Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2024.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 711 862,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 60 165,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 55,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 651 642,1 тысяч тенге;
2) затраты – 718 429,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 567,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 567,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 567,6 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.07.2024 № 17/2-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).2. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 56 800,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 345 370,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.07.2024 № 17/2-VIII (вводитсяв действие с 01.01.2024).3-1. Используемые остатки бюджетных средств 6567,6 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
Сноска. Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.04.2024 № 14/2-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).3-2. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 249 472,0 тысяч тенге.
Сноска. Решение дополнено пунктом 3-2 в соответствии с решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.07.2024 № 17/2-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата | О. Канагатов |
Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 12/2-VIII |
Бюджет Акжарского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.07.2024 № 17/2-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 711 862,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 60 165,0 | ||
01 | Подоходный налог | 25 853,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25 853,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 34 162,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 300,0 | ||
3 | Земельный налог | 800,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 32 062,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 150,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 150,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 55,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 55,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 55,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 651 642,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 651 642,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 651 642,1 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 718 429,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 200 247,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 200 247,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200 247,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 123 355,6 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 76 891,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 200 204,9 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 4 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 000,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 4 000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 196 204,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 196 204,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 929,9 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 185 275,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 300,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 311 124,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 311 124,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 311 124,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 311 124,2 | |||
15 | Трансферты | 6 553,5 | |||
1 | Трансферты | 6 553,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 553,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 553,5 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -6 567,6 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 6 567,6 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 567,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 567,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 567,6 |
Приложение 2 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 12/2- VIII |
Бюджет Акжарского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 230 392,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 57 421,0 | ||
01 | Подоходный налог | 20 708,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20 708,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 36 553,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 391,0 | ||
3 | Земельный налог | 856,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 34 306,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 160,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 160,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 59,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 59,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 59,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 172 912,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 172 912,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 172 912,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 230 392,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 118 256,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 118 256,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 118 256,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 118 256,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 101 115,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 101 115,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 115,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 350,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 140,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 93 625,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 321,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 321,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 321,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 321,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 700,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 12/2 - VIII |
Бюджет Акжарского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 246 517,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 61 437,0 | ||
01 | Подоходный налог | 22 158,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 22 158,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 39 108,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 488,0 | ||
3 | Земельный налог | 916,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 36 704,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 171,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 171,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 63,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 63,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 63,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 185 017,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 185 017,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 185 017,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 246 517,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 126 534,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 126 534,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 126 534,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 126 534,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 108 191,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 108 191,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 108 191,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 725,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 290,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 100 176,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 343,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 343,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 343,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 343,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 11 449,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 11 449,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 449,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 449,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 12/2-VIII |
Использование свободных остатков бюджетных средств
Сноска. Решение дополнено приложением 4 в соответствии с решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.04.2024 № 14/2-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование расходов | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 6 567,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 14,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 14,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14,1 | |||
15 | Трансферты | 6 553,5 | |||
1 | Трансферты | 6 553,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 553,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 6 553,5 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 567,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 567,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 567,6 |