Сноска. Утратило силу решением Абайского районного маслихата области Абай от 30.12.2022 № 31/2-VII (вводится в действие с 01.01.2023).
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пункта 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Карауылского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 224 503,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 51 725,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 172 778,0 тысяч тенге;
2) затраты – 227 445,0 тысяч тенге,
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 942,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 942,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 942,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Абайского районного маслихата области Абай от 23.12.2022 № 30/10-VII (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть в бюджет Карауылского сельского округа на 2022 год объем субвенции, передаваемой из районного бюджета в сумме - 135 466,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь маслихата | Е. Лдибаев |
Приложение 1 к решению Абайского районного маслихата от 6 января 2022 года № 18/2-VII |
Бюджет Карауылского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Абайского районного маслихата области Абай от 23.12.2022 № 30/10-VII (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. ДОХОДЫ | 224 503,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 51 725,0 | |||
01 | Подоходный налог | 41 330,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 41 330,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 41 330,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 10 395,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 600,0 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 600,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 9 795,0 | |||
01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 395,0 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 9 400,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 172 778,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 172 778,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 172 778,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 37 312,0 | |||
03 | Субвенции из районного (города областного значения) бюджета | 135 466,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 227 445,0 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 102 734,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 102 734,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 734,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 734,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 120 025,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 120 025,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 120 025,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 204,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 99 821,0 | ||||
13 | Прочие | 4 686,0 | ||||
9 | Прочие | 4 686,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 686,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 4 685,0 | ||||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1,0 | ||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -2 942,0 | |||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 2942,0 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 942,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 942,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 942,0 |
Приложение 2 к решению Абайского районного маслихата от 6 января 2022 года № 18/2-VII |
Бюджет Карауылского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. ДОХОДЫ | 155 206,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 13 596,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 296,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 296,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 3 296,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 10 300,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 618,0 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 618,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 9 682,0 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 9 682,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 141 610,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 141 610,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 141 610,0 | |||
03 | Субвенции из районного (города областного значения) бюджета | 92 911,0 | |||
05 | Субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 48 699,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 155 206,0 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 81 298,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 81 298,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 298,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 298,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 69 223,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 69 223,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 223,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20 355,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 48 868,0 | ||||
13 | Прочие | 4 685,0 | ||||
9 | Прочие | 4 685,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 685,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 4 685,0 | ||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Абайского районного маслихата от 6 января 2022 года № 18/2-VII |
Бюджет Карауылского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. ДОХОДЫ | 160 277,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14 277,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 461,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 461,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 3 461,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 10 816,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 649,0 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 649,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 10 167,0 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 10 167,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 146 000,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 146 000,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 146 000,0 | |||
03 | Субвенции из районного (города областного значения) бюджета | 97 301,0 | |||
05 | Субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 48 699,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 160 277,0 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 81 946,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 81 946,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 946,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 946,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 73 646,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 73 646,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 646,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 21 358,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 52 288,0 | ||||
13 | Прочие | 4 685,0 | ||||
9 | Прочие | 4 685,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 685,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 4 685,0 | ||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |