Сноска. Утратило силу решением Абайского районного маслихата области Абай от 30.12.2022 № 31/3-VII (вводится в действие с 01.01.2023).
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пункта 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кенгирбай бийского сельского округа на "2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 38 185,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 453,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0 тенге;
поступления трансфертов – 36 732,2 тысяч тенге;
2) затраты – 38 455,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -270,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 270,0 тенге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 270,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Абайского районного маслихата области Абай от 21.11.2022 № 29/10-VII (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть в бюджет Кенгирбай бийского сельского округа на 2022 год объем субвенции, передаваемой из районного бюджета в сумме 31 528,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года
Секретарь маслихата | Е. Лдибаев |
Приложение 1 к решению Абайского районного маслихата от 6 января 2022 года № 18/3-VII |
Бюджет Кенгирбай бийского сельского округа на 2022 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Абайского районного маслихата области Абай от 21.11.2022 № 29/10-VII (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. ДОХОДЫ | 38 185,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 453,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 453,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 49,0 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 49,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 404,0 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 404,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 36 732,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 732,2 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36 732,2 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 5 204,2 | |||
03 | Субвенции из районного (города областного значения) бюджета | 31528,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 38 455,2 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 33 312,2 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 312,2 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 312,2 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 912,2 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 205,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 205,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 205,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 500,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 705,0 | ||||
13 | Прочие | 938,0 | ||||
9 | Прочие | 938,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 938,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 938,0 | ||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -270,0 | |||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 270,0 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 270,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 270,0 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 270,0 |
Приложение 2 к решению Абайского районного маслихата от 6 января 2022 года № 18/3-VII |
Бюджет Кенгирбай бийского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. ДОХОДЫ | 33 533,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 497,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 497,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 51,0 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 51,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 446,0 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 446,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 32 036,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 036,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 036,0 | |||
03 | Субвенции из районного (города областного значения) бюджета | 10765,0 | |||
05 | Субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 21271,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 33 533,0 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 29 020,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 020,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 020,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 020,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 575,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 575,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 575,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 500,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 075,0 | ||||
13 | Прочие | 938,0 | ||||
9 | Прочие | 938,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 938,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 938,0 | ||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Абайского районного маслихата от 6 января 2022 года № 18/3-VII |
Бюджет Кенгирбай бийского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. ДОХОДЫ | 33 989,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1 571,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 571,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 53,0 | |||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 53,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1 518,0 | |||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 518,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||
10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 32 418,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 418,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 418,0 | |||
03 | Субвенции из районного (города областного значения) бюджета | 11147,0 | |||
05 | Субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 21271,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.ЗАТРАТЫ | 33 989,0 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 29 405,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 405,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 405,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 405,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 646,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 646,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 646,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 500,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 146,0 | ||||
13 | Прочие | 938,0 | ||||
9 | Прочие | 938,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 938,0 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 938,0 | ||||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0 | |||||
Поступление займов | 0 | |||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0 |