Тарбагатайский районный маслихат Восточно-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области "О бюджете Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2023-2025 годы" от 30 декабря 2022 года № 31/6 –VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №178295) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа Тарбагатайского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 925,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 875,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 52 050,0 тысяч тенге;
2) затраты – 60 290,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -365,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 365,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 365,7 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата | О. Канагатов |
Приложение к решению Тарбагатайского районного маслихата от 06 ноября 2023 года № 9/6-VIII |
|
Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 30 декабря 2022 года № 31/6-VII |
Бюджет Кабанбайского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 59 925,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 7 875,0 | ||
01 | Подоходный налог | 520,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 520,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7 335,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 145,0 | ||
3 | Земельный налог | 125,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 065,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 52 050,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 52 050,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 52 050,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 60 290,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 010,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 010,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 010,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 508,5 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 502,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 630,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 8 305,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 305,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 8 305,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 325,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 325,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 464,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 750,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 111,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 150,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 150,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 150,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 500,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,2 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -365,7 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 365,7 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 365,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 365,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 365,7 |