В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" маслихат района Ақсуат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Аксуатского сельского округа района Ақсуат на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 435 280,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 36 273,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 375,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 420,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 396 212,0 тысяч тенге;
2) затраты – 435 280,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Аксуатского сельского округа района Ақсуат на 2024 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 51 429,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Аксуатского сельского округа района Ақсуат на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 343 997,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Аксуатского сельского округа района Ақсуат на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 786,0 тысяч тенге.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района Аксуат | Ж. Оразгалиев |
Приложение 1 к решению маслихата района Ақсуат от 29 декабря 2023 года № 12/2-VIII |
Бюджет Аксуатского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 435 280,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 36 273,0 | ||
01 | Подоходный налог | 14 255,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 14 255,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 21 638,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 250,0 | ||
3 | Земельный налог | 460,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 900,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 28,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 380,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 380,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 375,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 375,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 375,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 420,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 420,0 | ||
1 | Продажа земли | 2 420,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 396 212,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 396 212,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 396 212,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 435 280,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 94 278,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 94 278,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 278,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 94 278,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 340 502,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 340 502,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 340 502,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 337 002,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 500,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению маслихата района Ақсуат от 29 декабря 2023 года № 12/2-VIII |
Бюджет Аксуатского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 137 735,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 37 965,0 | ||
01 | Подоходный налог | 15 255,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 255,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 22 310,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 550,0 | ||
3 | Земельный налог | 560,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 150,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 50,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 400,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 400,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 400,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 400,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 400,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 500,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 500,0 | ||
1 | Продажа земли | 2 500,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 96 870,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 96 870,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 96 870,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 137 735,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 101 248,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 101 248,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 248,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100 342,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 906,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 380,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 36 380,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 380,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 210,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 350,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 820,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 107,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 107,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 107,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Ақсуат от 29 декабря 2023 года № 12/2-VIII |
Бюджет Аксуатского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 147 283,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 39 230,0 | ||
01 | Подоходный налог | 15 650,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15 650,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 23 080,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 650,0 | ||
3 | Земельный налог | 600,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 750,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 80,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 500,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 500,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 450,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 450,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 450,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 600,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 600,0 | ||
1 | Продажа земли | 2 600,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 105 003,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 105 003,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 105 003,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 147 283,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 108 242,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 108 242,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 242,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 107 272,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 970,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 38 927,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 38 927,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 927,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 435,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 725,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29 767,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 114,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 114,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 114,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 114,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |