В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Кербулакский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кербулакского районного маслихата "О бюджете Кербулакского района на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 10-83 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 7 193 396 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 688 170 тысяч тенге;
неналоговые поступления 114 949 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 8 230 тысяч тенге;
поступление трансфертов 6 382 047 тысяч тенге;
2) затраты 7 583 621 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 124 513 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 210 444 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов 85 931 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 514 738 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 514 738 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 210 444 тысячи тенге;
погашение займов 102 718 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств 407 012 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кербулакского районного маслихата | К. Бекиев |
Районный бюджет на 2024 год
Категория Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Доходы | 7 193 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 688 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 506 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 506 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 140 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 140 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 18 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Акцизы | 4 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 23 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 23 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 114 949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 110 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 110 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа земли | 6 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 6 382 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 382 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6 382 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные подгруппы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Затраты | 7 583 621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 401 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 457 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 46 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 411 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 230 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 138 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 43 088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 9 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9 097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 7 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 934 972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 67 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 61 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 5 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 867 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 51 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Капитальные расходы государственного органа | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 420 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 394 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 67 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Военные нужды | 26 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 26 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 26 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 41 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 41 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 41 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 814 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Социальное обеспечение | 169 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 169 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 169 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Социальная помощь | 457 985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 457 985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 45 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 11 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 70 921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 138 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 189 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 187 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 182 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 40 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 8 724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 16 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 60 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 17 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 39 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 5 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 346 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 441 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
472 | Отдел строительства и градостроительство района (города областного значения) | 441 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 417 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 24 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Жилищное хозяйство | 712 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 712 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 208 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 480 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 192 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 192 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 153 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 30 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 758 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 309 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 309 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 309 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 83 916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 83 916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 70 597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 13 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Информационное пространство | 192 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
075 | Строительство линий связи | 9 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 183 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 16 088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 165 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 172 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 172 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 41 715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 16 080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 114 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 162 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 50 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 50 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 47 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Охрана окружающей среды | 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
071 | Мероприятия по охране окружающей среды | 777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Земельные отношения | 70 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 70 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Организация работ по зонированию земель | 40 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 30 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 40 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 40 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 40 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 654 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 654 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
472 | Отдел строительства и градостроительство района (города областного значения) | 654 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 34 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 620 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникация | 1 238 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 238 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 238 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 122 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 116 690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 506 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 24 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 24 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 23 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 481 919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 22 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
492 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения | 152 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 52 863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 306 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 306 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 132 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Обслуживание долга | 132 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 132 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 132 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 499 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 499 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 499 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 58 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
038 | Субвенции | 441 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Возврат неиспользованных (неиспользованных) сумм целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа Наименование |
Сомасы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные подгруппы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 124 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 210 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 210 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 210 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 210 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 210 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КатегорияНаименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 85 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 85 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 85 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные подгруппы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория Наименование |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 514 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Финансирование дефицита бюджета | -514 738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 210 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 210 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 210 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 407 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 407 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 407 012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные группы Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные подгруппы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 102 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 102 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 102 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 102 718 |
,