В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа Курчумского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 48462,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 1482,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 42980,0 тысяч тенге;
2) затраты - 49169,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 707,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 707,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 707,7 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 707,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Курчумского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 20.11.2023 № 10/4-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть в бюджете Акбулакского сельского округа объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в бюджет Акбулакского сельского округа на 2023 год в сумме - 27312,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Курчумского районного маслихата | М. Калелов |
Приложение 1 к решению Курчумского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 30/3-VII |
Бюджет Акбулакского сельского округа Курчумского района на 2023 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Курчумского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 20.11.2023 № 10/4-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. ДОХОДЫ | 48462,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1482,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1482,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 10,0 | ||
3 | Земельный налог | 5,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1467,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 0,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1467,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 46980,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46980,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 46980,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 19668,0 | |||
Субвенции | 27312,0 |
2023 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 49169,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28980,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28980,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28980,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28980,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19926,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19926,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19926,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3481,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 492,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 953,7 | |||
014 | Капитальные расходы государственного учреждения | 15000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 263,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 263,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 263,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 263,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -707,7 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 707,7 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 707,7 | ||||
Остатки бюджетных средств | 707,7 |
Приложение 2 к решению Курчумского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 30/3-VII |
Бюджет Акбулакского сельского округа Курчумского района на 2024 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 30495,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1515,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1515,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 10,0 | ||
3 | Земельный налог | 5,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1500,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 0,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1500,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 28980,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28980,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28980,0 | ||
Цеелевые текушщие трансферты | 0,0 | |||
Субвенции | 28980,0 |
2024 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 30495,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28980,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28980,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28980,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28980,0 | |||
022 | Капитальные расходы | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1252,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1252,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1252,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 514,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 492,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 246,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 263,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 263,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 263,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 263,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Курчумского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 30/3-VII |
Бюджет Акбулакского сельского округа Курчумского района на 2025 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 31130,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1570,0 | ||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1570,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 10,0 | ||
3 | Земельный налог | 5,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1555,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 0,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1555,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29560,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29560,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29560,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 0,0 | |||
Субвенции | 29560,0 |
2025 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 31130,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29560,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29560,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29560,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29560,0 | |||
022 | Капитальные расходы | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1307,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1307,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1307,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 514,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 492,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 301,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 263,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 263,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 263,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 263,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |