В соответсвии со статьей 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Илийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 191734) следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Боралдай 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 1 311 441 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 286 523 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 24 918 тысяч тенге;
2) затраты 1 394 312 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 82 871 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 82 871 тысяча тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 82 871 тысяча тенге".
"2. Утвердить бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 993 403 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 963 723 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 29 680 тысяч тенге;
2) затраты 1 075 711 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 82 308 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита(использование профицита) бюджета 82 308 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 82 308 тысяч тенге".
"3. Утвердить бюджет Байсеркенского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 1 611 199 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 583 007 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 28 192 тысячи тенге;
2) затраты 1 671 323 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 60 124 тысячи тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 60 124 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 60 124 тысячи тенге".
"5. Утвердить бюджет сельского округа Асқар Тоқпанов на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 442 792 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 432 970 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 9 822 тысячи тенге;
2) затраты 499 003 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 56 211 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 56 211 тысяча тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 56 211 тысяча тенге".
"6. Утвердить бюджет Караойского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 251 782 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 241 752 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 10 030 тысяч тенге;
2) затраты 295 129 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 43 347 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 43 347 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 43 347 тысяч тенге".
"7. Утвердить бюджет Куртинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 91 327 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 47 245 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 44 082 тысячи тенге;
2) затраты 94 471 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 144 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 144 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 144 тысячи тенге".
"8. Утвердить бюджет сельского округа Ақсай на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 357 293 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 345 038 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 12 255 тысяч тенге.
2) затраты 405 905 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 48 612 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 48 612 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 48 612 тысячи тенге".
"9. Утвердить бюджет сельского округа Байкент на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 234 794 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 179 641 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 55 153 тысячи тенге;
2) затраты 275 729 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 40 935 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 40 935 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 40 935 тысяч тенге".
"10. Утвердить бюджет сельского округа Өтеген батыр на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 1 360 018 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 331 242 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 28 776 тысяч тенге;
2) затраты 1 455 375 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 95 357 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 95 357 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 95 357 тысяч тенге".
2. Приложения 1, 4, 7, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению соответственно изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с момента подписания.
Председатель Илийского районного маслихата | М. Карибаев |
Приложение 1 к решению Илийского районного маслихата от 12 декабря 2024 года № 36-117 | |
Приложение 1 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет поселка Боралдай на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 1 311 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 286 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 017 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 017 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 265 097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 9 884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 7 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 248 024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 1 394 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 95 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 95 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 95 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 94 576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 66 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 66 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 35 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 16 039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 4 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 24 918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 201 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 201 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 201 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 325 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 876 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 82 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 82 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 82 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 82 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 82 871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 2 к решению Илийского районного маслихата от 12 декабря 2024 года № 36-117 | |
Приложение 4 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
І. Доходы | 993 403 | |||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 963 723 | ||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 673 875 | ||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 673 875 | ||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 286 268 | ||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 14 576 | ||||||||||||||
3 | Земельный налог | 9 304 | ||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 262 388 | ||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 580 | ||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 580 | ||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 29 680 | ||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 680 | ||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29 680 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 1 075 711 | |||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 89 730 | ||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 89 730 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 730 | ||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 030 | ||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 54 239 | ||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 54 239 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 239 | ||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 15 600 | ||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 900 | ||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 739 | ||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 786 | ||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 786 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 786 | ||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 786 | ||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 30 150 | ||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 30 150 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 150 | ||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 30 150 | ||||||||||||||
13 | Прочие | 29 680 | ||||||||||||||
9 | Прочие | 29 680 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 680 | ||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 29 680 | ||||||||||||||
15 | Трансферты | 870 126 | ||||||||||||||
1 | Трансферты | 870 126 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 870 126 | ||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 210 000 | ||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 660 126 | ||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 82 308 | |||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 82 308 | |||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 82 308 | ||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 82 308 | ||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 82 308 | ||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 3 к решению Илийского районного маслихата от 12 декабря 2024 года № 36-117 | |
Приложение 7 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Байсеркенского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||
І. Доходы | 1 611 199 | |||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 583 007 | ||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 248 712 | ||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 248 712 | ||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 325 445 | ||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 13 942 | ||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 9 500 | ||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 302 003 | ||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 8 850 | ||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 850 | ||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 28 192 | ||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 192 | ||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 192 | ||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 1 671 323 | |||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 87 802 | ||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 87 802 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 802 | ||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 102 | ||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | ||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 92 569 | ||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 19 955 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 955 | ||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 19 955 | ||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 72 614 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 614 | ||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 37 860 | ||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 722 | ||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 28 032 | ||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 90 | ||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 90 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 | ||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 90 | ||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 642 | ||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 16 642 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 642 | ||||||||||||||||||
| Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 16 642 | ||||||||||||||||||
13 | Прочие | 28 192 | ||||||||||||||||||
9 | Прочие | 28 192 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 192 | ||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 28 192 | ||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 446 028 | ||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 446 028 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 446 028 | ||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 315 000 | ||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 131 028 | ||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 60 124 | |||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 60 124 | |||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 60 124 | ||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 60 124 | ||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 60 124 | ||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 5 к решению Илийского районного маслихата от 12 декабря 2024 года № 36-117 | |
Приложение 13 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет сельского округа А. Токпанова на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 442 792 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 432 970 | |||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 271 859 | |||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 271 859 | |||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 158 432 | |||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 5 516 | |||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 2 612 | |||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 150 304 | |||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 679 | |||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 679 | |||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 9 822 | |||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 822 | |||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 9 822 | |||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 499 003 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 711 | |||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 711 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 711 | |||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 011 | |||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 45 082 | |||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45 082 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 082 | |||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 19 200 | |||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 244 | |||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19 638 | |||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500 | |||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 500 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | |||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500 | |||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 865 | |||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 865 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 865 | |||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 865 | |||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 9 822 | |||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 9 822 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 822 | |||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 9 822 | |||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 376 023 | |||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 376 023 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 000 | |||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 40 000 | |||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 336 023 | |||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 56 211 | ||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 56 211 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 56 211 | |||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 56 211 | |||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 56 211 | |||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 6 к решению Илийского районного маслихата от 12 декабря 2024 года № 36-117 | |
Приложение 16 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Караойского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||
І. Доходы | 251 782 | |||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 241 752 | ||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 172 300 | ||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 172 300 | ||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 69 337 | ||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 5 966 | ||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 520 | ||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 61 851 | ||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 115 | ||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 115 | ||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 10 030 | ||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 030 | ||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10 030 | ||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 295 129 | |||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 052 | ||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 052 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 052 | ||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 63 541 | ||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 511 | ||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 48 470 | ||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 48 470 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 470 | ||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 20 307 | ||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 892 | ||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 271 | ||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500 | ||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 500 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | ||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500 | ||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 730 | ||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 8 730 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 730 | ||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 730 | ||||||||||||||||||
13 | Прочие | 10 030 | ||||||||||||||||||
9 | Прочие | 10 030 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 030 | ||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 10 030 | ||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 163 347 | ||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 163 347 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 163 347 | ||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 163 347 | ||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 43 347 | |||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 43 347 | |||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 43 347 | ||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 43 347 | ||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 43 347 | ||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 7 к решению Илийского районного маслихата от 12 декабря 2024 года № 36-117 | |
Приложение 19 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет Куртинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
І. Доходы | 91 327 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 47 245 | |||||||||||||
01 | Подоходный налог | 20 311 | |||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20 311 | |||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 26 934 | |||||||||||||
1 | Налог на имущество | 1 578 | |||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 25 356 | |||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 25 206 | |||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44 082 | |||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44 082 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
ІІ. Затраты | 94 471 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 683 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 683 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 683 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 983 | |||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 21 772 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21 772 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 772 | |||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 16 500 | |||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 572 | |||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 700 | |||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 200 | |||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 2 200 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 200 | |||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 200 | |||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 232 | |||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 2 232 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 232 | |||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 232 | |||||||||||||
13 | Прочие | 3 584 | |||||||||||||
9 | Прочие | 3 584 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 584 | |||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 584 | |||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 3 144 | ||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 144 | ||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 144 | |||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 144 | |||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 144 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 8 к решению Илийского районного маслихата от 12 декабря 2024 года № 36-117 | |
Приложение 22 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет сельского округа Аксай на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 357 293 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 345 038 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 253 815 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 253 815 | ||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 90 733 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 4 119 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 83 614 | ||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 490 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 490 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 12 255 | ||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 255 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 12 255 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 405 905 | |||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 68 538 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68 538 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 538 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 67 859 | ||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 679 | ||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 38 058 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 38 058 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 058 | ||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11 847 | ||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 158 | ||||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 9 700 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 353 | ||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 907 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 500 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 11 500 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 500 | ||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 500 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 12 255 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 12 255 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 255 | ||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 12 255 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 274 647 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 274 647 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 274 647 | ||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 274 647 | ||||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 48 612 | |||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 48 612 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 48 612 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 48 612 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 48 612 | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 9 к решению Илийского районного маслихата от 12 декабря 2024 года № 36-117 | |
Приложение 25 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет сельского округа Байкент на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
І. Доходы | 234 794 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 179 641 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 113 468 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 113 468 | |||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 65 618 | |||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 2 920 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 655 | |||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 62 043 | |||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 555 | |||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 555 | |||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 55 153 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 55 153 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 55 153 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 275 729 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 67 548 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 67 548 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 548 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 848 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 51 828 | |||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 17 864 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 864 | |||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 17 864 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 33 964 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 964 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 18 519 | |||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 560 | |||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 885 | |||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500 | |||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 500 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500 | |||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 775 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 16 775 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 775 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 16 775 | |||||||||||||||||||
13 | Прочие | 6 944 | |||||||||||||||||||
9 | Прочие | 6 944 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 944 | |||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 6 944 | |||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 132 134 | |||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 132 134 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 132 134 | |||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 132 134 | |||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 40 935 | ||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 40 935 | ||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 40 935 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 40 935 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 40 935 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |
Приложение 10 к решению Илийского районного маслихата от 12 декабря 2024 года № 36-117 | |
Приложение 28 к решению Илийского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 18-50 |
Бюджет сельского округа Өтеген батыр на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||
І. Доходы | 1 360 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 1 331 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 957 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 957 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 332 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налог на имущество | 15 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 5 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 311 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 41 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 41 336 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступление трансфертов | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ІІ. Затраты | 1 455 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 148 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 148 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 148 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа | 147 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно – коммунальное хозяйство | 285 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 13 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 13 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 272 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 272 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 71 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 18 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 183 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 31 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 31 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 31 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 28 776 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 957 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 957 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 957 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Бюджетные изъятия | 310 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 647 820 | |||||||||||||||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 95 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 95 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 95 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 95 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 95 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0 |