Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с п. 3 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Кердели на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 127 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 960 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 81 167 тысяч тенге;
2) затраты – 86 127 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
2. Установить объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Кердели на 2025 год в сумме 81 072 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата | М.Турабаев |
Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2024 года № 25/15 |
Бюджет сельского округа Кердели на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1.Доходы | 86 127 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4 960 | |||
01 | Подоходный налог | 1010 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1010 | |||
04 | Hалоги на собственность | 3950 | |||
1 | Hалоги на имущество | 300 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3650 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 81 167 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 167 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81 167 | |||
Функциональные группы |
Сумма, | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 86 127 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 272 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 272 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 272 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 272 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1820 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1820 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1820 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 820 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1000 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 47035 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 47035 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47035 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 47035 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 2 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2024 года № 25/15 |
Бюджет сельского округа Кердели на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1.Доходы | 89 572 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 158 | |||
01 | Подоходный налог | 1050 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1050 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 108 | |||
1 | Hалоги на имущество | 312 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3796 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 84 414 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 84 414 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 84 414 | |||
Функциональные группы |
Сумма, | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 89 572 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 762 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 762 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 762 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 762 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1892 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1892 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1892 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 852 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1040 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 48 918 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 48 918 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 918 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 48 918 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2024 года № 25/15 |
Бюджет сельского округа Кердели на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1.Доходы | 94 050 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 415 | |||
01 | Подоходный налог | 1102 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1102 | |||
04 | Hалоги на собственность | 4 313 | |||
1 | Hалоги на имущество | 327 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 3986 | |||
5 | Единый земельный налог | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 88 635 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 88 635 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 88 635 | |||
Функциональные группы |
Сумма, | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 94 050 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 700 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 700 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 700 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 700 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1987 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1987 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1987 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 894 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1092 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 51 363 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 51 363 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 363 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 51 363 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |