Сноска. Вводится в действие с 01.01.2024 в соответствии с пунктом 11 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Илийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Боралдай 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 1 656 020 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 631 102 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 24 918 тысячи тенге;
2) затраты 1 738 891 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 82 871 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 82 871 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 82 871 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).2. Утвердить бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 1 126 395 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 095 959 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 30 436 тысяч тенге;
2) затраты 1 208 703 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 82 308 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита(использование профицита) бюджета 82 308 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 82 308 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 2 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).3. Утвердить бюджет Байсеркенского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 2 044 473 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 2 012 933 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 31 540 тысяча тенге;
2) затраты 2 104 597 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 60 124 тысяча тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 60 124 тысяча тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 60 124 тысяча тенге.
Сноска. Пункт 3 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).4. Утвердить бюджет Жетыгенского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 22 251 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 22 251 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 0 тенге;
2) затраты 60 925 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 38 674 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 38 674 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 38 674 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 4 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 30.05.2024 № 26-92 (вводится в действие с момента подписания).5. Утвердить бюджет КазЦИКовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 486 733 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 473 216 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 13 517 тысяч тенге;
2) затраты 542 944 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 56 211 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 56 211 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 56 211 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 5 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).6. Утвердить бюджет Караойского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 249 431 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 237 177 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 12 254 тысячи тенге;
2) затраты 292 778 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 43 347 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 43 347 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 43 347 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 6 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).7. Утвердить бюджет Куртинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 71 312 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 26 856 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 44 456 тысяча тенге;
2) затраты 74 456 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 144 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 144 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 144 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).8. Утвердить бюджет Междуреченского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 306 350 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 293 994 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 12 356 тысяча тенге.
2) затраты 354 962 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 48 612 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 48 612 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 48 612 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 8 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).9. Утвердить бюджет Чапаевского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 223 588 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 167 938 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 55 650 тысячи тенге;
2) затраты 264 523 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 40 935 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 40 935 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 40 935 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 9 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).10. Утвердить бюджет Энергетического сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 1 560 596 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 531 820 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 28 776 тысячи тенге;
2) затраты 1 655 953 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 95 357 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 95 357 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 95 357 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 10 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Илийского районного маслихата | Р. Абилова |
Приложение 1 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Сноска. Приложение 1 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).
Бюджет поселка Боралдай на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 1 656 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 631 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 378 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 378 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 249 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 5 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 236 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 1 738 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 81 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 81 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 80 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 75 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 75 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 37 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 547 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 325 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 325 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 325 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 222 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 82 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 82 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 82 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 82 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 82 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 2 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет поселка Боралдай на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 561 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 536 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 254 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 254 848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 278 549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 8 025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 5 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 264 639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 24 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 561 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 88 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 88 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 87 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 96 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 96 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 39 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 34 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 2 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 24 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 24 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 24 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 346 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 346 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 346 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 346 883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 3 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет поселка Боралдай на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 600 946 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 574 284 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 272 688 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 272 688 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 298 047 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 8 587 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 6 297 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 283 164 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 549 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 549 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 26 662 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 662 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 26 662 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 600 946 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 97 219 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 97 219 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 97 219 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 96 119 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 103 041 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 103 041 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 041 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 42 361 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 24 043 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 36 637 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 290 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 2 290 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 290 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 290 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 435 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 435 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 435 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 435 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 26 662 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 26 662 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 662 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 26 662 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 368 299 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 368 299 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 368 299 | ||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 368 299 | ||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 4 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Сноска. Приложение 4 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).
Бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
І. Доходы | 1 126 395 | |||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 095 959 | ||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 826 130 | ||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 826 130 | ||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 266 249 | ||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 11 500 | ||||||||||||||
3 | Земельный налог | 8 000 | ||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 246 749 | ||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 580 | ||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 580 | ||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 30 436 | ||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 436 | ||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 436 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 1 208 703 | |||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 82 230 | ||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 82 230 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 230 | ||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 81 530 | ||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 70 839 | ||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 70 839 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 839 | ||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 000 | ||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 000 | ||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 15 000 | ||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 839 | ||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 000 | ||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 2 000 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | ||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 000 | ||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 30 890 | ||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 30 890 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 890 | ||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 30 890 | ||||||||||||||
13 | Прочие | 30 436 | ||||||||||||||
9 | Прочие | 30 436 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 436 | ||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 30 436 | ||||||||||||||
15 | Трансферты | 992 308 | ||||||||||||||
1 | Трансферты | 210 000 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 210 000 | ||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 210 000 | ||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 782 308 | ||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 82 308 | |||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 82 308 | |||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 82 308 | ||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 82 308 | ||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 82 308 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 5 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 440 171 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 409 735 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 151 009 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 151 009 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 254 895 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 12 305 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 8 560 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 234 030 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 831 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 831 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 30 436 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 436 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 436 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 440 171 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 83 747 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 83 747 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 747 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 82 947 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 78 859 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 78 859 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 859 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 980 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 19 260 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 44 619 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 140 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 2 140 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 140 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 140 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 050 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 16 050 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 050 | ||||||||||||||||||||
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 16 050 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 30 436 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 30 436 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 436 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 30 436 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 228 939 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 228 939 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 228 939 | ||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 228 939 | ||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 6 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 470 983 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 438 417 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 161 580 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 161 580 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 272 738 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 13 166 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 9 159 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 250 413 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 099 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 099 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 32 567 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 32 567 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 32 567 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 470 983 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 92 341 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 92 341 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 92 341 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 91 241 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 84 379 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 84 379 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 379 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 16 029 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20 608 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 47 742 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 290 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 2 290 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 290 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 290 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 174 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 17 174 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 174 | ||||||||||||||||||||
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 17 174 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 32 567 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 32 567 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 567 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 32 567 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 242 233 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 242 233 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 242 233 | ||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 242 233 | ||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 7 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Сноска. Приложение 7 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).
Бюджет Байсеркенского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
І. Доходы | 2 044 473 | |||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 012 933 | ||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 691 506 | ||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 691 506 | ||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 312 577 | ||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 13 500 | ||||||||||||||
3 | Земельный налог | 9 500 | ||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 289 577 | ||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 850 | ||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 850 | ||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 31 540 | ||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 540 | ||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 540 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 2 104 597 | |||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 83 502 | ||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 83 502 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 502 | ||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 82 802 | ||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 93 431 | ||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 20 000 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | ||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 20 000 | ||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 73 431 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 431 | ||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 29 600 | ||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 510 | ||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 321 | ||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000 | ||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 000 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | ||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 000 | ||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 000 | ||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 20 000 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | ||||||||||||||
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20 000 | ||||||||||||||
13 | Прочие | 31 540 | ||||||||||||||
9 | Прочие | 31 540 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 540 | ||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 31 540 | ||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 875 124 | ||||||||||||||
1 | Трансферты | 315 000 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 315 000 | ||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 315 000 | ||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 560 124 | ||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 60 124 | |||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 60 124 | |||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 60 124 | ||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 60 124 | ||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 60 124 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 8 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Байсеркенского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 575 530 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 543 990 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 257 341 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 257 341 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 277 179 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 14 445 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 10 165 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 252 569 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9 470 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 470 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 31 540 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 540 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 540 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 575 530 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 89 004 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 89 004 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 004 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 88 204 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 95 123 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 95 123 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 95 123 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 31 672 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 840 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 50 611 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 070 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 070 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 070 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 070 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 21 400 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 21 400 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 400 | ||||||||||||||||||||
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 21 400 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 31 540 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 31 540 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 540 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 31 540 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 337 393 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 337 393 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 337 393 | ||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 337 393 | ||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 9 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Байсеркенского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||
І. Доходы | 615 817 | |||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 582 069 | ||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 275 355 | ||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 275 355 | ||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 296 582 | ||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 15 456 | ||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 10 877 | ||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 270 249 | ||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 10 132 | ||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10 132 | ||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 33 748 | ||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33 748 | ||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 33 748 | ||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 615 817 | |||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 98 124 | ||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 98 124 | ||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98 124 | ||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 97 024 | ||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | ||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 101 782 | ||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 101 782 | ||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 782 | ||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 33 889 | ||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 739 | ||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 54 154 | ||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 145 | ||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 145 | ||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 145 | ||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 145 | ||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 22 898 | ||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 22 898 | ||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 898 | ||||||||||||||||
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 22 898 | ||||||||||||||||
13 | Прочие | 33 748 | ||||||||||||||||
9 | Прочие | 33 748 | ||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 748 | ||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 33 748 | ||||||||||||||||
15 | Трансферты | 358 121 | ||||||||||||||||
1 | Трансферты | 358 121 | ||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 358 121 | ||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 358 121 | ||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 10 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Сноска. Приложение 10 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).
Бюджет Жетыгенского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 486 733 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 473 216 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 322 624 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 322 624 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 148 592 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 4 300 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 340 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 141 952 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 13 517 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 517 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13 517 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 542 244 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 823 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 823 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 823 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 60 823 | ||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 48 193 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 48 193 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 193 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 19 200 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 500 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 493 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 13 517 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 13 517 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 517 | ||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 13 517 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 416 211 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 416 211 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 416 211 | ||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 40 000 | ||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 376 211 | ||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 55 511 | |||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 55 511 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 56 211 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 56 211 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 56 211 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 11 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Жетыгенского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||
І. Доходы | 155 048 | |||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 138 186 | ||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 50 561 | ||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 50 561 | ||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 87 519 | ||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 6 955 | ||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 798 | ||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 77 765 | ||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 107 | ||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 107 | ||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 16 862 | ||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 862 | ||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 16 862 | ||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 155 048 | |||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 85 409 | ||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 85 409 | ||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 409 | ||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 84 609 | ||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 42 077 | ||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 42 077 | ||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 077 | ||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 445 | ||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 490 | ||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 142 | ||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 535 | ||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 535 | ||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 535 | ||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 535 | ||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 165 | ||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 10 165 | ||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 165 | ||||||||||||||||
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 165 | ||||||||||||||||
13 | Прочие | 16 862 | ||||||||||||||||
9 | Прочие | 16 862 | ||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 862 | ||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 16 862 | ||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 12 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Жетыгенского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 165 902 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 147 859 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 54 100 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 54 100 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 93 645 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 7 442 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 994 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 83 209 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 114 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 114 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 18 042 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 042 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 18 042 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 165 902 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 94 170 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 94 170 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 170 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 93 070 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 42 240 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 42 240 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 240 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 15 456 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 014 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18 770 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 572 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 572 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 572 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 572 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 877 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 10 877 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 877 | ||||||||||||||||||||
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 877 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 18 042 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 18 042 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 042 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 18 042 | ||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 13 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Сноска. Приложение 13 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).
Бюджет КазЦиковского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 249 431 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 237 177 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 168 361 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 168 361 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 68 701 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 5 500 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 350 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 61 851 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 115 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 115 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 12 254 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 254 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12 254 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 292 778 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 477 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 477 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 477 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 58 777 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 47 700 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 47 700 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 700 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 16 600 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 000 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 100 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 9 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 500 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 12 254 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 12 254 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 254 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 12 254 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 163 347 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 163 347 | ||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 43 347 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 43 347 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 43 347 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 43 347 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 43 347 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 14 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет КазЦиковского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 183 779 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 170 262 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 63 271 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 63 271 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 104 850 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 4 601 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 504 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 97 746 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 140 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 140 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 13 517 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 517 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13 517 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 183 779 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 81 431 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 81 431 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 431 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 80 631 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 57 887 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 57 887 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 887 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 20 544 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 955 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 30 388 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 535 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 535 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 535 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 535 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 210 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 210 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 210 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 210 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 13 517 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 13 517 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 517 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 13 517 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 27 199 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 27 199 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 199 | ||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 27 199 | ||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 15 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет КазЦиковского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 196 643 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 182 180 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 67 700 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 67 700 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 112 190 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 4 923 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 679 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 104 588 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 290 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 290 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 14 463 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 463 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14 463 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 196 643 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 89 794 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 89 794 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 794 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 88 694 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 61 939 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 61 939 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 939 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 21 982 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 442 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 515 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 572 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 572 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 572 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 572 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 435 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 435 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 435 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 435 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 14 463 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 14 463 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 463 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 14 463 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 26 440 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 26 440 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 440 | ||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 26 440 | ||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 16 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Сноска. Приложение 16 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).
Бюджет Караойского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
І. Доходы | 71 312 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 26 856 | ||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 500 | ||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 500 | ||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 22 356 | ||||||||||||
1 | Налог на имущество | 1 000 | ||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 21 356 | ||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 44 456 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44 456 | ||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44 456 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
ІІ. Затраты | 74 456 | |||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 998 | ||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 998 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 998 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 298 | ||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 17 500 | ||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 500 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 500 | ||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11 500 | ||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 000 | ||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 000 | ||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500 | ||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 500 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | ||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500 | ||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | ||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500 | ||||||||||||
13 | Прочие | 3 958 | ||||||||||||
9 | Прочие | 3 958 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 958 | ||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 958 | ||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 3 144 | |||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 144 | |||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 144 | ||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 144 | ||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 144 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 17 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Караойского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 159 033 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 146 779 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 67 796 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 67 796 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 78 860 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 5 885 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 445 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 71 531 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 123 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 123 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 12 254 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 254 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12 254 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 159 033 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 523 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 523 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 523 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 56 723 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 78 556 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 78 556 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 556 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 17 762 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 560 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 52 234 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 535 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 535 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 535 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 535 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 165 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 10 165 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 165 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 165 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 12 254 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 12 254 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 254 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 12 254 | ||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 18 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Караойского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 170 166 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 157 054 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 72 542 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 72 542 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 84 380 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 6 297 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 546 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 76 538 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 132 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 132 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 13 112 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 112 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13 112 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 170 166 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 63 495 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 63 495 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 495 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 62 395 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 82 110 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 82 110 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 110 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 19 005 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 159 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 53 945 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 572 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 572 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 572 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 572 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 877 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 10 877 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 877 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 877 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 13 112 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 13 112 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 112 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 13 112 | ||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 19 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Сноска. Приложение 19 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).
Бюджет Куртинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 306 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 293 994 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 209 297 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 209 297 | ||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 84 207 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 3 595 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 77 612 | ||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 12 356 | ||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 356 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12 356 | ||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 354 962 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 65 559 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65 559 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 559 | ||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 64 859 | ||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 42 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 42 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 12 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 16 700 | ||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 11 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 12 356 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 12 356 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 356 | ||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 12 356 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 222 147 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 222 147 | ||||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 48 612 | |||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 48 612 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 48 612 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 48 612 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 48 612 | ||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 20 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Куртинского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
І. Доходы | 85 298 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 32 100 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 815 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 815 | |||||||||||
04 | Налоги на собственность | 27 285 | |||||||||||
1 | Налог на имущество | 1 070 | |||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 26 215 | |||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 53 198 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 53 198 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 53 198 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
ІІ. Затраты | 85 298 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 047 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 047 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 047 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 50 247 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | |||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 27 083 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27 083 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 083 | |||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 12 305 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 280 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 498 | |||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 535 | |||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 535 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 535 | |||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 535 | |||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 675 | |||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 675 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 675 | |||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 675 | |||||||||||
13 | Прочие | 3 958 | |||||||||||
9 | Прочие | 3 958 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 958 | |||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 958 | |||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 21 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Куртинского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
І. Доходы | 90 776 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 34 347 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 152 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 152 | |||||||||||
04 | Налоги на собственность | 29 195 | |||||||||||
1 | Налог на имущество | 1 145 | |||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 27 878 | |||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 56 429 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 429 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 429 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
ІІ. Затраты | 90 776 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 371 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 371 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 371 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 55 271 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | |||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 26 735 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 26 735 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 735 | |||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 13 166 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 580 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 989 | |||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 572 | |||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 572 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 572 | |||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 572 | |||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 862 | |||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 862 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 862 | |||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 862 | |||||||||||
13 | Прочие | 4 235 | |||||||||||
9 | Прочие | 4 235 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 235 | |||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 4 235 | |||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 22 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Сноска. Приложение 22 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).
Бюджет Междуреченского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 223 588 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 167 938 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 116 348 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 116 348 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 51 035 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 1 500 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 655 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 48 880 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 555 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 555 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 55 650 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 55 650 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 55 650 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 264 523 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 368 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 368 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 368 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 57 668 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 52 779 | ||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 21 204 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 204 | ||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 21 204 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 575 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 575 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 15 190 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 500 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 885 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 17 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 17 500 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 7 441 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 7 441 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 441 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 7 441 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 127 935 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 127 935 | ||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 40 935 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 40 935 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 40 935 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 40 935 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 40 935 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 23 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Междуреченского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 146 276 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 133 920 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 51 804 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 51 804 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 81 592 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 3 210 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 3 847 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 74 535 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 524 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 524 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 12 356 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 356 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12 356 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 146 276 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 190 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 190 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 190 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 65 390 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 54 355 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 54 355 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 355 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 13 696 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 025 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 634 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 070 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 070 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 070 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 070 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 305 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 12 305 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 305 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 12 305 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 12 356 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 12 356 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 356 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 12 356 | ||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 24 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Междуреченского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 156 515 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 143 295 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 55 430 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 55 430 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 87 303 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 3 435 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 4 116 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 79 753 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 561 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 561 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 13 221 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 221 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13 221 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 156 515 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 73 029 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 73 029 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 029 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 71 929 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 55 954 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 55 954 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 954 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 655 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 587 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 712 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 145 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 145 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 145 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 145 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 13 166 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 13 166 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 166 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 13 166 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 13 221 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 13 221 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 221 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 13 221 | ||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 25 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Сноска. Приложение 25 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).
Бюджет Чапаевского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 1 560 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 531 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 182 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 182 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 314 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 11 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 4 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 297 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 35 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 1 655 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 124 036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 124 036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 124 036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 123 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно – коммунальное хозяйство | 211 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 13 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 13 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 198 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 198 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 57 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 123 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 268 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 310 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 310 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 310 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 958 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 95 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 95 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 95 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 95 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 95 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 26 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Чапаевского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 150 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 99 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 31 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 31 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 67 041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 1 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 64 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 51 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 51 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 51 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 150 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 60 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 62 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 62 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 16 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 40 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 18 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 18 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 7 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 7 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 7 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 27 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Чапаевского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 160 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 105 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 33 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 71 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 1 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 69 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 54 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 54 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 54 559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 160 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 67 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 67 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 66 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 64 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 64 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 17 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 40 912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 20 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 7 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 7 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 7 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 28 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Сноска. Приложение 28 в редакции решениями Илийского районного маслихата Алматинской области от 23.07.2024 № 29-98 (вводится в действие с момента подписания).
Бюджет Энергетического сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 1 560 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 531 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 182 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 182 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 314 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 11 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 4 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 297 806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 35 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 1 655 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 124 036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 124 036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 124 036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 123 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно – коммунальное хозяйство | 211 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 13 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 13 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 198 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 198 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 57 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 123 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 268 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 310 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 310 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 310 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 958 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 95 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 95 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 95 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 95 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 95 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 29 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Энергетического сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 654 872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 626 096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 283 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 283 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 304 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 12 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 5 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 287 033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 37 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 37 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 28 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 654 872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 122 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 122 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 122 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 121 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 160 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 160 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 160 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 31 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 118 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 5 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 5 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 28 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 28 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 28 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 334 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 334 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 334 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 334 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 30 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Энергетического сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 700 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 669 922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 303 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 303 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 325 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 13 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 5 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 307 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 40 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 40 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 30 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 700 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 127 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 127 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 127 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 126 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 171 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 171 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 171 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 33 317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 127 084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 5 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 5 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 5 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 30 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 30 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 30 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 361 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 361 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 361 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 361 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |