1 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 206 234,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 758,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 758,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 758,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 205 | |||
022 | Капитальные затраты государственного органа | 553,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 761,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 761,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 761,3 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 043 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 718,3 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 26 254 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 26 254 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 254 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 26 254 | |||
12 | Транспорта и коммуникаций | 115 027,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 115 027,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 027,2 | |||
012 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 204,9 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл ел бесігі" | 108 822,3 | |||
15 | Трансферты | 432,9 | |||
1 | Трансферты | 432,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 432,9 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 432,9 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 363,2 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 363,2 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 363,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 363,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 363,2 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 363,2 |
Приложение 2 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2022 года № 34/19 |
Бюджет сельского округа Талаптан на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 83 714 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 702 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 702 | |||
1 | Hалоги на имущество | 362 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 339 | |||
4 | Поступления трансфертов | 79 012 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 79 012 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 79 012 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 83 714 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 920 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 920 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 920 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 920 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 227 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 227 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 227 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 807 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 420 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 27 567 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 27 567 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 567 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 27 567 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2022 года № 34/19 |
Бюджет сельского округа Талаптан на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 87 900 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 937 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 937 | |||
1 | Hалоги на имущество | 380 | |||
3 | Земельный налог | 0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 557 | |||
4 | Поступления трансфертов | 82 963 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 963 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 963 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 87 900 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 666 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 666 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 666 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 666 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 288 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 288 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 288 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 847 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 441 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 946 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 28 946 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 946 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 28 946 | |||
15 | Трансферты | 0 | |||
1 | Трансферты | 0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |