В соответсвии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Илийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Илийского районного маслихата "О бюджетах поселка Боралдай и сельских округов Илийского района на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года № 18-50 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 191734) следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Боралдай 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 516 020 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 491 102 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 24 918 тысячи тенге;
2) затраты 598 891 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 82 871 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 82 871 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 82 871 тысяч тенге".
"2. Утвердить бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 426 395 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 395 959 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 30 436 тысяч тенге;
2) затраты 508 703 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 82 308 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита(использование профицита) бюджета 82 308 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 82 308 тысяч тенге".
"3. Утвердить бюджет Байсеркенского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 544 473 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 512 933 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 31 540 тысяча тенге;
2) затраты 604 597 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 60 124 тысяча тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 60 124 тысяча тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 60 124 тысяча тенге".
"4. Утвердить бюджет села Жетыген на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 22 251 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 22 251 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 0 тенге;
2) затраты 60 925 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 38 674 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 38 674 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 38 674 тысяч тенге".
"5. Утвердить бюджет сельского округа Асқар Тоқпанов на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 166 733 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 153 216 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 13 517 тысяч тенге;
2) затраты 222 944 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 56 211 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 56 211 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 56 211 тысяч тенге".
"6. Утвердить бюджет Караойского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 129 431 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 117 177 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 12 254 тысячи тенге;
2) затраты 172 778 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 43 347 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 43 347 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 43 347 тысячи тенге".
"7. Утвердить бюджет Куртинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 71 312 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 26 856 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 44 456 тысяча тенге;
2) затраты 74 456 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 144 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 144 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 144 тысяч тенге".
"8. Утвердить бюджет сельского округа Ақсай на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 132 815 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 120 459 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 12 254 тысяча тенге.
2) затраты 181 427 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 48 612 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 48 612 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 48 612 тысяч тенге".
"9. Утвердить бюджет сельского округа Байкент на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 136 588 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 80 938 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 55 650 тысячи тенге;
2) затраты 177 523 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 40 935 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 40 935 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 40 935 тысячи тенге".
"10. Утвердить бюджет сельского округа Өтеген батыр на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 700 596 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 671 640 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 28 776 тысячи тенге;
2) затраты 795 953 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 95 357 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 95 357 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 95 357 тысячи тенге".
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению соответственно изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с момента подписания.
Председатель Илийского районного маслихата | М. Карибаев |
Приложение 1 к решению Илийского районного маслихата от 30 мая 2024 года № 26-92 |
Приложение 1 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет поселка Боралдай на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 516 020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 491 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 238 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 238 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 249 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 7 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 5 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 236 826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 24 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 598 891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 81 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 81 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 80 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 75 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 75 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 75 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 37 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 7 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 24 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 24 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 24 918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 407 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 407 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 407 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 325 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 82 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 82 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 82 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 82 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 82 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 82 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 2 к решению Илийского районного маслихата от 30 мая 2024 года № 26-92 |
Приложение 4 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 426 395 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 395 959 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 141 130 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 141 130 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 251 249 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 11 500 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 8 000 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 231 749 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 580 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 580 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 30 436 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 436 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 436 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 508 703 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 82 230 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 82 230 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 230 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 81 530 | ||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 70 839 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 70 839 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 839 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 000 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 000 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 15 000 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 839 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 30 890 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 30 890 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 890 | ||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 30 890 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 30 436 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 30 436 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 436 | ||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 30 436 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 292 308 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 292 308 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 292 308 | ||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 210 000 | ||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 82 308 | ||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 82 308 | |||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 82 308 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 82 308 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 82 308 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 82 308 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 3 к решению Илийского районного маслихата от 30 мая 2024 года № 26-92 |
Приложение 7 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Байсеркенского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 544 473 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 512 933 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 240 506 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 240 506 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 263 577 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 13 500 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 9 500 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 240 577 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 850 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 850 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 31 540 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 540 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 540 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 604 597 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 83 502 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 83 502 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 83 502 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 82 802 | ||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 93 431 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 73 431 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 431 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 29 600 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11 510 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 321 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 31 540 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 31 540 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 540 | ||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 31 540 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 375 124 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 375 124 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 375 124 | ||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 315 000 | ||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 60 124 | ||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 60 124 | |||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 60 124 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 60 124 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 60 124 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 60 124 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 4 к решению Илийского районного маслихата от 30 мая 2024 года № 26-92 |
Приложение 10 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет села Жетыген на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
І. Доходы | 22 251 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 22 251 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 22 251 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0 | |||||||||||
04 | Налоги на собственность | 0 | |||||||||||
1 | Налог на имущество | 0 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 0 | |||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 0 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 0 | |||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 0 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
ІІ. Затраты | 60 925 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 712 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 712 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 712 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 712 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 13 813 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 813 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 813 | |||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 9 883 | |||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 930 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 400 | |||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 400 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 400 | |||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 400 | |||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | |||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0 | |||||||||||
13 | Прочие | 0 | |||||||||||
9 | Прочие | 0 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 0 | |||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 38 674 | ||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 38 674 | ||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 38 674 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 38 674 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 38 674 | |||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||
Программа | |||||||||||||
Наименование | |||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 5 к решению Илийского районного маслихата от 30 мая 2024 года № 26-92 |
Приложение 13 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет А. Токпанова сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 166 733 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 153 126 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 59 132 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 59 132 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 92 084 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 4 300 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 340 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 85 444 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 13 517 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13 517 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13 517 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 222 944 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 523 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 523 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 523 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 60 823 | ||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 48 193 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 48 193 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 193 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 19 200 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 500 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 493 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 13 517 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 13 517 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 517 | ||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 13 517 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 96 211 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 96 211 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 96 211 | ||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 40 000 | ||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 56 211 | ||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 56 211 | |||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 56 211 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 56 211 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 56 211 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 56 211 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 6 к решению Илийского районного маслихата от 30 мая 2024 года № 26-92 |
Приложение 16 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Караойского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 129 431 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 117 177 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 48 361 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 48 361 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 8 265 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 5 500 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 350 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 61 851 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 115 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 115 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 12 254 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 254 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12 254 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 172 778 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 477 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 477 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 477 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 58 777 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 47 700 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 47 700 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 700 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 16 600 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 000 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 23 100 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 9 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 500 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 12 254 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 12 254 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 254 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 12 254 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 43 347 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 43 347 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 347 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 43 347 | ||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 0 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 7 к решению Илийского районного маслихата от 30 мая 2024 года № 26-92 |
Приложение 19 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Куртинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
І. Доходы | 71 312 | |||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 30 000 | ||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 500 | ||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 500 | ||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 25 500 | ||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 1 000 | ||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 24 500 | ||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 3 958 | ||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 958 | ||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 3 958 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 74 456 | |||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 998 | ||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 998 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 998 | ||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 298 | ||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 17 500 | ||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 500 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 500 | ||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11 500 | ||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 000 | ||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 000 | ||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500 | ||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 500 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | ||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500 | ||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500 | ||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500 | ||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500 | ||||||||||||||
13 | Прочие | 3 958 | ||||||||||||||
9 | Прочие | 3 958 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 958 | ||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 958 | ||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 3 144 | |||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 144 | |||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 144 | ||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 144 | ||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 144 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 8 к решению Илийского районного маслихата от 30 мая 2024 года № 26-92 |
Приложение 22 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет сельского округа Аксай на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 132 815 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 120 459 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 48 415 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 48 415 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 71 553 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 3 595 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 64 959 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 490 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 490 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 12 356 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 356 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12 356 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 181 427 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 65 559 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 65 559 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 559 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 64 859 | ||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 42 400 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 42 400 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 400 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 12 800 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 500 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 16 700 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 400 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 500 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 11 500 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 500 | ||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 500 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 12 356 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 12 356 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 356 | ||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 12 356 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 48 612 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 48 612 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 612 | ||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 48 612 | ||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 48 612 | |||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 48 612 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 48 612 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 48 612 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 48 612 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 9 к решению Илийского районного маслихата от 30 мая 2024 года № 26-92 |
Приложение 25 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет сельского округа Байкент на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 136 588 | |||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 80 938 | ||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 29 348 | ||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 29 348 | ||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 51 035 | ||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 1 500 | ||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 655 | ||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 48 880 | ||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 555 | ||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 555 | ||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 7 441 | ||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7 441 | ||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 7 441 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 177 523 | |||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 368 | ||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 368 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 368 | ||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 57 668 | ||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 52 779 | ||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 21 204 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 204 | ||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 21 204 | ||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 575 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 575 | ||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 15 190 | ||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 500 | ||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 885 | ||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | ||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500 | ||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 17 500 | ||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 17 500 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 500 | ||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 17 500 | ||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 7 441 | ||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 7 441 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 441 | ||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 7 441 | ||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 40 935 | ||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 40 935 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 935 | ||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 40 935 | ||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 40 935 | |||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 40 935 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 40 935 | ||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 40 935 | ||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 40 935 | ||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 10 к решению Илийского районного маслихата от 30 мая 2024 года № 26-92 |
Приложение 28 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет сельского округа Өтеген батыр на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 700 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 671 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 352 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 352 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 284 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 11 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 4 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 268 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 35 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 28 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 795 953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 123 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 123 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 123 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 123 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно – коммунальное хозяйство | 214 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 16 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 16 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 198 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 198 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 57 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 123 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 28 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 28 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 28 776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 408 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 408 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 408 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 310 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 98 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 95 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 95 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 95 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 95 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 95 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |