Маслихат Мамлютского района Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Мамлютского района Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета сельского округа Бике Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2024-2026 годы" от 29 декабря 2023 года № 18/10 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Бике Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, к настоящему решению, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы –220544,7 тысячи тенге,
налоговые поступления – 5394,9 тысячи тенге;
неналоговые поступления –0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 215149,8 тысяч тенге;
2) затраты –220884,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование -0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты - 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге,
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета –-339,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 339,9 тысяч тенге;
поступление займов -0 тысяч тенге,
погашения займов -0 тысяч тенге,
используемые остатки бюджетных средств – 339,9 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата Мамлютского района Северо-Казахстанской области | Ж. Каримова |
Бюджет сельского округа Бике Мамлютского района Северо-Казахстанской области на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1) Доходы | 220544,7 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 5394,9 | |||||
01 | Подоходный налог | 3612,4 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3612,4 | |||||
04 | Налоги на собственность | 1757 | |||||
1 | Налоги на имущество | 56,2 | |||||
3 | Земельный налог | 24,5 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 1026,8 | |||||
5 | Единый земельный налог | 649,5 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 25,5 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 25,5 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 215149,8 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 215149,8 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 215149,8 | |||||
Функциональная группа | Наименование |
Сумма, тысяч | |||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
2) Затраты | 220884,6 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 200237,1 | |||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 200237,1 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200237,1 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30145,8 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 757,5 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 169333,8 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2233 | |||||
02 | Коммунальное хозяйство | 2233 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2233 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 999 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 890 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 344 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14840,2 | |||||
01 | Деятельность в области культуры | 14840,2 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14840,2 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14840,2 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 973 | |||||
01 | Автомобильный транспорт | 973 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 973 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 973 | |||||
13 | Прочие | 1200 | |||||
09 | Прочие | 1200 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1200 | |||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 1200 | |||||
15 | Трансферты | 1401,3 | |||||
01 | Трансферты | 1401,3 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1401,3 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных ) целевых трансфертов | 1,3 | |||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1400 | |||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -339,9 | ||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита ) бюджета | 339,9 | ||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||
01 | Погашение займов | 0 | |||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 339,9 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 339,9 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 339,9 |