Кызылжарский районный маслихат Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Налобинского сельского округа Кызылжарского района на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года № 8/18 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Налобинского сельского округа Кызылжарского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 121 189,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 17 150,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 104 038,5 тысяч тенге;
2) затраты – 130 939,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 750,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 750,4 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов - 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 750,4 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области | Ж. Елеусизов |
Бюджет Налобинского сельского округа Кызылжарского района на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
1) Доходы | 121 189,4 | ||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 17 150,9 | |||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 11 058,9 | |||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 058,9 | |||||||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 6 092 | |||||||||||||||||||
1 | Налоги на имущество | 177 | |||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 149 | |||||||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 4 821 | |||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 945 | |||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 104 038,5 | |||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 104 038,5 | |||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 104 038,5 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
2) Затраты | 130 939,8 | ||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40 642,9 | |||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40 642,9 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 642,9 | |||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 313,9 | |||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 329 | |||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 691 | |||||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 691 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 691 | |||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 691 | |||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 894 | |||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 12 894 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 894 | |||||||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 894 | |||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 72 711,9 | |||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 72 711,9 | |||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 72 711,9 | |||||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 211,9 | |||||||||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 71 500 | |||||||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -9 750,4 | ||||||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 750,4 | ||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 9 750,4 | |||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9 750,4 | |||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9 750,4 |