Кызылжарский районный маслихат Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Вагулинского сельского округа Кызылжарского района на 2023-2025 годы" от 29 декабря 2022 года № 19/11 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Вагулинского сельского округа Кызылжарского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 376,3 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 211 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 18 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 47 147,3 тысяч тенге;
2) затраты – 53 203,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -827,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 827,2 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 827,2 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Ж.Елеусизов |
Бюджет Вагулинского сельского округа Кызылжарского района на 2023 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||
Класс | |||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
1) Доходы | 52 376,3 | ||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 5 211 | |||||||||||
01 | Подоходный налог | 1 531 | |||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 531 | |||||||||||
04 | Налоги на собственность | 3 634 | |||||||||||
1 | Налоги на имущество | 239 | |||||||||||
3 | Земельный налог | 591 | |||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 2 607 | |||||||||||
5 | Единый земельный налог | 197 | |||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 46 | |||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 46 | |||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 18 | |||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 18 | |||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 18 | |||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 47 147,3 | |||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 147,3 | |||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 47 147,3 | |||||||||||
Функцио-нальная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админи-стратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
2) Затраты | 53 203,5 | ||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 888,3 | |||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 888,3 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 888,3 | |||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 669 | |||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 219,3 | |||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 352,7 | |||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 850,5 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 850,5 | |||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 850,5 | |||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 502,2 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 502,2 | |||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 656,2 | |||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 846 | |||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 197,7 | |||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 17 197,7 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 197,7 | |||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 197,7 | |||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 764,8 | |||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 764,8 | |||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 764,8 | |||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 744,8 | |||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 20 | |||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -827,2 | ||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 827,2 | ||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||
Функцио-нальная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админи-стратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 827,2 | |||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 827,2 | |||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 827,2 |