Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2025.
В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики Казахстан", решением Зайсанского районного маслихата от 25 декабря 2024 года №30/2-VIII "О бюджете Зайсанского района на 2025-2027 годы" Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Дайырского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 67 435,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 14 693,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 52 742,0 тысяч тенге;
2) затраты - 67 435,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Дайырского сельского округа на 2025 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 36 171,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года
Председатель районного маслихата | Е. Загипаров |
Приложение 1 к решению Зайсанского районного Маслихата № 31/4-VIII от 27 декабря 2024 года |
Бюджет Дайырского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 67 435,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 14 693,0 | ||
01 | Подоходный налог | 7 100,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 100,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 123,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 420,0 | ||
3 | Налог на землю | 300,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 5 803,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 600,0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 470,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 470,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 52 742,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 52 742,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 52 742,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 67 435,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 43 124,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 124,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 124,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 589,0 | |||
022 | Капитальные затраты государственного органа | 535,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 086,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 5 499,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 499,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 5 499,0 | |||
3 | Коммунальное хозяйство | 9 587,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 587,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 987,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 600,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 600,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
2 | Спорт | 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 625,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 625,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 625,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 625,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Зайсанского районного Маслихата № 31/4-VIII от 27 декабря 2024 года |
Бюджет Дайырского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 51 654,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 15 574,0 | ||
01 | Подоходный налог | 7 526,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 526,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 550,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 445,0 | ||
3 | Налог на землю | 318,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6 151,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 636,0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 498,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 498,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 36 080,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 080,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36 080,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 51 654,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 44 467,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 467,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 467,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 867,0 | |||
022 | Капитальные затраты государственного органа | 600,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 587,0 | |||
3 | Коммунальное хозяйство | 5 587,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 587,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 987,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 600,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 600,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
2 | Спорт | 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Зайсанского районного Маслихата № 31/4-VIII от 27 декабря 2024 года |
Бюджет Дайырского сельского округа на 2027 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 53 020,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 16 509,0 | ||
01 | Подоходный налог | 7 978,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 978,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 8 003,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 472,0 | ||
3 | Налог на землю | 337,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6 520,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 674,0 | ||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 528,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 528,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 36 511,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 511,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 36 511,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 53 020,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 45 833,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 833,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 833,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 183,0 | |||
022 | Капитальные затраты государственного органа | 650,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 587,0 | |||
3 | Коммунальное хозяйство | 5 587,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 587,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 987,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 600,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 600,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 500,0 | |||
2 | Спорт | 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |